ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2006 г. N 17-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Во исполнение распоряжения Главы города от 12.01.2006 N 8-д "О
создании Совета по реализации Национальных проектов", в целях
реализации на территории города Челябинска Национальных проектов:
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Здоровье",
"Образование"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) муниципальную программу по реализации Национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе
Челябинске на 2006 - 2010 годы (приложение 1);
2) муниципальную программу по реализации Национального проекта
"Здоровье" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы (приложение 2);
3) муниципальную программу по реализации Национального проекта
"Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы (приложение
3).
2. Первым заместителям Главы города Грачеву О.Н., Давыдову С.В.
обеспечить исполнение муниципальных программ по реализации
Национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России", "Здоровье", "Образование".
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за
собой.
Глава города Челябинска
М.В.ЮРЕВИЧ
Приложение N 1
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 января 2006 г. N 17-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной Программы по реализации Национального
проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
Наименование - Муниципальная Программа по реализации
Программы Национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" в
городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
Основание и дата - Распоряжение Главы города от 12.01.2006
принятия решения о N 8-д "О создании Совета по реализации
разработке программы национальных проектов"
Муниципальный заказчик - Глава города Челябинска
Программы
Разработчики - Управление градостроительства;
Программы Управление жилищной политики;
Управление по делам молодежи;
Управление жилищно-коммунального
хозяйства;
Главное управление архитектуры и
градостроительства;
Управление экономики
Муниципальный - Управление градостроительства
заказчик-координатор
Программы
Цель Программы - комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
жилищной сферы, обеспечивающее
доступность жилья для граждан,
безопасные и комфортные условия
проживания в нем;
Задачи Программы - создание условий для развития жилищного
и жилищно-коммунального сектора
экономики и повышения уровня
обеспеченности населения жильем путем
увеличения объемов строительства жилья,
обеспеченного необходимой
инфраструктурой, развитие финансово-
кредитных институтов и механизмов;
- создание условий для приведения
существующего жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия
проживания;
- обеспечение доступности приобретения
жилья и коммунальных услуг населением
на уровне, соответствующем его
платежеспособности и существующим
стандартам обеспечения жилыми
помещениями
Сроки и этапы - 2006 - 2010 годы:
реализации Программы I этап: 2006 - 2007 годы;
II этап: 2008 - 2010 годы;
Перечень подпрограмм - "Обеспечение земельных участков
объектами коммунальной инфраструктуры";
- "Обеспечение жильем работников
бюджетных организаций";
- "Жилье для молодых семей";
- "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры";
- Городская целевая программа
"Переселение жителей города Челябинска
из ветхого и аварийного жилищного фонда
на 2006 - 2010 годы" (утверждена
решением Челябинской городской Думы от
27.12.2005 N 9/14);
Объемы и источники - Объем финансирования Программы -
финансирования 26469,9 млн. рублей в ценах
Программы соответствующих лет, в том числе за
счет:
федерального бюджета - 5614,8 млн.
рублей;
областного бюджета - 6628,9 млн.
рублей;
бюджета города - 3215,2 млн. рублей, в
том числе по годам:
2006 г. - 527,3 млн. рублей;
2007 г. - 637,0 млн. рублей;
2008 г. - 672,5 млн. рублей;
2009 г. - 685,6 млн. рублей;
2010 г. - 692,8 млн. рублей
внебюджетных источников - 11011,0 млн.
рублей;
Важнейшие целевые - ввод в эксплуатацию жилья до 700 тыс.
индикаторы и кв. метров, в том числе - 0,65 кв.
показатели метров на человека в год;
- ликвидация ветхого и аварийного
жилищного фонда (100 %);
- снижение уровня физического износа
жилых зданий в среднем до 28 процентов;
- уменьшение аварийности в жилищно-
коммунальном комплексе на 35 %;
- полное (100-процентное обеспечение)
природным газом домов, требующих
газификации
Ожидаемые конечные - улучшение жилищных условий населения
результаты реализации г. Челябинска (рост обеспеченности
Программы и показатели жильем с 19,9 кв. метров на человека до
социально- 23,0 кв. метров);
экономической - формирование рынка земельных
эффективности участков, обеспеченных объектами
коммунальной инфраструктуры;
- снижение среднего времени нахождения
в очереди на улучшение жилищных условий
в форме получения социального жилья с
20 до 10 лет;
- обеспечение адресности поддержки
населения, связанной с оплатой жилья и
коммунальных услуг;
- улучшение качества коммунальных
услуг, безопасности и комфортности
проживания в жилищах;
- полное обеспечение природным газом
домов, требующих газификации;
- совершенствование нормативной
правовой базы г. Челябинска,
направленной на повышение доступности
жилья для населения;
- создание условий для улучшения
демографической ситуации, снижение
социальной напряженности в обществе;
- сокращение удельных величин
энергопотребления на 13 %.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
На территории г. Челябинска в соответствии с принятой областной
целевой программой "Жилье" на 2002 - 2010 годы, были разработаны
городские целевые программы:
- Развития системы ипотечного жилищного кредитования в городе
Челябинске;
- Жилье для молодых семей на 2004 - 2010 годы;
- Переселение жителей города Челябинска из ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2006 - 2010 годы.
Одновременно с принятыми индивидуальными программами
проводилась работа по разработке "Комплекса первоочередных
мероприятий по наращиванию объемов жилищного строительства и
обеспечение доступности жилья в городе Челябинске до 2010 года".
Задачей намеченных мероприятий были определены возможности
обеспечения к 2010 году двукратного увеличения объемов жилищного
строительства по городу и обеспечения по вводу к 2010 году до 700
тыс. кв. метров.
За 2002 - 2005 годы построено 1444,76 тыс. кв. метров, 19610
семей приобрели новые квартиры, улучшив свои жилищные условия.
Финансовые средства, выделенные на реализацию программы
"Жилье", объем жилья, введенного в эксплуатацию и приобретенного и
повторно заселенного, а также количество семей, улучшивших свои
жилищные условия, представлены в таблице 1.
Таблица 1
----------------T--------T--------T--------T------------T---------¬
¦ Показатели ¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦ 2005 год ¦ 2002 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оперативные¦2005 годы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ данные) ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦Финансирование,¦ 1362,3 ¦ 1903,7 ¦ 2411,6 ¦ 5044,8 ¦ 10722,4 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(млн. руб.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из федерального¦ 7,7 ¦ 9,1 ¦ 21,2 ¦ 3,0 ¦ 41,0 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦из областного ¦ 23,1 ¦ 165,4 ¦ 34,8 ¦ 46,9 ¦ 270,2 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦из бюджета ¦ - ¦ 3,5 ¦ 55,7 ¦ 17,3 ¦ 76,5 ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦Из других ¦ 1331,5 ¦ 1725,7 ¦ 2299,9 ¦ 4977,6 ¦ 10334,7 ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(инд.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦Ввод жилья в ¦ 318,0 ¦ 335,9 ¦ 358,9 ¦ 431,96¦ 1444,76¦
¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кв. метров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+------------+---------+
¦Количество ¦ 3925 ¦ 4845 ¦ 5060 ¦ 5780 ¦ 19610 ¦
¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшивших свои¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦условия (новое)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------+--------+--------+------------+----------
За 2002 - 2004 годы по г. Челябинску снесено 164 жилых дома, с
предоставлением 44,3 тыс. кв. метров, 724 семьи - переселены.
С целью реализации на территории области системы ипотечного
жилищного кредитования в 2002 году Правительством Челябинской
области было создано открытое акционерное общество "Южно-Уральское
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее -
Агентство). Уставной капитал Агентства вырос с 8 млн. рублей до
1008 млн. рублей, что привело к ускорению темпов развития
ипотечного жилищного кредитования.
Для расширения ипотечного жилищного кредитования и увеличения
количества жителей города, воспользовавшихся ипотекой для
улучшения своих жилищных условий, на территории города
осуществляется строительство жилых домов с привлечением средств
Агентства и предприятий города.
С этой целью с 1 января 2006 года снижена процентная ставка в
зависимости от срока и суммы кредита и составляет от 12 до 16
процентов годовых по ипотечным кредитам, выданным кредитными
организациями города по стандартам Агентства. В 2005 году на
территории города Челябинска Агентством выдано 960 ипотечных
жилищных кредита на сумму 470 млн. руб.
Вместе с тем в 2002 - 2005 годах не удалось достичь:
- сокращения времени ожидания в очереди на получение
социального жилья малообеспеченными гражданами (15 - 20 лет);
- снижения удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда
в общем объеме жилищного фонда;
- снижения уровня износа основных фондов коммунального
комплекса.
Основной проблемой в переселении жителей из ветхого и
аварийного жилищного фонда явилось то, что при недостаточности
бюджетного финансирования не удалось в должной степени привлечь
частные инвестиции с целью решения проблем уменьшения ветхого и
аварийного жилого фонда.
В рамках реализации городской целевой программы "Жилье для
молодых семей" на 2004 - 2010 годы в недостаточной степени был
задействован механизм ипотечного жилищного кредитования. Анализ
результатов начального этапа реализации данной программы выявил
необходимость ее корректировки в части совершенствования механизма
осуществления государственной поддержки молодых семей для
улучшения их жилищных условий.
Острота проблем, существующих в жилищной и коммунальной сферах,
и важность их решения для социально-экономического развития
области требуют принятия комплекса мер в рамках реализации
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России".
Принятие муниципальной целевой Программы реализации
Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы направлено на
продолжение преобразований в жилищной сфере и обусловлено
необходимостью:
Принятие муниципальной целевой Программы реализации
Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы направлено на
продолжение преобразований в жилищной сфере и обусловлено
необходимостью:
- развития конкуренции на рынке жилья, включая реализацию мер
по поддержке жилищного строительства в части обеспечения земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры, в рамках
подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры". Поскольку часть земельных участков
под жилищное строительство будет сформирована и обеспечена
объектами коммунальной инфраструктурой на территориях, занимаемых
в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом, мероприятия
подпрограммы будут способствовать решению проблемы ликвидации
ветхого и аварийного жилищного фонда;
- повышения надежности и качества коммунальных услуг на базе
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и привлечения
частного бизнеса и частных инвестиций в эту сферу в рамках
подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры";
- повышения доступности приобретения жилья для молодых семей и
работников бюджетных организаций в рамках подпрограммы "Жилье для
молодых семей" и "Обеспечение жильем работников бюджетных
организаций";
- улучшения жилищно-бытовых условий населения области,
проживающего в ветхо-аварийном муниципальном жилищном фонде, в
рамках подпрограммы "Переселение жителей города Челябинска из
ветхого и аварийного жилищного фонда на 2006 - 2010 годы".
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является комплексное решение проблемы
перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы,
обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и
комфортные условия проживания в нем.
Для достижения этой цели определены основные задачи Программы:
- создание условий для развития жилищного и жилищно-
коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности
населения жильем через увеличение объемов строительства жилья,
обеспеченного необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры,
развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение доступности приобретения жилья и коммунальных
услуг населением на уровне, соответствующем его платежеспособности
и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями.
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации
комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и
мероприятий, предусмотренных Программой по трем основным
направлениям:
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование жилищно-коммунального комплекса;
- развитие ипотечного жилищного кредитования.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа предусматривает реализацию в два этапа:
I этап: 2006 - 2007 годы;
II этап: 2008 - 2010 годы.
В период с 2006 по 2007 годы, мероприятия Программы будут
сконцентрированы на реализации мер по основным приоритетам
национального проекта на территории города, определенным на этот
период.
Основные приоритеты реализации Программы в период с 2008 по
2010 годов, могут быть уточнены по итогам реализации Программы в
2006 - 2007 годах.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Основные меры для развития жилищного строительства
направлены на:
- создание условий для разработки правил землепользования и
застройки, градостроительной документации для жилищного
строительства;
- развитие конкуренции и снижение административных барьеров на
рынке жилищного строительства, создание эффективных механизмов
борьбы с высоким уровнем монополизации и административного
протекционизма на рынке, внедрение прозрачных конкурентных
процедур предоставления земельных участков для жилищного
строительства;
- развитие кредитования застройщиков на цели жилищного
строительства;
- обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельных
участков для жилищного строительства, создание условий для
привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;
- модернизацию и обновление оборудования, повышение
эффективности технологий строительства и производства строительных
материалов;
- разработку комплекса мер по обеспечению новой комплексной
застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления
существующих кварталов застройки;
2. Для совершенствования жилищно-коммунального комплекса
необходимо обеспечить:
- создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере
управления жилищным фондом и в коммунальном комплексе;
- разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их
объединений, органов местного самоуправления, государства по
вопросам управления многоквартирными домами;
- развитие финансовых инструментов и институтов в целях
привлечения инвестиций для модернизации и реконструкции
многоквартирных домов, проведения их капитального ремонта;
- совершенствование процедур тарифного регулирования в
коммунальном комплексе;
- проведение комплекса мер по финансовому оздоровлению
организаций коммунального комплекса;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в
модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры,
государственную финансовую поддержку процессов модернизации и
развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью
минимизации рисков частных инвесторов;
- развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг
и оплаты услуг по показаниям приборов учета;
- прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального
комплекса и прекращение перекрестного субсидирования различных
потребителей коммунальных услуг;
- совершенствование системы предоставления субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг.
3. Для развития ипотечного жилищного кредитования населения и
рынка жилья необходимо:
- обеспечить условия для развития ипотечного жилищного
кредитования и других институтов жилищного финансирования
населения;
- создать унифицированную систему рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов и обеспечить развитие рынка ипотечных ценных
бумаг;
- совершенствовать систему государственной поддержки граждан по
повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов
для населения.
4. В рамках Национального проекта на первой стадии реализации
(2006 - 2007 годы) выделены четыре приоритета, решение которых
обеспечит наибольшее продвижение по пути достижения намеченной
цели:
- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация
коммунальной инфраструктуры;
- повышение доступности жилья;
- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы по этапам реализации
представлено в таблицах 2, 3.
Первый этап
Таблица 2
-----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 года) ¦
+----------------+---------T---------T---------------------------------------T---------T-----------------------------------+
¦ Наименование ¦Всего за ¦ всего в ¦ по источникам ¦ всего в ¦ по источникам ¦
¦ подпрограммы ¦ 2006 - ¦2006 году+-------T-------T------T----------------+2007 году+-------T-------T------T------------+
¦ ¦2007 годы¦ ¦ФБ <*> ¦ОБ <*> ¦ГБ <*>¦ В/бюджетные <*>¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ ГБ ¦ В/бюджетные¦
+----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+------------+
¦"Обеспечение ¦ 934,8 ¦ 456,7 ¦ 221,7 ¦ 118,8 ¦115,7 ¦ - ¦ 478,6 ¦ 239,3 ¦ 119,65¦119,65¦ - ¦
¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+------------+
¦"Обеспечение ¦ 630,0 ¦ 30,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 24,0 ¦ 600,0 ¦ - ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ 480,0 ¦
¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+------------+
¦"Жилье для ¦ 812,3 ¦ 392,1 ¦ 30,0 ¦ 60,0 ¦ 2,1 ¦ 300,0 ¦ 420,2 ¦ 30,0 ¦ 60,0 ¦ 30,2 ¦ 300,0 ¦
¦молодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+------------+
¦"Модернизация ¦ 5965,0 ¦ 2853,0 ¦ 634,0 ¦ 845,0 ¦285,0 ¦ 1089,0 ¦ 3112,0 ¦ 691,0 ¦ 922,0 ¦306,0 ¦ 1193,0 ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+------------+
¦"Переселение ¦ 1210,7 ¦ 605,5 ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦121,5 ¦ 244,0 ¦ 605,2 ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦121,2 ¦ 244,0 ¦
¦жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+------------+
¦Всего по ¦ 9552,8 ¦ 4336,8 ¦1005,7 ¦1146,8 ¦527,3 ¦ 1657,0 ¦ 5216,0 ¦1080,3 ¦1281,65¦637,05¦ 2217,0 ¦
¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---------+---------+-------+-------+------+----------------+---------+-------+-------+------+-------------
Второй этап
Таблица 3
-----------------T-------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 года) ¦
+----------------+-------T---------T-------------------------------------T---------T-------------------------------+
¦ Наименование ¦ Всего ¦ всего в ¦ по источникам ¦ всего в ¦ по источникам ¦
¦ подпрограммы ¦ ¦ 2008 - +------T------T------T----------------+2010 году+------T------T-----T-----------+
¦ ¦ ¦2009 годы¦ФБ <*>¦ОБ <*>¦ГБ <*>¦ В/бюджетные <*>¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ ГБ ¦В/бюджетные¦
+----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+-----------+
¦"Обеспечение ¦ 1517,6¦ 1070,8¦ 535,4¦ 267,7¦ 267,7¦ - ¦ 446,8¦ 223,4¦ 111,7¦111,7¦ - ¦
¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+-----------+
¦"Обеспечение ¦ 1870,0¦ 1200,0¦ - ¦ 120,0¦ 120,0¦ 960,0¦ 670,0¦ - ¦ 67,0¦ 67,0¦ 536,0¦
¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+-----------+
¦"Жилье для ¦ 1260,6¦ 840,4¦ 60,0¦ 120,0¦ 60,4¦ 600,0¦ 420,2¦ 30,0¦ 60,0¦ 30,2¦ 300,0¦
¦молодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+-----------+
¦"Модернизация ¦ 10448¦ 6768,0¦1502,0¦2004,0¦ 667,0¦ 2595,0¦ 3680,0¦ 818,0¦1090,0¦362,0¦ 1410,0¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+-----------+
¦"Переселение ¦ 1820,9¦ 1213,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 243,0¦ 490,0¦ 607,9¦ 120,0¦ 120,0¦121,9¦ 246,0¦
¦жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+-----------+
¦Всего по ¦16917,1¦ 11092,2¦2337,4¦2751,7¦1358,1¦ 4645,0¦ 5824,9¦1191,4¦1448,7¦692,8¦ 2492,0¦
¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------+---------+------+------+------+----------------+---------+------+------+-----+------------
--------------------------------
<*> В таблицах использованы следующие сокращения:
ФБ - за счет средств федерального бюджета;
ОБ - за счет средств областного бюджета;
ГБ - за счет средств бюджета города;
В/бюдж. - внебюджетные источники.
Объемы и источники финансирования второго этапа (2008 - 2010
годы) будут скорректированы по итогам реализации Программы на
первом этапе.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общая координация хода выполнения Программы в рамках реализации
национального проекта на территории города осуществляется Главой
города Челябинска.
Текущее управление и оперативный контроль реализации Программы
и входящих в ее состав подпрограмм обеспечивается Управлениями:
градостроительства, жилищной политики, по делам молодежи,
экономики.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2010 году
следующих показателей (по сравнению с 2004 годом):
- улучшение жилищных условий населения области (рост жилищной
обеспеченности с 19,9 кв. метров на человека до 23,0 кв. метров);
- увеличение объемов жилищного строительства с 358,9 тыс. кв.
метров жилья до 700,0 тыс. кв. метров;
- ликвидация объема ветхого и аварийного жилищного фонда (100
%);
- формирование рынка земельных участков, обеспеченных объектами
коммунальной инфраструктуры;
- снижение среднего времени нахождения в очереди на улучшение
жилищных условий в форме получения социального жилья с 15 - 20 лет
до 7 - 10 лет;
- обеспечение адресности поддержки населения, связанной с
оплатой жилья и коммунальных услуг;
- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и
комфортности проживания в жилищах (снижение уровня износа основных
фондов коммунального хозяйства с 66 процентов до 53 процентов);
- полное (100-процентное) обеспечение природным газом домов,
требующих газификации;
- создание условий для улучшения демографической ситуации,
снижения социальной напряженности в обществе.
1. ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение земельных участков
объектами коммунальной инфраструктуры"
Наименование субъекта - Заместитель Главы города по вопросам
бюджетного градостроительства (Администрация
планирования (главного города Челябинска)
распорядителя средств
бюджета)
Наименование - "Обеспечение земельных участков
подпрограммы объектами коммунальной инфраструктуры"
(далее - подпрограмма)
Муниципальный заказчик - Глава города Челябинска
подпрограммы
Муниципальный - Управление градостроительства
заказчик-координатор Администрации города Челябинска
Основные разработчики - Управление градостроительства
подпрограммы Администрации города Челябинска,
Управление экономики Администрации
города Челябинска,
Главное управление архитектуры и
градостроительства
Цель подпрограммы - увеличение объема строительства жилья
на конкурентном рынке жилищного
строительства, удовлетворяющего
увеличивающийся платежеспособный спрос
населения
Задачи подпрограммы - подготовка и реализация инвестиционных
проектов по обеспечению земельных
участков объектами коммунальной
инфраструктуры в целях жилищного
строительства на территории города
Челябинска;
- создание эффективных и устойчивых
организационных и финансовых
механизмов обеспечения земельных
участков объектами коммунальной
инфраструктуры
Важнейшие целевые - объем ввода жилья на подготовленных
индикаторы и земельных участках составит не менее
показатели 2058,1 тыс. кв. метров
Сроки и этапы - 2006 - 2010 годы:
реализации I этап: 2006 - 2007 годы;
подпрограммы II этап: 2008 - 2010 годы
Перечень основных - разработка и совершенствование
мероприятий нормативных правовых актов;
подпрограммы - обеспечение государственных гарантий
на реализацию мероприятий по данной
подпрограмме;
- создание условий для снижения
административных барьеров в жилищном
строительстве;
- развитие конкуренции и расширение
доступа застройщиков к кредитным
ресурсам;
- внедрение механизмов привлечения
кредитных и инвестиционных средств в
обеспечении земельных участков
объектами коммунальной инфраструктуры;
- внедрение механизмов проведения
комплексной застройки территорий,
реконструкции и комплексного
обновления существующих кварталов
застройки
Объемы и источники - объемы и источники финансирования
финансирования подпрограммы на 2006 - 2007 годы
(1 этап) в ценах соответствующих лет,
объемы финансирования на 2008 - 2010
годы (II этап) в ценах 2007 года.
Всего - 2452,4 млн. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 1219,8 млн.
рублей;
из областного бюджета - 617,85 млн.
рублей;
из бюджета города - 614,75 млн. руб.
в том числе:
2006 г. - 115,7 млн. рублей
2007 г. - 119,65 млн. рублей
2008 г. - 136,75 млн. рублей
2009 г. - 130,95 млн. рублей
2010 г. - 111,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные - увеличение объемов жилищного
результаты реализации строительства на подготовленных
подпрограммы и земельных участках не менее, чем на
показатели социально- 175 тыс. кв. м к 2008 году;
экономической - формирование эффективных механизмов
эффективности градорегулирования и развития
коммунальной инфраструктуры;
- создание равных условий для
участников в оформлении земельных
участков;
- формирование рынка подготовленных
земельных участков для строительства
жилья;
- привлечение частных инвестиций в
жилищное строительство
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду
со слаборазвитой конкуренцией среди застройщиков и бюрократической
системой предоставления земельных участков является отсутствие
земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, а
также непрозрачные и обременительные для застройщиков условия
присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение
процедуры получения застройщиками права на застройку земельных
участков предусмотрено в новом Градостроительном кодексе
Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных
торгов. Тем самым разрушаются главные административные барьеры на
пути застройщиков, связанные с получением разрешения на
строительство и выполнением технических условий по развитию
инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия должны быть
подкреплены на уровне муниципальных образований путем установления
четких и прозрачных процедур территориального планирования,
определения градостроительных регламентов и видов разрешительного
использования недвижимости.
Однако существенным препятствием развития жилищного
строительства продолжают оставаться ограниченность возможностей
обеспечения земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры. В ситуации превышения спроса над предложением на
рынке жилья большая часть жилищного строительства финансируется
непосредственно за счет средств населения при слабо развитом
кредитовании застройщиков на цели жилищного строительства.
Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют надежные механизмы
финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных
участков объектами инфраструктуры в целях жилищного строительства.
Банковский сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих с
приемлемым уровнем риска финансировать проекты развития
коммунальной инфраструктуры.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного
строительства требует программно-целевых действий для их решения.
Реализация такого подхода позволит не только увеличить объемы
жилищного строительства, но и создать условия для формирования
устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
2. Целью подпрограммы является увеличение объема строительства
жилья на конкурентном рынке жилищного строительства,
удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения.
3. В процессе достижения поставленной цели будут решены
следующие задачи:
- подготовка и реализация инвестиционных проектов по
обеспечению земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории
города;
- создание эффективных и устойчивых организационных и
финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
4. Выполнение подпрограммы предполагает два этапа:
I этап: 2006 - 2007 годы;
II этап: 2008 - 2010 годы.
Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
5. Программные мероприятия направлены на реализацию
поставленных задач и подразделяются на мероприятия по разработке
нормативно-правовой базы, организационные мероприятия, а также
мероприятия по финансированию расходов на реализацию Подпрограммы
за счет федерального, областного, городского бюджетов.
Финансово-экономические мероприятия подпрограммы направлены на
обеспечение земельных участков для жилищного строительства
объектами коммунальной инфраструктуры, что позволит помочь в
решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов
строительства и обеспечить условия для адекватного увеличения
предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут
направлены на:
- создание условий для снижения административных барьеров в
жилищном строительстве;
- развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к
кредитным ресурсам;
- внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных
средств в обеспечении земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры;
- внедрение механизмов проведения комплексной застройки
территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих
кварталов застройки.
Перечень основных мероприятий приведен в приложении.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
6. Условия предоставления средств из бюджетов всех уровней:
- наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы
на текущий год;
- наличие разработанного инвестиционного проекта по обеспечению
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для
жилищного строительства;
- разработанная градостроительная документация на земельный
участок, предлагаемый под строительство объектов жилья.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
7. Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут
уточняться или дополняться в зависимости от изменений в
законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней и
внебюджетного финансирования.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет
Администрация города Челябинска.
Текущее управление за реализацией подпрограммы производит
Управление градостроительства Администрации города Челябинска.
Управление градостроительства Администрации города Челябинска
(государственный заказчик координатор) осуществляет:
- согласование программ, разработанных Администрацией города
Челябинска;
- сбор информации по объектам для выделения финансовой помощи
по данной подпрограмме на соответствующий год;
- формирование проекта перечня строек на выделение финансовой
помощи для выполнения подпрограммы на соответствующий год;
- подготовку заявок на участие в федеральных и областных
программах;
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
- подготовку бюджетной заявки на участие в федеральной целевой
программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы;
- подготовку раз в полгода отчетов о ходе выполнения
подпрограммы.
Управление градостроительства Администрации города Челябинска
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию настоящей подпрограммы, осуществляет управление ее
исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию.
8. Управление градостроительства Администрации города
Челябинска осуществляет:
- подготовку сведений о наличии подготовленных земельных
участков;
- разработку градостроительной документации по застройке
территорий;
- оформление земельных участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой;
- подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры для жилищного
строительства;
- обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельных
участков для жилищного строительства;
- финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
бюджетов всех уровней;
- предоставление отчетов в Администрацию города о проведении
торгов, конкурсов, об использовании средств всех источников
финансирования.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
9. Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение объемов жилищного строительства к 2010 году до 700
тыс. кв. метров в год, то есть в два раза по сравнению с 2004
годом;
- рост и опережающее развитие объектов коммунальной
инфраструктуры;
- увеличение объема частных инвестиций в жилищное
строительство;
- увеличение объемов жилищного строительства на подготовленных
земельных участках не менее чем на 175 тыс. кв. метров к 2008
году.
Приложение 1
к подпрограмме
МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
----------------------T--------------T-------------------------------------------------------------------T-------------------¬
¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, ¦ Исполнитель ¦
¦ мероприятия ¦финансирования¦ млн. рублей ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ +------------T------------------------------------------------------+ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ Всего на ¦ в том числе по годам ¦ (полное ¦
¦ ¦ ¦ период +----------T----------T----------T----------T----------+ наименование) ¦
¦ ¦ ¦реализации ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦По подпрограмме в ¦всего ¦ 2452,4 ¦ 456,2 ¦ 478,6 ¦ 547,0 ¦ 523,8 ¦ 446,8 ¦ ¦
¦целом +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦из них: ¦ 1219,8 ¦ 221,7 ¦ 239,3 ¦ 273,5 ¦ 261,9 ¦ 223,4 ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦областной ¦ 617,85 ¦ 118,8 ¦ 119,65 ¦ 136,75 ¦ 130,95 ¦ 111,7 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦городской ¦ 614,75 ¦ 115,7 ¦ 119,65 ¦ 136,75 ¦ 130,95 ¦ 111,7 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ 1. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры ¦
+---------------------T--------------T------------T----------T----------T----------T----------T----------T-------------------+
¦Водоснабжение ¦всего ¦ 495,8 ¦ 60,0 ¦ 90,0 ¦ 123,0 ¦ 118,8 ¦ 104,0 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦из них: ¦ 247,9 ¦ 30,0 ¦ 45,0 ¦ 61,5 ¦ 59,4 ¦ 52,0 ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦областной ¦ 123,95 ¦ 15,0 ¦ 22,5 ¦ 30,75 ¦ 29,7 ¦ 26,0 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦городской ¦ 123,95 ¦ 15,0 ¦ 22,5 ¦ 30,75 ¦ 29,7 ¦ 26,0 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦Водоотведение ¦всего ¦ 268,1 ¦ 53,5 ¦ 49,6 ¦ 52,0 ¦ 66,0 ¦ 47,0 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦из них: ¦ 134,0 ¦ 26,7 ¦ 24,8 ¦ 26,0 ¦ 33,0 ¦ 23,5 ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦областной ¦ 67,05 ¦ 13,4 ¦ 12,4 ¦ 13,0 ¦ 16,5 ¦ 11,75 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦городской ¦ 67,05 ¦ 13,4 ¦ 12,4 ¦ 13,0 ¦ 16,5 ¦ 11,75 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦Дождевая канализация ¦всего ¦ 220,8 ¦ 35,0 ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦ 40,0 ¦ 35,8 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦из них: ¦ 110,4 ¦ 17,5 ¦ 25,0 ¦ 30,0 ¦ 20,0 ¦ 17,9 ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦областной ¦ 55,2 ¦ 8,75 ¦ 12,5 ¦ 15,0 ¦ 10,0 ¦ 8,95 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦городской ¦ 55,2 ¦ 8,75 ¦ 12,5 ¦ 15,0 ¦ 10,0 ¦ 8,95 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦Электроснабжение ¦всего ¦ 590,0 ¦ 125,0 ¦ 119,0 ¦ 122,0 ¦ 119,0 ¦ 105,0 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦из них: ¦ 295,0 ¦ 62,5 ¦ 59,5 ¦ 61,0 ¦ 59,5 ¦ 52,5 ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦областной ¦ 147,5 ¦ 31,25 ¦ 29,75 ¦ 30,5 ¦ 29,75 ¦ 26,25 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦городской ¦ 147,5 ¦ 31,25 ¦ 29,75 ¦ 30,5 ¦ 29,75 ¦ 26,25 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦Теплоснабжение ¦всего ¦ 865,0 ¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦ 190,0 ¦ 180,0 ¦ 155,0 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦из них: ¦ 432,5 ¦ 85,0 ¦ 85,0 ¦ 95,0 ¦ 90,0 ¦ 77,5 ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦областной ¦ 216,25 ¦ 42,5 ¦ 42,5 ¦ 47,5 ¦ 45,0 ¦ 38,75 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ ¦городской ¦ 216,25 ¦ 42,5 ¦ 42,5 ¦ 47,5 ¦ 45,0 ¦ 38,75 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------------+
¦ 2. Разработка нормативных правовых актов ¦
+---------------------T--------------T-------------------------------------------------------------------T-------------------+
¦Разработка схемы ¦Всего ¦ ¦Управление ¦
¦территориального +--------------+-------------------------------------------------------------------+градостроительства ¦
¦планирования ¦Из них: ¦ не требуется ¦Администрации ¦
¦г. Челябинска ¦федеральный ¦ ¦г. Челябинска ¦
¦(генеральный план, ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦утвержден +--------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦
¦решением Челябинской ¦областной ¦ не требуется ¦ ¦
¦городской Думы ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦N 32/3 от +--------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦
¦30.12.2003) ¦городской ¦ не требуется ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+
¦Внесение изменений ¦Всего ¦ не требуется ¦Администрация ¦
¦во +--------------+-------------------------------------------------------------------+города Челябинска ¦
¦временный порядок ¦из них: ¦ не требуется ¦ ¦
¦оформления ¦федеральный ¦ ¦ ¦
¦правоустанавливающих ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦документов +--------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦областной ¦ не требуется ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦городской ¦ не требуется ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+
¦ 3. Разработка схем инженерного обеспечения на 2006 г. ¦
+---------------------T--------------T------------T----------T-------------------------------------------T-------------------+
¦Схема развития ¦Городской ¦ 2,67978¦ 2,67978¦ не требуется ¦Главное управление ¦
¦электрических сетей ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦
¦35 - 220 кв для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период до 2020 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+-------------------------------------------+-------------------+
¦Схема дождевой ¦Городской ¦ 1,685 ¦ 1,685 ¦ не требуется ¦Главное управление ¦
¦канализации ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦
¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+-------------------------------------------+-------------------+
¦Схема теплоснабжения ¦Областной ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ не требуется ¦Главное управление ¦
¦г. Челябинска ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+-------------------------------------------+-------------------+
¦Схема водоснабжения ¦Областной ¦ 4,000 ¦ 4,000 ¦ не требуется ¦ ¦
¦г. Челябинска ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+------------+----------+-------------------------------------------+-------------------+
¦Гидролого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главное управление ¦
¦гидравлическое +--------------+ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦
¦обоснование ¦Всего ¦ 1,329 ¦ ¦ ¦градостроительства ¦
¦благоустройства +--------------+------------+----------+-------------------------------------------+ ¦
¦р. Миасс от ¦Из них ¦ ¦ 0,900 ¦ не требуется ¦ ¦
¦Шершневской ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плотины до ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Б. Хмельницкого +--------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Городской ¦ ¦ 0,429 ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------------+------------+----------+-------------------------------------------+--------------------
Приложение 2
к подпрограмме
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
----T-----------------T------------------------------------------------T------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Объем инженерного обеспечения ¦ Капитальные вложения, ¦
¦п/п¦вида инженерного ¦ ¦ млн. рублей ¦
¦ ¦ обеспечения +------------------------T-------T--------T------+-------T--------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦Всего ¦2006 г.¦2007 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦Всего ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(мВт.) +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего: ¦ 14,1 ¦ 15,6 ¦ 17,1 ¦ 18,6 ¦ 20,1 ¦ 85,5 ¦ 125,0 ¦ 119,0 ¦ 122,0 ¦ 119,0 ¦ 105,0 ¦ 590,0 ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Гкал/час +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего: ¦ 74,05¦ 80,6 ¦ 88,0 ¦ 96,1 ¦ 103,0 ¦441,75¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦ 190,0 ¦ 180,0 ¦ 155,0 ¦ 865,0 ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. куб. м/ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦сутки) ¦ 9,0 ¦ 9,4 ¦ 10,0 ¦ 10,9 ¦ 12,0 ¦ 51,30¦ 60,0 ¦ 90,0 ¦ 123,0 ¦ 118,8 ¦ 104,0 ¦ 495,8 ¦
¦ ¦Всего: +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦4 ¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. куб. м/ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦сутки) ¦ 9,0 ¦ 9,4 ¦ 10,0 ¦ 10,9 ¦ 12,0 ¦ 51,30¦ 53,5 ¦ 49,6 ¦ 52,0 ¦ 66,0 ¦ 47,0 ¦ 268,1 ¦
¦ ¦Всего: +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5 ¦Дождевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализация (га) +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35,0 ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦ 40,0 ¦ 35,8 ¦ 220,8 ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 443,5 ¦ 478,6 ¦ 547,0 ¦ 523,8 ¦ 446,8 ¦2439,7 ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
2. ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение жильем работников
бюджетных организаций города Челябинска"
----------------T---------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Заместитель Главы города по вопросам ¦
¦субъекта ¦градостроительства (Администрация города Челябинска) ¦
¦бюджетного ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦
¦(главного ¦ ¦
¦распорядителя ¦ ¦
¦средств ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦"Обеспечение жильем работников бюджетных организаций ¦
¦подпрограммы ¦города Челябинска" ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Глава города Челябинска ¦
¦заказчик ¦ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Управление жилищной политики ¦
¦заказчик- ¦ ¦
¦координатор ¦ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Управление жилищной политики Управление экономики ¦
¦разработчики ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель подпрограммы: ¦
¦ ¦обеспечения жильем работников бюджетных организаций, ¦
¦ ¦1) состоящих на учете в качестве нуждающихся в ¦
¦ ¦улучшении жилищных условий в организациях по месту ¦
¦ ¦работы по состоянию на 1 января 2005 года; ¦
¦ ¦2) признанных органами местного самоуправления ¦
¦ ¦нуждающимися в улучшении жилищных условий. ¦
¦ ¦Задачи подпрограммы: ¦
¦ ¦- создание и развитие системы государственной ¦
¦ ¦поддержки работников бюджетных организаций посредством ¦
¦ ¦бюджетных субсидий на приобретение или строительство ¦
¦ ¦жилья для реализации права граждан на жилище; ¦
¦ ¦- обеспечение условия для софинансирования ¦
¦ ¦приобретения жилья за счет средств областного и ¦
¦ ¦местного бюджетов, а также собственных средств граждан ¦
¦ ¦и кредитных (заемных) средств; ¦
¦ ¦- создание условий для активного использования ¦
¦ ¦ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной ¦
¦ ¦проблемы работников бюджетных организаций ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Характеристика ¦1) формирование законодательной и нормативной базы для ¦
¦программных ¦обеспечения жилой площадью работников бюджетных ¦
¦мероприятий ¦организаций; ¦
¦ ¦2) организационные мероприятия; ¦
¦ ¦3) мероприятия по финансированию расходов ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетных ¦
¦индикаторы и ¦организаций города Челябинска, признанных нуждающимися ¦
¦показатели ¦в жилых помещениях и состоящих на учете - 2500 семей ¦
¦ ¦Обеспечение по годам: ¦
¦ ¦2006 год - 30 семей, 2009 год - 600 семей, ¦
¦ ¦2007 год - 600 семей, 2010 год - 670 семей, ¦
¦ ¦2008 год - 600 семей. ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2006 - 2010 годы: ¦
¦реализации ¦I этап - 2006 - 2007 годы; ¦
¦ ¦II этап - 2008 - 2010 годы ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Общий объем финансирования в ценах соответствующих лет ¦
¦источники ¦- 2500,0 млн. рублей, в том числе: ¦
¦финансирования ¦средства областного бюджета - 250,0 млн. руб., ¦
¦ ¦бюджет города Челябинска - 250,0 млн. руб., ¦
¦ ¦собственные и заемные средства граждан - ¦
¦ ¦2000,0 млн. руб., ¦
¦ ¦в том числе по годам реализации программы: ¦
¦ +---------------T-------T-------T-------T--------T--------+
¦ ¦ Источник ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦ 2009 г.¦2010 г. ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ ¦Всего в том ¦ 30¦ 600¦ 600¦ 600¦ 670¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 3¦ 60¦ 60¦ 60¦ 67¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ ¦бюджет города ¦ 3¦ 60¦ 60¦ 60¦ 67¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ ¦средства ¦ 24¦ 480¦ 480¦ 480¦ 536¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ ¦Объемы и источники финансирования мероприятий ¦
¦ ¦подпрограммы на 2008 - 2010 годы будут скорректированы ¦
¦ ¦по итогам реализации подпрограммы в 2006 - 2007 годах ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Создание условий для удовлетворения потребностей ¦
¦конечные ¦работников бюджетных организаций в жилище посредством ¦
¦результаты ¦предоставления бюджетных субсидий. Планируется ¦
¦реализации ¦улучшить жилищные условия 2500 семьям: 2006 год - ¦
¦подпрограммы ¦30 семьям, 2007 - 2009 годы ежегодно - 600 семьям, ¦
¦ ¦2010 год - 670 семьям работников бюджетных организаций. ¦
¦ ¦Создание условий для повышения доступности ¦
¦ ¦приобретения жилья работниками бюджетных организаций, ¦
¦ ¦привлечение на работу в бюджетные организации ¦
¦ ¦квалифицированных специалистов. ¦
¦ ¦Привлечение на работу в бюджетные организации ¦
¦ ¦квалифицированных специалистов. ¦
¦ ¦Снижение уровня социальной напряженности в обществе. ¦
¦ ¦Привлечение средств граждан и внебюджетных средств в ¦
¦ ¦финансирование жилищного строительства, и как ¦
¦ ¦следствие, увеличение объемов строительства жилья ¦
L---------------+----------------------------------------------------------
I. Обоснование необходимости принятия Подпрограммы
Обеспечение условий для осуществления гражданами права на
жилище - основная цель жилищной политики государства. Органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции должны
создать условия для приобретения жилья малообеспеченными
гражданами путем предоставления гражданам безвозмездных субсидий
из средств областного и местного бюджетов для строительства или
приобретения жилых помещений.
В настоящее время работники бюджетных организаций состоят на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту
работы. С введением в действие с 1 марта 2005 года Жилищного
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 211-ФЗ), данная
категория граждан фактически была лишена государственных гарантий
по обеспечению права на жилище. Работники бюджетных организаций
для реализации своего права на жилище должны встать на учет в
органе местного самоуправления по месту своей регистрации. Таким
образом, простояв несколько лет в очереди на улучшение жилищных
условий в организациях по месту работы, работники бюджетных
организаций для улучшения жилищных условий будут вынуждены вновь
вставать на учет в органах местного самоуправления. Органы
местного самоуправления в случае признания граждан (работников
бюджетных организаций) малоимущими обязаны предоставить им жилые
помещения по договору социального найма.
Анализ сложившейся ситуации с обеспечением жильем работников
бюджетных организаций показал, что выделение безвозмездных
субсидий на погашение части ипотечного жилищного кредита, в том
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
кредита, и государственная поддержка ипотечного жилищного
кредитования - практически основная и реальная возможность
улучшить жилищные условия работникам бюджетных организаций.
Для решения жилищной проблемы работников бюджетных организаций
путем предоставления бюджетных субсидий разработана подпрограмма
"Обеспечение жильем работников бюджетных организаций", реализация
которой должна обеспечить осуществление социальных прав работников
бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том
числе:
принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий в организациях по месту работы по состоянию на 01.01.2005;
признанным органами местного самоуправления нуждающимися в
жилых помещениях.
Обеспечение доступности приобретения жилья работниками
бюджетных организаций необходимо реализовать через создание и
развитие системы государственной поддержки работников бюджетных
организаций посредством бюджетных субсидий на приобретение или
строительство жилья.
II. Цели и задачи Подпрограммы
1. Основная цель подпрограммы - решение проблемы обеспечения
жильем работников бюджетных организаций города Челябинска,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Задачами подпрограммы являются:
разработка механизма предоставления работникам бюджетных
организаций субсидий на оплату части ипотечного жилищного кредита
на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату
первоначального взноса;
обеспечение условия для софинансирования приобретения жилья за
счет средств областного и местного бюджетов, а также собственных
средств граждан и кредитных (заемных) средств;
создание условий для активного использования ипотечного
жилищного кредитования при решении жилищной проблемы работников
бюджетных организаций.
Выполнение этих задач обеспечит создание условий для повышения
доступности приобретения жилья малообеспеченными слоями населения,
динамику снижения социальной напряженности в обществе, снижения
времени ожидания в очереди на получение жилья.
3. Важнейшие целевые индикаторы подпрограммы:
количество работников бюджетных организаций, обеспеченных
жильем, в том числе с помощью ипотечных кредитов. Ежегодно
планируется предоставлять субсидии 600 семьям, что позволит
улучшить жилищные условия 2500 семей бюджетников, в том числе с
помощью ипотечных кредитов (займов).
III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Выполнение подпрограммы, входящей в городскую целевую Программу
реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
предусматривает реализацию в два этапа:
I этап: 2006 - 2007 годы;
II этап: 2008 - 2010 годы.
IV. Система мероприятий
Подпрограммы и механизм ее реализации
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных
задач и подразделяются на мероприятия по разработке нормативно-
правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по
финансированию расходов на реализацию Подпрограммы за счет средств
областного и городского бюджетов. Перечень основных мероприятий
приведен в приложении 1.
V. Финансовое обеспечение Подпрограммы
7. Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
средства областного и городского бюджетов;
средства кредитных организаций, используемые для кредитования
участников подпрограммы на цели приобретения или строительства
жилья;
средства участников подпрограммы, используемые для частичной
оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.
Расчет размера субсидии производится исходя из социальной нормы
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной
численности, количества членов семьи работника бюджетной
организации - участника подпрограммы и средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья.
Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой
определяется размер субсидии, установлена в следующих размерах:
для одиноко проживающих граждан - 33 кв. метра;
для семьи, состоящей из двух человек - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из трех и более человек по 18 кв. метров
на одного члена семьи.
Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете
размера субсидии, определяется по следующей формуле:
СтЖ = Н x К x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при
расчете размера субсидии;
Н - социальная норма общей площади жилья;
К - количество членов семьи;
РЖ - средняя по муниципальному образованию рыночная стоимость 1
кв. метра общей площади жилья для расчета размера субсидий на
приобретение жилых помещений, утвержденная Государственным
комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области".
Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади
жилого помещения для расчета размеров безвозмездных субсидий будет
рассчитываться муниципальными образованиями и утверждаться
Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской
области" один раз в полугодие, исходя из данных территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области о ценах на рынке жилья и принимая во внимание
прогнозируемый рост стоимости строительной продукции на
соответствующий период времени.
По состоянию на 01.01.2005 (по данным администраций районов) в
бюджетных организациях города Челябинска состояло на учете 5770
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Предлагается ежегодно выделять субсидии на приобретение жилых
помещений 600 семьям работников бюджетных организаций, что
позволит к 2010 году улучшить жилищные условия 2500 семьям.
Предоставление субсидий работникам бюджетных организаций,
финансируемых из средств городского бюджета, осуществляется при
следующих условиях:
работник признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения
и состоит на учете по месту работы, или в органе местного
самоуправления;
стаж работы в бюджетных организациях должен быть не менее трех
лет;
приобретение или строительство жилья при условии оформления
участником подпрограммы ипотечного жилищного кредита (займа);
на момент предоставления субсидии осуществление гражданином
трудовой деятельности в организации (учреждении), финансируемой из
средств городского бюджета.
VI. Организация управления
и механизм реализации Подпрограммы
1. Администрация города Челябинска:
- контролирует ход реализации подпрограммы на территории
города;
- финансирует мероприятия подпрограммы за счет средств
областного бюджета и бюджета города;
- формирует списки работников муниципальных бюджетных
организаций -участников подпрограммы по городу Челябинску и
направляет их в Министерство социальных отношений Челябинской
области;
- организует в средствах массовой информации города Челябинска
работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы.
2. Администрации районов города Челябинска совместно с
руководителями бюджетных организаций:
ведут в установленном порядке учет граждан - работников
бюджетных организаций в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий путем предоставления субсидии из средств областного и
городского бюджетов на строительство или приобретение жилья;
формируют списки работников муниципальных бюджетных
организаций, изъявивших желание стать участником подпрограммы;
признают работников бюджетных организаций нуждающимися в
улучшении жилищных условий в порядке, установленном жилищным
законодательством;
выдают участникам подпрограммы в установленном порядке
свидетельства на приобретение жилья.
3. Основу механизма предоставления субсидии на оказание помощи
работникам бюджетных организаций при решении жилищной проблемы
составляет механизм выдачи свидетельств на приобретение или
строительство жилья.
Выпуск, оплату и погашение свидетельств на приобретение жилья
осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской
области.
Свидетельство на приобретение жилья является именным
документом, удостоверяющим право участника подпрограммы на
получение субсидии. Свидетельство не является ценной бумагой, не
подлежит передаче другому лицу. Срок действия свидетельства
составляет 9 месяцев со дня его выдачи.
Порядок предоставления работникам бюджетных организаций
субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита,
утверждается постановлением Правительства Челябинской области.
VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить жилищные условия граждан, работающих в бюджетных
организациях города Челябинска (2500 семей);
- увеличить объемы предоставления ипотечных жилищных кредитов
(займов);
- создать условия для повышения доступности приобретения жилья
работниками бюджетных организаций;
- привлечь на работу в бюджетные организации квалифицированных
специалистов;
- привлечь средства граждан и внебюджетные средства в
финансирование жилищного строительства, и как следствие,
увеличение объемов строительства жилья;
- создать условия для улучшения демографической ситуации и
стране, снижения уровня социальной напряженности в обществе.
Приложение 1
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА"
-----------------T--------------T-------------------------------------T--------------T-----------------T--------------¬
¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в действующих ¦Распорядитель ¦ Целевое ¦ Исполнитель ¦
¦ мероприятия ¦финансирования¦ ценах соответствующих лет, ¦ бюджетных ¦ назначение ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ средств ¦ (раздел, ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ +------------T------------------------+ ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего на ¦ в том числе по годам ¦ ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период +----T----T----T----T----+ ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализации ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦классификатору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----------------+--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+--------------+
¦По подпрограмме ¦всего ¦ 2500¦ 30¦ 600¦ 600¦ 600¦ 670¦ ¦ ¦ ¦
¦в целом +--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+ ¦
¦ ¦областной ¦ 250¦ 3¦ 60¦ 60¦ 60¦ 67¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+ ¦
¦ ¦бюджет города ¦ 250¦ 3¦ 60¦ 60¦ 60¦ 67¦ 364 ¦ 05013500000410 ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+ ¦
¦ ¦собственные ¦ 2000¦ 24¦ 480¦ 480¦ 430¦ 536¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+--------------+
¦ 1. Разработка нормативных правовых актов ¦
+----------------T--------------T-------------------------------------T--------------T-----------------T--------------+
¦В соответствии ¦всего ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Муниципальное ¦
¦с Законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦
¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинск" ¦
¦принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Положения о +--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+ ¦
¦порядке и ¦областной ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦
¦условиях ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из бюджета +--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+ ¦
¦города, ¦бюджет города ¦ не требуется ¦ 364 ¦ 05013500000410 ¦ ¦
¦субсидий на ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+
¦ 2. Организационные мероприятия ¦
+----------------T--------------T-------------------------------------T--------------T-----------------T--------------+
¦Организация ¦всего ¦ не требуется ¦ 364 ¦ 05013500000410 ¦Администрации ¦
¦учета +--------------+-------------------------------------+ ¦ ¦районов ¦
¦работников ¦областной ¦ не требуется ¦ ¦ ¦города ¦
¦бюджетных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦
¦организаций, +--------------+-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦
¦участников ¦бюджет города ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Определение ¦всего ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Министерство ¦
¦потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦выделении +--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+отношений ¦
¦капитальных ¦областной ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦вложений на ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Муниципальное ¦
¦безвозмездных +--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+образование ¦
¦субсидий для ¦бюджет города ¦ не требуется ¦ 364 ¦ 05013500000410 ¦"Город ¦
¦работников ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦Челябинск" ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Организация ¦всего ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Муниципальное ¦
¦информационной +--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+образование ¦
¦и ¦областной ¦ не требуется ¦ ¦ ¦"Город ¦
¦разъяснительной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Челябинск" ¦
¦работы среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения по +--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+ ¦
¦освещению целей ¦бюджет города ¦ не требуется ¦ 364 ¦ 05013500000410 ¦ ¦
¦и задач ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+
¦ 3. Финансово-экономические мероприятия ¦
+----------------T--------------T------------T----T----T----T----T----T--------------T-----------------T--------------+
¦Выдача ¦всего ¦ 2500¦ 30¦ 600¦ 600¦ 600¦ 670¦ 364 ¦ 05013500000410 ¦Муниципальное ¦
¦работникам +--------------+------------+----+----+----+----+----+ ¦ ¦образование ¦
¦бюджетных ¦областной ¦ 250¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 67¦ ¦ ¦"Город ¦
¦организаций ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинск" ¦
¦субсидий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форме +--------------+------------+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦
¦свидетельств на ¦бюджет города ¦ 250¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 67¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+ +--------------+
¦Приобретение ¦собственные и ¦ 2000¦ 480¦ 480¦ 480¦ 480¦ 536¦ ¦ ¦работники ¦
¦жилья ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций - ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
L----------------+--------------+------------+----+----+----+----+----+--------------+-----------------+---------------
Приложение
к плану мероприятий
городской целевой подпрограммы
"Обеспечение жильем работников
бюджетных организаций
города Челябинска"
РАСЧЕТ
ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА"
Расчет произведен на основании Областной целевой программы
Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы по
данным подпрограммы "Обеспечение жильем работников бюджетных
организаций".
1. На 01.01.2005 на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий в бюджетных организациях города по данным администраций
районов состояло 5770 семей. По программе планируется улучшить
жилищные условия 2500 семей, т.е. 45 % от состоящих на учете на
01.01.2005. На приобретение жилого помещения для одной семьи
планируется затратить 1 млн. рублей, отсюда объем финансирования
подпрограммы всего составит 2500 млн. рублей.
2. В бюджете города на 2006 год предусмотрено 3000 тыс. рублей
для предоставления субсидий. Расчет на 2006 год сделан исходя из
этой суммы.
3. По источникам финансирования затраты берутся в пропорции к
общему объему в соотношении 10 % средства областного бюджета, 10 %
средства бюджета города Челябинска и 80 % собственные и заемные
средства граждан.
3. ПОДПРОГРАММА "ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Жилье для молодых семей"
----------------T------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Первый заместитель Главы города ¦
¦субъекта ¦(Управление по делам молодежи) ¦
¦бюджетного ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦
¦(главного ¦ ¦
¦распорядителя ¦ ¦
¦средств ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Жилье для молодых семей ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Управление по делам молодежи ¦
¦заказчик- ¦ ¦
¦координатор ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Разработчики ¦Управление по делам молодежи, Управление ¦
¦подпрограммы ¦градостроительства, Управление экономики ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Цель ¦- комплексное решение проблемы обеспечения ¦
¦подпрограммы ¦жильем молодых семей, признанных нуждающимися в ¦
¦ ¦жилых помещениях ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Задачи ¦1. Создание и развитие системы государственной и¦
¦подпрограммы ¦муниципальной поддержки молодым семьям, ¦
¦ ¦нуждающимся в жилых помещениях, (строительство, ¦
¦ ¦реконструкция или приобретение жилья, ¦
¦ ¦отвечающего установленным санитарным и ¦
¦ ¦техническим требованиям). ¦
¦ ¦2. Привлечение средств федерального, областного ¦
¦ ¦и городского бюджетов в виде субсидий для ¦
¦ ¦улучшения обеспечения жильем молодых семей, а ¦
¦ ¦также внебюджетных средств ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Целевые ¦1. Количество погашенных свидетельств на ¦
¦индикаторы и ¦приобретение жилья, выданных молодым семьям - ¦
¦показатели: ¦100 %; ¦
¦ ¦2006 г. - 90 %; ¦
¦ ¦2007 г. - 100 %; ¦
¦ ¦2008 г. - 100 %; ¦
¦ ¦2009 г. - 100 %; ¦
¦ ¦2010 г. - 100 %; ¦
¦ ¦2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные¦
¦ ¦условия (приобретающих: (строящих) жилье с ¦
¦ ¦помощью субсидий) - 960 семей, в том числе ¦
¦ ¦2006 г. - 120 семей; ¦
¦ ¦2007 г. - 160 семей; ¦
¦ ¦2008 г. - 200 семей; ¦
¦ ¦2009 г. - 240 семей; ¦
¦ ¦2010 г. - 240 семей; ¦
¦ ¦3. Доля молодых семей, приобретших жилые ¦
¦ ¦помещения, от общего количества нуждающихся в ¦
¦ ¦жилых помещениях - 75 %; ¦
¦ ¦4. Привлечение внебюджетных средств в ¦
¦ ¦строительство - 1500 млн. рублей, в том числе ¦
¦ ¦2006 г. - 300 млн. рублей; ¦
¦ ¦2007 г. - 300 млн. рублей; ¦
¦ ¦2008 г. - 300 млн. рублей; ¦
¦ ¦2009 г. - 300 млн. рублей; ¦
¦ ¦2010 г. - 300 млн. рублей. ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Характеристика ¦1. Проведение социологических исследований среди¦
¦программных ¦молодых семей Челябинска по вопросу их ¦
¦мероприятий: ¦обеспеченности жильем; ¦
¦ ¦2. Разработка и внедрение механизма ¦
¦ ¦предоставления государственной и муниципальной ¦
¦ ¦поддержки различным категориям молодых семей, с ¦
¦ ¦использованием свидетельств на приобретение ¦
¦ ¦жилья. ¦
¦ ¦3. Работа консультационного центра с молодыми ¦
¦ ¦семьями и их документами, формирование заявки на¦
¦ ¦финансирование из средств областного и ¦
¦ ¦федерального бюджета, ведение банка данных по ¦
¦ ¦участникам подпрограммы, оформление ¦
¦ ¦безвозмездной субсидии молодым семьям - ¦
¦ ¦участникам подпрограммы, составление отчетных ¦
¦ ¦документов по финансированию из областного и ¦
¦ ¦федерального бюджета. ¦
¦ ¦4. Предоставление государственной и ¦
¦ ¦муниципальной поддержки молодым семьям, ¦
¦ ¦нуждающимся в жилых помещениях. ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2006 - 2010 годы: ¦
¦исполнения ¦I этап: 2006 - 2007 годы ¦
¦ ¦II этап: 2008 - 2010 годы ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Общий объем финансирования подпрограммы ¦
¦источники ¦составляет 2072,9 млн. рублей, в том числе: ¦
¦финансирования:¦средства федерального бюджета - 150 млн. рублей;¦
¦ ¦средства областного бюджета - 300 млн. рублей; ¦
¦ ¦средства бюджета города - 122,9 млн. рублей, в ¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦2006 г. - 2,1 млн. рублей; ¦
¦ ¦2007 г. - 30,2 млн. рублей; ¦
¦ ¦2008 г. - 30,2 млн. рублей; ¦
¦ ¦2009 г. - 30,2 млн. рублей; ¦
¦ ¦2010 г. - 30,2 млн. рублей; ¦
¦ ¦личные средства граждан и кредитные (заемные) ¦
¦ ¦средства - 1500 млн. рублей ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1. Создание условий для повышения уровня ¦
¦конечные ¦обеспеченности жильем молодых семей; ¦
¦результаты ¦2. привлечение инвестиций (личных и заемных ¦
¦реализации ¦средств граждан) в жилищное строительство; ¦
¦подпрограммы и ¦3. улучшение демографической ситуации в городе, ¦
¦показатели ¦связанное с улучшением жилищных условий молодых ¦
¦социально- ¦семей; ¦
¦экономической ¦4. создание условий для формирования активной ¦
¦эффективности ¦экономической позиции молодежи; ¦
¦ ¦5. укрепление семейных отношений и снижение ¦
¦ ¦социальной напряженности в обществе ¦
L---------------+-------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" направлена на реализацию
одного из приоритетов Национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России", который предполагает
формирование системы оказания бюджетной поддержки определенным
категориям граждан при приобретении жилья, в том числе на оплату
первого взноса при получении ипотечного кредита на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилья.
Поддержка молодежи в улучшении жилищных условий является
важнейшей в жилищной политике России. В рамках федеральной целевой
программы "Жилище" в течение 2002 - 2004 г.г. действовала
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", входящая в состав
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 августа 2002 г. N 638, в соответствии с которой многие регионы
разработали свои программы улучшения жилищных условий молодых
семей. Основной целью этой подпрограммы являлось создание системы
государственной поддержки молодых семей в решении жилищной
проблемы для улучшения демографической ситуации в России.
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" разработана на основе:
- подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", входящей в
состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 августа 2002 г. N 638;
- областной целевой программы реализации национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской
области на 2006 - 2010 годы, принятой Постановлением
Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 2005
г. N 1994;
- а также законодательства, в частности:
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа
1996 г. N 937 "О предоставлении гражданам Российской Федерации,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии
на строительство или приобретение жилья".
2. По данным социологического исследования по проблеме
обеспечения жильем молодых семей в городе Челябинске, молодые
семьи пессимистично оценивают свои шансы на получение/приобретение
жилья. Каждый десятый считает ситуацию безвыходной.
При пояснении ответов большинство респондентов ссылались на
постоянный рост рыночной стоимости жилья и недоступность цен на
квартиры для большинства семей.
Степень остроты проблемы обеспечения жильем молодых семей в
Челябинске очень велика (87 %).
Неудовлетворенность жилищным положением ведет к снижению уровня
рождаемости и увеличению количества разводов среди молодых семей.
Как показали социологические исследования, в качестве основных
причин, по которым молодые семьи не желали заводить детей, в
подавляющем большинстве случаев назывались отсутствие перспектив
улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов.
В городе Челябинске на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий по состоянию на 01.01.2005 зарегистрированы 316 семьи с
возрастом одного из супругов от 18 до 30 лет.
Настоящая Подпрограмма разработана с учетом существующего в
городе положения с обеспеченностью жильем молодых семей, которые
подходят под возрастные требования.
На 2004 год проведено социологическое исследование по проблеме
обеспеченности жильем молодых семей и организована работа по
отработке механизма оказания государственной и муниципальной
поддержки молодым семьям.
Предложены и работают с декабря 2004 года организационный и
финансовый механизмы оказания государственной, муниципальной, а
также иных видов поддержки молодым семьям в решении вопросов
строительства и приобретения жилья.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является комплексное решение
проблемы обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися
в жилых помещениях Подпрограмма предусматривает решение следующих
задач:
1. Создание и развитие системы государственной и муниципальной
поддержки молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях
(строительство, реконструкция или приобретение жилья, отвечающего
установленным санитарным и техническим требованиям).
2. Привлечение средств федерального, областного и городского
бюджетов в виде субсидий для улучшения обеспечения жильем молодых
семей, а также внебюджетных средств.
3. Этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы планируется на период с 2006 года до
2010 года включительно.
На 2004 год проведено социологическое исследование по проблеме
обеспеченности жильем молодых семей и организована работа по
отработке механизма оказания государственной и муниципальной
поддержки молодым семьям.
Начиная с 2006 года, и в последующие годы, на территории города
планируется реализация Подпрограммы путем осуществления мер
государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в
улучшении их жилищных условий. Кроме этого, планируется
привлечение внебюджетных источников финансирования в жилищное
строительство с целью улучшения жилищных условий молодых семей и,
в конечном итоге, изменения демографической ситуации в городе.
4. Участники Подпрограммы и их основные функции
1. Участниками настоящей Подпрограммы являются:
С одной стороны, молодая семья, которая является нуждающейся в
жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством,
члены которой имеют регистрацию по месту постоянного жительства в
городе Челябинске, при условии, что на момент признания
участниками подпрограммы:
1) возраст каждого из супругов не превысил тридцати лет;
2) один из супругов не достиг тридцатилетнего возраста (при
наличии ребенка (детей));
3) одинокий родитель или усыновитель (не состоящий в
зарегистрированном браке и проживающий с ребенком/детьми) не
достиг тридцатилетнего возраста.
С другой стороны,
1) Администрация города Челябинска;
2) организации и промышленные предприятия города, оказывающие
социальную поддержку своим работникам, являющимся участниками
подпрограммы;
3) банки и иные кредитные организации.
2. Администрация города Челябинска в рамках настоящей
Подпрограммы:
- разрабатывает и принимает порядок реализации Подпрограммы;
- организует разъяснительную работу с молодыми семьями -
участниками Подпрограммы;
- определяет очередность участников Подпрограммы;
- предусматривает выделение средств городского бюджета на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных
средств, направленных на выполнение мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет мероприятия Подпрограммы, в том числе проведение
социологических исследований среди целевой группы населения;
- формирует заявку на получение средств из федерального и
областного бюджетов для выполнения мероприятий Подпрограммы;
- организует распределение бюджетных средств на строительство,
реконструкцию или приобретение жилья молодыми семьями города и
осуществляет контроль за их целевым использованием.
5. Основные мероприятия Подпрограммы
План мероприятий Подпрограммы "Жилье для молодых семей" на 2006
- 2010 годы (приложение 1).
6. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Финансирование осуществляется за счет средств областного,
федерального и городского бюджетов, а также за счет привлечения
внебюджетных источников, к которым относятся собственные средства
граждан, средства предприятий, привлекаемые кредитные ресурсы
банков и иных кредитных организаций.
-------------------T------T--------------------------------------¬
¦ Источник ¦Всего ¦ В том числе по годам (млн. руб.) ¦
¦ финансирования ¦ +--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Федеральный бюджет¦ 150 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Областной бюджет ¦ 300 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Городской бюджет ¦ 122,9¦ 2,1¦ 30,2¦ 30,2¦ 30,2¦ 30,2¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Внебюджетные ¦1500 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦источники, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Итого: ¦2072,9¦ 392,1¦ 420,2¦ 420,2¦ 420,2¦ 420,2¦
L------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------
Объемы ассигнований Подпрограммы из федерального, областного и
городского бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из
возможностей данных бюджетов на соответствующий год.
В случае отсутствия одного из источников финансирования
соответственно увеличивается доля внебюджетных источников
финансирования для дальнейшей реализации Подпрограммы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает различные виды
оказания государственной поддержки молодым семьям - участникам
Подпрограммы.
Одним из видов оказания государственной поддержки молодым
семьям является предоставление безвозмездных субсидий на
приобретение, реконструкцию или строительство жилья.
Государственная поддержка молодым семьям, признанным решениями
органов местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных
условий, за счет выделения средств бюджетов всех уровней
оказывается при соблюдении следующих условий:
1) наличие первоначального взноса в размере не менее 10
процентов от стоимости приобретаемого (строящегося) жилья;
2) привлечение внебюджетных источников в размере 40 процентов
от стоимости приобретаемого (строящегося) жилья, сформированных из
личных средств граждан или в виде кредитов банка или иной
кредитной организации, в том числе ипотечных жилищных кредитов.
Размер безвозмездной субсидии, предоставляемой за счет
бюджетных средств (из федерального, областного и городского
бюджетов) суммарно составляет 35 или 40 процентов (40 % при
наличии в молодой семье детей) от стоимости приобретаемого
(строящегося) жилья, в том числе 5 или 10 процентов (10 % при
наличии в молодой семье детей) - доля бюджета города.
Общая сумма полученной молодыми супругами субсидии не может
превышать размер средств, использованных молодыми семьями на
строительство (приобретение) жилья, либо размер полученного
кредита (займа).
Размер безвозмездной субсидии рассчитывается, исходя из:
- социальной нормы общей площади жилья в расчете на одного
члена семьи;
- средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
городе Челябинске, определяемой в установленном порядке Единым
тарифным органом.
Для получения безвозмездной субсидии Администрация города
Челябинска формирует и утверждает список участников Подпрограммы с
приложением следующих документов на каждого участника
Подпрограммы:
1) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
каждого члена семьи с пропиской (заверенная нотариусом);
2) Копия свидетельства о браке (заверенная нотариусом);
3) Справка о доходах физического лица за 2004 год (форма 2
НДФЛ) от каждого супруга за последние 12 месяцев;
4) Копия свидетельства о рождении ребенка либо документы,
подтверждающие факт усыновления ребенка (заверенная нотариусом);
5) Ходатайство с предприятий, на которых работают супруги
(желательно);
6) Справка уполномоченного органа о наличии или отсутствии
жилья на праве собственности;
7) Справка о составе семьи;
8) Копия договора, подтверждающего затраты на приобретение или
строительство жилья (договор купли-продажи, договор долевого
участия в строительстве, договор ипотеки, договор подряда на
строительство с приложением локальной сметы на достройку жилого
дома и правоустанавливающих документов на земельный участок)
(заверенная нотариусом);
9) Финансовый документ, подтверждающий задолженность молодой
семьи - участницы подпрограммы за строительство (приобретение)
жилья перед юридическим лицом;
10) Копия документа о регистрации права совместной
собственности граждан на приобретенное (построенное) жилье.
Подтверждением целевого использования выделенных средств
является предоставление Администрацией города Челябинска
Правительству Челябинской области документов о регистрации права
собственности граждан на приобретенное (построенное) жилье и
снятии их с учета нуждающимся в жилых помещениях.
Возможны иные механизмы реализации данной Подпрограммы и формы
оказания государственной поддержки молодым семьям, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
Выбор формы оказания государственной поддержки молодым семьям
ежегодно осуществляется исполнителями Подпрограммы с учетом
сложившейся в текущем году социальной и экономической ситуации и
объема средств, предусматриваемых на реализацию Подпрограммы.
8. Социально-экономическая
эффективность реализации Подпрограммы
1. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем
молодых семей;
2. привлечение инвестиций (личных и заемных средств граждан) в
жилищное строительство;
3. улучшение демографической ситуации в городе, связанное с
улучшением жилищных условий молодых семей;
4. создание условий для формирования активной экономической
позиции молодежи;
5. укрепление семейных отношений и снижение социальной
напряженности в обществе.
Приложение 1
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
НА 2006 - 2010 ГОДЫ
----T------------------T-----------T----------------------------------------------------T--------------T--------------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Источник финансирования ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦проведения ¦ Объем финансирования(млн. рублей, в ценах 2005 г.) ¦экономической ¦распорядитель ¦назначение¦
¦ ¦ ¦мероприятия+------T------------T----------T-------T-------------+классификации ¦ бюджетных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ источники ¦ ¦ города ¦ ¦
+---+------------------+-----------+------+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------+
¦1. ¦Проведение ¦ 2006 - ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 310 ¦ 364 ¦ 0501 ¦
¦ ¦социологических ¦ 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среди молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по вопросу их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+------+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------+
¦2. ¦Разработка и ¦ 2006 год ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 310 ¦ 364 ¦ 0501 ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦различным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых семей, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свидетельств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+------+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------+
¦3. ¦Работа ¦ 2006 - ¦ 1 ¦ 0¦ 0¦ 1 ¦ 0¦ 310 ¦ 364 ¦ 0501 ¦
¦ ¦консультационного ¦ 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра с молодыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьями и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документами, +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирование ¦ 2006 ¦ 0,2¦ 0¦ 0¦ 0,2¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного и ¦ 2007 ¦ 0,2¦ 0¦ 0¦ 0,2¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета, ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банка данных по +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участникам ¦ 2008 ¦ 0,2¦ 0¦ 0¦ 0,2¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозмездной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии молодым, +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям-участникам ¦ 2009 ¦ 0,2¦ 0¦ 0¦ 0,2¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансированию из ¦ 2010 ¦ 0,2¦ 0¦ 0¦ 0,2¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+------+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------+
¦4. ¦Предоставление ¦ 2006 - ¦2071,9¦ 150¦ 300¦ 121,9¦ 1500¦ 310 ¦ 364 ¦ 0501 ¦
¦ ¦государственной и ¦ 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки молодым ¦ 2006 ¦ 392,1¦ 30¦ 60¦ 2,1¦ 300¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям, +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающимся в ¦ 2007 ¦ 420,2¦ 30¦ 60¦ 30,2¦ 300¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых помещениях +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 420,2¦ 30¦ 60¦ 30,2¦ 300¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 420,2¦ 30¦ 60¦ 30,2¦ 300¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+------+------------+----------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 420,2¦ 30¦ 60¦ 30,2¦ 300¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-----------+------+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+-----------
4. ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Наименование - Первый заместитель Главы города (Управление
субъекта бюджетного жилищно-коммунального хозяйства
планирования Администрации города Челябинска)
(главного
распорядителя
средств бюджета)
Наименование - "Модернизация объектов коммунальной
подпрограммы инфраструктуры"
Муниципальный - Администрация города Челябинска
заказчик
подпрограммы
Муниципальный - Управление жилищно-коммунального хозяйства
заказчик Администрации города Челябинска
координатор -
подпрограммы
Основные - Управление жилищно-коммунального хозяйства
разработчики Администрации города Челябинска
подпрограммы
Цель - Улучшение городской среды и системы
подпрограммы жизнеобеспечения населения
Задачи - Ликвидация критического уровня износа и
подпрограммы обеспечение сохранности основных фондов в
жилищно-коммунальном комплексе
- Повышение устойчивости и надежности
функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения
- Технологическое переоснащение муниципальной
коммунальной энергетической базы города с
последующим снижением энергоемкости,
оказываемых населению ЖКУ
- Осуществление приборного коммерческого
учета на всех стадиях производства,
распределения и потребления энергоресурсов
- Реализация государственной
энергосберегающей политики
- Развитие рыночных отношений в ЖКХ
- Внедрение современных информационных
технологий
- Улучшение экологической обстановки
Сроки и этапы - 2006 - 2010 годы
реализации 1 этап: 2006 - 2007 годы
подпрограммы 2 этап: 2008 - 2010 годы
Объемы и источники - Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 16413 млн. руб., в том числе:
подпрограммы федеральный бюджет - 5645,0 млн. руб.;
областной бюджет - 4861 млн. руб.; бюджет
города - 1620,0 млн. руб.
в том числе: 2006 год - 285,0 млн. руб.,
2007 год - 306 млн. руб., 2008 год - 324,0
млн. руб., 2009 год - 343,0 млн. руб., 2010
год - 362 млн. руб.; внебюджетные источники
- 6287 млн. руб.
Ожидаемые конечные - В результате реализации подпрограммы будут
результаты обеспечены снижение уровня физического
подпрограммы износа жилых зданий в среднем до 28 %,
сокращение удельных величин
энергопотребления на 13 %, уменьшение
аварийности в жилищно-коммунальном
комплексе на 35 %, а также улучшение
жилищных условий населения, увеличение
сроков эксплуатации жилищного фонда и
безопасности проживания, повышение
эффективности, качества жилищно-
коммунального обслуживания, надежности
работы инженерных систем жизнеобеспечения,
комфортности условий проживания, снижение
энергоемкости городского хозяйства,
развитие рыночных и конкурентных отношений,
финансовое оздоровление предприятий
жилищно-коммунального комплекса, сокращение
загрязнения окружающей среды
Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Основной задачей деятельности жилищно-коммунального хозяйства
является качественное и полное удовлетворение потребностей жителей
города жилищными и коммунальными услугами при надлежащем уровне
надежности и безопасности.
Требуют решения следующие проблемы: улучшение городской среды и
системы жизнеобеспечения населения, ликвидация критического уровня
износа и обеспечение сохранности основных фондов в жилищно-
коммунальном комплексе, технологическое переоснащение
муниципальной коммунальной энергетической базы города с
последующим снижением энергоемкости оказываемых населению ЖКУ,
осуществление приборного коммерческого учета на всех стадиях
производства, распределения и потребления энергоресурсов,
повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных
систем жизнеобеспечения, реализация государственной
энергосберегающей политики, развитие нормативно-правовой базы
энергосбережения, реализация эффективной инвестиционной и
инновационной политики энергосбережения, развитие рыночных
отношений в ЖКХ, внедрение современных информационных технологий,
стабилизация платежей населения и бюджета за энергоресурсы,
улучшение экологической обстановки.
В реестре муниципальной собственности находится 15,57 млн. кв.
м. По данным ОГУП "Областной центр технической инвентаризации" по
городу Челябинску уровень износа жилищного фонда составляет:
Физический износ зданий
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Физический износ жилых зданий (в % от общей площади) ¦
+--------------------T-----------------------T-------------------+
¦ 0 - 30 % ¦ 31 % - 65 % ¦ Свыше 66 % ¦
+--------------------+-----------------------+-------------------+
¦ 58 % ¦ 41 % ¦ 1 % ¦
L--------------------+-----------------------+--------------------
Физический износ коммуникаций
----------------T------------------------------------------------¬
¦ Наружные ¦ Физический износ, % ¦
¦инженерные сети+--------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦Уровень ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦
¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Теплотрассы ¦ 80 ¦ 68 ¦ 56 ¦ 44 ¦ 32 ¦ 20 ¦
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сети ¦ 90 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 45 ¦ 30 ¦ 15 ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Газопроводы ¦ 60 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 10 ¦
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электросети ¦ 75 ¦ 62 ¦ 49 ¦ 36 ¦ 23 ¦ 10 ¦
L---------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена рядом
социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с
низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, высокими
эксплуатационными затратами на его содержание, накопленным
недоремонтом, вследствие недостаточного финансирования.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
млн. рублей
500 +
¦ 460
¦ -----¬
450 + ¦хххх¦
¦ 424,6 ¦хххх¦
¦ -----¬ ¦хххх¦
400 + ¦хххх¦ ¦хххх¦
¦ 355,9 ¦хххх¦ ¦хххх¦
¦ -----¬ ¦хххх¦ ¦хххх¦
350 + ¦хххх¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦
¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦
¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦ 303
300 + ¦хххх¦ ¦хххх¦ 269,9 ¦хххх¦ -----¬
¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦232,1 ¦хххх¦266 ¦....¦
¦ ¦хххх¦ ¦хххх¦ -----¬ ¦хххх+----+....¦
250 + ¦хххх¦ 210,9 ¦хххх¦ ¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦
¦ ¦хххх¦193,7 ¦хххх¦ ¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦
¦ ¦хххх¦ -----¬ ¦хххх+----+....¦ ¦хххх¦0000¦....¦
200 + 194,2 177,2 ¦хххх+----+....¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦
¦ 169,9 -----¬146,8 ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦154,7 ¦хххх¦0000¦....¦ 157
¦ -----¬ 138,5 ¦хххх¦ -----¬ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....+----¬ ¦хххх¦0000¦....+----¬
150 + ¦хххх¦128,4 ¦хххх¦ ¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
¦ ¦хххх¦ -----¬ ¦хххх+----+....¦ ¦хххх¦0000¦....¦145 ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
¦ ¦хххх+----+....¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....+----¬ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
100 + ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
50 + ¦хххх¦0000¦....¦31,4 ¦хххх¦0000¦....¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
¦ ¦хххх¦0000¦....+----¬ ¦хххх¦0000¦....¦ 17 ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....+----¬ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦ ¦хххх¦0000¦....¦----¦
0 +--+----+----+----+----+--+--+----+----+----+----+--+--+----+----+----+----+--+--+----+----+----+----+--+--+----+----+----+----+--+
2000 2001 2002 2003 2004
годы
хххх - план требуемый
0000 - план факт
.... - факт выполнено
---- - недоремонт
Перечень сокращений, используемых в подпрограмме
АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета энергоресурсов;
АСУТП - автоматические системы управления технологическими
процессами;
ВНС - водонасосная станция;
ГИС - геоинформационная система;
ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЭО - жилищно-эксплуатационная организация;
КНС - канализационная насосная станция;
САиУЗ - система автоматизации и управления зданием;
ТЭР - топливно-энергетический ресурс;
у.т. - условное топливо;
ЦТП - центральный тепловой пункт
Раздел I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Целью реализации мероприятий Раздела I является обеспечение
сохранности жилищного фонда города, улучшение жилищных условий
населения, повышение эффективности эксплуатации муниципального
жилищного фонда и содержание придомовых территорий, надежности
функционирования систем инженерно технического обеспечения.
Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося -
потенциала производственных фондов ЖЭО с привлечением подрядных
организаций и использования опыта освоения городских целевых
программ "Кровля", "Двор", "Лифт", "Общежития" за предыдущие годы.
Основные задачи:
- ликвидация критического уровня износа основных фондов в
жилищно-коммунальном комплексе (доведение уровня износа до 30 %);
- обеспечение надлежащего состояния объектов ЖКХ и инженерной
инфраструктуры муниципального жилищного фонда;
- улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания
потребителей, повышение устойчивости и надежности функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения объектов ЖКХ;
- подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества жилого
дома с учетом требований нормативно-технических документов,
замечаний и предложений государственных надзорных и контролирующих
органов.
- повышение эффективности работы организаций ЖКХ и снижение
затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг,
незамедлительное устранение аварий и неисправностей в общем
имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и
безопасности потребителей.
- формирование инвестиционной привлекательности жилищного
комплекса;
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
-------------------T--------T--------T---------T--------T--------¬
¦Физический износ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год ¦2009 год¦2010 год¦
¦ жилых зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (в % от площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ 0 - 30 % ¦ 58 % ¦ 59 % ¦ 60 % ¦ 61 % ¦ 62 % ¦
+------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ 31 - 65 % ¦ 41 % ¦ 40,1 % ¦ 39,2 % ¦ 38,2 % ¦ 37,2 % ¦
+------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ свыше 66 % ¦ 1 % ¦ 0,9 % ¦ 0,8 % ¦ 0,8 % ¦ 0,8 % ¦
L------------------+--------+--------+---------+--------+---------
Перечень и описание мероприятий
Разделом I подразумевается ежегодная реализация следующих
основных мероприятий:
1 этап - "Организационные мероприятия"
- ежегодное адресное планирование, определение объемов работ;
- модернизации и реконструкции, разработка предпроектной,
исходно-разрешительной и проектной документации по объектам.
2 этап - "Технические мероприятия по реализации подпрограммы"
- проведение в установленном порядке конкурсов на осуществление
работ по объектам капитального ремонта, заключение договоров;
- финансовое обеспечение подпрограммы;
- выполнение намеченных мероприятий по капитальному ремонту;
модернизации и реконструкции объектов жилищного фонда;
- внедрение новых эффективных материалов и технологий,
проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам
эксплуатации и ремонта жилищного фонда;
3 этап - "Подведение итогов"
- создание рабочей группы с целью контроля исполнения
подпрограммы, использования материальных, финансовых средств,
выделенных на реализацию подпрограммы;
- анализ выполнения и оценка результатов.
В целях накопления объективной статистической информации об
уровне и эффективности выполнения мероприятий Раздела I на
муниципальных объектах ЖКХ, необходимо составление паспортов
ремонта дома. В дальнейшем, при анализе данных паспортов, возможно
формирование адекватных мероприятий по капитальному ремонту
зданий.
Особое внимание следует уделять работам по решению следующих
проблем:
- замена панельной системы отопления;
- модернизация и замена лифтов, отработавших нормативный срок
службы 25 лет, в соответствии с требованиями "Правил устройства и
безопасности эксплуатации лифтов", Федеральным законом Ж16-ФЗ от
21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов";
- приведение ветхого жилого фонда в пригодное для проживания
состояние, в результате проведения комплексного капитального
ремонта и на основании решения межведомственной комиссии.
Ресурсное обеспечение и ожидаемые конечные
результаты реализации мероприятий Раздела I
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных
мероприятий Раздела I определена в следующих объемах:
-----------------T----------T-----------T-----------T------------¬
¦ Мероприятия ¦ Единица ¦Потребность¦ Стоимость ¦ Сумма ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦единицы <*>¦ (тыс. руб.)¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Капитальный ¦тыс. кв. м¦ 1080,0 ¦ 453,0 ¦ 489000 ¦
¦ремонт кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Капитальный ¦ ж./домов ¦ 2240 ¦ 383 ¦ 858000 ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инженерных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Ремонт фасада ¦тыс. кв. м¦ 238,0 ¦ 558,0 ¦ 133000 ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Лифт (замена, ¦ шт. ¦ 844 ¦ 873 ¦ 737000 ¦
¦диагностика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диспетчеризация)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Благоустройство ¦тыс. кв. м¦ 500 ¦ 436 ¦ 218000 ¦
¦дворовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Общестроительные¦тыс. кв. м¦ 570 ¦ 292,9 ¦ 167000 ¦
¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(межпанельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦швы, ограждающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конструкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перекрытия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подъезды и т.п.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 301000 ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(освещение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦система пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дымоудаления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦огнезащитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обработка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦ ИТОГО:¦ 2903000 ¦
L---------------------------------------------------+-------------
--------------------------------
<*> стоимость оборудования, материалов и работ взята как
средняя от проводимых ранее аналогичных мероприятий
Объемы и источники
финансирования мероприятий Раздела I
----------------------T------T------T------T------T------T-------¬
¦ Год ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Итого: ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦Общий объем ¦504000¦550000¦583000¦616000¦650000¦2903000¦
¦финансирования с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом индекса - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефлятора цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из бюджета города, ¦195000¦208000¦221000¦234000¦247000¦1105000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные и ¦309000¦342000¦362000¦382000¦403000¦1798000¦
¦привлеченные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+------+------+------+------+------+--------
План мероприятий Раздела I (см. приложение 1)
Реализация мероприятий Раздела I производится в объемах,
обеспеченных финансированием. Управлению ЖКХ ежегодно
подготавливать и направлять заявки в соответствующие инстанции для
обеспечения возможности получения средств из областного и
федерального бюджетов.
Осуществление предусмотренного настоящим разделом комплекса
мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции
муниципального жилищного фонда г. Челябинска на 2006 - 2010 года
обеспечит:
- ликвидацию критического уровня износа основных фондов жилищно-
коммунального комплекса (доведение уровня износа до 30 %); %,
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания
потребителей,
- надежность работы инженерно коммунальных систем
жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания
граждан.
- экономический механизм, стимулирующий экономное использование
предприятий энергетических и материальных ресурсов и сокращение
нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном
и бесперебойном их предоставлением, сокращение потребностей в
инвестициях на развитие мощностей предприятий жилищно-
коммунального комплекса.
Механизм реализации мероприятий Раздела I,
организация управления реализацией мероприятий
и контроль над ходом их выполнения
Текущее управление и контроль за реализацией реализации
мероприятий Раздела I осуществляет Управление ЖКХ.
Управление ЖКХ:
- организует выполнение мероприятий Раздела I и координирует
действия их исполнителей;
- обеспечивает проведение конкурсов и котировок цен для
реализации проектов и мероприятий Раздела I;
- осуществляет контроль и несет ответственность за выполнение
мероприятий в установленные сроки;
- исходя из текущего состояния муниципального жилищного фонда и
выполнения Плана, выносит предложения по корректировке Плана и его
утверждения заместителем Главы города;
- осуществляет взаимодействие с организациями науки и
промышленности, общественными объединениями и организациями по
выработке предложений в части корректировки Плана мероприятий,
формированию плана и механизмов их реализации на очередной
финансовый год.
Ответственность за целевым использованием бюджетных средств,
выделяемых в целях реализации мероприятий Раздела I, несут
предприятия-балансодержатели. Контроль целевого использования
бюджетных средств осуществляет Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города.
Эффект от выполнения мероприятий Раздела I прежде всего
социальный: улучшение жилищных условий населения, повышение
эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда и
содержание придомовых территорий, надежности функционирования
систем инженерно технического обеспечения.
Раздел II. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Целью реализации мероприятий настоящего раздела является
перевод жилищно-коммунального хозяйства города на
энергосберегающий путь развития.
Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося
потенциала энергосбережения за счет реализации энергоэффективных
мероприятий в ЖКХ, внедрения системы расчетов за потребленные
энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета. Основные
задачи:
- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических
ресурсов при повышении качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг;
- повышение устойчивости и надежности функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-
коммунального комплекса;
- осуществление приборного коммерческого учета на всех стадиях
производства, распределения и потребления энергоресурсов;
- улучшение экологической обстановки;
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- сдерживание роста платежей населения и городского бюджета за
энергоресурсы.
Особое внимание следует уделить мерам, направленным на
реализацию пилотных проектов по внедрению инновационных решений,
связанных с созданием условий для тиражирования высокоэффективных
энергосберегающих технологий, оснащение объектов ЖКХ приборами
учета энергоресурсов, формирование в сфере ЖКХ системы расчетов за
потребленные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета,
создание правовой, нормативной и методической базы, обеспечивающей
условия реализации программных мероприятий, содействие развитию
конкурентного рынка энергосберегающей техники, подготовку
предложений по государственному регулированию в сфере
энергоэффективности, разработку финансовых механизмов
внебюджетного финансирования и стимулирования исполнителей
подпрограммы. Также предусмотрено проведение семинаров и выставок
с целью повышения квалификации должностных лиц, ответственных за
обеспечение города топливом и энергией, руководящих кадров и
специалистов-энергетиков хозяйствующих субъектов по вопросам
энергоэффективности, энергоменеджмента, энергобезопасности,
энергоаудита объектов и прочим вопросам.
В последующем необходимо расширение использования отработанных
технических и технологических разработок в экономику города на
основе созданного правового поля и разработанной нормативно-
методической базы энергосбережения, вовлечение на конкурсной
основе широкого круга предприятий и организаций в выполнение
программных мероприятий.
Перечень и описание программных мероприятий
Разделом II подразумевается реализация следующих основных
мероприятий:
- создание демонстрационных зон высокой энергетической
эффективности;
- автоматизация технологических процессов (АСУТП);
- проведение энергоаудита, энергетическая паспортизация
объектов ЖКХ и внедрение современных информационных технологий;
- внедрение приборов учета и автоматизированных систем учета
энергоресурсов;
- внедрение энергоэкономичного оборудования, перспективных
изоляционных материалов, современной запорной и регулирующей
арматуры и иных энергоэффективных решений;
- развитие нормативно-правового обеспечения
энергоэффективности, усиление инновационного направления, комплекс
организационно-экономических мероприятий;
Демонстрационные зоны являются экспериментальными площадками
для отработки нормативно-правовой базы энергосбережения,
организационно-финансовых методов реализации проектов, внедрения
энергоэффективных технологий и оборудования на основе российских
разработок и адаптации зарубежных к российским условиям. Главная
цель создания демонстрационных зон заключается в обеспечении
наиболее эффективного использования энергетических ресурсов и
научно-производственного потенциала города, региона и страны для
повышения жизненного уровня населения, защиты окружающей среды и
повышения энергетической независимости (безопасности) территории.
В рамках деятельности демонстрационных зон высокой
энергетической эффективности реализуется целый ряд крупных
проектов, софинансирование которых осуществляется, как правило, из
местных, региональных и федеральных бюджетов.
При создании демонстрационных зон существует следующая
последовательность работ:
- энергоаудит: проводится сторонней специализированной
организацией (независимой от поставщиков технологического
оборудования) с целью получения фактических сведений о техническом
состоянии энергетического оборудования, оценки эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов, определения
возможностей ее повышения и затрат на реализацию энергоэффективных
решений;
- консалтинг: организационные и социально-экономические вопросы
энергосбережения (определение нового механизма расчетов за
энергоресурсы, выявление роли и функций энергосервисных компаний,
в т.ч. для биллинговых процедур, разработка необходимого пакета
нормативно-правовой базы);
- инжиниринг: принятие обоснованных и оптимальных технических
решений, основанных на данных энергоаудита, последовательно
направленных на исключение нерационального использования
энергоресурсов, устранение потерь, повышение энергоэффективности;
- контроль и оценка результатов.
Данный подход рекомендуем при реализации любых более-менее
крупных проектов по энергосбережению.
Принимая во внимание, что каждый район города Челябинска имеет
свою специфику, обусловленную его историческим развитием,
демонстрационные зоны необходимо иметь в каждом районе города.
Системы АСУТП создаются для экономии потребления энергоресурсов
и автоматизированного поддержания заданных режимов работы объектов
жилищно-коммунального хозяйства: жилых домов, инженерных сетей,
насосных станций водопровода и канализации, центральных тепловых
пунктов, котельных и т.д.
Частотное регулирование электроприводов: поскольку в системах
тепло- и водоснабжения основную долю электроэнергии потребляют
трехфазные асинхронные двигатели переменного тока, то вопрос
энергосбережения в приложении к электроприводу является крайне
актуальной задачей. Согласно статистике, насос работает на полную
мощность лишь порядка 15 % времени. Все остальное время для
удовлетворения потребностей системы достаточно значительно меньшей
мощности насоса. В связи с этим, довольно часто возникает
необходимость изменять скорость вращения электродвигателя плавно и
в широких пределах. В данном случае, при применении
преобразователя частоты (на циркуляционных насосах в жилых домах,
сетевых насосах котельных, дымососах и вентиляторах, ЦТП, ВНС, КНС
и т.д.) достигаются следующие преимущества:
- экономия электроэнергии от 30 до 60 %;
- исключение гидроударов, что позволяет резко увеличить срок
службы трубопроводов и запорной арматуры;
- отсутствие больших пусковых токов, полная защита
электродвигателей насосных агрегатов, работа электродвигателей и
пусковой аппаратуры с пониженной нагрузкой, что значительно
увеличивает срок службы электродвигателей;
- значительная экономия воды за счет оптимизации давления в
сетях и уменьшения разрывов трубопроводов;
- возможность полностью автоматизировать насосные станции.
Системы автоматизации и управления зданием: современные условия
эксплуатации жилых зданий все более требуют экономии средств при
их эксплуатации, обеспечения комфортного выполнения протекающих в
здании процессов и способности служб и подсистем здания
предотвращать возникновение экстремальных ситуаций, а при их
наступлении - сокращать до минимума материальные и человеческие
потери. Решение данной задачи при условии снижения затрат на
эксплуатацию и обслуживание возможно с помощью САиУЗ. Решаемые
САиУЗ задачи можно условно разбить на следующие уровни:
- мониторинг и учет:
- параметров потребления энергетических ресурсов (вода, тепло,
газ, электроэнергия);
- параметров инженерных систем (отопления, вентиляции,
водоснабжения, освещения, электроснабжения и др.);
- параметров, определяющих состояние строительных конструкций,
внутренней и окружающей среды с целью предупреждения аварийных
ситуаций;
- управление параметрами и режимами работы инженерных систем
(отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, электроснабжения
и др.) с целью удовлетворения требования строительных и санитарных
норм с заданными критериями: уровень комфорта, эффективность
использования ресурсов, безопасность и т.п.
Структура САиУЗ имеет следующий вид:
- локальный (нижний) уровень - датчики, сенсоры, исполнительные
механизмы, непосредственно связанные с инженерным и
коммуникационным оборудованием, строительными конструкциями,
людьми. На этом уровне реализуются задачи локального управления;
- уровень автоматизации - здесь выполняется агрегатирование
информации, и реализуются более общие алгоритмы управления;
- уровень управления - на этом уровне выполняется сбор,
обработка, хранение и визуализация информации.
Также важное значение имеет внедрение регуляторов прямого
действия на водоподогревателях, системы телемеханического
управления уличным (придомовым) освещением, оптимизация горения в
котлах и т.д.
Энергоаудит объектов ЖКХ, проводимый на территории города
Челябинска за счет средств настоящей подпрограммы, должен
проводится специализированной организацией по оригинальной
методике и соответствовать (программа обследования, выполняемая
документация и т.д.) Приказу Госстроя РФ от 10 июня 2003 г. N 202
"Об утверждении Методических рекомендаций и типовых программ
энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения".
Программа обследования должна содержать следующие основные
разделы:
- вид энергетического обследования;
- цель и задачи обследования;
- срок выполнения обследования;
- список оборудования (объектов), подлежащего обследованию;
- состав проектной, исполнительной и эксплуатационной
документации, необходимой для проведения обследования;
- характеристики, которые будут определяться в ходе
обследования;
- расчетный период функционирования системы энергоснабжения, по
которому предстоит определить указанные характеристики;
- перечень нормативно-технических документов, положенных в
основу проведения энергетического обследования;
- перечень средств измерений и технических устройств,
используемых при проведении обследования;
- список лиц, ответственных за проведение энергетического
обследования - представителей организации, эксплуатирующей
обследуемую систему энергоснабжения, и организации, проводящей
обследование;
- перечень документации, составляемой по результатам
энергетического обследования.
По материалам энергетических обследований выполняются:
- оценка эффективности расходования энергоресурсов;
- анализ причин выявленного неэффективного использования
энергоресурсов;
- разработка предложений и мероприятий для повышения
энергоэффективности системы энергоснабжения.
В целях накопления объективной статистической информации об
уровне и эффективности использования ТЭР на муниципальных объектах
ЖКХ, необходимо составление энергетических паспортов. В
дальнейшем, при анализе данных энергетических паспортов, возможно
формирование адекватных мероприятий по энергосбережению.
Внедрение современных информационных технологий (баз данных
ЖКХ: ГИС, электронные картотеки, топливно-энергетические балансы и
т.д.) дает возможность накапливать и анализировать комплексную
информацию, оперативно находить нужные сведения и отображать их в
удобном для использования виде. Данные технологии, к примеру,
позволяют наносить поэтажные планировки зданий и сооружений,
технологическое оборудование, инженерные и транспортные сети, их
узловые и управляющие элементы. В дальнейшем осуществляется
привязка к базе данных, описывающей свойства нанесенных объектов и
правила управления ими. Эта информация доступна всем службам
предприятия в объеме, соответствующем их компетенции. Создание
такой системы позволит увеличить эффективность как текущих
проектных работ и планирование технического обслуживания и
ремонтов, так и оптимизировать действия оперативного персонала в
нештатных и аварийных ситуациях.
Обязательным условием для получения реальной экономии
финансовых средств от внедренных энергосберегающих мероприятий и
экономических механизмов является внедрение приборов учета
энергоресурсов. В ряде случаев, для оптимизации процесса учета и
расчетных процедур (например, при выходе на оптовый рынок
электроэнергии, для автоматизации и оперативного анализа
энергопотребления у конечных потребителей и в узловых точках, при
переходе на мультитарифную систему оплаты и т.д.) энергоснабжающей
или энергопотребляющей организации целесообразно использовать АИИС
КУЭ и подобные системы.
К прочим энергосберегающим мероприятиям подпрограммы относятся:
- модернизация сантехоборудования с установкой водосберегающей
арматуры;
- герметизация и теплоизоляция стыков наружных ограждающих
конструкций, оконных и дверных блоков в жилых зданиях, утепление
наружных ограждающих конструкций, прокладка предварительно-
изолированных труб;
- установка систем регулирования подачи тепла и пластинчатых
теплообменников;
- внедрение малоэнергоемких светильников;
- иные мероприятия, направленные на повышение надежности
энергоснабжения, увеличение эффективности производства,
распределения, потребления энергоресурсов и т.д.
Основным сдерживающим фактором в вопросах энергосбережения
применительно к теплоснабжению жилищного фонда является
несовершенство договорных отношений. Поэтому для организаций,
обслуживающих муниципальный жилищный фонд, первоочередной задачей
является ревизия договорных отношений по теплоснабжению.
Управлению ЖКХ Администрации города необходимо пересмотреть
соответствующее соглашение на теплоснабжение жилищного фонда,
подготовить предложения по внедрению мультитарифной системы оплаты
за потребленные энергоресурсы. Для стимулирования жителей к
энергосбережению необходима разработка методики расчета за
поставленные коммунальные услуги по показаниям подомовых приборов
учета энергоресурсов.
Использование научно-исследовательских работ и инновационных
разработок позволит существенно улучшить результаты
энергосберегающей деятельности в городе. Особое внимание следует
уделять работам по определению подходов к решению проблемы
энергетической безопасности города (исследование состояния и
тенденций изменения, способов обеспечения и прогнозирование
энергетической безопасности территории - разработке методики
определения показателей и индикаторов энергетической безопасности
с учетом угроз техногенного характера, финансово-экономических,
социальных, природных и других и степени их действия на систему
энергетики города).
Комплекс организационно-экономических мероприятий
предусматривает:
- обучение и переподготовка работников ЖКХ в области
энергосбережения;
- разработка и реализация мероприятий по работе с населением по
рациональному использованию водо- и энергоресурсов;
- проведение семинаров и выставок.
Ресурсное обеспечение и ожидаемые конечные
результаты реализации мероприятий Раздела II
В данном разделе приведен состав мероприятий, сформированный
исходя из потребности жилищно-коммунальных предприятий города в
энергосберегающем оборудовании, и потребность в финансовых
ресурсах, необходимых для достижения целей Раздела II.
-------------------T---------T-----------T-----------T-----------¬
¦ Мероприятия ¦ Единица ¦Потребность¦ Стоимость ¦ Сумма ¦
¦ ¦измерения¦ ¦единицы <*>¦(тыс. руб.)¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Создание зон ¦шт. (по ¦ 7¦ 12081 ¦ 84570¦
¦высокой ¦районам) ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение ¦ кВт ¦ 12258¦ 3,6¦ 44130¦
¦частотно- ¦ (сумм, ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулируемых ¦мощность)¦ ¦ ¦ ¦
¦электроприводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение ¦ шт. ¦ 500¦ 350 ¦ 175000¦
¦автоматизированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловых пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Энергоаудит и ¦шт. (по ¦ 7¦ 7143 ¦ 50000¦
¦паспортизация ¦районам) ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение ГИС и ¦шт. (по ¦ 7¦ 7143 ¦ 50000¦
¦других ¦районам) ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение приборов¦ шт. ¦ 4000¦ 75 ¦ 300000¦
¦учета тепла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение приборов¦ шт. ¦ 5065¦ 20 ¦ 101300¦
¦учета воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение ¦ шт. ¦ 1500¦ 100 ¦ 150000¦
¦пластинчатых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теплообменников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Внедрение ¦ кв. м ¦ 7692¦ 6,5¦ 50000¦
¦энергоэффективного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦примере утепления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наружных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ограждающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конструкций домов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Проведение НИР, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10000¦
¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семинаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦ ИТОГО: ¦ 1015000¦
L----------------------------------------------------+------------
--------------------------------
<*> стоимость оборудования, материалов и работ взята как
средняя от проводимых ранее аналогичных мероприятий
При реализации инвестиционных и производственных программ
(согласно Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ) за счет
введения инвестиционной составляющей в тарифы на энергоресурсы
(вода, тепловая и электрическая энергия) до 5 %, а также за счет
сэкономленных от соответствующих мероприятий финансовых средств,
распределение средств на реализацию мероприятий Раздела II по
источникам финансирования будет иметь следующий вид:
Объемы и источники финансирования мероприятий Раздела II
-------------------T------T-------T-------T-------T------T-------¬
¦ Год ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦ Итого:¦
+------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦Общий объем ¦176000¦ 193000¦ 204000¦ 215000¦227000¦1015000¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦В том числе: из ¦ 30000¦ 32000¦ 34000¦ 36000¦ 38000¦ 171000¦
¦бюджета города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦За счет собственных средств и привлеченных средств ¦ 844000¦
¦жилищно-коммунальных предприятий ¦ ¦
L--------------------------------------------------------+--------
План мероприятий Раздела II (см. приложение 2)
Реализация мероприятий Раздела II производится в объемах,
обеспеченных финансированием. Управлению ЖКХ ежегодно
подготавливать и направлять заявки в соответствующие инстанции для
обеспечения возможности получения средств из областного и
федерального бюджетов.
Потенциал энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства
города Челябинска оценивается величиной порядка 0,39 млн. тонн
у.т. в год и является крупным резервом роста эффективности
городской экономики.
Осуществление предусмотренного Разделом II комплекса
мероприятий по повышению эффективности использования
энергетических ресурсов обеспечит сокращение потребности ЖКХ
города в топливе и энергии на 11 - 15 % и освоение имеющегося
потенциала экономии ТЭР за счет технологического энергосбережения
свыше 40 %.
Достижение указанных уровней снижения энергопотребления
позволит получить в период 2006 - 2010 г.г. суммарную экономию ТЭР
в объеме 0,576 млн. тонн топлива и энергии в условном исчислении,
а реализация потенциала энергосбережения к концу срока реализации
настоящей подпрограммы составит 0,193 млн. тонн у.т. в год.
Общие затраты оцениваются в 1,02 млрд. рублей, основная часть
которых (порядка 90 %) составляют капитальные вложения в
реализацию потенциала энергосбережения, оснащение потребителей
системами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Экономический эффект от получаемой суммарной экономии ТЭР
оценивается как результат сопоставления указанной величины затрат
со стоимостью сэкономленных энергоресурсов, которая
характеризуется величиной в 1,73 млрд. рублей и превышает величину
затрат в 1,7 раза.
Для выполнения этих заданий необходимо выйти на уровень
ежегодного снижения потребности в топливе и энергии в среднем на
2,6 %. Сокращение потребности в топливе и энергии
предусматривается обеспечить в основном за счет технологического
энергосбережения на основе модернизации существующего
энергетического оборудования и внедрения прогрессивной
энергоэффективной техники и технологий в ЖКХ. Основные целевые
показатели и индикаторы подпрограммы представлены в следующей
таблице:
----T-----------------T---------T---------------------------------------¬
¦ N ¦ Показатели и ¦ 2006 - ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ индикаторы ¦2010 г.г.+-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦
+---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Объем ¦ База - ¦ 1,441¦ 1,403¦ 1,367¦ 1,326¦ 1,287¦
¦ ¦энергопотребления¦ 1,48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(млн. тонн у.т.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Уровень снижения ¦ 13 ¦ 2,6 ¦ 5,2 ¦ 7,6 ¦ 10,4 ¦ 13 ¦
¦ ¦энергопотребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Потенциал ¦ 0,39 ¦
¦ ¦энергосбережения ¦ ¦
¦ ¦(млн. тонн у.т.) ¦ ¦
+---+-----------------+---------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦4 ¦Экономия ТЭР ¦ 0,576¦ 0,039¦ 0,077¦ 0,113¦ 0,154¦ 0,193¦
¦ ¦(млн. тонн у.т.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5 ¦Затраты на ¦ 1015 ¦203 ¦203 ¦203 ¦203 ¦203 ¦
¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6 ¦Стоимость ¦ 1728 ¦117 ¦231 ¦339 ¦462 ¦579 ¦
¦ ¦сэкономленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7 ¦Разница между ¦ 713 ¦-86 ¦ 28 ¦136 ¦259 ¦376 ¦
¦ ¦стоимостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сэкономленных ТЭР¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и величиной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Механизм реализации выполнения мероприятий
Раздела II и контроль за ходом их выполнения
Структура финансирования мероприятий Раздела II имеет следующий
вид:
- на безвозвратной основе;
- долевое финансирование энергосберегающих работ (совместно с
предприятием-балансодержателем объектов ЖКХ);
- на возвратной основе (кредит) со сроком погашения до пяти лет
включительно;
- реализация перфоманс-контрактов.
Финансированию на безвозвратной основе преимущественно подлежат
мероприятия без очевидного экономического эффекта, в основном
направленные на создание информационной основы для последующих
энергосберегающих мероприятий (например: проведение энергоаудитов,
иных обследований, паспортизация объектов ЖКХ и т.п.), реализацию
пилотных проектов, а также мероприятия, обозначенные в пункте 10
таблицы 1 и организация мониторинга эффективности выполнения
настоящей подпрограммы.
Работы по реализации мероприятий Раздела II осуществляются на
основании годовых Планов мероприятий и распределения средств
(далее - План), утвержденных в установленном порядке. Для
обеспечения возможности включения энергосберегающих мероприятий в
План подпрограммы на очередной финансовый год, предприятия-
балансодержатели муниципальных объектов ЖКХ заблаговременно
направляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города (далее - Управление ЖКХ) заявку на
финансирование мероприятий с приложением подробного технико-
экономического обоснования (бизнес-плана). Управление ЖКХ на
основании поданных заявок и собственных предложений формирует
проект Плана (включая структуру финансирования конкретных
мероприятий) и выносит его на рассмотрение и утверждение.
Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий
Раздела II осуществляет Управление ЖКХ.
Управление ЖКХ:
- организует выполнение мероприятий Раздела II и координирует
действия их исполнителей;
- осуществляет мониторинг хода реализации мероприятий
настоящего раздела;
- осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию в
установленные сроки мероприятий Раздела II;
- исходя из текущего состояния энергосбережения и выполнения
Плана, выносит предложения по корректировке Плана на утверждение;
- осуществляет подготовку законодательных инициатив и
разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам
энергоэффективности;
- осуществляет взаимодействие с организациями науки и
промышленности, общественными объединениями и организациями по
выработке предложений в части корректировки мероприятий настоящего
раздела, формированию плана их реализации на очередной финансовый
год, механизмов реализации.
Ответственность за целевым использованием бюджетных средств,
выделяемых в целях реализации мероприятий настоящего раздела и
своевременному возврату кредитов несут предприятия -
балансодержатели. Контроль целевого использования бюджетных
средств осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города.
Раздел III. МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В целях бесперебойного снабжения города энергоресурсами
необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ,
уделять особое внимание сезонным работам по подготовке сетей,
источников и иного оборудования к отопительному сезону. Причем
очевидно, что ремонт сетей и сооружений, находящихся в
муниципальной и иной собственности, должен осуществляться
преимущественно за счет средств коммунальных предприятий (тариф).
А инвентаризацию, диагностику и капитальный ремонт бесхозяйных
инженерных сетей возможно осуществлять преимущественно за счет
бюджета города.
В результате приватизации бывшие государственные предприятия, в
большинстве своем, сегодня имеют частную форму собственности и
являются балансодержателями федерального (государственного)
имущества, в частности инженерных сетей, которые снабжают газом,
электрической и тепловой энергией жилищный фонд города Челябинска.
В силу сложившихся обстоятельств на предприятиях отсутствуют
специализированные службы, необходимые для квалифицированного
обслуживания инженерных сетей, и как следствие - из года в год
увеличивается количество брошенных сетей, которые на многих
участках находятся в аварийном состоянии и требуют
восстановительных работ. Учитывая тенденцию роста предприятий-
банкротов, количество брошенных сетей будет стремительно
увеличиваться. На сегодняшний день количество бесхозяйных
инженерных сетей в городе уже составляет:
- теплотрассы - порядка 45 км;
- газопроводы - порядка 263 км;
- газовые станции - порядка 133 шт.;
- электросети - порядка 944 км;
- трансформаторные подстанции - порядка 225 шт.;
- водопроводы - порядка 37,7 км;
- водонасосные станции - 1 шт.;
- водоразборные колонки - порядка 29 шт.;
- канализационные сети - порядка 15,5 км;
- канализационные насосные станции - 1 шт.
Потребности в объемах работ по модернизации, реконструкции и
капитальному ремонту инженерных коммуникаций <*>
-----------------T---------T-------T--------T--------T--------T-------T------¬
¦ Мероприятия ¦ Единица ¦2006 г.¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г.¦Всего ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦Теплотрассы ¦ км ¦ 71,716¦ 71,716 ¦ 71,716 ¦ 71,716 ¦71,716 ¦358,58¦
+----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦Водопроводы ¦ км ¦ 92,85 ¦ 92,85 ¦ 92,85 ¦ 92,85 ¦92,85 ¦464,25¦
+----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦Канализационные ¦ км ¦ 45,25 ¦ 45,25 ¦ 45,25 ¦ 45,25 ¦45,25 ¦226,25¦
¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦Газопроводы ¦ км ¦ 70,678¦ 70,678 ¦ 70,678 ¦ 70,678 ¦70,678 ¦353,39¦
+----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦Электросети ¦ км ¦153,654¦153,654 ¦153,654 ¦153,654 ¦153,654¦768,27¦
+----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦Котельные, ¦ шт. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пункты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насосные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+-------
--------------------------------
<*> протяженность сетей, подлежащих ежегодной замене,
определена для теплотрасс в объеме 6 % от общей протяженности, для
сетей водоснабжения и водоотведения - 5 %, для сетей газо- и
электроснабжения - 4 %.
Ресурсное обеспечение и ожидаемые конечные
результаты реализации модернизации инженерных коммуникаций
Для реализации мероприятий по модернизации инженерных
коммуникаций необходим следующий объем финансовых средств:
-----T----------------T-------------T------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Объекты, ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦ объекта +--------T------------T----------T-------T-------------+
¦ ¦ ¦(проведения ¦ Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦Бюджет ¦Внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦мероприятия) ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ средства ¦
+----+----------------+-------------+--------+------------+----------+-------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+----------------+-------------+--------+------------+----------+-------+-------------+
¦1 ¦Теплотрассы ¦ 2006 - ¦ 6092274¦ 1777366¦ 2369820¦ 167722¦ 1777366¦
+----+----------------+ 2010 г.г. +--------+------------+----------+-------+-------------+
¦2 ¦Водопроводы ¦ ¦ 3670361¦ 1070795¦ 1427725¦ 101046¦ 1070795¦
+----+----------------+ +--------+------------+----------+-------+-------------+
¦3 ¦Канализационные ¦ ¦ 932603¦ 272078¦ 362772¦ 25675¦ 272078¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+ +--------+------------+----------+-------+-------------+
¦4 ¦Газопроводы ¦ ¦ 373215¦ 108882¦ 145176¦ 10275¦ 108882¦
+----+----------------+ +--------+------------+----------+-------+-------------+
¦5 ¦Электросети ¦ ¦ 1060843¦ 309491¦ 412656¦ 24205¦ 309491¦
+----+----------------+ +--------+------------+----------+-------+-------------+
¦6 ¦Котельные, ¦ ¦ 366000¦ 106777¦ 142369¦ 10077¦ 106777¦
¦ ¦центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+--------+------------+----------+-------+-------------+
¦ ИТОГО:¦ ¦12495296¦ 3645389¦ 4860518¦ 344000¦ 3645389¦
L---------------------+-------------+--------+------------+----------+-------+--------------
Объемы финансирования мероприятий
по модернизации инженерных коммуникаций
----------------T------------------------------------------------¬
¦Мероприятия по ¦ Требуемый объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦ капитальному ¦ ¦
¦ ремонту, ¦ ¦
¦модернизации и +-------T-------T-------T-------T-------T--------+
¦ реконструкции ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦Итого: ¦
¦ бесхозяйных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Теплотрассы ¦1059000¦1154000¦1218000¦1292000¦1369000¦ 6092000¦
¦Водоводы ¦ 638000¦ 695000¦ 733000¦ 778000¦ 826000¦ 3670000¦
¦Канализационные¦ 162000¦ 177000¦ 186000¦ 198000¦ 210000¦ 933000¦
¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопроводы ¦ 65000¦ 71000¦ 75000¦ 79000¦ 83000¦ 373000¦
¦Электросети ¦ 185000¦ 202000¦ 213000¦ 226000¦ 235000¦ 1061000¦
¦Котельные, ¦ 64000¦ 70000¦ 74000¦ 78000¦ 80000¦ 366000¦
¦центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пункты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насосные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Итого, в том ¦2173000¦2369000¦2499000¦2651000¦2803000¦12495000¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦из бюджета ¦ 60000¦ 65000¦ 69000¦ 73000¦ 77000¦ 344000¦
¦города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦из бюджета ¦ 845000¦ 922000¦ 972000¦1032000¦1090000¦ 4861000¦
¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦из федерального¦ 634000¦ 691000¦ 729000¦ 773000¦ 818000¦ 3645000¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦внебюджетные ¦ 634000¦ 691000¦ 729000¦ 773000¦ 818000¦ 3645000¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
За счет реализации мероприятий ожидается значительное снижение
уровня физического износа инженерных сетей.
Эффект от выполнения мероприятий прежде всего социальный, так
как в настоящее время тысячи граждан города страдают от перебоев в
подаче тепловой и электрической энергии, воды и других ресурсов,
поддерживающих необходимые условия функционировании городского
хозяйства, учреждений здравоохранения и образования.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение надежной и безопасной работы инженерных сетей и
муниципальных котельных г. Челябинска;
- обновление инженерного хозяйства и котельного оборудования;
- выполнение в полном объеме капитального ремонта инженерных
сетей и котельного оборудования;
- увеличение срока службы за счет применения современных
материалов и технологий;
- переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию
инженерных сетей и котельного оборудования.
Раздел IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Разработка нормативных правовых актов органами городского
самоуправления по вопросам реформирования и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства обусловлена требованиями времени и
изменениями действующего законодательства.
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
федеральным, областным законодательством, современными
экономическими и социальными условиями и в связи с переходом на
программно-целевой метод бюджетного планирования, необходимый для
установления расходных обязательств в начале 2005 года была
осуществлена ревизия действующих в городе нормативных актов.
В 2005 году были разработаны и приняты следующие нормативные
правовые акты.
-----T-------------------------------T---------------T-----------¬
¦ N ¦ Hазвание документа ¦ Необходимый ¦Исполнитель¦
¦п/п ¦ ¦ объем ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦1. ¦Постановление Главы города от ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦25.02.05 N 238-п "О нормативах ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦потребления электрической ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦2. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 21.06.2005 N 4/6 "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении положения о ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии по признанию жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска непригодными для ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживания" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦3. ¦Постановление Главы города от ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦18 июня 2005 года N 726-п "О ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦создании комиссии по признанию ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых помещений муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Челябинска непригодными для ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживания" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦4. ¦Постановление Главы города от ¦Не требуется ¦КУИиЗО ¦
¦ ¦07.09.2005 N 892-п "Об ¦ ¦ ¦
¦ ¦утверждении положения о ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской межведомственной ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии по вопросам перевода ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых и нежилых помещений ¦ ¦ ¦
¦ ¦(зданий) на территории ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Челябинска" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦5. ¦Постановление Главы города от ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦11.10.2005 N 2542-п "О ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦тарифах на коммунальные ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦услуги" ¦ ¦экономики ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦6. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 25.10.2005 N 7/5 "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении положения об ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации поставки тепловой ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии для оказания ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг по ¦ ¦ ¦
¦ ¦отоплению и горячему ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению населению города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска по единым правилам, ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиям и тарифам" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦7. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 25.10.2005 N 7/8 "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении положения об ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации предоставления ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг на ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории города Челябинска" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦8. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 25.10.2005 N 7/9 "Об ¦ ¦жилищной ¦
¦ ¦установлении нормы ¦ ¦политики ¦
¦ ¦предоставления и учетной нормы ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади жилого помещения на ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования - город Челябинск" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦9. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 25.10.2005 N 7/11 "Об ¦ ¦жилищной ¦
¦ ¦установлении размера дохода ¦ ¦политики ¦
¦ ¦приходящегося на каждого члена ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьи, и стоимости имущества, ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в собственности ¦ ¦ ¦
¦ ¦членов семьи и подлежащего ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложению, в целях ¦ ¦ ¦
¦ ¦признания граждан малоимущими ¦ ¦ ¦
¦ ¦и предоставления им по ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам социального найма ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых помещений муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦10. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 25.10.2005 N 7/16 "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении Концепции развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса города Челябинска на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦11. ¦Постановление Главы города от ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦11.10.2005 N 1160-п "О ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦внесении изменений и ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнений в Постановление ¦ ¦ ¦
¦ ¦Главы города от 14.08.2001 ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 1092-п "О нормативах ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребления коммунальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг, коэффициентах для ¦ ¦ ¦
¦ ¦дифференциации тарифной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставки" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦12. ¦Постановление Главы города от ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦02.12.2005 N 1394 "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении стоимости одного ¦ ¦ ¦
¦ ¦квадратного метра общей ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади жилья для определения ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости имущества, ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в собственности ¦ ¦ ¦
¦ ¦членов семьи" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦13. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 27.12.2005 N 9/5 "Об ¦ ¦ЖКХ, КУИиЗО¦
¦ ¦утверждении Рекомендаций по ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации и деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющих организаций и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведении реестра собственников ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений в многоквартирных ¦ ¦ ¦
¦ ¦домах в городе Челябинске" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦14. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 27.12.2005 N 9/6 "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении формы примерных ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров на управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирным домом и ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦15. ¦Решение Челябинской городской ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦Думы от 27.12.2005 N 9/8 ¦ ¦экономики, ¦
¦ ¦внесены изменения в решение ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦Челябинской городской Думы от ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦23.08.2005 N 5/15 "О едином ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифе на оплату коммунальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг по теплоснабжению ¦ ¦ ¦
¦ ¦(отоплению) и горячему ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению населением ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦16. ¦Постановление Главы города от ¦3918 млн. руб. ¦Управление ¦
¦ ¦02.12.2005 N 1395-п "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении отраслевой целевой ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Капитальный ремонт, ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация и реконструкция ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства на 2006 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------------+-----------+
¦17. ¦Постановление Главы города от ¦12495 млн. руб.¦Управление ¦
¦ ¦02.12.2005 N 1394-п "Об ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦утверждении отраслевой целевой ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Подготовка к зиме ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Челябинска на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------+---------------+------------
В 2006 и последующих годах Челябинской городской Думой и
администрацией города планируется разработать и утвердить
следующие нормативно-правовые документы:
----T-----------------------------T--------------T---------------¬
¦ N ¦ Hазвание документа ¦ Необходимый ¦ Исполнитель ¦
¦п/п¦ ¦ объем ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦1. ¦Решение Челябинской ¦Не требуется ¦Управление ЖКХ,¦
¦ ¦городской Думы "Об ¦ ¦КУИиЗО, ¦
¦ ¦утверждении Программы ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦комплексного развития систем ¦ ¦экономики ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦2. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦КУИиЗО, ¦
¦ ¦"Об исключении из реестра ¦ ¦Правовое ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦управление ¦
¦ ¦помещений жилищного фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, находящихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦частной собственности ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических и юридических ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦3. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦"Об утверждении методики ¦ ¦экономики ¦
¦ ¦(порядка) определения ¦ ¦ ¦
¦ ¦размеров оплаты за услуги по ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлению объектами ЖКХ" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦4. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦"О мерах по осуществлению ¦ ¦социального ¦
¦ ¦перехода к системе ¦ ¦развития, ¦
¦ ¦предоставления мер ¦ ¦Управление ЖКХ ¦
¦ ¦социальной поддержки ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных категорий граждан ¦ ¦ ¦
¦ ¦по оплате жилищно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг с ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонифицированных ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных счетов" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦5. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ЖКХ,¦
¦ ¦"О содействии в создании и ¦ ¦Правовое ¦
¦ ¦деятельности товариществ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦собственников жилья" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦6. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ¦
¦ ¦"Об информационном ¦ ¦информации и ¦
¦ ¦сопровождении реформы ¦ ¦коммуникаций, ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦хозяйства в городе ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦Челябинске" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦7. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ЖКХ ¦
¦ ¦"О городских критериях ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества обслуживания и ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации жилищного фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦города и объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной инженерной ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦8. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ЖКХ,¦
¦ ¦"Об упорядочении организации ¦ ¦Правовое ¦
¦ ¦регистрационного учета ¦ ¦управление ¦
¦ ¦граждан" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦9. ¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Правовое ¦
¦ ¦"О маневренном фонде города ¦ ¦управление, ¦
¦ ¦Челябинска" ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищной ¦
¦ ¦ ¦ ¦политики ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦10.¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ЖКХ,¦
¦ ¦"О материально-техническом ¦ ¦КУИиЗО, ¦
¦ ¦резервном фонде отрасли ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦экономики ¦
¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+---------------+
¦11.¦Постановление Главы города ¦Не требуется ¦Управление ЖКХ ¦
¦ ¦"Об утверждении мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦по повышению квалификации и ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального уровня ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников жилищно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦ ¦
¦ ¦города" ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------+--------------+----------------
Организационные мероприятия
В настоящее время, в связи с реализацией гражданами своего
конституционного права на приватизацию занимаемых жилых помещений
в большинстве многоквартирных домов муниципального жилищного фонда
жилые помещения находятся в собственности физических и юридических
лиц. По сути они уже не находятся в муниципальной собственности, в
связи с чем, подобные дома нельзя назвать муниципальным жилищным
фондом в полном смысле этого слова.
В целях приведения существующих отношений по владению,
пользованию и распоряжению помещениями в многоквартирных домах в
соответствие с действующим законодательством необходимо провести
инвентаризацию муниципального жилищного фонда, организовать учет
муниципального имущества, следить за его состоянием и всеми
изменениями, происходящими с этим имуществом, за правомерным
использованием муниципального имущества и закрепления его за
различными субъектами отношений в жилищно-коммунальной сфере.
Для реализации обозначенных перспектив и разрешения сложившихся
проблемных ситуаций необходимо:
- провести инвентаризацию муниципальной собственности;
- передать все объекты инфраструктуры (в том числе бесхозяйные)
в муниципальную Казну с последующим юридическим оформлением права
собственности города;
- зарегистрировать право муниципальной собственности на
основные фонды жилищно-коммунального комплекса, обеспечив
управление данным имуществом;
- провести инвентаризацию, реструктуризацию задолженности
бюджета, бюджетных организаций и других потребителей (в том числе
населения) перед предприятиями ЖКХ;
- осуществить реструктуризацию кредиторской и дебиторской
задолженностей организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- исключить до конца 2006 года из реестра муниципальной
собственности жилые и нежилые помещения, находящиеся в частной
собственности;
- решить вопрос о надлежащем оформлении прав на земельные
участки собственников жилья в многоквартирных домах;
- обеспечить создание равных условий для деятельности
управляющих организаций независимо от организационно-правовых
форм;
- на конкурсной основе передавать по агентским договорам,
договорам концессии, доверительного управления и иным коммунальные
сети и объекты инженерной инфраструктуры в целях их модернизации и
реконструкции;
- использовать территориально-отраслевой принцип организации
структуры жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечить наличие определенных гарантий на рынке
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
5. ПОДПРОГРАММА
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
ОТ 27.12.2005 N 9/14)
ПАСПОРТ
городской целевой программы "Переселение жителей
города Челябинска из ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2006 - 2010 годы"
-----------------T-------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Заместитель Главы города по вопросам ¦
¦субъекта ¦градостроительства (Администрация города Челябинска) ¦
¦бюджетного ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦
¦(главного ¦ ¦
¦распорядителя ¦ ¦
¦средств ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Челябинская городская Дума (решение от 27.12.2005 ¦
¦органа местного ¦N 9/14) ¦
¦самоуправления, ¦ ¦
¦утвердившего ¦ ¦
¦программу ¦ ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Городская целевая программа "Переселение жителей ¦
¦программы ¦города Челябинска из ветхого и аварийного жилищного ¦
¦ ¦фонда на 2006 - 2010 годы" ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Управление градостроительства ¦
¦заказчик- ¦ ¦
¦координатор ¦ ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель программы: ¦
¦ ¦улучшение городской среды и жизнеобеспечения в ¦
¦ ¦городе. ¦
¦ ¦Задачи программы: ¦
¦ ¦- создание условий развития жилищного сектора и ¦
¦ ¦повышение уровня обеспеченности населения ¦
¦ ¦благоустроенным жильем в соответствии со стандартами ¦
¦ ¦качества; ¦
¦ ¦- формирование законодательной и нормативной базы ¦
¦ ¦для обеспечения сноса ветхого жилого фонда и ¦
¦ ¦предоставления благоустроенных жилых помещений при ¦
¦ ¦переселении граждан муниципального образования ¦
¦ ¦"Город Челябинск"; ¦
¦ ¦- ликвидация до 2010 года включительно ветхого ¦
¦ ¦муниципального жилищного фонда, признанного таковым ¦
¦ ¦на 01.01.2005. ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦обеспечение благоустроенными жилыми помещениями ¦
¦индикаторы и ¦граждан, проживающих в ветхом муниципальном жилом ¦
¦показатели ¦фонде: ¦
¦ ¦на 01.01.2005 в нем проживает 12300 человек ¦
¦ ¦Переселение по годам: ¦
¦ ¦2005 год - 600 человек; 2008 год - 2500 человек; ¦
¦ ¦2006 год - 2000 человек; 2009 год - 2500 человек; ¦
¦ ¦2007 год - 2000 человек; 2010 год - 2700 человек. ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Характеристика ¦а) формирование законодательной и нормативной базы ¦
¦программных ¦для обеспечения сноса ветхого жилого фонда и ¦
¦мероприятий ¦предоставления благоустроенных жилых помещений при ¦
¦ ¦переселении из него граждан муниципального ¦
¦ ¦образования "Город Челябинск"; ¦
¦ ¦переселения граждан; ¦
¦ ¦в) поэтапное переселение граждан и снос жилищного ¦
¦ ¦фонда, непригодного для проживания. ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2006 - 2010 г.г. ¦
¦реализации ¦ ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Общий объем финансирования программы в ценах на ¦
¦источники ¦01.11.2005 3031,6 млн. рублей, в т.ч. ¦
¦финансирования ¦федеральный бюджет - 600 млн. рублей, ¦
¦ ¦областной бюджет - 600 млн. рублей, ¦
¦ ¦бюджет города Челябинска - 607,6 млн. рублей, ¦
¦ ¦внебюджетные источники - 1224 млн. рублей. ¦
¦ ¦в том числе по годам реализации программы: ¦
¦ +--------------T-------T-------T-------T-------T--------+
¦ ¦ Источник ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦Всего в том ¦605,536¦605,215¦606,495¦606,495¦ 607,85¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦федеральный ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦ 120 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦областной ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦ 120 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦бюджет города ¦121,536¦121,215¦121,495¦121,495¦ 121,85¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦внебюджетные ¦244 ¦244 ¦245 ¦245 ¦ 246 ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦Ежегодные объемы финансирования мероприятий ¦
¦ ¦Программы могут уточняться по результатам ¦
¦ ¦рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Ликвидация ветхого жилищного фонда до 2010 года, ¦
¦конечные ¦признанного таковым на 01.01.2005. ¦
¦результаты ¦Обеспечение граждан, проживающих в ветхом жилищном ¦
¦реализации ¦фонде, благоустроенными жилыми помещениями, ¦
¦Программы и ¦отвечающими санитарным и техническим требованиям в ¦
¦показатели ¦том числе: ¦
¦социально- ¦2006 г. переселение из ветхого жилья 2000 человек; ¦
¦экономической ¦2007 г. - 2000 человек; ¦
¦эффективности ¦2008 г. - 2500 человек; ¦
¦ ¦2009 г. - 2500 человек; ¦
¦ ¦2010 г. - 2700 человек. ¦
¦ ¦Строительство 280,0 тыс. кв. м общей площади для ¦
¦ ¦переселения граждан из домов непригодных для ¦
¦ ¦проживания в том числе: ¦
¦ ¦2006 г. построить - 56000 кв. м общей площади; ¦
¦ ¦2007 г. - 56000 кв. м; ¦
¦ ¦2008 г. - 56000 кв. м; ¦
¦ ¦2009 г. - 56000 кв. м; ¦
¦ ¦2010 г. - 56000 кв. м ¦
L----------------+--------------------------------------------------------
I. Обоснование необходимости принятия Программы
Проблема сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и
переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном
фонде, является общегосударственной и подлежит разрешению в рамках
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001
года N 675 и в порядке, определенном подпрограммой "Переселение
граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного
фонда", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.01.2002
N 33 и входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на
2002 - 2010 годы, в соответствии с Постановлением Законодательного
собрания Челябинской области от 25.09.2003 N 997 "О внесении
изменений и дополнений в областную целевую программу "Жилье" на
2002 - 2010 годы" в части дополнения подпрограммой "Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Челябинской
области".
В муниципальном образовании "Город Челябинск" была разработана
программа "Переселение жителей города Челябинска из ветхого и
аварийного жилищного фонда на 2003 - 2005 годы", утвержденная
Постановлением Главы города Челябинска 12.05.2003 N 656-п.
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции
обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище,
в том числе обеспечивают контроль за исполнением жилищного
законодательства, использованием и сохранностью жилищного фонда,
соответствием жилых помещений установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.
Большинство граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, не
в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или
получить на условиях социального найма жилые помещения
удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города
Челябинска, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры,
понижает инвестиционную привлекательность города.
Реализацию мероприятий, направленных на развитие территории,
сдерживают как финансовые проблемы, так и правовые вопросы,
касающиеся резервирования земли для объектов инженерно-
транспортной и социальной инфраструктуры, а также вопросы,
касающиеся предоставления компенсаций собственникам недвижимости в
связи с использованием их участков для муниципальных нужд.
Настоящая Программа предусматривает поэтапное решение проблемы
до 2010 года с учетом возможностей бюджетного финансирования
(различных уровней) и привлечения внебюджетных средств из разных
источников, включая и средства населения.
Жилищный фонд в городе Челябинске по состоянию на начало 2005
года составлял 21,8 млн. кв. метров. По состоянию на 01.01.2005,
объем ветхого жилищного фонда составляет 240,5 тыс. кв. метров или
1,1 процента от общего имеющегося в городе жилищного фонда, в том
числе в муниципальной собственности 357 домов общей площадью
207095 кв. м. Ветхий жилищный фонд представляет собой одно-,
двухэтажные строения постройки пятидесятых и ранее годов, не
отвечающие установленным санитарным и техническим нормам.
Построено это жилье из строительных материалов, не обеспечивающих
надлежащую степень надежности и тепло-, энергосбережения для жилых
зданий. В таких домах на начало 2005 года проживало 6039 семей или
16068 человек, в том числе в муниципальном жилищном фонде 4689
семей или 12293 человека.
СВЕДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЖИВАЮЩЕГО В НЕМ НАСЕЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2005
----------------T----------T------T------------T-------------T----------T-----------------T----------T------------------T------------¬
¦ Наименование ¦ Единица ¦Всего ¦Калининский ¦Курчатовский ¦Ленинский ¦Металлургический ¦Советский ¦Тракторозаводский ¦Центральный ¦
¦ показателя ¦измерения ¦ по ¦ район ¦ район ¦ район ¦ район ¦ район ¦ район ¦ район ¦
¦ ¦ ¦городу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦Ветхий ¦тыс. кв. м¦240476¦ 6546¦ 14808¦ 54685¦ 93717¦ 11551¦ 43463¦ 15706¦
¦жилищный фонд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦федеральная ¦ кв. м ¦ 5551¦ 579¦ ¦ 899¦ ¦ 3271¦ ¦ 802¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦областная ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦муниципальная ¦ кв. м ¦207095¦ 2964¦ 13861¦ 45237¦ 93476¦ 3941¦ 36349¦ 11267¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦в личной ¦ кв. м ¦ 27830¦ 3004¦ 947¦ 8549¦ 241¦ 4339¦ 7114¦ 3636¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦Количество ¦ чел. ¦ 16068¦ 440¦ 1338¦ 3842¦ 5172¦ 1772¦ 2072¦ 1432¦
¦жильцов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветхом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонде, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе в ¦ ¦ 12293¦ 107¦ 1222¦ 3229¦ 5160¦ 320¦ 1316¦ 939¦
¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилом фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+------------+
¦Количество ¦ семей ¦ 6039¦ 156¦ 450¦ 1479¦ 2139¦ 632¦ 626¦ 557¦
¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветхом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+----------+------+------------+-------------+----------+-----------------+----------+------------------+-------------
II. Основные цели и задачи Программы
Программа разработана с целью решить основные поставленные
задачи:
- обеспечить жильем, отвечающим установленным санитарным и
техническим требованиям, граждан, проживающих в жилых домах,
признанных непригодными для постоянного проживания, в городе
Челябинске;
- ликвидировать существующий в городе ветхий и аварийный
жилищный фонд;
- установить сроки расселения граждан из ветхих и аварийных
домов муниципального жилищного фонда;
- сформировать законодательную и нормативную базу для
обеспечения сноса ветхого жилого фонда и предоставления
благоустроенных жилых помещений при переселении граждан
муниципального образования "Город Челябинск".
III. Финансовое обеспечение Программы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда и сноса ветхого и аварийного
жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней и
внебюджетных источников.
Реализация программы по объектам, финансирование строительства
которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и
средств бюджета Челябинской области, обеспечивается в порядке
межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации). Использование федерального и областного
бюджетов предусматривается в качестве софинансирования с учетом
равных долей участия (по 20 % от общего объема). Объемы
ассигнований программы подлежат ежегодному уточнению.
Взаимоотношения бюджета Челябинской области и бюджета
муниципального образования по финансированию настоящей программы
также формируются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Расчет затрат для переселения жителей города из ветхого и
аварийного жилищного фонда выполнен на основании:
- представленных администрациями районов данных о количестве
жителей (семей), проживающих в ветхих домах;
- действующих на данный момент социальных норм площади
предоставления жилья;
- средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
состоянию на IV квартал 2005 года, подлежащей применению для
расчета размеров безвозмездных субсидий и ссуд на приобретение
жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные
субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального
бюджета. Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 12.09.2005 N 92 на IV квартал 2005 года цена 1 кв. м
по Челябинской области установлена в размере 10800 рублей.
Для расселения жилых домов, находящихся в муниципальной
собственности потребуется около 280 тыс. кв. м общей площади.
Объем финансирования программы за период ее реализации
составляет 3031,6 млн. рублей в ценах 2005 года.
млн. руб.
-------------------T------T--------------------------------------¬
¦ Источник ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦ +--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Всего в том числе ¦3031,6¦605,536¦605,215¦606,495¦606,495¦607,85¦
¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Федеральный бюджет¦ 600 ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Областной бюджет ¦ 600 ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Бюджет города ¦ 607,6¦121,536¦121,215¦121,495¦121,495¦121,85¦
¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Внебюджетные ¦1224 ¦244 ¦244 ¦245 ¦245 ¦246 ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------
Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах,
обеспеченных финансированием.
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
- ликвидировать ветхий муниципальный жилищный фонд, признанный
таковым на 01.01.2005;
- обеспечить граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде,
благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарным и
техническим требованиям;
- использовать освободившиеся после сноса аварийного и ветхого
жилья земельные участки для нового строительства.
Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с
годовым планированием объемов сноса ветхого и аварийного жилищного
фонда и расселения граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу.
Планируется переселить в 2005 - 2006 г.г. 2600 человек и снести
86 домов муниципального жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания;
в 2007 году переселить 2000 человек и снести 60 домов;
в 2008 году переселить 2500 человек и снести 70 домов;
в 2009 году переселить 2500 человек и снести 70 домов;
в 2010 году переселить 2700 человек и снести 71 дом.
Приложение 1
к Городской целевой программе
"Переселение жителей города Челябинска
из ветхого и аварийного жилищного фонда
на 2006 - 2010 годы"
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПО СНОСУ ВЕТХОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ И РАССЕЛЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НА 2006 ГОД
----T----------------------T------------T----------T-----------T--------------¬
¦ N ¦ Адрес дома ¦ Общая ¦Проживает ¦Требуется ¦ Затраты на ¦
¦п/п¦ ¦ площадь ¦ человек ¦ для ¦строительство ¦
¦ ¦ ¦ дома кв. м ¦ ¦расселения ¦ жилья для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей ¦ расселения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ дома ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦ тыс. руб. ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦1 ¦ул. Калинина, 6-а ¦ 561¦ 39¦ 840¦ 9072¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦2 ¦ул. Можайская, 32 ¦ 69¦ 11¦ 100¦ 1080¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦3 ¦ул. Неглинная, 19 ¦ ¦ 6¦ 120¦ 1296¦
¦ ¦(дорасселение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦4 ¦ул. Северо-Крымская, ¦ ¦ 1¦ 45¦ 486¦
¦ ¦10 (дорасселение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦5 ¦Свердловский ¦ 511¦ 34¦ 760¦ 8208¦
¦ ¦тракт, 4-а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦6 ¦ул. Полярная, 9 ¦ 58¦ 7¦ 120¦ 1296¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦7 ¦ул. Краснознаменная, 1¦ 924¦ 75¦ 1420¦ 15336¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦8 ¦Титанстрой, 5 ¦ 584¦ 50¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦9 ¦ТитанстроЙ, 7 ¦ 579¦ 57¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦10 ¦ул. Гюго, 6 ¦ 413¦ 49¦ 650¦ 7020¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦11 ¦ул. Гюго, 9 ¦ 414¦ 46¦ 650¦ 7020¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦12 ¦ул. Гюго, 10 ¦ 588¦ 61¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦13 ¦ул. Гюго, 11 ¦ 614¦ 52¦ 920¦ 9936¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦14 ¦ул. Гюго, 13 ¦ 587¦ 50¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦15 ¦ул. Гюго, 14 ¦ 587¦ 50¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦16 ¦ул. Гюго, 15 ¦ 588¦ 62¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦17 ¦ул. Гюго, 16 ¦ 594¦ 60¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦18 ¦ул. Литовская, 11-а ¦ 593¦ 72¦ 1000¦ 10800¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦19 ¦ул. Ереванская, 41 ¦ 460¦ 30¦ 690¦ 7452¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦20 ¦ул. Ереванская, 43 ¦ 473¦ 34¦ 710¦ 7668¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦21 ¦ул. Ереванская, 55 ¦ 558¦ 50¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦22 ¦ул. Дербентская, 21 ¦ 108¦ 7¦ 160¦ 1728¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦23 ¦ул. Дербентская, 33 ¦ 106¦ 12¦ 160¦ 1728¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦24 ¦ул. Люблинская, 31 ¦ 101¦ 7¦ 150¦ 1620¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦25 ¦ул. 2-я Сочинская, 2 ¦ 80¦ 7¦ 120¦ 1296¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦26 ¦ул. Новороссийская, 69¦ 1134¦ 49¦ 1200¦ 12960¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦27 ¦ул. Новороссийская, ¦ 545¦ 55¦ 1000¦ 10800¦
¦ ¦116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦28 ¦ул. Новороссийская, ¦ 543¦ 65¦ 1000¦ 10800¦
¦ ¦118 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦29 ¦ул. Ш. Металлургов, 6 ¦ 477¦ 30¦ 720¦ 7776¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦30 ¦ул. Ш. Металлургов, 8 ¦ 438¦ 35¦ 660¦ 7128¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦31 ¦ул. Ш. Металлургов, 10¦ 472¦ 42¦ 750¦ 8100¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦32 ¦ул. Ш. Металлургов, 12¦ 474¦ 47¦ 720¦ 7776¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦33 ¦ул. Ш. Металлургов, 14¦ 465¦ 39¦ 710¦ 7668¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦34 ¦ул. Ш. Металлургов, 16¦ 722¦ 49¦ 1080¦ 11664¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦35 ¦ул. Ш. Металлургов, 18¦ 497¦ 40¦ 750¦ 8100¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦36 ¦ул. Ш. Металлургов, 24¦ 500¦ 42¦ 750¦ 8100¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦37 ¦ул. Ш. Металлургов, 26¦ 508¦ 30¦ 760¦ 8208¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦38 ¦ул. Ш. Металлургов, 28¦ 514¦ 49¦ 770¦ 8316¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦39 ¦ул. Сталеваров, 82 ¦ 532¦ 35¦ 800¦ 8640¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦40 ¦ул. Сталеваров, 82-а ¦ 760¦ 70¦ 1180¦ 12744¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦41 ¦ул. Сталеваров, 82-б ¦ 757¦ 41¦ 540¦ 5832¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦42 ¦ул. Сталеваров, 84 ¦ 624¦ 51¦ 930¦ 10044¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦43 ¦ул. Сталеваров, 84-а ¦ 748¦ 63¦ 1120¦ 12096¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦44 ¦ул. Сталеваров, 84-б ¦ 841¦ 50¦ 1260¦ 13608¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦45 ¦ул. Сталеваров, 86-а ¦ 756¦ 78¦ 1300¦ 14040¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦46 ¦ул. Сталеваров, 86 ¦ 1456¦ 91¦ 2100¦ 22680¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦47 ¦ул. Сталеваров, 88 ¦ 1249¦ 56¦ 1800¦ 19440¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦48 ¦пос. Каштак, корпус 1 ¦ 618¦ 52¦ 920¦ 9936¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦49 ¦пос. Каштак, корпус 8 ¦ 449¦ 21¦ 670¦ 7236¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦50 ¦пос. Каштак, 35 ¦ 616¦ 37¦ 920¦ 9936¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦51 ¦ул. Дегтярева, 24 ¦ 390¦ 29¦ 590¦ 6372¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦52 ¦ул. Дегтярева, 24-а ¦ 365¦ 26¦ 550¦ 5940¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦53 ¦ул. Дегтярева, 26 ¦ 403¦ 28¦ 600¦ 6480¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦54 ¦ул. Дегтярева, 28 ¦ 407¦ 18¦ 610¦ 6588¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦55 ¦ул. Дегтярева, 30 ¦ 450¦ 42¦ 670¦ 7236¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦56 ¦пос. Аэропорт, 1 ¦ 497¦ 24¦ 730¦ 7884¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦57 ¦пос. Аэропорт, 2 ¦ 490¦ 19¦ 730¦ 7884¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦58 ¦пос. Аэропорт, 3 ¦ 633¦ 23¦ 940¦ 10152¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦59 ¦ул. Омская, 2 ¦ 326¦ 33¦ 490¦ 5292¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦60 ¦ул. Омская, 4 ¦ 372¦ 32¦ 560¦ 6048¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦61 ¦ул. Тарасова, 5 ¦ 118¦ 9¦ 140¦ 1512¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦62 ¦ул. Тарасова, 42 ¦ 410¦ 54¦ 620¦ 6696¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦63 ¦2-й Корабельный пер., ¦ 64¦ 5¦ 100¦ 1080¦
¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦64 ¦ул. Культуры, 63 ¦ 665¦ 15¦ 330¦ 3564¦
¦ ¦(дорасселение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦65 ¦ул. Культуры, 65 ¦ 656¦ 52¦ 900¦ 9720¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦66 ¦ул. Культуры, 81 ¦ 2767¦ 19¦ 600¦ 6480¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦67 ¦ул. Культуры, 83 ¦ 717¦ 22¦ 500¦ 5400¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦68 ¦ул. Культуры, 85 ¦ 721¦ 21¦ 500¦ 5400¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦69 ¦ул. Культуры, 87 ¦ 720¦ 20¦ 500¦ 5400¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦70 ¦ул. Культуры, 93 ¦ 222¦ 25¦ 340¦ 3672¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦71 ¦ул. Культуры, 97 ¦ 223¦ 37¦ 340¦ 3672¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦72 ¦ул. Культуры, 99 ¦ 224¦ 31¦ 340¦ 3672¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦73 ¦ул. Лермонтова, 14 ¦ 494¦ 68¦ 740¦ 7992¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦74 ¦ул. Больничная, 12 ¦ 235¦ 27¦ 360¦ 3888¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦75 ¦ул. Воровского, 26 ¦ 278¦ 42¦ 450¦ 4860¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦76 ¦ул. Воровского, 30-а ¦ 281¦ 44¦ 450¦ 4860¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦77 ¦ул. Красноармейская, ¦ 31¦ 15¦ 200¦ 2160¦
¦ ¦88 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦78 ¦ул. Кр. Казаков, 20 ¦ 217¦ 14¦ 320¦ 3456¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦79 ¦ул. Пушкина, 5 ¦ 31¦ 2¦ 45¦ 486¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦80 ¦ул. Советская, 18 ¦ 91¦ 9¦ 180¦ 1944¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦81 ¦ул. Потемкина, 53 ¦ 86¦ 6¦ 110¦ 1188¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦82 ¦ул. Потемкина, 55 ¦ 88¦ 6¦ 110¦ 1188¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦83 ¦ул. Потемкина, 57 ¦ 85¦ 4¦ 90¦ 972¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦84 ¦ул. Потемкина, 59 ¦ 105¦ 9¦ 150¦ 1620¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦85 ¦ул. Потемкина, 51 ¦ 108¦ 5¦ 110¦ 1188¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦86 ¦ул. Татьяничевой, 2 ¦ 463¦ 31¦ 700¦ 7560¦
+---+----------------------+------------+----------+-----------+--------------+
¦ ¦Итого за 2006 год ¦ 41378¦ 3012¦ 55920¦ 603936¦
L---+----------------------+------------+----------+-----------+---------------
Приложение 2
к Городской целевой программе
"Переселение жителей города Челябинска
из ветхого и аварийного жилищного фонда
на 2006 - 2010 годы"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ИЗ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
тыс. рублей
-----T--------------T-----------T---------------------------------------------------------T--------------T--------------T----------------T---------------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования ¦ Статья ¦Распорядитель ¦ Целевое ¦ Примечание ¦
¦п/п ¦ ¦проведения ¦ ¦экономической ¦ бюджетных ¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятий+--------T------------T----------T----------T-------------+классификации ¦ средств ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦ Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ города ¦ средства ¦ ¦ ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска¦ ¦ ¦ ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору) ¦ ¦
+----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+---------------+
¦ ¦ 1. Формирование законодательной и нормативной базы для предоставления ¦
¦ ¦ жилья гражданам, проживающим в ветхом и аварийном фонде ¦
+----+--------------T-----------T--------T------------T----------T----------T-------------T--------------T--------------T----------------T---------------+
¦1. ¦Уточнение ¦ 2006 г. ¦ 86 ¦ - ¦ - ¦ 86 ¦ - ¦ 310 ¦ 030 ¦ 05013500000410 ¦Техническая ¦
¦ ¦данных о ¦ 2007 г. ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаризация ¦
¦ ¦физическом ¦ 2008 г. ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов ¦
¦ ¦износе жилых ¦ 2009 г. ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов, ¦ 2010 г. ¦ 74 ¦ ¦ ¦ 74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сносу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+---------------+
¦2. ¦Оценка ¦ 2006 г. ¦ 1450 ¦ - ¦ - ¦ 1450 ¦ - ¦ 310 ¦ 030 ¦ 05013500000410 ¦Подготовка ¦
¦ ¦состояния ¦ 2007 г. ¦ 1155 ¦ ¦ ¦ 1155 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключений о ¦
¦ ¦жилищного ¦ 2008 г. ¦ 1435 ¦ ¦ ¦ 1435 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии ¦
¦ ¦фонда с целью ¦ 2009 г. ¦ 1435 ¦ ¦ ¦ 1435 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов ¦
¦ ¦признания его ¦ 2010 г. ¦ 1774,5¦ ¦ ¦ 1774,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+---------------+
¦3. ¦Внесение ¦1 квартал ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 310 ¦ 030 ¦ 05013500000410 ¦Подготовка ¦
¦ ¦предложений ¦ ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов и ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их ¦
¦ ¦определению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласование ¦
¦ ¦площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+---------------+
¦4. ¦Подготовка ¦ январь ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 310 ¦ 030 ¦ 05013500000410 ¦Составление ¦
¦ ¦списка ¦ ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списка ¦
¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в ¦
¦ ¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расселяемых ¦
¦ ¦домах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах, ¦
¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнение ¦
¦ ¦расселению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади, ¦
¦ ¦сносу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимаемых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦
+----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+---------------+
¦5. ¦Составление ¦ ежегодно ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 310 ¦ 030 ¦ 05013500000410 ¦ ¦
¦ ¦графика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очередности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сноса ветхого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из него ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+---------------+
¦ ¦ 2. Строительство жилых домов, необходимых для сноса ветхого жилищного фонда ¦
+----+--------------T-----------T--------T------------T----------T----------T-------------T--------------T--------------T----------------T---------------+
¦6. ¦Строительство ¦ 2006 г. ¦604000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 244000 ¦ 310 ¦ 030 ¦ 05013500000410 ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ 2007 г. ¦604000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 244000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ 2008 г. ¦605000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 245000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения ¦ 2009 г. ¦605000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 245000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из ветхого ¦ 2010 г. ¦606000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 120000 ¦ 246000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------+-----------+--------+------------+----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------------
Заместитель
Главы города Челябинска
по вопросам градостроительства
Ж.З.МЕЗЕНЦЕВ
Приложение N 2
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 января 2006 г. N 17-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
---------------T-------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Муниципальная программа по реализации ¦
¦программы ¦Национального проекта "Образование" в городе ¦
¦ ¦Челябинске на 2006 - 2010 годы ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основание и ¦Распоряжение Главы города от 12.01.2006 N 8-д "О ¦
¦дата принятия ¦создании Совета по реализации Национальных ¦
¦решения о ¦проектов" ¦
¦разработке ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Глава города Челябинска ¦
¦заказчик ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Разработчики ¦Управление по делам образования, Управление по ¦
¦программы ¦физической культуре, спорту а туризму, Управление¦
¦ ¦по делам молодежи, Управление культуры ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: реализация на территории города Челябинска ¦
¦программы ¦основных мероприятий модернизации образования и ¦
¦ ¦создание условий для повышения качества и ¦
¦ ¦доступности общего и дошкольного образования. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) создание условий для организации опытно- ¦
¦ ¦экспериментальной деятельности в муниципальной ¦
¦ ¦образовательной системе города Челябинска; ¦
¦ ¦повышение охвата детей современными ¦
¦ ¦образовательными технологиями во всех типах и ¦
¦ ¦видах образовательных учреждений города ¦
¦ ¦Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих ¦
¦ ¦инновационные программы; ¦
¦ ¦2) создание условий для освоения педагогическими ¦
¦ ¦и административными работниками информационных и ¦
¦ ¦коммуникационных технологий, использование их в ¦
¦ ¦организации и реализации образовательных ¦
¦ ¦процессов в соответствии с государственной ¦
¦ ¦образовательной политикой; ¦
¦ ¦3) осуществление поддержки талантливой молодежи; ¦
¦ ¦4) осуществление поддержки лучших педагогов ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска; ¦
¦ ¦5) создание условий для получения равных ¦
¦ ¦стартовых возможностей детям дошкольного возраста¦
¦ ¦при поступлении в школу, увеличение охвата детей ¦
¦ ¦дошкольным образованием; ¦
¦ ¦6) совершенствование экономических механизмов в ¦
¦ ¦сфере образования города ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основные ¦1. Количество обучающихся в профильных классах ¦
¦индикативные ¦общеобразовательных учреждений в % от общего ¦
¦показатели ¦количества обучающихся 10 - 11 классов (2006 г. -¦
¦программы ¦38 %, 2007 г. - 42 %). ¦
¦ ¦2. Число выпускников 9-х классов школ города, ¦
¦ ¦освоивших информационно-коммуникационные ¦
¦ ¦технологии в % (2006 г. - 44 %, 2007 г. - 60 %). ¦
¦ ¦3. Количество обучающихся, занимающихся в ¦
¦ ¦учреждениях дополнительного образования, в % от ¦
¦ ¦их общего числа (2006 г. - 36,7 %, 2007 г. - ¦
¦ ¦37,7 %). ¦
¦ ¦4. Количество обучающихся, охваченных ¦
¦ ¦дополнительным образованием в общеобразовательных¦
¦ ¦учреждениях, в % от их общего числа (2006 г. - ¦
¦ ¦66,7 %, 2007 г. - 67,3 %). ¦
¦ ¦5. Количество педагогов, принимающих участие в ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности на базе ¦
¦ ¦муниципальных образовательных учреждений ¦
¦ ¦(увеличение на 20 % к 2008 году по сравнению с ¦
¦ ¦2006 годом); ¦
¦ ¦6. Количество педагогических и административных ¦
¦ ¦работников общеобразовательных учреждений и ¦
¦ ¦учреждений дополнительного образования, ¦
¦ ¦повысивших свою квалификацию в области ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий в % от ¦
¦ ¦их общего числа (в 2006 г. - 40 %, в 2008 г. - ¦
¦ ¦100 %); ¦
¦ ¦7. Количество средних общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, подключенных к сети Интернет (в ¦
¦ ¦2006 г. - 40 %, в 2007 г. - 100 %); ¦
¦ ¦8. Количество педагогических работников ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и ¦
¦ ¦первую квалификационные категории (в 2006 г. - ¦
¦ ¦85 %, в 2007 г. - 87 %). ¦
¦ ¦9. Охват детей дошкольным образованием (в ¦
¦ ¦2006 г. - 79 %, в 2010 г. - 81 %) ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации программы январь 2006 г.- ¦
¦реализации ¦декабрь 2007 г. ¦
¦программы ¦1 этап: 2006 - 2007 г.г. - 1) реализация ¦
¦ ¦подпрограмм поддержки одаренных детей и ¦
¦ ¦талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - ¦
¦ ¦2007 г.г. и поддержки лучших педагогов ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска в ¦
¦ ¦2006 - 2007 г.; 2) развертывание сети ¦
¦ ¦образовательных учреждений, реализующих ¦
¦ ¦инновационные программы; 3) организация ¦
¦ ¦деятельности межшкольных методических центров ¦
¦ ¦повышения квалификации педагогов; 4) реализация ¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы развития дошкольного ¦
¦ ¦образования в городе Челябинске, запланированных ¦
¦ ¦на 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦2 этап: 2008 г. - 1) завершение реализации ¦
¦ ¦подпрограмм организации опытно-экспериментальной ¦
¦ ¦деятельности в муниципальной образовательной ¦
¦ ¦системе города Челябинска на период с 2006 по ¦
¦ ¦2008 годы и обеспечения повышения квалификации ¦
¦ ¦педагогических работников по использованию ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных технологий в ¦
¦ ¦образовательном процессе на базе межшкольных ¦
¦ ¦методических центров; 2) реализация мероприятий ¦
¦ ¦подпрограммы развития дошкольного образования в ¦
¦ ¦городе Челябинске, запланированных на 2008 г. ¦
¦ ¦3 этап: 2009 - 2010 г.г. - 1) реализация ¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы развития дошкольного ¦
¦ ¦образования в городе Челябинске на период с 2006 ¦
¦ ¦по 2010 годы, запланированных на 2009 - 2010 г.г.¦
¦ ¦2) обеспечение получения образовательными ¦
¦ ¦учреждениями, на базе которых работают ¦
¦ ¦межшкольные методические центры, лицензий на ¦
¦ ¦право подготовки и переподготовки педагогических ¦
¦ ¦кадров по освоению информационно-коммуникационных¦
¦ ¦технологий ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Перечень ¦1. Подпрограмма организации опытно- ¦
¦подпрограмм ¦экспериментальной деятельности в муниципальной ¦
¦ ¦образовательной системе города Челябинска на ¦
¦ ¦период с 2006 по 2008 годы. ¦
¦ ¦2. Подпрограмма обеспечения повышения ¦
¦ ¦квалификации педагогических работников по ¦
¦ ¦использованию информационных и коммуникационных ¦
¦ ¦технологий в образовательном процессе на базе ¦
¦ ¦межшкольных методических центров. ¦
¦ ¦3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования¦
¦ ¦в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 ¦
¦ ¦годы". ¦
¦ ¦4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и ¦
¦ ¦талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - ¦
¦ ¦2007 г.г. ¦
¦ ¦5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска в ¦
¦ ¦2006 - 2007 г.г. ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основные ¦Управление по делам образования, Управление по ¦
¦исполнители ¦физической культуре, спорту и туризму, Управление¦
¦программы ¦по делам молодежи, Управление культуры ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Бюджет города - 795998,43 ¦
¦(тыс. руб.) и ¦Бюджет области - 155950 ¦
¦источники ¦Федеральный бюджет - 41000 ¦
¦финансирования¦Внебюджетные источники - 13284 ¦
¦программы ¦ИТОГО: 1006232,4 тыс. руб. ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦В результате реализации программы будут созданы ¦
¦конечные ¦условия для обеспечения на территории города ¦
¦результаты ¦Челябинска выполнения основных мероприятий ¦
¦программы и ¦модернизации образования и создание условий для ¦
¦показатели ¦повышения качества и доступности общего и ¦
¦социально ¦дошкольного образования. Это позволит обеспечить:¦
¦экономической ¦1) повышение уровня развития основных ключевых ¦
¦эффективности ¦компетентностей школьников; выравнивание ¦
¦ ¦возможностей воспитанников дошкольных учреждений ¦
¦ ¦и обучающихся для получения образования ¦
¦ ¦соответствующего уровня; ¦
¦ ¦2)освоение обучающимися новых информационных и ¦
¦ ¦коммуникационных технологий; расширение ¦
¦ ¦возможностей получения образования в форме ¦
¦ ¦дистанционного обучения; ¦
¦ ¦3) улучшение социальной ориентации учащихся и ¦
¦ ¦достижение равенства в получении образования: ¦
¦ ¦- профилирование школьного образования ¦
¦ ¦(увеличение количества учащихся, занимающихся по ¦
¦ ¦профилированным программам до 42 %); ¦
¦ ¦- увеличение количества учащихся с предпрофильной¦
¦ ¦подготовкой до 50 %; ¦
¦ ¦- расширение возможности получения качественного ¦
¦ ¦образования детьми с ограниченными возможностями;¦
¦ ¦- расширение возможности получения ¦
¦ ¦дополнительного образования в соответствии с ¦
¦ ¦запросами населения (увеличение количества ¦
¦ ¦учащихся, обучающихся по программам ¦
¦ ¦дополнительного образования до 67,3 %); ¦
¦ ¦3) повышение профессиональной компетентности ¦
¦ ¦педагогических и руководящих кадров системы ¦
¦ ¦образования города Челябинска; повышение статуса ¦
¦ ¦педагогических профессий; ¦
¦ ¦4) увеличение охвата дошкольным образованием ¦
¦ ¦детей дошкольного возраста до 81 %; ¦
¦ ¦5) повышение эффективности расходования средств в¦
¦ ¦сфере образования города Челябинска. ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Система ¦1) Представление ежеквартальных отчетов Главе ¦
¦контроля за ¦города по выполнению основных мероприятий ¦
¦исполнением ¦программы и достижению индикативных показателей ¦
¦программы ¦эффективности ее исполнения. ¦
¦ ¦2) Внесение вопросов по обсуждению результатов ¦
¦ ¦реализации программы (в соответствии с ее ¦
¦ ¦этапами) на коллегию Управления по делам ¦
¦ ¦образования. ¦
¦ ¦3) Представление ежегодных результатов реализации¦
¦ ¦программы Совету руководителей образовательных ¦
¦ ¦учреждений города Челябинска и Совету родителей ¦
¦ ¦обучающихся и воспитанников образовательных ¦
¦ ¦учреждений города Челябинска. ¦
L--------------+--------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Данная муниципальная программа разработана в целях реализации
основных направлений национальных проектов в сфере образования,
обозначенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на
встрече с членами Правительства, руководством Федерального
Собрания и членами президиума Государственного совета 5 сентября
2005 года, на территории города Челябинска в рамках полномочий
органов местного самоуправления.
Основной целью национальных проектов в сфере образования
является создание механизмов, способных кардинально поднять его
качество. Приоритетами в достижении поставленной цели Президент
выделил следующие направления деятельности:
- создание основ для прорывного инновационного развития страны,
для укрепления ее конкурентоспособности посредством принятия
особых мер государственной поддержки вузов и школ, активно
внедряющих инновационные образовательные программы;
- активное внедрение новых образовательных технологий,
включающих дистанционные программы обучения, обеспечение
подключения школ к Интернету;
- создание условий для поддержки инициативной, способной,
талантливой молодежи;
- поддержка лучших учителей и выделение для них ежегодных
дополнительных поощрений (в виде денежных грантов).
Работа по реализации национальных проектов в сфере образования
разворачивается при инициативе и поддержке властей на региональном
и муниципальном уровнях. Правительство Челябинской области,
Губернатор Челябинской области П.И. Сумин в дополнение к
федеральным приоритетам в сфере образования относят также развитие
и всемерную поддержку системы дошкольного образования на
региональном уровне.
Направления деятельности, обозначенные в национальных проектах,
являются приоритетными в сфере образования и для депутатов
Челябинской городской Думы и Администрации города Челябинска.
Так, сеть инновационных учреждений в городе создавалась с 1994
года. В 2003 году были усовершенствованы подходы по формированию
сети таких учреждений. Благодаря решениям, ранее принятым
депутатами Челябинской городской Думы, экспериментальная работа
образовательных учреждений города финансировалась из городского
бюджета.
В 2005/2006 учебном году инновационные программы реализуют 46
образовательных учреждений города Челябинска. С целью поддержки
данных учреждений разработана отраслевая целевая программа
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной
образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008
год.
Правительством Челябинской области принято Постановление "О
принятии областной целевой программы "Развитие дошкольного
образования в Челябинской области на 2006 - 2010 г.г." от
22.12.2005 N 1991.
Во исполнение данной программы разработана и принята к
реализации программа развития дошкольного образования города
Челябинска на 2006 - 2010 годы, в рамках которой Администрация
города взяла на себя обязательства выделить средства на
строительство новых дошкольных учреждений и пристроев к
существующим зданиям; на укрепление материально-технической базы
детских садов; на благоустройство территорий дошкольных учреждений
и строительство спортивных площадок; на обеспечение работы детских
садов, принимаемых муниципалитетом из различных ведомств, а также
на доплату работникам дошкольных учреждений 1 и 2 категорий.
В Челябинске сформирована и развивается система
интеллектуального и творческого развития учащихся образовательных
учреждений, представленная разнообразными формами и методами ее
организации. В соответствии с Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 г. и Концепцией профильного обучения
на старшей ступени общего образования образовательные учреждения
обеспечивают высокое качество образованности выпускников и
формируют интеллектуальную элиту не только города и Челябинской
области, но и России. По итогам Всероссийских предметных олимпиад
от 20 до 25 призовых мест занимают учащиеся школ города
Челябинска. По данному показателю Челябинск занимает 3 место по
Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Учащиеся
лицея N 31 завоевали 8 медалей на Международных олимпиадах по
физике, математике и химии.
С целью поддержки одаренных детей установлены стипендии
Администрации города Челябинска (Постановление Главы города от
27.07.2004 N 1330-п "О порядке назначения и выплаты стипендий
Администрации города Челябинска одаренным детям"). Ежегодно 100
одаренных детей - воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений города - получают стипендию в размере 500 рублей в
месяц (600 тыс. руб. в год). Аналогичные проекты разработаны и
действуют в городе по отраслям культуры (150 тыс. в год),
молодежной политики (430 тыс. в год), физической культуры, спорта
и туризма (12026 тыс. в год).
Большое внимание в городе уделяется поддержке педагогов
образовательных учреждений. Традиционными в образовательной
системе стали конкурсы педагогического мастерства "Учитель года",
"Воспитатель года", "Сердце отдаю детям" (конкурс для педагогов
дополнительного образования), "Логопед дошкольного учреждения",
"Педагог-психолог года" и др., по итогам которых педагоги разных
специальностей получают материальное поощрение. С данной целью в
Управлении по делам образования, районных управлениях образования
предусмотрено создание Фонда инноваций в размере 8875 тыс. руб. в
год, средства которого направляются, в том числе, на проведение
конкурсов профессионального мастерства и на подготовку и
переподготовку кадров.
Особое место в городской образовательной системе уделяется
вопросам информатизации образовательных процессов. Благодаря
реализации программы информатизации системы образования города
Челябинска, парк компьютерной техники в муниципальной
образовательной системе составляет 2341 единицу, 98 % школ города
имеют 1 компьютерный класс, 30 % образовательных учреждений - по 2
и более компьютерных класса. Уровень обеспечения образовательных
учреждений компьютерной техникой в школах города выше, чем в
среднем по России. Вместе с тем общая недельная загруженность
компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на 1 класс),
что достигается в основном проведением в них учебных занятий по
информатике (63 % учебного времени). При преподавании других
предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются
недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой
квалификации педагогических работников по использованию
информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной
работе учащихся.
В 2005 году в системе образования города по инициативе
Правительства Челябинской области и Международного банка
реконструкции и развития развернут проект "Информатизация системы
образования". Данный проект призван обеспечить подготовку
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
города по вопросам использования информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе.
С целью реализации проекта в системе образования города
разработана отраслевая целевая программа "Обеспечение повышения
квалификации педагогических работников по использованию
информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе на базе межшкольных методических центров".
На основании изложенного, при разработке муниципальной
программы реализации национального проекта "Образование" в городе
Челябинске на 2006 - 2010 годы учитывались все аспекты
деятельности Администрации города Челябинска и ее структурных
подразделений. В план включены мероприятия, определенные
отдельными программами и направленные на решение приоритетных
задач в сфере образования города.
Муниципальная программа реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске содержит 5 подпрограмм:
1) подпрограмма организации опытно-экспериментальной
деятельности в муниципальной образовательной системе города
Челябинска на период с 2006 по 2008 год;
2) подпрограмма обеспечения повышения квалификации
педагогических работников по использованию информационных и
коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе
межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 г.г.;
3) подпрограмма "Развитие дошкольного образования города
Челябинска на период с 2006 по 2010 годы";
4) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи города Челябинска в 2006 - 2007 г.г.;
5) подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных
учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 г.г.
2. Основные цели и задачи
Основой целью программы является реализация на территории
города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и
создание условий для повышения качества и доступности общего и
дошкольного образования.
Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых
задач:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной
деятельности в муниципальной образовательной системе города
Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными
технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений
города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные
программы;
2) создание условий для освоения педагогическими и
административными работниками информационных и коммуникационных
технологий, использование их в организации и реализации
образовательных процессов в соответствии с государственной
образовательной политикой;
3) осуществление поддержки талантливой молодежи;
4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных
учреждений города Челябинска;
5) создание условий для получения равных стартовых возможностей
детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение
охвата детей общественным дошкольным образованием;
6) совершенствование экономических механизмов в сфере
образования города Челябинска.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации программы январь 2006 г. - декабрь 2007 г.
1 этап: 2006 - 2007 г.г. - 1) реализация подпрограмм поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 -
2007 г.г., и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений
города Челябинска в 2006 - 2007 г.; 2) развертывание сети
образовательных учреждений, реализующих инновационные программы;
3) организация деятельности межшкольных методических центров
повышения квалификации педагогов; 4) реализация мероприятий
подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске,
запланированных на 2006 - 2007 г.г.
2 этап: 2008 г. - 1) завершение реализации подпрограмм
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной
образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008
годы и обеспечения повышения квалификации педагогических
работников по использованию информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе на базе межшкольных
методических центров; 2) реализация мероприятий подпрограммы
развития дошкольного образования в городе Челябинске,
запланированных на 2008 г.
3 этап: 2009 - 2010 г.г. - 1) реализация мероприятий
подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009 - 2010 г.г.
2) обеспечение получения образовательными учреждениями, на базе
которых работают межшкольные методические центры, лицензий на
право подготовки и переподготовки педагогических кадров по
освоению информационно-коммуникационных технологий.
4. Ресурсное обеспечение Программы
-------------------T--------------T-------------------------------------------------T----------¬
¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансирование по годам тыс. руб. ¦ Всего, ¦
¦ подпрограмм ¦финансирования+-----------------------------T---------T---------+тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦
+------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦1. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ 56912,7 ¦ 56912,7 ¦ 56873,1 ¦ - ¦ - ¦ 170698,5 ¦
¦организации +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦опытно- ¦Областной ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 12000 ¦
¦экспериментальной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности в +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦муниципальной ¦Федеральный ¦ 16000 ¦ 16000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 32000 ¦
¦образовательной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системе города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦период с 2006 по ¦всего ¦ 78912,7 ¦ 78932,7 ¦ 56873,1 ¦ - ¦ - ¦ 214698,5 ¦
¦2008 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦2. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ 6003,08¦ 6003,08¦ 6003,07¦ - ¦ - ¦ 18009,23¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦квалификации ¦Областной ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 4000 ¦ - ¦ - ¦ 10000 ¦
¦педагогических ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованию +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦информационных и ¦Внебюджетные ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 4000 ¦ - ¦ - ¦ 10000 ¦
¦коммуникационных ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процессе на базе +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦межшкольных ¦всего ¦ 12003,08¦ 12003,08¦ 14003,07¦ - ¦ - ¦ 38009,23¦
¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦3. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦151288,5 ¦107546,1 ¦ 76799,7 ¦124937,2 ¦119262,2 ¦ 579833,7 ¦
¦"Развитие +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦дошкольного ¦Областной ¦ 13555 ¦ 44080 ¦ 17076 ¦ 14653 ¦ 16913 ¦ 106277 ¦
¦образования в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе Челябинске +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦на период с 2006 ¦Внебюджетные ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 3284 ¦
¦по 2010 годы" ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦всего ¦165500,3 ¦152282,9 ¦ 94532,5 ¦140247 ¦136832 ¦ 689394,7 ¦
+------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦4. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ 13206,5 ¦ 13206,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 26413 ¦
¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одаренных детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦талантливой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 - 2007 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦5. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ 492 ¦ 552 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1044 ¦
¦поддержки лучших +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦педагогов ¦Областной ¦ 13177 ¦ 14496 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 27673 ¦
¦образовательных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений города +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦Челябинска в ¦Федеральный ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9000 ¦
¦2006 - 2007 г.г. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦всего ¦ 18169 ¦ 19548 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 37717 ¦
+------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ Всего затрат ¦287791,58¦275953,18¦165408,67¦140247 ¦136832 ¦1006232,4 ¦
+---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ Бюджет города ¦227902,78¦184220,38¦139675,87¦124937,2 ¦119262,2 ¦ 795998,43¦
+---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ Областной бюджет ¦ 35732 ¦ 67576 ¦ 21076 ¦ 14653 ¦ 16913 ¦ 155950 ¦
+---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ Федеральный бюджет ¦ 20500 ¦ 20500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 41000 ¦
+---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ Внебюджетные средства ¦ 3656,8 ¦ 3656,8 ¦ 4656,8 ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 13284 ¦
L---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------
6. Индикативные показатели реализации Программы (по годам)
-------------------T--------------------T---------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Значения индикативных показателей ¦
¦ подпрограмм ¦ индикативных +---------T---------T---------T-------T-------+
¦ ¦ показателей ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦2009 г.¦2010 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦Подпрограмма ¦1) Количество ¦ 60 %¦ 70 %¦ 80 %¦ - ¦ - ¦
¦организации ¦педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опытно- ¦принимающих участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспериментальной ¦в опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности в ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦деятельности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательной ¦базе муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системе города ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на ¦учреждений (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период с 2006 по +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦2008 год ¦2) Количество ¦ 40 %¦ 80 %¦ 100 %¦ - ¦ - ¦
¦ ¦педагогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошедших курсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теме эксперимента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦3) Количество ¦ 85 %¦ 90 %¦ 95 %¦ - ¦ - ¦
¦ ¦педагогов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих высшую и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦4) Наличие доли ¦Наличие ¦Наличие ¦Наличие ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦учебных расходов в ¦доли ¦доли ¦доли ¦ ¦ ¦
¦ ¦размере не менее ¦учебных ¦учебных ¦учебных ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 % от объема ¦расходов ¦расходов ¦расходов ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦в ¦в ¦в ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦размере ¦размере ¦размере ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦не менее ¦не менее ¦не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделенного на ¦10 % ¦10 % ¦10 % ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведение опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦2. Подпрограмма ¦1) Количество ¦ 40 %¦ 80 %¦ 100 %¦ - ¦ - ¦
¦обеспечения ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогических ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованию ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных и ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникационных ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий в ¦повысивших свою ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательном ¦квалификацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процессе на базе ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межшкольных ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методических ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центров. ¦технологий на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ММЦ (в % от их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего числа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦2) Количество ¦ 400¦ 400¦ 200¦ - ¦ - ¦
¦ ¦консультаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организованных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦3) Количество ¦ 100 %¦ 100 %¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключенных к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦4) Количество ¦ 44 %¦ 60 %¦ 80 %¦ - ¦ - ¦
¦ ¦выпускников 9-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦классов, освоивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦3. Подпрограмма ¦1) Количество ¦ 1417¦ 974¦ 674¦ 690¦ 648¦
¦"Развитие ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования в ¦привлеченных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе Челябинске ¦дошкольную систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на период с 2006 ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по 2010 годы" ¦(4400 детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦2) Охват детей ¦ 79 %¦ 79 %¦ 79 %¦ 80 %¦ 81 %¦
¦ ¦дошкольным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦3) Количество ¦ 81 %¦ 84 %¦ 89 %¦ 94 %¦ 96 %¦
¦ ¦детей, получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поколения (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦4) Количество ¦ 18/277 ¦ 20/329 ¦ 7/119 ¦ 7/113 ¦ 8/128 ¦
¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых групп/мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦4. Подпрограмма ¦1. Количество ¦ 38 %¦ 42 %¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦поддержки ¦обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одаренных детей и ¦профильных классах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦талантливой ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи города ¦учреждений в % от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска в ¦общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 - 2007 г.г. ¦обучающихся 10 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11 классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦2. Количество ¦ 36,7 %¦ 37,7 %¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦обучающихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, в % от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦3. Количество ¦ 66,7 %¦ 67,3 %¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦обучающихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях, в % от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦4. Количество ¦ 240¦ 240¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦обучающихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитанников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вознаграждение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦5. Количество ¦ 250¦ 250¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦спортсменов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игровым и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта, выступающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в составе сборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦команд на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым оказывается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в виде оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экипировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦5. Подпрограмма ¦1. Количество ¦ 85 %¦ 87 %¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦поддержки лучших ¦педагогов, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогов ¦первую и высшую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦квалификационную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений города ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска в ¦(2006 г. - 85 %, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 - 2007 г.г. ¦2007 г. - 87 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦2. Количество ¦ 280¦ 350¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принимающих участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2006 г. - 280, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 350) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦3. Количество ¦ 45¦ 45¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получивших грант ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2006 г. - 45, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 45) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦4. Количество ¦ 46¦ 46¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получивших грант ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2006 г. - 46, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 46) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Количество ¦ 798¦ 888¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦педагогов - молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надбавку в размере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40 % к заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2006 г. - 798, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 888) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------------------+---------+---------+---------+-------+--------
1. ПОДПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА ПЕРИОД С 2006 ПО 2008 ГОД
ПАСПОРТ
подпрограммы организации опытно-экспериментальной
деятельности в муниципальной образовательной системе
города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
--------------------------T--------------------------------------¬
¦Наименование подпрограммы¦Подпрограмма организации опытно- ¦
¦ ¦экспериментальной деятельности в ¦
¦ ¦муниципальной образовательной системе ¦
¦ ¦города Челябинска на период с 2006 по ¦
¦ ¦2008 год ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы¦Управление по делам образования ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: ¦
¦подпрограммы ¦создание условий для повышения охвата ¦
¦ ¦детей современными образовательными ¦
¦ ¦технологиями во всех типах и видах ¦
¦ ¦образовательных учреждений города ¦
¦ ¦Челябинска. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) повышение профессиональной ¦
¦ ¦компетентности административного и ¦
¦ ¦педагогического персонала ¦
¦ ¦образовательных учреждений, ¦
¦ ¦осуществляющих опытно- ¦
¦ ¦экспериментальную ¦
¦ ¦деятельность, в направлении освоения ¦
¦ ¦современных образовательных ¦
¦ ¦технологий; ¦
¦ ¦2) обновление учебно-материальной базы¦
¦ ¦образовательных учреждений, ¦
¦ ¦осуществляющих опытно- ¦
¦ ¦экспериментальную ¦
¦ ¦деятельность, в рамках данной ¦
¦ ¦деятельности. ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) Количество педагогов, принимающих ¦
¦показатели подпрограммы ¦участие в опытно-экспериментальной ¦
¦ ¦деятельности на базе муниципальных ¦
¦ ¦образовательных учреждений (увеличение¦
¦ ¦на 20 % к 2008 году по сравнению с ¦
¦ ¦2006 годом). ¦
¦ ¦2) Количество педагогов и ¦
¦ ¦административных работников-участников¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности,¦
¦ ¦прошедших курсы повышения квалификации¦
¦ ¦по теме эксперимента (100 %-ый охват к¦
¦ ¦декабрю 2008 года). ¦
¦ ¦3) Количество педагогов - участников ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности,¦
¦ ¦имеющих высшую и первую ¦
¦ ¦квалификационные ¦
¦ ¦категории (увеличение на 10 % к ¦
¦ ¦2008 году по сравнению с 2006 годом). ¦
¦ ¦4) Наличие доли учебных расходов в ¦
¦ ¦размере не менее 10 % от объема ¦
¦ ¦финансирования образовательных ¦
¦ ¦учреждений, выделенного на ведение ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности.¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы январь ¦
¦подпрограммы ¦2006 г. - декабрь 2008 г. ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города 2006 г. - 56912,7 ¦
¦источники финансирования ¦ 2007 г. - 56912,7 ¦
¦подпрограммы ¦ 2008 г. - 56873,1 ¦
¦ ¦ всего - 170698,5 ¦
¦ ¦Бюджет области 2006 г. - 6000 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 6000 ¦
¦ ¦ всего - 12000 ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦
¦ ¦ 2006 г. - 16000 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 16000 ¦
¦ ¦ всего - 32000 ¦
¦ ¦ИТОГО: 214698,5 ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации программы ¦
¦результаты подпрограммы и¦будут ¦
¦показатели социально- ¦созданы условия для повышения охвата ¦
¦экономической ¦детей современными образовательными ¦
¦эффективности ¦технологиями во всех типах и видах ¦
¦ ¦образовательных учреждений города ¦
¦ ¦Челябинска. Это позволит обеспечить: ¦
¦ ¦1) повышение уровня развития основных ¦
¦ ¦ключевых компетентностей школьников; ¦
¦ ¦выравнивание возможностей ¦
¦ ¦воспитанников ¦
¦ ¦дошкольных учреждений и обучающихся ¦
¦ ¦для получения образования ¦
¦ ¦соответствующего уровня; ¦
¦ ¦2) улучшение социальной ориентации ¦
¦ ¦учащихся и достижение равенства в ¦
¦ ¦получении образования: ¦
¦ ¦- профилирование школьного образования¦
¦ ¦(увеличение количества учащихся, ¦
¦ ¦занимающихся по профилированным ¦
¦ ¦программам); ¦
¦ ¦- увеличение количества учащихся с ¦
¦ ¦предпрофильной подготовкой. ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежегодная (не позднее 1 октября т.г.) ¦
¦исполнением подпрограммы ¦подготовка Главе города Челябинска ¦
¦ ¦1) отчета по результатам конкурса на ¦
¦ ¦выделение муниципальных грантов ¦
¦ ¦образовательным учреждениям для ¦
¦ ¦ведения ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности ¦
¦ ¦и предложения по выделению грантов для¦
¦ ¦конкретных образовательных учреждений ¦
¦ ¦на следующий календарный год; ¦
¦ ¦2) доклада о результатах реализации ¦
¦ ¦подпрограммы в соответствии с решением¦
¦ ¦Челябинской городской Думы от ¦
¦ ¦23.08.2005 N 5/10 "Об утверждении ¦
¦ ¦Положения о разработке, утверждении, ¦
¦ ¦реализации и контроле городских и ¦
¦ ¦отраслевых программ в городе ¦
¦ ¦Челябинске". ¦
L-------------------------+---------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Важнейшей задачей образовательной политики на современном этапе
является достижение современного качества образования, его
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства.
Общие принципы образовательной политики определены в Законе
Российской Федерации "Об образовании". Основным же документом,
который раскрывает главные концептуальные основания
образовательной политики на современном этапе, определяет
приоритеты и меры в реализации ее генеральной, стратегической
линии в среднесрочный период, является Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года, одобренная в
декабре 2001 года Правительством Российской Федерации.
Модернизация образования, выстраивание новых образовательных
моделей, должны проводиться с учетом регионального опыта и местных
условий развития образования. То есть необходимо учитывать, что в
разных регионах и муниципальных образованиях различаются стартовые
условия, в которых разворачиваются процессы по решению задач
модернизации образования. Именно поэтому не разработаны единые
алгоритмы решения поставленных задач перед органами местного
самоуправления в контексте современной образовательной политики.
Продолжает оставаться актуальным для органов управления
образованием муниципального уровня вопрос создания оптимальных
условий для внедрения современных образовательных технологий,
соответствующих основным принципам модернизации образования.
В основе рассматриваемой проблемы лежит противоречие между
необходимостью решения задач модернизации образования в
муниципальной образовательной системе города Челябинска и
отсутствием готовых алгоритмов и соответствующих условий их
решения.
В целях разрешения данного противоречия, с учетом ограниченного
финансирования образовательных учреждений и необходимости
предупреждения рисков, возникающих при различных вариантах решения
проблем, представляется целесообразным создание микромодели
муниципальной образовательной системы, представленной
репрезентативной выборкой образовательных учреждений всех видов и
типов (10 % от их общего количества), функционально готовых к
решению такого уровня задач.
Назначением данной подпрограммы является финансовое и
программно-управленческое обеспечение деятельности образовательных
учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность,
как составляющих компонентов микромодели муниципальной
образовательной системы.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для
повышения охвата детей современными образовательными технологиями
во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска
посредством: 1) повышения профессиональной компетентности
административного и педагогического персонала образовательных
учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность,
в направлении освоения современных образовательных технологий; 2)
обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений,
осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках
данной деятельности.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для
повышения охвата детей современными образовательными технологиями
во всех типах и видах образовательных учреждений города
Челябинска.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1) повышения профессиональной компетентности административного
и педагогического персонала образовательных учреждений,
осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в
направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных
учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность,
в рамках данной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации: январь 2006 года - декабрь 2008 года.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА ПЕРИОД С 2006 ПО 2008 ГОД
---T------------------T-----------T-------------------------------------------------------T--------------T----------------T----------------T----------¬
¦N ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения ¦ ¦экономической ¦ распорядитель ¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств города, ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------T------------T----------T--------T-------------+ ¦ распорядитель ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦Федеральный ¦Областной ¦ Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ бюджетных ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ города ¦ средства ¦ ¦средств города, ¦классификатору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств города ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦1 ¦Проведение ¦декабрь ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦конкурса проектов ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(программ) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города грантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦2 ¦Стимулирование ¦2006 г. ¦ 50893,2¦ - ¦ - ¦ 50893,2¦ - ¦ 210¦ Управление по ¦ 07 01, ¦ - ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 ¦ ¦
¦ ¦административных ¦2007 г. ¦ 50893,2¦ ¦ ¦ 50893,2¦ ¦ 210¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦и педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦2008 г. ¦ 50893,2¦ ¦ ¦ 50893,2¦ ¦ 210¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освоению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦3 ¦Организация ¦2006 г. ¦ 276,5¦ - ¦ - ¦ 276,5¦ - ¦ 226¦ Управление по ¦ 07 01, ¦ - ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦2007 г. ¦ 276,5¦ ¦ ¦ 276,5¦ ¦ 226¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦и педагогических ¦2008 г. ¦ 236,9¦ ¦ ¦ 236,9¦ ¦ 226¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦темам опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦4 ¦Обновление ¦2006 г. ¦ 5743,0¦ - ¦ - ¦ 5743,0¦ - ¦ 310¦ Управление по ¦ 07 01, ¦ - ¦
¦ ¦учебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 ¦ ¦
¦ ¦материальной базы ¦2007 г. ¦ 5743,0¦ ¦ ¦ 5743,0¦ ¦ 310¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦в рамках опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦2008 г. ¦ 5743,0¦ ¦ ¦ 5743,0¦ ¦ 310¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦5 ¦Научные и ¦ежегодно ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦финансовые отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертиза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦ ¦Гранты Президента ¦2006 г. ¦ 22000 ¦ 16000 ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ 310¦ Управление по ¦ 07 02 ¦ - ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации и ¦2007 г. ¦ 22000 ¦ 16000 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ 340¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦ ¦итого ¦ ¦214698,5¦ 32000 ¦ 12000 ¦170698,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦ ¦в т.ч. 2006 г. ¦ ¦ 78912,7¦ 16000 ¦ 6000 ¦ 56912,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 78912,7¦ 16000 ¦ 6000 ¦ 56912,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------+
¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 56873,1¦ ¦ ¦ 56873,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------+-----------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
РАСЧЕТЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА ПЕРИОД С 2006 ПО 2008 ГОД
----T------------------T-----------T---------------T------------T---------------------¬
¦ N ¦ Перечень мер ¦Количество ¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п¦ ¦ человек ¦среднемесячных ¦необходимых ¦финансовых средств в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ выплат в ¦финансовых ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ средств в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦1. ¦Стимулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освоению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦ ¦1) установление ¦ 2006 г. ¦ 2421,24¦ 31873,2¦ 1097 чел. x ¦
¦ ¦15 % надбавки за ¦ 1097¦ ¦ ¦ 2421,24 руб. x ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ 31873,2 тыс. руб. ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ 2007 г. ¦ 2421,24¦ 31873,2¦ 1097 чел. x ¦
¦ ¦педагогическому и ¦ 1097¦ ¦ ¦ 2421,24 руб. x ¦
¦ ¦административному ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦персоналу; ¦ ¦ ¦ ¦ 31873,2 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2421,24¦ 31873,2¦ 1097 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ 1097¦ ¦ ¦ 2421,24 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31873,2 тыс. руб. ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦ ¦2) введение ¦ 2006 г. ¦ 3791,87¦ 19020 ¦ 418 чел. x ¦
¦ ¦дополнительных ¦ 418¦ ¦ ¦ 3791,87 x ¦
¦ ¦ставок в штатные ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦расписания ¦ ¦ ¦ ¦ 19020 тыс. руб. ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ 2007 г. ¦ 3791,87¦ 19020 ¦418 чел. x 3791,87 x ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ 418¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ 19020 тыс. руб. ¦
¦ ¦экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ 2008 г. ¦ 3791,87¦ 19020 ¦418 чел. x 3791,87 x ¦
¦ ¦ ¦ 418¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19020 тыс. руб. ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 152679,6¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦2. ¦Обеспечение ¦ 2006 г. ¦ 720 ¦ 276,5¦ 384 чел. x ¦
¦ ¦повышение ¦ 384¦ ¦ ¦ 720 руб. = ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ 276,5 тыс. руб. ¦
¦ ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ 2007 г. ¦ 720 ¦ 276,5¦ 384 чел. x ¦
¦ ¦работников ¦ 384¦ ¦ ¦ 720 руб. = ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ 276,5 тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ 2008 г. ¦ 720 ¦ 236,9¦ 329 чел. x ¦
¦ ¦опытно- ¦ 329¦ ¦ ¦ 720 руб. = ¦
¦ ¦экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ 1236,9 тыс. руб. ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 1097¦ ¦ 789,9¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦3. ¦Обеспечение ¦ 2006 г. ¦ 260,64¦ 5743 ¦ 22034 чел. x ¦
¦ ¦приобретения ¦ 22034¦ ¦ ¦ 260,64 = ¦
¦ ¦учебных и ¦ ¦ ¦ ¦ 5743 тыс. руб. ¦
¦ ¦наглядных пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательными ¦ 2007 г. ¦ 260,64¦ 5743 ¦ 22034 чел. x ¦
¦ ¦учреждениями, в ¦ 22034¦ ¦ ¦ 260,64 = ¦
¦ ¦которых ¦ ¦ ¦ ¦ 5743 тыс. руб. ¦
¦ ¦проводится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно- ¦ 2008 г. ¦ 260,64¦ 5743 ¦ 22034 чел. x ¦
¦ ¦экспериментальная ¦ 22034¦ ¦ ¦ 260,64 = ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ 5743 тыс. руб. ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 17229 ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦4. ¦Гранты Президента ¦ 2006 г. ¦ Разовые ¦ 22000 ¦ 16 школ x ¦
¦ ¦Российской ¦ 28¦ выплаты ¦ ¦ 1000,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ 16000 тыс. руб. ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ 12 школ x ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ 500 тыс. руб. = ¦
¦ ¦образовательным ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждениям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующим ¦ 2007 г. ¦ ¦ 22000 ¦ 16 школ x ¦
¦ ¦инновационные ¦ 28¦ ¦ ¦ 1000,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ 16000 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 школ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 тыс. руб. ¦
+---+------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 214698,5¦ ¦
L---+------------------+-----------+---------------+------------+----------------------
2. ПОДПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА БАЗЕ
МЕЖШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПАСПОРТ
подпрограммы обеспечения повышения квалификации
педагогических работников по использованию информационных
и коммуникационных технологий в образовательном
процессе на базе межшкольных методических центров
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма обеспечения повышения ¦
¦ ¦квалификации педагогических ¦
¦ ¦работников по использованию ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных ¦
¦ ¦технологий в образовательном ¦
¦ ¦процессе на базе межшкольных ¦
¦ ¦методических центров ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: ¦
¦подпрограммы ¦создание условий для освоения ¦
¦ ¦педагогическими и административными ¦
¦ ¦работниками информационных и ¦
¦ ¦коммуникационных технологий, ¦
¦ ¦использование их в организации и ¦
¦ ¦реализации образовательных процессов ¦
¦ ¦в соответствии с государственной ¦
¦ ¦образовательной политикой. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) обеспечение функционирования ¦
¦ ¦межшкольных методических центров ¦
¦ ¦(далее - ММЦ) на базе образовательных¦
¦ ¦учреждений города Челябинска; ¦
¦ ¦2) обеспечение методического ¦
¦ ¦сопровождения формирования ¦
¦ ¦компетентности в области ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных ¦
¦ ¦технологий у педагогических ¦
¦ ¦работников образовательных ¦
¦ ¦учреждений; ¦
¦ ¦3) организация курсов повышения ¦
¦ ¦квалификации педагогических и ¦
¦ ¦административных работников ¦
¦ ¦образования на базе Межшкольных ¦
¦ ¦методических центров (ММЦ). ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) Количество педагогических и ¦
¦показатели подпрограммы ¦административных работников ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений и ¦
¦ ¦учреждений дополнительного ¦
¦ ¦образования, повысивших свою ¦
¦ ¦квалификацию в области ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных ¦
¦ ¦технологий на базе ММЦ ¦
¦ ¦2006 г. - 40 % педагогов, ¦
¦ ¦2007 г. - 80 % педагогов, ¦
¦ ¦2008 г. - 100 % педагогов. ¦
¦ ¦2) Количество консультаций ¦
¦ ¦организованных для педагогических и ¦
¦ ¦административных работников на базе ¦
¦ ¦ММЦ ¦
¦ ¦2006 г. - 400 консультаций, ¦
¦ ¦2007 г. - 400 консультаций, ¦
¦ ¦2008 г. - 200 консультаций. ¦
¦ ¦3) Количество средних ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений, ¦
¦ ¦подключенных к сети Интернет (100 % ¦
¦ ¦к 2007 году). ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы январь ¦
¦подпрограммы ¦2006 г. - июнь 2008 г. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Бюджет города 2006 г. - 6003,08 ¦
¦финансирования ¦ 2007 г. - 6003,08 ¦
¦подпрограммы ¦ 2008 г. - 6003,07 ¦
¦ ¦ всего - 18009,23 ¦
¦ ¦Бюджет области 2006 г. - 3000 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 3000 ¦
¦ ¦ 2008 г. - 4000 ¦
¦ ¦ всего - 10000 ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦
¦ ¦ 2006 г. - 3000 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 3000 ¦
¦ ¦ 2008 г. - 4000 ¦
¦ ¦ всего - 10000 ¦
¦ ¦ИТОГО: 38009,23 тыс. руб. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации программы ¦
¦результаты подпрограммы и ¦будет осуществляться ¦
¦показатели социально- ¦1) информационно-консультационная и ¦
¦экономической ¦техническая поддержка ¦
¦эффективности ¦образовательных учреждений города в ¦
¦ ¦области новых информационных ¦
¦ ¦технологий; ¦
¦ ¦2) повышение квалификации педагогов ¦
¦ ¦в области информационных и ¦
¦ ¦коммуникационных технологий. ¦
¦ ¦В процессе реализации программы ¦
¦ ¦будут созданы условия для ¦
¦ ¦организации и функционирования ¦
¦ ¦межшкольных методических центров, в ¦
¦ ¦которых более 9500 педагогических ¦
¦ ¦работников получат повышение ¦
¦ ¦квалификации в области ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных ¦
¦ ¦технологий. Все образовательные ¦
¦ ¦учреждения получат постоянную ¦
¦ ¦информационную и техническую ¦
¦ ¦поддержку, а также доступ к ¦
¦ ¦современным образовательным ¦
¦ ¦информационным ресурсам на базе ¦
¦ ¦межшкольных методических центров. ¦
¦ ¦Будет сформирован кадровый потенциал ¦
¦ ¦педагогов и методистов, владеющих ¦
¦ ¦новыми информационными технологиями ¦
¦ ¦для осуществления консультативной ¦
¦ ¦помощи образовательным учреждениям. ¦
¦ ¦Реализация программы предполагает ¦
¦ ¦апробацию дистанционного обучения ¦
¦ ¦детей с особыми образовательными ¦
¦ ¦потребностями (обучающихся на дому, ¦
¦ ¦одаренные дети, учащиеся спортивных ¦
¦ ¦классов и др.), что значительно ¦
¦ ¦сократит расходы на обучение таких ¦
¦ ¦детей. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежегодная (не позднее 1 октября) ¦
¦исполнением подпрограммы ¦подготовка Главе города Челябинска ¦
¦ ¦отчета по результатам реализации ¦
¦ ¦подпрограммы в текущем году (в ¦
¦ ¦соответствии с решением Челябинской ¦
¦ ¦городской Думы от 23.08.2005 N 5/10 ¦
¦ ¦"Об утверждении Положения о ¦
¦ ¦разработке, утверждении, реализации ¦
¦ ¦и контроле городских и отраслевых ¦
¦ ¦программ в городе Челябинске"). ¦
L--------------------------+--------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Управление по делам образования города Челябинска значительное
внимание уделяет обучению педагогических кадров и развитию их
умений в работе с информационными технологиями. Организация
повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ
осуществляется в основном на базе Челябинского института
дополнительного профессионально-педагогического образования
(ИДППО).
Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
предполагает решение следующей задачи: использование компьютерной
техники и технологий в организации и реализации образовательных
процессов в образовательных учреждениях города.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной
системе составляет 2341 единица. Уровень обеспечения
образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по
количеству учащихся и педагогов на 1 компьютер. Данный показатель
в школах города Челябинска составляет 54 учащихся на 1 компьютер и
23,5 педагога на 1 компьютер, что выше среднероссийских
показателей. В настоящее время 98 % школ города имеют 1
компьютерный класс, 30 % образовательных учреждений - по 2 и более
компьютерных класса.
Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов
составляет 7186 часов (39 часов на 1 класс), что достигается
проведением в них учебных занятий по информатике (63 % учебного
времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе
информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 %
соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических
работников по использованию информационных технологий в учебном
процессе и индивидуальной работе учащихся.
Создание системы межшкольных методических центров вызвано
необходимостью организации регулярной методической поддержки
работников образования в области использования информационных и
коммуникационных технологий, поддержки инновационной деятельности
педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования
информационно-коммуникационных технологий, формирования единого
образовательного информационного пространства субъектов Российской
Федерации, организации поддержки дистанционного обучения для
педагогов и учащихся, консультационно-технической поддержки
прикрепленных к центру образовательных учреждений, организации и
проведения Интернет-конференций, мастер-классов и семинаров по
вопросам информационной и коммуникационной компетентности у
педагогических работников, организации мониторинговых мероприятий
в городе; организацию доступа для педагогов и учащихся к
образовательным ресурсам медиатеки ММЦ, регионального хранилища и
национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Критерием эффективности подпрограммы является количество
педагогов, прошедших подготовку по программе повышения
квалификации в области информационных и коммуникационных
технологий.
Пропускная способность центров должна обеспечить ежегодно
консультирование педагогов в ММЦ в количестве от 1000 до 2000
человек; повышение квалификации педагогов в области ИКТ в
количестве от 500 до 1000 человек. При таких показателях
количество педагогов, повысивших свою квалификацию, составит к
окончанию срока реализации проекта (июль 2008 года) более 9500
педагогических работников.
Для решения данной задачи в городе на базе шести
образовательных учреждений открыты межшкольные методические
центры.
Данная подпрограмма реализуется в Челябинске в рамках проекта
"Информатизация системы образования" на основе трехстороннего
соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации, Некоммерческой организации "НФПК - Национальный фонд
подготовки кадров" и Правительства Челябинской области. На основе
договора от 17.10.2005 N 731 "Об участии Челябинского городского
округа в Проекте "Информатизация системы образования"
Администрация города Челябинска является участником проекта, на
которого возложен ряд обязанностей, среди которых следующие:
- разработать и утвердить необходимые нормативные правовые
акты;
- обеспечить в рамках своей компетенции на срок реализации
проекта ежегодное выделение из местного бюджета денежных средств
для финансирования мероприятий по реализации на территории
муниципального образования проекта, определенных планом реализации
на очередной финансовый год;
- выполнять план реализации проекта и план расходования средств
участников проекта в соответствии с целями, задачами, сроками и
индикаторами результативности;
- содействовать реализации проекта и функционированию
межшкольных методических центров, организации повышения
квалификации работников образования в муниципальном образовании,
включая оплату командировочных расходов, предоставление
методических дней педагогам в целях осуществления ими курсовой
подготовки и получения методических консультаций на базе
межшкольных методических центров;
- использовать полученные для реализации проекта денежные
средства по целевому назначению, обеспечить и осуществить контроль
за целевым использованием денежных средств образовательными
учреждениями, на базе которых созданы ММЦ;
- организовать мероприятия по сохранности и эффективному
использованию средств оборудования, имущества, которые будут
поставляться участникам проекта, в т.ч. ММЦ, в рамках реализации
проекта.
Исходя из этого, был разработан перечень мероприятий,
необходимый для реализации данной подпрограммы.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью программы является создание условий для освоения
педагогическими и административными работниками информационных и
коммуникационных технологий, использование их в организации и
реализации образовательных процессов в соответствии с
государственной образовательной политикой.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить функционирование межшкольных методических центров
(далее - ММЦ) на базе образовательных учреждений города
Челябинска;
2) обеспечить методическое сопровождение формирования
компетентности в области информационных и коммуникационных
технологий у педагогических работников образовательных учреждений;
3) организовать и провести курсы повышения квалификации
педагогических и административных работников образования на базе
Межшкольных методических центров (ММЦ).
3. Сроки реализации Программы
Январь 2006 года - июнь 2008 года.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
НА БАЗЕ МЕЖШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
-----T--------------------T-------------T-------------------------------------------------------T--------------T--------------T----------------¬
¦ N ¦Объекты мероприятия ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
¦п/п ¦ ¦ объекта ¦ ¦экономической ¦распорядитель ¦ назначение ¦
¦ ¦ ¦(проведения +---------------------T----------T--------T-------------+классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦
¦ ¦ ¦мероприятия) ¦ Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦ Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ города ¦ средства ¦ ¦ города ¦ согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору) ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦1 ¦Введение ¦2006 - 2008 ¦ 2859,93¦ 0¦ 0¦ 2859,93¦ 0¦ 211¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должностей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штатные расписания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудникам ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦2 ¦Начисления на ¦2006 - 2008 ¦ 749,3 ¦ 0¦ 0¦ 749,3 ¦ 0¦ 213¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦оплату труда 26,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦3 ¦Текущий ремонт ¦2006 - 2008 ¦ 2880 ¦ 0¦ 0¦ 2880 ¦ 0¦ 225¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦помещений ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦4 ¦Оснащение ¦2006 - 2008 ¦22376 ¦ 0¦ 10000¦ 2376 ¦ 10000¦ 310¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦5 ¦оснащение ¦2006 - 2008 ¦ 792 ¦ 0¦ 0¦ 792 ¦ 0¦ 340¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦материалами для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦6 ¦Оплата охранных ¦2006 - 2008 ¦ 1440 ¦ 0¦ 0¦ 1440 ¦ 0¦ 226¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦7 ¦Оплата почтовых ¦2006 - 2008 ¦ 459 ¦ 0¦ 0¦ 459 ¦ 0¦ 221¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦8 ¦Оплата коммунальных ¦2006 - 2008 ¦ 2880 ¦ 0¦ 0¦ 2880 ¦ 0¦ 223¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦платежей ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦9 ¦Проведение ¦2006 - 2008 ¦ 720 ¦ 0¦ 0¦ 720 ¦ 0¦ 226¦ 007¦ 4210000¦
¦ ¦семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦10 ¦Подключение средних ¦2006 г. ¦ 586 ¦ ¦ ¦ 586 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системе Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦11 ¦Оплата услуг ¦2006 г. ¦ 323 ¦ ¦ ¦ 323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦2007 г. ¦ 972 ¦ ¦ ¦ 972 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательным ¦2008 г. ¦ 972 ¦ ¦ ¦ 972 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+----------------+
¦Итого ¦2006 - 2008 ¦38009,23¦ 0¦ 10000¦18009,23¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+-------------+--------+------------+----------+--------+-------------+--------------+--------------+-----------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
РАСЧЕТЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
НА БАЗЕ МЕЖШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
----T--------------------T-------T---------------T------------T----------------¬
¦ N ¦ Перечень ¦ Год ¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦ ¦среднемесячных ¦необходимых ¦ необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ выплат (руб.) ¦финансовых ¦ финансовых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в ¦ средств в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦1. ¦Введение ¦2006 ¦ 95330,94 ¦ 1143,971¦15888,49 руб. x ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ x ¦
¦ ¦должностей в ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦штатные расписания ¦ ¦ ¦ ¦ 1143971,2 руб. ¦
¦ ¦учреждений, выплата +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦заработной платы ¦2007 ¦ 95330,94 ¦ 1143,971¦15888,49 руб. x ¦
¦ ¦сотрудникам ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1143971,2 руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 47665,47 ¦ 571,99¦15888,49 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1143971,2 руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦2. ¦Начисление на ¦2006 ¦ 24976,7 ¦ 299,72 ¦ ¦
¦ ¦заработную плату +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦26,2 % ¦2007 ¦ 24976,7 ¦ 299,72 ¦ ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 12488,353¦ 149,86 ¦ ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦3. ¦Текущий ремонт ¦2006 ¦ 96000 ¦ 1152 ¦192 тыс. руб. x ¦
¦ ¦помещений ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1152 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 96000 ¦ 1152 ¦192 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1152 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 48000 ¦ 576 ¦192 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1152 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦4. ¦Оснащение ¦2006 ¦ 712000 ¦ 8544 ¦1424 тыс. руб. x¦
¦ ¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦необходимым для ¦ ¦ ¦ ¦ 8544 тыс. руб. ¦
¦ ¦работы ММЦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 574000 ¦ 6888 ¦1148 тыс. руб. x¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6888 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 578667 ¦ 6944 ¦1157,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6944 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦5. ¦Оснащение ¦2006 ¦ 5000 ¦ 360 ¦60 тыс. руб. x ¦
¦ ¦материалами для ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ 360 тыс. руб. ¦
¦ ¦ММЦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 4000 ¦ 288 ¦48 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 288 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 4000 ¦ 144 ¦48 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 144 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦6. ¦Оплата охранных ¦2006 ¦ 8000 ¦ 576 ¦96 тыс. руб. x ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 576 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 8000 ¦ 576 ¦96 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 576 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 8000 ¦ 288 ¦48 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 576 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦7. ¦Оплата почтовых ¦2006 ¦ 2400 ¦ 216 ¦36 тыс. руб. x ¦
¦ ¦услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 216 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 2000 ¦ 171 ¦28,5 тыс. руб. x¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 171 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 2000 ¦ 72 ¦12 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦8. ¦Оплата коммунальных ¦2006 ¦ 96000 ¦ 1152 ¦16 тыс. руб. x ¦
¦ ¦платежей ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1152 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 96000 ¦ 1152 ¦16 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1152 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 96000 ¦ 576 ¦16 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 576 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦9. ¦Проведение ¦2006 ¦ 4000 ¦ 288 ¦48 тыс. руб. x ¦
¦ ¦семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦конференций ¦ ¦ ¦ ¦ 288 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2007 ¦ 4000 ¦ 288 ¦48 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 288 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 ¦ 4000 ¦ 144 ¦24 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ММЦ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 144 тыс. руб. ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦10.¦Подключение средних ¦2006 г.¦ 48833 ¦ 586 ¦Определены по ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦расценкам ¦
¦ ¦учреждений к ¦ ¦ ¦ ¦провайдеров ¦
¦ ¦системе Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦11.¦Оплата услуг ¦2006 г.¦ 26900 ¦ 323 ¦ - ¦
¦ ¦Интернет +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦образовательным ¦2007 г.¦ 81000 ¦ 972 ¦ - ¦
¦ ¦учреждениям +-------+---------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 81000 ¦ 972 ¦ - ¦
+---+--------------------+-------+---------------+------------+----------------+
¦ИТОГО: 2006 - 2008 г.г. ¦ 38009,23 ¦ ¦
L------------------------------------------------+------------+-----------------
Примечание: - общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в
ценах на 01.11.2005;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических
центров;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованиями
и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг
(включая оплату трафика за Интернет) производились исходя из
потребности в устранении предписаний надзорных органов и
требований Национального фонда повышения квалификации.
3. ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА ПЕРИОД С 2006 ПО 2010 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие дошкольного образования
в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма "Развитие дошкольного ¦
¦ ¦образования в городе Челябинске на ¦
¦ ¦период с 2006 по 2010 годы" ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска "Развитие ¦
¦подпрограммы ¦дошкольного образования в городе ¦
¦ ¦Челябинске на период с 2006 по ¦
¦ ¦2010 годы" ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: ¦
¦подпрограммы ¦создание условий, обеспечивающих ¦
¦ ¦доступность качественного ¦
¦ ¦дошкольного образования для всех ¦
¦ ¦категорий населения города ¦
¦ ¦Челябинска. ¦
¦ ¦Задачи программы: ¦
¦ ¦1) удовлетворение потребности ¦
¦ ¦населения г. Челябинска в услугах ¦
¦ ¦учреждений системы дошкольного ¦
¦ ¦образования; ¦
¦ ¦2) повышение качества дошкольного ¦
¦ ¦образования; ¦
¦ ¦3) улучшение условий содержания ¦
¦ ¦детей в дошкольных образовательных ¦
¦ ¦учреждениях; ¦
¦ ¦4) повышение социально-экономической ¦
¦ ¦эффективности функционирования ¦
¦ ¦системы дошкольного образования ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) Количество детей, дополнительно ¦
¦показатели подпрограммы ¦привлеченных в дошкольную систему ¦
¦ ¦образования города (4400 детей). ¦
¦ ¦2) Охват детей дошкольным ¦
¦ ¦образованием (2006 г. - 79 %, ¦
¦ ¦2010 г. - 81 %); ¦
¦ ¦3) Количество детей, получающих, ¦
¦ ¦дошкольное образование по программам ¦
¦ ¦нового поколения (в 2006 г. - 81 %, ¦
¦ ¦2010 г. - 96 %); ¦
¦ ¦4) Количество дополнительно открытых ¦
¦ ¦групп для детей с отклонениями в ¦
¦ ¦развитии (откроется 60 групп для ¦
¦ ¦966 детей) ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы январь ¦
¦подпрограммы ¦2006 г. - декабрь 2010 г. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города 2006 г. - 151288,5 ¦
¦источники финансирования ¦ 2007 г. - 107546,1 ¦
¦подпрограммы ¦ 2008 г. - 76799,7 ¦
¦ ¦ 2009 г. - 124937,2 ¦
¦ ¦ 2010 г. - 119262,2 ¦
¦ ¦ всего - 579833,7 ¦
¦ ¦Бюджет области 2006 г. - 13555 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 44080 ¦
¦ ¦ 2008 г. - 17076 ¦
¦ ¦ 2009 г. - 14653 ¦
¦ ¦ 2010 г. - 16913 ¦
¦ ¦ всего - 106277 ¦
¦ ¦Внебюджетные средства ¦
¦ ¦ 2006 г. - 658,8 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 658,8 ¦
¦ ¦ 2008 г. - 658,8 ¦
¦ ¦ 2009 г. - 658,8 ¦
¦ ¦ 2010 г. - 658,8 ¦
¦ ¦ всего - 3284 ¦
¦ ¦ИТОГО: 689394,7 тыс. руб. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации подпрограммы ¦
¦результаты подпрограммы и ¦1) снизится очередность в дошкольные ¦
¦показатели социально- ¦образовательные учреждения; ¦
¦экономической ¦2) расширится спектр образовательных ¦
¦эффективности ¦услуг, предоставляемых дошкольными ¦
¦ ¦учреждениями, повысится их качество; ¦
¦ ¦3) повысится эффективность ¦
¦ ¦расходования средств, направляемых ¦
¦ ¦на дошкольное образование города; ¦
¦ ¦4) будут созданы равные стартовые ¦
¦ ¦возможности детям 7-летнего возраста ¦
¦ ¦для обучения на первой ступени ¦
¦ ¦общего образования ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежеквартальная подготовка Главе ¦
¦исполнением подпрограммы ¦города Челябинска отчета по ¦
¦ ¦результатам реализации подпрограммы ¦
¦ ¦в текущем году (в соответствии с ¦
¦ ¦решением Челябинской городской Думы ¦
¦ ¦от 23.08.2005 N 5/10 "Об утверждении ¦
¦ ¦Положения о разработке, утверждении, ¦
¦ ¦реализации и контроле городских и ¦
¦ ¦отраслевых программ в городе ¦
¦ ¦Челябинске") ¦
L--------------------------+--------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и
региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений
деятельности органов управления образованием и образовательных
учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города
Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 -
это муниципальные детские сады и 18 - образовательные учреждения
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и
дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества
воспитанников в детских садах показал, что дошкольные
образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от 3-х
до 7 лет, и 46,4 % детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Эти
данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в
возрасте от 3-х до 7 лет, и желающих обеспечить дошкольное
образование своему ребенку, обеспечивается полностью. Вместе с
тем, не решена проблема обеспечения государственных гарантий
доступности дошкольного образования для детей раннего возраста в
полном объеме (на 1 июня 2005 года очередность в детские сады
города составляла более 4 тысяч детей). Следовательно, необходимо
принятия ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях
и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для
реализации принципа доступности дошкольного образования широким
слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается
специалистами управлений образования и руководителями
образовательных учреждений не только как достаточное количество
мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных
образовательных услуг в соответствие с потребностями семей,
имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные
"стартовые" возможности каждому ребенку, оказывать помощь и
поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им
психолого-медико-педагогическое сопровождение.
В образовательной системе города создана сеть дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие
такие услуги коррекционного образования дошкольников, как
организация ранней коррекции отклонений в развитии детей,
интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в
условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного
образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей
дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней
коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и
составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп.
Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и
медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту
жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников
консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику
дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного
воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт
увеличения в дошкольной образовательной системе города групп
интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в
городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и
воспитания детей, что составляет 1,6 % от их общего количества (в
2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального коррекционного
образования обучаются 6000 детей дошкольного возраста, что на 1299
ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов
коррекционным образованием повысился с 49 % в 2001 году до 78,5 %
в 2004 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в основном прирост охвата
детей коррекционным образованием обеспечивается за счет
удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи
дошкольников. Следовательно, в ближайшую перспективу необходимо
решать проблему открытия групп разной направленности, в которых
будут получать дошкольное образование дети с различными
патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического
развития; часто и длительно болеющих, с туберкулезной
интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией; ВИЧ
инфицированных и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного
образования является уровень здоровья воспитанников. За последние
пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества
дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время
2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая
сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной
услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования
показывает, что увеличивается количеств дошкольных учреждений и
групп, в которых образование для детей осуществляется по
вариативным программам. В детских садах города используются 10
программ нового поколения, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие",
"Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный
ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа
2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы
как "Радуга" (40 % от числа групп), "Детство" (29,5 %), "Развитие"
(13,7 %).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие
с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного
и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по
программам нового поколения, что составляет 94 % от их общего
числа. Количество групп, реализующих вариативные программы,
увеличилось с 2001 года на 25,8 % и составляет 79 % от их общего
числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового
поколения, составляет 34290 (81 % от числа детей получающих
дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное
образование по программам нового поколения, подтверждает
эффективность созданных в образовательной системе города кадровых,
организационно-методических и дидактических условий,
обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса
внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах
города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести
работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений
на программы нового поколения (за исключением дошкольных
учреждений и групп для детей с множественными дефектами развития).
На основании изложенного, для решения выше обозначенных проблем
разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе
Челябинске с 2006 по 2010 годы.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий,
обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования
для всех категорий населения города Челябинска.
Данная цель будет достигнута при условии решения следующих
задач:
1) удовлетворения потребности населения г. Челябинска в услугах
учреждений системы дошкольного образования;
2) повышения качества дошкольного образования;
3) улучшения условий содержания детей в дошкольных
образовательных учреждениях;
4) повышения социально-экономической эффективности
функционирования системы дошкольного образования.
3. Сроки реализации Программы
Январь 2006 года - декабрь 2010 года.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА ПЕРИОД С 2006 ПО 2010 ГОДЫ"
-----T---------------------T------------T-------------------------------------------------------T-----------------T----------------T----------------T-----------¬
¦ N ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статьи ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание ¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения ¦ ¦ экономической ¦ распорядитель ¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств города, ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------T------------T----------T--------T-------------+ ¦ распорядитель ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦ Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ бюджетных ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ города ¦ средства ¦ ¦средств города, ¦классификатору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств города ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1. ¦ Создание условий для удовлетворения потребности населения ¦
¦ ¦ в услугах дошкольных образовательных учреждений ¦
+----+---------------------T------------T--------T------------T----------T--------T-------------T-----------------T----------------T----------------T-----------+
¦1.1.¦Принятие мер к ¦2006 г. ¦ 43674 ¦ - ¦ - ¦ 43674 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦возврату в систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦2007 г. ¦ 10100 ¦ ¦ ¦ 10100 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦перепрофилированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦и используемых не ¦2008 г. ¦ 14550 ¦ ¦ ¦ 14550 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦по назначению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦12 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 5 ДОУ; ¦2009 г. ¦ 17762 ¦ ¦ ¦ 17762 ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 1 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 г. - 2 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 г. - 2 ДОУ; ¦2010 г. ¦ 18788 ¦ ¦ ¦ 18788 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. - 2 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.2.¦Капитальный ремонт ¦2006 г. ¦ 7211 ¦ - ¦ 7211¦ - ¦ - ¦ 225 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ - ¦
¦ ¦2 зданий, закрытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОУ и обеспечение ¦2007 г ¦ 37370 ¦ ¦ 37370¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта 5 аварийных ¦2008 г. ¦ 10000 ¦ ¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 7211 ¦ ¦ 7211¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 9105 ¦ ¦ 9105¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.3.¦Увеличение ¦2006 г. ¦ 6012 ¦ - ¦ - ¦ 6012 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦количества групп в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ДОУ за ¦2007 г. ¦ 3807,6¦ ¦ ¦ 3807,6¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет рационализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети и более ¦2008 г. ¦ 1603,2¦ ¦ ¦ 1603,2¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦полного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦2009 г. ¦ 2605,2¦ ¦ ¦ 2605,2¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий (78 групп, ¦2010 г. ¦ 1603,2¦ ¦ ¦ 1603,2¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦1330 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.4.¦Развитие ¦2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦разнообразных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационных ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования в ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребностями ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.5.¦Укомплектование до ¦2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦норматива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственных ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских садов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорной основе с ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.6.¦Долевое ¦2006 г. ¦ 38500 ¦ - ¦ - ¦ 38500 ¦ - ¦ 225 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦35 дошкольных ¦2007 г. ¦ 58170 ¦ ¦ ¦ 58170 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦2008 г. ¦ 26950 ¦ ¦ ¦ 26950 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 5 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 8 ДОУ; ¦2009 г. ¦ 69300 ¦ ¦ ¦ 69300 ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 г. - 4 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 г. - 9 ДОУ; ¦2010 г. ¦ 63700 ¦ ¦ ¦ 63700 ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. - 9 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.7.¦Привлечение в ДОУ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 260 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦650 детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагополучных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей с частичным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦или полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦родительской платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.8.¦Предоставление ¦2006 г. ¦ 6344 ¦ ¦ 6344¦ ¦ ¦ 260 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦родительской ¦2007 г. ¦ 6710 ¦ ¦ 6710¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦плате(6280 детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 7076 ¦ ¦ 7076¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 7442 ¦ ¦ 7442¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 7808 ¦ ¦ 7808¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦1.9.¦Обеспечение ¦2006 г. ¦ 24359 ¦ - ¦ - ¦ 24359 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦содержания в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦вновь привлеченного ¦2007 г. ¦ 18344 ¦ ¦ ¦ 18344 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингента детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦(4403 детей) ¦2008 г. ¦ 17266 ¦ ¦ ¦ 17266 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 17291 ¦ ¦ ¦ 17291 ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 13350 ¦ ¦ ¦ 13350 ¦ ¦ ¦ упреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦2. ¦ Создание условий для повышения качества дошкольного ¦
¦ ¦ образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе ¦
+----+---------------------T------------T--------T------------T----------T--------T-------------T-----------------T----------------T----------------T-----------+
¦2.1.¦Обеспечение ¦2006 г. ¦ 26048 ¦ ¦ ¦ 26048 ¦ ¦ 225 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦соответствия всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ДОУ ¦2007 г. ¦ 10577 ¦ ¦ ¦ 10577 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям на ¦2008 г. ¦ 11578 ¦ ¦ ¦ 11578 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦право ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательной ¦2009 г. ¦ 15182 ¦ ¦ ¦ 15182 ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦2010 г. ¦ 14454 ¦ ¦ ¦ 14454 ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦предписаний служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госпожнадзора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦2.2.¦Обеспечение ¦2006 г. ¦ 3356 ¦ ¦ ¦ 3356 ¦ ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦управленческих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦методических ¦2007 г. ¦ 620 ¦ ¦ ¦ 620 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшения качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наиболее актуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества ¦2009 г. ¦ 1811 ¦ ¦ ¦ 1811 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечением ¦2010 г. ¦ 669 ¦ ¦ ¦ 669 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно-методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров вузов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колледжей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦3. ¦ Укрепление здоровья детей, ¦
¦ ¦ развитие коррекционного образования ¦
+----+---------------------T------------T--------T------------T----------T--------T-------------T-----------------T----------------T----------------T-----------+
¦3.1.¦Организация работы ¦2006 г. ¦ 1109 ¦ - ¦ - ¦ 1109 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦интегрированного ¦2007 г. ¦ 862 ¦ ¦ ¦ 862 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения детей с ¦2008 г. ¦ 738 ¦ ¦ ¦ 738 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦2009 г. ¦ 616 ¦ ¦ ¦ 616 ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(33 группы - ¦2010 г. ¦ 739 ¦ ¦ ¦ 739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦578 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦3.2.¦Организация работы ¦2006 г. ¦ 492 ¦ - ¦ - ¦ 492 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекционных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей с ¦2007 г. ¦ 492 ¦ ¦ ¦ 492 ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушением зрения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦слуха, опорно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦двигательного ¦2008 г. ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 123 ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦задержкой ¦2009 г. ¦ 246 ¦ ¦ ¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(15 групп - ¦2010 г. ¦ 246 ¦ ¦ ¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦180 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦3.3.¦Организация работы ¦2006 г. ¦ 492 ¦ - ¦ - ¦ 492 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительных ¦2007 г. ¦ 984 ¦ ¦ ¦ 984 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦групп для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦часто и длительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦болеющих, с ¦2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦интоксикацией, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦аллергопатологией, ¦2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦с гастропатологией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(12 групп - ¦2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦208 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦3.4.¦Обеспечение ¦2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионным ¦2007 г. ¦ 14 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 дошкольных ¦2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводящих лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекционную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦3.5.¦Открытие ¦2006 г. ¦ 1719 ¦ - ¦ - ¦ 1719 ¦ - ¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения для ВИЧ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфицированных ¦2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦4. ¦ Улучшение качественного состава кадров ¦
¦ ¦ дошкольных образовательных учреждений ¦
+----+---------------------T------------T--------T------------T----------T--------T-------------T-----------------T----------------T----------------T-----------+
¦4.1.¦Переподготовка ¦2006 г. ¦ 36 ¦ - ¦ - ¦ 36 ¦ - ¦ 226 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦кадров на курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦2007 г. ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработников - ¦2008 г. ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦83 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦4.2.¦Переподготовка ¦2006 г. ¦ 25,5¦ ¦ ¦ 25,5¦ ¦ 226 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦кадров на курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦2007 г. ¦ 25,5¦ ¦ ¦ 25,5¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦поваров - 75 чел. ¦2008 г. ¦ 25,5¦ ¦ ¦ 25,5¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 18,0¦ ¦ ¦ 18,0¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 18,0¦ ¦ ¦ 18,0¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦4.3.¦Переподготовка ¦2006 г. ¦ 166 ¦ ¦ ¦ 166 ¦ ¦ 226 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦кадров на курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦2007 г. ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтеров - ¦2008 г. ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦238 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦5. ¦ Повышение экономической эффективности ¦
¦ ¦ системы дошкольного образования ¦
+----+---------------------T------------T--------T------------T----------T--------T-------------T-----------------T----------------T----------------T-----------+
¦5.1.¦Перевод 23 ДОУ на ¦2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦условия финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономической и ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самостоятельности ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦5.2.¦Установка приборов ¦2006 г. ¦ 400 ¦ - ¦ - ¦ 400 ¦ ¦ 225 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦учета потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды (40 шт.) в ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦5.3.¦Установка приборов ¦2006 г. ¦ 4900 ¦ ¦ ¦ 4900 ¦ ¦ 225 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦учета потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепла (70 шт.) в ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦5.4.¦Расширение практики ¦2006 г. ¦ 605 ¦ ¦ ¦ ¦ 605 ¦ 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦установления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦шефства ¦2007 г. ¦ 605 ¦ ¦ ¦ ¦ 605 ¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦2008 г. ¦ 605 ¦ ¦ ¦ ¦ 605 ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦структур над ¦2009 г. ¦ 605 ¦ ¦ ¦ ¦ 605 ¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦26 муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦детскими садами ¦2010 г. ¦ 605 ¦ ¦ ¦ ¦ 605 ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦5.5.¦Расширение практики ¦2006 г. ¦ 51,8¦ ¦ ¦ ¦ 51,8¦ 210, 220, 300 ¦ Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сверх ¦2007 г. ¦ 51,8¦ ¦ ¦ ¦ 51,8¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательного ¦2008 г. ¦ 51,8¦ ¦ ¦ ¦ 51,8¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарта) и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг ¦2009 г. ¦ 51,8¦ ¦ ¦ ¦ 51,8¦ ¦ дошкольные ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦2010 г. ¦ 51,8¦ ¦ ¦ ¦ 51,8¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦689394,7¦ ¦ 106277¦579833,7¦ 3284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2006 г. ¦165500,3¦ ¦ 13555¦151288,5¦ 656,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 г. ¦152282,9¦ ¦ 44080¦107546,1¦ 656,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 94532,5¦ ¦ 17076¦ 76799,7¦ 656,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦140247 ¦ ¦ 14653¦124937,2¦ 656,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦136832 ¦ ¦ 16913¦119262,2¦ 656,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+------------+--------+------------+----------+--------+-------------+-----------------+----------------+----------------+------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
РАСЧЕТЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА ПЕРИОД С 2006 ПО 2010 ГОДЫ"
-----T--------------------T----------T-----------T------------T----------------------¬
¦ N ¦ Перечень мер ¦Количество¦ Размер в ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦необходимых ¦финансовых средств в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ год (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1. ¦ Создание условий для удовлетворения потребности населения ¦
¦ ¦ в услугах дошкольных образовательных учреждений ¦
+----+--------------------T----------T-----------T------------T----------------------+
¦1.1.¦Принятие мер к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возврату в систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перепрофилированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и используемых не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по назначению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 5¦ 8734 ¦ 43674 ¦ 5 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8734,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43674,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 1¦ 10100 ¦ 10100 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10100,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10100,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 2¦ 7275 ¦ 14550 ¦ 2 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7275,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14550,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 2¦ 8881 ¦ 17762 ¦ 2 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8881,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17762,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 2¦ 9394 ¦ 18788 ¦ 2 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9394,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18788,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.2.¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 зданий, закрытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОУ и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта 5 аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 1¦ 7211 ¦ 7211 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7211,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7211,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 3¦ 12456,7 ¦ 37370 ¦ 3 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12456,7 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37370,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 1¦ 100000 ¦ 10000 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 1¦ 7211 ¦ 7211 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7211,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7211,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 1¦ 9105 ¦ 9105 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9105,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9105,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.3.¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества групп в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ДОУ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет рационализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий (78 групп, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1330 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 30¦ 200,4 ¦ 6012 ¦ 30 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6012,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 19¦ 200,4 ¦ 3807,6¦ 19 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3807,6 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 8¦ 200,4 ¦ 1603,2¦ 8 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1603,2 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 13¦ 200,4 ¦ 2605,2¦ 13 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2605,2 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 8¦ 200,4 ¦ 1603,2¦ 8 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1603,2 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.4.¦Развитие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦разнообразных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.5.¦Укомплектование до ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦норматива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских садов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорной основе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.6.¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦35 дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 5¦ 7700,0 ¦ 38500 ¦ 5 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7700,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38500,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 8¦ 7700,0 ¦ 61600 ¦ 8 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7700,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 61600,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 4¦ 7700,0 ¦ 30800 ¦ 4 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7700,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30800,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 9¦ 7700,0 ¦ 69300 ¦ 9 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7700,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69300,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 9¦ 7700,0 ¦ 69300 ¦ 9 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7700,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69300,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.7.¦Привлечение в ДОУ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦650 детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагополучных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей с частичным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родительской платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.8.¦Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родительской плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 1126¦ 0,626¦ 6344 ¦ 1126 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 626 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6344,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 1191¦ 0,626¦ 6710 ¦ 1191 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 626 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6710,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 1256¦ 0,626¦ 7076 ¦ 1256 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 626 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7076,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 1321¦ 0,626¦ 7442 ¦ 1321 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 626 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7442,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 1386¦ 0,626¦ 7808 ¦ 1386 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 626 руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7808,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦1.9.¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вновь привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингента детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(4403 детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 1417¦ 17,2 ¦ 24359 ¦ 1417 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24359,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 974¦ 18,8 ¦ 18344 ¦ 974 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18,8 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18344,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 674¦ 25,6 ¦ 17266 ¦ 674 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25,6 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17266,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 690¦ 25,1 ¦ 17291 ¦ 690 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25,1 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17291,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 648¦ 20,6 ¦ 13350 ¦ 648 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,6 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13350,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦2. ¦ Создание условий для повышения качества дошкольного ¦
¦ ¦ образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе ¦
+----+--------------------T----------T-----------T------------T----------------------+
¦2.1.¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствия всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦право ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предписаний служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госпожнадзора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 43¦ 605,7 ¦ 26048 ¦ 43 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 605,7 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26048,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 35¦ 302,2 ¦ 10577 ¦ 35 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 302,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10577,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 36¦ 321,6 ¦ 11578 ¦ 36 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 321,6 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11578,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 49¦ 309,8 ¦ 15182 ¦ 49 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 309,8 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15182,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 102¦ 141,7 ¦ 14454 ¦ 102 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 141,7 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14454,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦2.2.¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управленческих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшении качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наиболее актуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно-методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров вузов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колледжей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 4¦ 839 ¦ 3356 ¦ 4 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 839,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3356,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 1¦ 620 ¦ 620 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 3¦ 603,7 ¦ 1811 ¦ 3 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 603,7 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1811,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 1¦ 669 ¦ 664 ¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 669,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 669,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦3. ¦ Укрепление здоровья детей, ¦
¦ ¦ развитие коррекционного образования ¦
+----+--------------------T----------T-----------T------------T----------------------+
¦3.1.¦Организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интегрированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(33 группы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦578 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 9¦ 123,2 ¦ 1109 ¦ 9 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1109,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 7¦ 123,2 ¦ 862 ¦ 7 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 862,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 6¦ 523,2 ¦ 738 ¦ 6 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 738,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 5¦ 123,2 ¦ 616 ¦ 5 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 616,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 6¦ 123,2 ¦ 739 ¦ 6 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,2 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 738,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦3.2.¦Организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекционных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дли детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушением зрения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слуха, опорно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двигательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задержкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(15 групп - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦180 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 5¦ 98,4 ¦ 492 ¦ 5 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 98,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 492,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 5¦ 98,4 ¦ 492 ¦ 5 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 98,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 492,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 1¦ 123 ¦ 123 ¦ 1 группа x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 2¦ 123 ¦ 246 ¦ 2 группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 246,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 2¦ 123 ¦ 246 ¦ 2 группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 246,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦3.3.¦Организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦групп для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часто и длительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦болеющих, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интоксикацией, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аллергопатологией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с гастропатологией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(12 групп - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦208 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 4¦ 123 ¦ 492 ¦ 4 группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 492,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 8¦ 123 ¦ 984 ¦ 8 группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 984,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦3.4.¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводящих лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекционную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 2¦ 7 ¦ 14 ¦ 2 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦3.5.¦Открытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения для ВИЧ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 1¦ 1719,0 ¦ 1719,0¦ 1 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1719,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1719,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦4. ¦ Улучшение качественного состава кадров ¦
¦ ¦ дошкольных образовательных учреждений ¦
+----+--------------------T----------T-----------T------------T----------------------+
¦4.1.¦Переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров на курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработников - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦83 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 19¦ 1,9 ¦ 36 ¦ 19 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,9 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 20¦ 2 ¦ 40 ¦ 20 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 18¦ 1,9 ¦ 36 ¦ 18 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,9 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 13¦ 2 ¦ 26 ¦ 13 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 13¦ 2 ¦ 26 ¦ 13 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦4.2.¦Переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров на курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поваров - 75 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 17¦ 1,5 ¦ 25,5¦ 17 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25,5 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 17¦ 1,5 ¦ 25,5¦ 17 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25,5 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 17¦ 1,5 ¦ 25,5¦ 17 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25,5 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 12¦ 1,5 ¦ 18 ¦ 12 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 12¦ 1,5 ¦ 18 ¦ 12 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦4.3.¦Переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров на курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтеров - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦238 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 83¦ 2 ¦ 166 ¦ 83 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 166,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 40¦ 2 ¦ 80 ¦ 40 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 40¦ 2 ¦ 80 ¦ 40 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 40¦ 2 ¦ 80 ¦ 40 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 35¦ 2 ¦ 70 ¦ 35 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦5. ¦ Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования ¦
+----+--------------------T----------T-----------T------------T----------------------+
¦5.1.¦Перевод 23 ДОУ на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦условия финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦5.2.¦Установка приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды (40 шт.) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 40¦ 10 ¦ 400,0¦ 40 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 гад ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦5.3.¦Установка приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепла (70 шт.) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 70¦ 70 ¦ 4900,0¦ 70 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4900,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦5.4.¦Расширение практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шефства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структур над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦26 муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детскими садами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 26¦ 23,3 ¦ 605 ¦ 26 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,3 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 26¦ 23,3 ¦ 605 ¦ 26 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,3 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 26¦ 23,3 ¦ 605 ¦ 26 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 26¦ 23,3 ¦ 605 ¦ 26 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,3 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 26¦ 23,3 ¦ 605 ¦ 26 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,3 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦5.5.¦Расширение практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарта) и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 38¦ ¦ 51,8¦ 38 услуг x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31,8 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 38¦ 1,4 ¦ 51,8¦ 38 услуг x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 38¦ 1,4 ¦ 51,8¦ 38 услуг x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 38¦ 1,4 ¦ 51,8¦ 38 услуг x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 38¦ 1,4 ¦ 51,8¦ 38 услуг x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 тыс. руб. ¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ 689394,7¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ 165500,3¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ 152282,9¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ 94532,5¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ 140247,0¦
+----+--------------------+----------+-----------+------------+----------------------+
¦ ¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ 136832,0¦
L----+--------------------+----------+-----------+------------+-----------------------
4. ПОДПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2006 - 2007 Г.Г.
ПАСПОРТ
подпрограммы поддержки талантливой молодежи
города Челябинска в 2006 - 2007 г.г.
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма поддержки одаренных ¦
¦ ¦детей и талантливой молодежи города ¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2007 г.г. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования, ¦
¦ ¦Управление по физической культуре, ¦
¦ ¦спорту и туризму, Управление по ¦
¦ ¦делам молодежи, Управление культуры ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: создание условий для ¦
¦подпрограммы ¦реализации способностей, творческого ¦
¦ ¦и интеллектуального потенциала ¦
¦ ¦талантливой молодежи, проживающей в ¦
¦ ¦городе Челябинске. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) сохранение и развитие сети ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений для ¦
¦ ¦обучающихся с высоким ¦
¦ ¦интеллектуальным потенциалом ¦
¦ ¦(лицеев, гимназий, школ с ¦
¦ ¦углубленным изучением отдельных ¦
¦ ¦дисциплин); ¦
¦ ¦2) сохранение и развитие сети ¦
¦ ¦учреждений дополнительного ¦
¦ ¦образования детей; ¦
¦ ¦3) организация и проведение ¦
¦ ¦олимпиад, конкурсов, соревнований, ¦
¦ ¦фестивалей для представителей ¦
¦ ¦талантливой молодежи; ¦
¦ ¦4) материальная поддержка ¦
¦ ¦талантливой молодежи ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1. Количество обучающихся в ¦
¦показатели подпрограммы ¦профильных классах ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений в % ¦
¦ ¦от общего количества обучающихся ¦
¦ ¦10 - 11 классов (2006 г. - 38 %, ¦
¦ ¦2007 г. - 42 %). ¦
¦ ¦2. Количество обучающихся, ¦
¦ ¦занимающихся в учреждениях ¦
¦ ¦дополнительного образования, в % от ¦
¦ ¦их общего числа (2006 г. - 36,7 %, ¦
¦ ¦2007 г. - 37,7 %). ¦
¦ ¦3. Количество обучающихся, ¦
¦ ¦охваченных дополнительным ¦
¦ ¦образованием в общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждениях, в % от их общего числа ¦
¦ ¦(2006 г. - 66,7 %, 2007 г. - ¦
¦ ¦67,3 %). ¦
¦ ¦4. Количество обучающихся и ¦
¦ ¦воспитанников, получивших ¦
¦ ¦материальное вознаграждение в виде ¦
¦ ¦стипендий (2006 г. - 240 человек, ¦
¦ ¦2007 г. - 240 человек). ¦
¦ ¦5. Количество спортсменов по игровым ¦
¦ ¦и техническим видам спорта, ¦
¦ ¦выступающим в составе сборных команд ¦
¦ ¦на Российских соревнованиях, которым ¦
¦ ¦оказывается материальная помощь в ¦
¦ ¦виде оплаты экипировки ¦
¦ ¦финансирования участия в ¦
¦ ¦соревнованиях и др. (2006 г. - ¦
¦ ¦250 человек, 2007 г. - 250 человек) ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы ¦
¦подпрограммы ¦январь 2006 г. - декабрь 2007 г. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования, ¦
¦подпрограммы ¦Управление по физической культуре, ¦
¦ ¦спорту и туризму, Управление по ¦
¦ ¦делам молодежи, Управление культуры ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города 2006 г. - 13206,5 ¦
¦источники финансирования ¦ 2007 г. - 13206,5 ¦
¦подпрограммы ¦ИТОГО: 26413 тыс. рублей ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦1. Увеличение охвата детей и ¦
¦результаты подпрограммы и ¦молодежи досуговыми, культурными ¦
¦показатели социально- ¦программами и спортивными ¦
¦экономической ¦мероприятиями. ¦
¦эффективности ¦2. Оказание реальной поддержки ¦
¦ ¦одаренным детям и молодежи для ¦
¦ ¦реализации их интересов и ¦
¦ ¦способностей. ¦
¦ ¦3. Повышение престижа активного, ¦
¦ ¦общественно-полезного образа жизни в ¦
¦ ¦детской и молодежной среде ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Представление ежеквартальных отчетов ¦
¦исполнением подпрограммы ¦Главе города по выполнению основных ¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы и ¦
¦ ¦достижению индикативных показателей ¦
¦ ¦эффективности ее исполнения. ¦
L--------------------------+--------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Одним из приоритетных направлений государственной политики в
сфере образования является создание механизмов, способных
кардинально поднять качество отечественного образования. Особое
внимание уделяется созданию основы для прорывного инновационного
развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности.
Очевидно, что решение данных задач невозможно без создания условий
для поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи,
условий для притока молодежи в науку, обеспечения ей возможности
продуктивно заниматься исследовательской деятельностью.
На протяжении последнего времени, учитывая важность сохранения
и развития интеллектуального, духовного, нравственного и
культурного потенциала общества, в Челябинске формировалась
система условий для всестороннего развития детей и молодежи,
представленная разнообразными формами и методами ее организации.
В городе создана сеть образовательных учреждений общего и
дополнительного образования, учреждений культуры, на базе которых
создаются условия для образования и развития одаренных детей.
Организуется проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивно-
массовых мероприятий. Проводятся традиционные приемы Главой города
выпускников-медалистов челябинских школ, выдающихся спортсменов,
победителей и призеров российских и международных творческих
конкурсов и предметных олимпиад.
В целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи
установлены стипендии Администрации города Челябинска, а также
финансируется их подготовка и участие в конкурсах и соревнованиях.
Для систематизации данной работы, а также для планомерного
развития сети услуг в сфере образования одаренных детей и
талантливой молодежи разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для
реализации способностей, творческого и интеллектуального
потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, проживающих в
городе Челябинске.
Для достижения поставленной цели на уровне органов местного
самоуправления города Челябинска должны быть решены следующие
задачи:
- сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для
обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев,
гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин);
- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного
образования детей;
- обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов,
соревнований, фестивалей для одаренных детей и представителей
талантливой молодежи;
- осуществлена материальная поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации программы: январь 2006 г. - декабрь 2007 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2006 - 2007 Г.Г.
---T------------------T-----------T-------------------------------------------------------------------T--------------T--------------T----------------T----------¬
¦N ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения ¦ ¦экономической ¦распорядитель ¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------T------------T----------T--------------T-------------+ ¦распорядитель ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦Бюджет города ¦Внебюджетные ¦ ¦ бюджетных ¦классификатору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.¦Выплата ¦2006 г. ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ 600 ¦ - ¦ 290 ¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦ежемесячных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендий ¦2007 г. ¦ 600 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 одаренным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям (размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦500 руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦2.¦Поощрение ¦2006 г. ¦ 265,5¦ ¦ ¦ 265,5¦ ¦ 290 ¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦призеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦2007 г. ¦ 265,5¦ ¦ ¦ 265,5¦ ¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи "Шаг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦будущее" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦3.¦Поддержка КВН- ¦2006 г. ¦ 165,0¦ ¦ ¦ 165,0¦ ¦ 226 ¦Управление по ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦(школьная лига) ¦2007 г. ¦ 165,0¦ ¦ ¦ 165,0¦ ¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦4.¦Поддержка ¦2006 г. ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦талантливых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренных детей ¦2007 г. ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 детей) в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦5.¦Поощрение лучших ¦2006 г. ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 210 ¦Управление по ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦(100 человек в ¦2007 г. ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ культуре, ¦ ¦ ¦
¦ ¦год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорту и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туризму ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦6.¦Выплата ¦2006 г. ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 290 ¦Управление по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендий лучшим ¦2007 г. ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ культуре, ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорту и ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туризму ¦ ¦ ¦
¦ ¦(25 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦7.¦Создание условий ¦2006 г. ¦ 11426 ¦ ¦ ¦ 11426 ¦ ¦222, 226, 310 ¦Управление по ¦ ¦ ¦
¦ ¦для талантливых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменов по ¦2007 г. ¦ 11426 ¦ ¦ ¦ 11426 ¦ ¦ ¦ культуре, ¦ ¦ ¦
¦ ¦игровым и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорту и ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туризму ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выступающим в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составе сборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦команд на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦250 человек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экипировка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦8.¦Участие детей ¦2006 г. ¦ В счет ¦ ¦ ¦ В счет ¦ ¦226, 310, 340 ¦Управление по ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦Челябинска в ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦предметных ¦2007 г. ¦финансирования¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦олимпиадах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦9.¦Организация ¦2006 г. ¦ В счет ¦ ¦ ¦ В счет ¦ ¦ 226, 310, ¦Управление по ¦ 07 07 432 ¦ ¦
¦ ¦летних творческих ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ 340 ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ, профильных ¦2007 г. ¦финансирования¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦смен для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 26413 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2006 г. ¦ 13206,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 г. ¦ 13206,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------+-----------+--------------+------------+----------+--------------+-------------+--------------+--------------+----------------+-----------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
РАСЧЕТЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2006 - 2007 Г.Г.
----T------------------T----------T-----------T------------T---------------------¬
¦ N ¦ Перечень мер ¦Количество¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ выплат в ¦необходимых ¦финансовых средств в ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦финансовых ¦ год (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦1. ¦Выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 одаренным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 100¦ 0,5 ¦ 600 ¦ 100 детей x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0 тыс. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 100¦ 0,5 ¦ 600 ¦ 100 детей x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0 тыс. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦2. ¦Поощрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦призеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи "Шаг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦будущее" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 100¦ 2,655¦ 265,5¦ 100 детей x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,655 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 265,5 тыс. руб. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 100¦ 2,655¦ 265,5¦ 100 детей x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,655 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 265,5 тыс. руб. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦3. ¦Поддержка КВН - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(школьная лига) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 5¦ 33 ¦ 165 ¦ 5 команд x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 165,0 тыс. руб. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 5¦ 33 ¦ 165 ¦ 5 команд x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 165,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦4. ¦Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦талантливых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 15¦ 10 ¦ 150 ¦ 5 детей x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб.= ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 тыс. руб. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 15¦ 10 ¦ 150 ¦ 15 детей x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦5. ¦Поощрение лучших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 100¦ 5 ¦ 500 ¦ 100 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 тыс. руб. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 100¦ 5 ¦ 500 ¦ 100 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦6. ¦Выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендий лучшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 25¦ 4 ¦ 100 ¦ 25 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 тыс. руб. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 25¦ 4 ¦ 100 ¦ 25 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦7. ¦Создание условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для талантливых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игровым и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выступающим в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составе сборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦команд на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2006 год ¦ 250¦ 45,704¦ 11426 ¦ 250 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45,407 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11426,0 тыс. руб. ¦
¦ +------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 250¦ 45,704¦ 11426 ¦ 250 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45,407 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11426,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦8. ¦Участие детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦олимпиадах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦9. ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦летних творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ, профильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смен для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лагерей 2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-----------+------------+---------------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 26413 ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ 13206,5¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ ¦ ¦ 13206,5¦ ¦
L---+------------------+----------+-----------+------------+----------------------
5. ПОДПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2006 - 2007 Г.Г.
ПАСПОРТ
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных
учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 г.г.
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма поддержки лучших ¦
¦ ¦педагогов образовательных учреждений ¦
¦ ¦города Челябинска в 2006 - 2007 г.г. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: ¦
¦подпрограммы ¦повышение статуса профессии ¦
¦ ¦педагога. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) повышение обеспеченности кадрами ¦
¦ ¦педагогов образовательных учреждений ¦
¦ ¦города Челябинска; ¦
¦ ¦2) закрепление молодых специалистов ¦
¦ ¦в образовательных учреждениях города ¦
¦ ¦Челябинска; ¦
¦ ¦3) стимулирование педагогов по ¦
¦ ¦реализации инновационных программ, ¦
¦ ¦освоению новых образовательных ¦
¦ ¦технологий; ¦
¦ ¦4) освещение передового ¦
¦ ¦педагогического опыта в средствах ¦
¦ ¦массовой информации ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1. Количество педагогов, имеющих ¦
¦показатели подпрограммы ¦первую и высшую квалификационную ¦
¦ ¦категории (2006 г. - 85 %, 2007 г. - ¦
¦ ¦87 %). ¦
¦ ¦2. Количество педагогов, принимающих ¦
¦ ¦участие в городских конкурсах ¦
¦ ¦профессионального мастерства ¦
¦ ¦(2006 г. - 280, 2007 г. - 350). ¦
¦ ¦3. Количество педагогов, получивших ¦
¦ ¦грант Президента Российской ¦
¦ ¦Федерации (2006 г. - 45, 2007 г. - ¦
¦ ¦45). ¦
¦ ¦4. Количество педагогов, получивших ¦
¦ ¦грант Губернатора Челябинской ¦
¦ ¦области (2006 г. - 45, 2007 г. - ¦
¦ ¦46). ¦
¦ ¦5. Количество педагогов - молодых ¦
¦ ¦специалистов, получающих ежемесячную ¦
¦ ¦надбавку в размере 40 % к заработной ¦
¦ ¦плате (2006 г. - 798, 2007 г. - ¦
¦ ¦888) ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы январь ¦
¦подпрограммы ¦2006 г. - декабрь 2007 г. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города 2006 г. - 492 ¦
¦источники финансирования ¦ 2007 г. - 552 ¦
¦подпрограммы ¦ всего - 1044 ¦
¦ ¦Бюджет области 2006 г. - 13177 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 14496 ¦
¦ ¦ всего - 27673 ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦
¦ ¦ 2006 г. - 4500 ¦
¦ ¦ 2007 г. - 4500 ¦
¦ ¦ всего - 9000 ¦
¦ ¦ИТОГО: 37717 тыс. рублей ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦1. увеличится обеспеченность ¦
¦результаты подпрограммы и ¦педагогическими кадрами ¦
¦показатели социально- ¦образовательных учреждений города; ¦
¦экономической ¦2. повысится престиж профессии ¦
¦эффективности ¦педагога; ¦
¦ ¦3. стабилизируется процесс ¦
¦ ¦"старения" педагогических кадров, ¦
¦ ¦обозначатся положительные тенденции ¦
¦ ¦притока в образовательные учреждения ¦
¦ ¦молодых специалистов; ¦
¦ ¦4. увеличится число педагогов, ¦
¦ ¦реализующих инновационные программы ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Представление ежеквартальных отчетов ¦
¦исполнением подпрограммы ¦Главе города по выполнению основных ¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы и ¦
¦ ¦достижению индикативных показателей ¦
¦ ¦эффективности ее исполнения ¦
L--------------------------+--------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Реализация основных задач модернизации образования, связанных с
вопросами обновления содержания образования, перехода на новые
государственные образовательные стандарты, внедрения новых
образовательных технологий, невозможна без компетентных, высоко
профессиональных педагогов. Инновационные процессы, которые
разворачиваются в российской системе образования, предъявляют
новые требования к профессиональному мастерству педагогических
работников.
Вместе с тем, требования, предъявляемые государством к уровню
результатов деятельности педагогов, не обеспечиваются в полном
объеме мерами социальной поддержки педагогов (низкий уровень
оплаты труда, нерешенность жилищных вопросов, вопросов отдыха,
оздоровления и т.д.).
Поэтому, несмотря на отдельные положительные тенденции в
кадровом обеспечении системы образования города (увеличение
количества педагогов с первой и высшей квалификационной
категориями, повышение обеспеченности кадрами образовательных
учреждений на уровне, закрепление молодых специалистов), остается
ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшую перспективу.
Одной из основных проблем является "старение" педагогических и
руководящих кадров, работающих в системе образования города. Всего
в образовательных учреждениях 1520 работников пенсионного
возраста, что составляет 10 % от их общего числа.
Другой, не менее важной проблемой, остается нехватка педагогов
по следующим специальностям: учителя иностранных языков; учителя
русского языка и литературы; учителя трудового обучения; учителя
основ безопасной жизнедеятельности; воспитатели дошкольных
образовательных учреждений.
В системе образования города Челябинска большое внимание
уделяется повышению престижа работы педагогов: проводятся конкурсы
профессионального мастерства, по итогам которых поощряются лучшие
педагоги; опыт работы педагогов, работающих по экспериментальным
программам, представляется для распространения педагогической
общественности; организуются и проводятся приемы Главы города
педагогов, имеющих государственные награды и др.
В целях систематизации данной работы, а также координации
деятельности органов местного самоуправления города Челябинска по
решению выше обозначенных проблем разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение статуса
профессии педагога. Для достижения данной цели необходимо решение
следующих задач: повышение обеспеченности кадрами педагогов
образовательных учреждений города Челябинска; закрепление молодых
специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска;
стимулирование педагогов по реализации инновационных программ,
освоению новых образовательных технологий; освещение передового
педагогического опыта в средствах массовой информации.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2006, 2007 г.г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
В 2006 - 2007 Г.Г.
------T-----------------T-----------T---------------------------------------------------T--------------T--------------T----------------T----------¬
¦ N ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения ¦ (тыс. руб.) ¦экономической ¦распорядитель ¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядитель ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T------------T----------T-------T-------------+ ¦ бюджетных ¦классификатору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦Федеральный ¦Областной ¦Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ средства ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1. ¦ Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: ¦
+-----+-----------------T-----------T-----T------------T----------T-------T-------------T--------------T--------------T----------------T----------+
¦1.1. ¦"Учитель года" ¦2006 г. ¦ 210¦ ¦ ¦ 210¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 г. ¦ 210¦ ¦ ¦ 210¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.2. ¦"Сердце отдаю ¦2006 г. ¦ 130¦ ¦ ¦ 130¦ ¦ 310¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦детям" (педагоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦2007 г. ¦ 130¦ ¦ ¦ 130¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.3. ¦"Воспитатель ¦2006 г. ¦ 90¦ ¦ ¦ 90¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦года" (педагоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦2007 г. ¦ 90¦ ¦ ¦ 90¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.4. ¦"Педагог- ¦2006 г. ¦ 62¦ ¦ ¦ 62¦ ¦ 290¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦психолог года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 г. ¦ 62¦ ¦ ¦ 62¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.5. ¦"Логопед года" ¦2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 09 452 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 г. ¦ 60¦ ¦ ¦ 60¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.6. ¦Премии ¦2006 г. ¦ 6800¦ 4500¦ 2300¦ ¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦Российской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Премии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦2007 г. ¦ 6800¦ 4500¦ 2300¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации лучшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.7. ¦Премии ¦2006 г. ¦ 690¦ ¦ 690¦ ¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦2007 г. ¦ 690¦ ¦ 690¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.8. ¦Премии ¦2006 г. ¦ 420¦ ¦ 420¦ ¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦области ¦2007 г. ¦ 420¦ ¦ 420¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.9. ¦Выплата ¦2006 г. ¦ 8792¦ ¦ 8792¦ ¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦ежемесячной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦надбавки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦размере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦40 процентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной плате ¦2007 г. ¦10111¦ ¦ 10111¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦1.10.¦Оказание ¦2006 г. ¦ 975¦ ¦ 975¦ ¦ ¦ 210¦Управление по ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦помощи молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районные ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦2007 г. ¦ 975¦ ¦ 975¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦37717¦ 9000¦ 27673¦ 1044¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦ ¦ ¦2006 г. ¦18169¦ 4500¦ 13177¦ 492¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+----------+
¦ ¦ ¦2007 г. ¦19548¦ 4500¦ 14496¦ 552¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------+-----------+-----+------------+----------+-------+-------------+--------------+--------------+----------------+-----------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
РАСЧЕТЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2006 - 2007 Г.Г.
-----T-----------------T----------T-----------T------------T--------------------¬
¦ N ¦ Перечень мер ¦Количество¦ Размер ¦ Объем ¦Расчет необходимых ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ выплат в ¦необходимых ¦финансовых средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦финансовых ¦ в год (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦1. ¦ Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: ¦
+----+-----------------T----------T-----------T------------T--------------------+
¦1.1.¦"Учитель года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 21¦ 10 ¦ 210¦ 21 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 210,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 21¦ 10 ¦ 210¦ 21 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 210,0 тыс. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦1.2.¦"Сердце отдаю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям" (педагоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 13¦ 10 ¦ 130¦ 13 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 13¦ 10 ¦ 130¦ 13 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130,0 тыс. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦1.3.¦"Воспитатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года" (педагоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 7¦ 12,9 ¦ 90¦ 7 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,9 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 7¦ 12,9 ¦ 90¦ 7 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,9 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90,0 тыс. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦1.4.¦"Педагог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психолог года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 5¦ 12,4 ¦ 62¦ 5 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 5¦ 12,4 ¦ 62¦ 5 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,4 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62,0 тыс. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦1.5.¦"Логопед года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 6¦ 10 ¦ 60¦ 6 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60,0 тыс. руб. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦1.6.¦Премии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Премии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации лучшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 91¦ 74,725¦ 6800¦ 91 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74,725 тыс. руб. =¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6800,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 91¦ 74,725¦ 6800¦ 91 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74,725 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6800,0 тыс. руб. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦2 ¦Премии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 69¦ 10 ¦ 690¦ 69 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 690,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 69¦ 10 ¦ 690¦ 69 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 690,0 тыс. руб. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦3 ¦Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 42¦ 10 ¦ 420¦ 42 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 420,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 42¦ 10 ¦ 420¦ 42 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 420,0 тыс. руб. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦4 ¦Выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надбавки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40 процентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 798¦ 0,918¦ 8792¦ 798 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,918 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 м-в = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8792,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 888¦ 0,948¦ 10111¦ 888 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,948 тыс. руб. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 м-в = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 10111,0 тыс. руб. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦5 ¦Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 год ¦ 325¦ 3 ¦ 975¦ 325 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 975,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 год ¦ 325¦ 3 ¦ 975¦ 325 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 975,0 тыс. руб. ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 37717¦ ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ 18169¦ ¦
+----+-----------------+----------+-----------+------------+--------------------+
¦ ¦2007 год ¦ ¦ ¦ 19548¦ ¦
L----+-----------------+----------+-----------+------------+---------------------
Приложение
к муниципальной программе
реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2006 - 2010 годы
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ В 2006 ГОДУ
-----T----------------T---------------------T-------------T-----------------T-----------------¬
¦ N ¦ Основные ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Ответственные ¦ Форма ¦
¦п/п ¦ направления ¦ мероприятий, ¦ выполнения ¦ исполнители ¦ представления ¦
¦ ¦ реализации ¦проводимых в рамках ¦ ¦ ¦ результатов ¦
¦ ¦ национальных ¦ проектов ¦ ¦ ¦ выполнения ¦
¦ ¦ проектов в ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 1. Поддержка образовательных учреждений, ¦
¦ внедряющих инновационные образовательные программы ¦
+---------------------T---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦1.1. Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень муниципальных органов управления образованием ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Разработка ¦1 квартал ¦Управление по ¦Пакет ¦
¦ ¦документов по ¦2006 г. ¦делам ¦документов, ¦
¦ ¦организации и ¦ ¦образования ¦утвержденный ¦
¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦соответствующим ¦
¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦приказом ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статус муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок (в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формы финансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетов) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Проведение ¦2 квартал ¦Управление по ¦Заключение ¦
¦ ¦экспертизы ¦2006 г. ¦делам ¦экспертного ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦образования ¦совета ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статус муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок, с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вынесением решения о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальнейшем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансировании ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в т.ч. объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Обобщение значимого ¦3 квартал ¦Управление по ¦Электронный ¦
¦ ¦для системы ¦2006 г. ¦делам ¦сборник ¦
¦ ¦образования города ¦ ¦образования, ¦материалов ¦
¦ ¦опыта работы ¦ ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦площадок в виде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборника материалов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2-й выпуск) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Размещение на сайте ¦4 квартал ¦Управление по ¦Наличие ¦
¦ ¦Управления по делам ¦2006 г. ¦делам ¦информации на ¦
¦ ¦образования ¦ ¦образования ¦сайте Управления ¦
¦ ¦информации об ¦ ¦ ¦по делам ¦
¦ ¦инновационных ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦проектах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализуемых в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системе образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 5)¦Организация ¦Октябрь ¦Управление по ¦Приказ о ¦
¦ ¦методического ¦2006 г. ¦делам ¦проведении ¦
¦ ¦совещания для ¦ ¦образования, ¦совещаний, ¦
¦ ¦педагогов и ¦ ¦районные органы ¦регламент ¦
¦ ¦руководителей ¦ ¦управления ¦проведения ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦образованием ¦совещания ¦
¦ ¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦презентацией ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 6)¦Проведение ¦1 квартал ¦Управление по ¦Пакет материалов ¦
¦ ¦социологического ¦2006 г. ¦делам ¦для проведения ¦
¦ ¦исследования по ¦ ¦образования, ¦исследования, ¦
¦ ¦вопросам организации ¦ ¦районные органы ¦отчет о ¦
¦ ¦профильного обучения ¦ ¦управления ¦результатах ¦
¦ ¦на ступени старшей ¦ ¦образованием ¦проведенного ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦исследования ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 7)¦Составление прогноза ¦2 квартал ¦Управление по ¦Приказ по ¦
¦ ¦формирования сети ¦2006 г. ¦делам ¦открытию сети ¦
¦ ¦профильных классов ¦ ¦образования, ¦профильных ¦
¦ ¦на базе ¦ ¦районные органы ¦классов ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦образованием ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 8)¦Выпуск электронного ¦3 квартал ¦Управление по ¦Электронный ¦
¦ ¦сборника элективных ¦2006 г. ¦делам ¦сборник ¦
¦ ¦курсов для ¦ ¦образования ¦элективных ¦
¦ ¦предпрофильной и ¦ ¦ ¦курсов ¦
¦ ¦профильной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 9)¦Проведение ¦3 квартал ¦Управление по ¦Пакет ¦
¦ ¦методических ¦ ¦делам ¦инструктивных и ¦
¦ ¦совещаний с ¦ ¦образования ¦методических ¦
¦ ¦различными ¦ ¦ ¦материалов ¦
¦ ¦категориями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководящих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования города по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам перехода на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новые государственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 10)¦Реализация ¦В течение ¦Управление по ¦Нормативные ¦
¦ ¦совместного с ¦года по ¦делам ¦документы, ¦
¦ ¦Челябинским ¦плану ¦образования, ¦регламентирующие ¦
¦ ¦институтом развития ¦мероприятий ¦Челябинский ¦выполнение ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦институт ¦мероприятий ¦
¦ ¦образования плана ¦ ¦развития ¦плана ¦
¦ ¦сетевого ¦ ¦профессионального¦ ¦
¦ ¦взаимодействия ¦ ¦образования (по ¦ ¦
¦ ¦учреждений общего и ¦ ¦согласованию) ¦ ¦
¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Подготовка документов¦1 квартал ¦Администрация ¦Пакет документов ¦
¦ ¦(отчетных для ¦2006 г. ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦площадок и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявительных для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦претендентов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получение данного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статуса) на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертизу ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Информирование ¦2 квартал ¦Администрация ¦Протоколы ¦
¦ ¦участников ¦2006 г. ¦образовательных ¦совещаний ¦
¦ ¦образовательного ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦процесса о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатах конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на присвоение статуса¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадки или о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Информирование ¦Сентябрь, ¦Администрация ¦Протоколы ¦
¦ ¦участников ¦октябрь ¦образовательных ¦совещаний, ¦
¦ ¦образовательного ¦2006 г. ¦учреждений ¦педсоветов и др. ¦
¦ ¦процесса об опыте ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системе образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Проведение ¦1 - 4 ¦Администрация ¦Комплексные ¦
¦ ¦мероприятий по ¦кварталы ¦образовательных ¦планы ¦
¦ ¦переходу на новые ¦ ¦учреждений ¦(программы) ¦
¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 5)¦Проведение ¦2 квартал ¦Администрация ¦Заявка на ¦
¦ ¦социологических ¦ ¦образовательных ¦открытие ¦
¦ ¦исследований по ¦ ¦учреждений ¦профильных ¦
¦ ¦вопросам организации ¦ ¦ ¦классов ¦
¦ ¦профильных классов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждении, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предложений по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытию классов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районные органы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦1.2. Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присвоение грантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инновационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень муниципальных органов управления образованием ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Информирование ¦1 квартал ¦Управление по ¦Повестки и ¦
¦ ¦руководителей ¦2006 г. ¦делам ¦протоколы ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦образования ¦информационно- ¦
¦ ¦учреждений о порядке ¦ ¦ ¦координационных ¦
¦ ¦проведения конкурса ¦ ¦ ¦совещаний ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Создание ¦1 квартал ¦Администрация ¦Распоряжение ¦
¦ ¦муниципальной ¦2006 г. ¦города ¦Главы города ¦
¦ ¦комиссии по отбору ¦ ¦Челябинска, ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦Совет ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦руководителей ¦ ¦
¦ ¦участвующих в ¦ ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦конкурсе. ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Подготовка заявки на ¦1 квартал ¦Управление по ¦Заявка ¦
¦ ¦участие в конкурсе ¦2006 г. ¦делам ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦учреждений города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и науки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Организация работы ¦1 квартал ¦Управление по ¦Пакет ¦
¦ ¦по подготовке ¦2006 г. ¦делам ¦заявительных ¦
¦ ¦образовательными ¦ ¦образования, ¦документов ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦заявительных ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦документов для ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦участия в конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 5)¦Размещение ¦1 - 3 ¦Управление по ¦Информация в СМИ ¦
¦ ¦информации в СМИ о ¦кварталы ¦делам ¦ ¦
¦ ¦ходе и результатах ¦2006 г. ¦образования ¦ ¦
¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 6)¦Организация работы ¦3 квартал ¦Управление по ¦Контракты ¦
¦ ¦по заключению ¦2006 г. ¦делам ¦ ¦
¦ ¦контрактов ¦ ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦образовательными ¦ ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦учреждениями на ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦получение гранта ¦ ¦образованием ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 7)¦Контроль ¦4 квартал ¦Управление по ¦Информация о ¦
¦ ¦использование ¦2006 г. ¦делам ¦расходовании ¦
¦ ¦средств, полученных ¦ ¦образования, ¦средств ¦
¦ ¦в виде грантов ¦ ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦образовательными ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, в ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключенными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрактами. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Информирование ¦1 квартал ¦Администрация ¦Протоколы ¦
¦ ¦участников ¦2006 г. ¦образовательных ¦совещаний, ¦
¦ ¦образовательного ¦ ¦учреждений ¦педагогических ¦
¦ ¦процесса о порядке ¦ ¦ ¦советов и др. ¦
¦ ¦присвоения грантов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Формирование ¦1 квартал ¦Администрация ¦Заявительные ¦
¦ ¦заявительных ¦2006 г. ¦образовательных ¦документы ¦
¦ ¦документов для ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦представления в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управление по делам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Заключение ¦3 квартал ¦Руководители ¦Контракты ¦
¦ ¦контрактов ¦2006 г. ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦образовательными ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦учреждениями - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями грантов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Освоение средств ¦4 квартал ¦Руководители ¦Отчет ¦
¦ ¦гранта в ¦2006 г. ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦контрактом ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2. Внедрение в практику работы образовательных учреждений ¦
¦ новых информационно-коммуникационных технологий ¦
+---------------------T---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦2.1. Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процессе на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межшкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методических центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень муниципальных органов управления образованием ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Формирование плана- ¦1 квартал ¦Управление по ¦План-график ¦
¦ ¦графика проведения ¦2006 г. ¦делам ¦курсов повышения ¦
¦ ¦курсов повышения ¦ ¦образования, ¦квалификации, ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦районные органы ¦приказы об ¦
¦ ¦работников общего и ¦ ¦управления ¦организации ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦образованием ¦курсов ¦
¦ ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Организация ¦1 - 4 ¦Управление по ¦Приказ, ¦
¦ ¦апробации ¦кварталы ¦делам ¦рекомендации, ¦
¦ ¦электронных учебных ¦2006 г. ¦образования ¦отчет ¦
¦ ¦пособий на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Организация ¦По плану ¦Управление по ¦Приказы, ¦
¦ ¦проведения семинаров ¦работы ММЦ ¦делам ¦программы ¦
¦ ¦на базе ММЦ с целью ¦ ¦образования ¦проведения ¦
¦ ¦распространения ¦ ¦ ¦семинаров, ¦
¦ ¦опыта использования ¦ ¦ ¦инструктивные и ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦методические ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦материалы ¦
¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессе ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Формирование ¦1 квартал ¦Руководители ¦Заявка на ¦
¦ ¦предложений по ¦2006 г. ¦образовательных ¦участие в ¦
¦ ¦формированию плана- ¦ ¦учреждений ¦курсовой ¦
¦ ¦графика прохождения ¦ ¦ ¦подготовке ¦
¦ ¦курсов повышения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогов на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ММЦ в районные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органы управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Составление плана ¦1 квартал ¦Администрация ¦План мероприятий ¦
¦ ¦мероприятий ¦2006 г. ¦образовательных ¦(программа) ¦
¦ ¦(программы) по ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦активному внедрению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в образовательный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процесс школ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦2.2. Подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений города к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень муниципальных органов управления образованием ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Составление плана- ¦1 квартал ¦Управление по ¦План-график ¦
¦ ¦графика подключения ¦2006 года ¦делам ¦ ¦
¦ ¦средних ¦ ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦учреждений города к ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦сети Интернет ¦ ¦образованием ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Подготовка ¦1 квартал ¦Управление по ¦Пакет документов ¦
¦ ¦документов в ¦2006 г. ¦делам ¦ ¦
¦ ¦Администрацию города ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среди подрядчиков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для подключения школ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к системе Интернет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Подготовка заявки на ¦1 квартал ¦Управление по ¦Заявка ¦
¦ ¦подключение средних ¦2006 г. ¦делам ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦учреждений города к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Обеспечение ¦В течение ¦Управление по ¦Отчет ¦
¦ ¦подключения средних ¦2006 года в ¦делам ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦соответствии ¦образования ¦ ¦
¦ ¦учреждений к системе ¦с планом- ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦графиком ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 5)¦Определение перечня ¦2 квартал ¦Управление по ¦Приказ ¦
¦ ¦муниципальных ¦2006 г. ¦делам ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦площадок по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦апробации системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дистанционного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 6)¦Разработка основных ¦2 квартал ¦Управление по ¦Программа ¦
¦ ¦показателей ¦2006 г. ¦делам ¦изучения ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦образования ¦деятельности ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦учреждений по ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦вопросам ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦использования ¦
¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦информационно- ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦
¦ ¦учреждениях города ¦ ¦ ¦технологий ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Подготовка заявки в ¦1 квартал ¦Руководители ¦Заявки ¦
¦ ¦районные органы ¦2006 г. ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦образованием на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения к системе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Формирование плана ¦1 квартал ¦Администрация ¦План работы ¦
¦ ¦работы ¦2006 г. ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦педагогического ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦коллектива по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет-ресурсов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждении (в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дистанционных форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи ¦
+---------------------T---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦Поощрение одаренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и талантливой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Муниципальный уровень ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Создание ¦2 квартал ¦Администрация ¦Распоряжение ¦
¦ ¦муниципальной ¦2006 г. ¦города ¦Главы города ¦
¦ ¦комиссии по ¦ ¦Челябинска ¦ ¦
¦ ¦рассмотрению и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утверждению списков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендиатов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Выплата ежемесячных ¦Ежемесячно в ¦Отраслевые ¦Отчеты о ¦
¦ ¦стипендий одаренным ¦течение ¦органы ¦выплатах ¦
¦ ¦детям и ¦2006 года ¦управления, ¦ ¦
¦ ¦представителям ¦ ¦реализующие ¦ ¦
¦ ¦талантливой молодежи ¦ ¦образовательную ¦ ¦
¦ ¦по решению ¦ ¦и молодежную ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦политику ¦ ¦
¦ ¦комиссии ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Поощрение призеров ¦2, 3 ¦Управление по ¦Программа ¦
¦ ¦программы ¦кварталы ¦делам ¦проведения ¦
¦ ¦интеллектуального ¦ ¦образования, ¦церемоний ¦
¦ ¦творчества молодежи ¦ ¦Управление по ¦награждения, ¦
¦ ¦"Шаг в будущее" ¦ ¦делам молодежи ¦приказы ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Организационные ¦В течение ¦Управление по ¦Программа ¦
¦ ¦мероприятия по ¦года ¦делам молодежи ¦проведения ¦
¦ ¦поддержке КВН- ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦ ¦движения (школьная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лига) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 5)¦Торжественные приемы ¦ ¦ ¦Распоряжения ¦
¦ ¦Главой города: ¦ ¦ ¦Главы города ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- выпускников - ¦Июнь 2006 г. ¦Управление по ¦ ¦
¦ ¦медалистов школ ¦ ¦делам ¦ ¦
¦ ¦города; ¦ ¦образования ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- стипендиатов ¦Сентябрь ¦Отраслевые ¦ ¦
¦ ¦Администрации города ¦2006 г. ¦органы ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦управления, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализующие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательную ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и молодежную ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦политику ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- выдающихся ¦3 квартал ¦Управление по ¦ ¦
¦ ¦спортсменов ¦ ¦физической ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуре, спорту ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и туризму ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 6)¦Формирование банка ¦1 - 3 ¦Отраслевые ¦Банк данных ¦
¦ ¦данных об одаренных ¦кварталы ¦органы ¦ ¦
¦ ¦детях, обучающихся и ¦ ¦управления, ¦ ¦
¦ ¦воспитывающихся в ¦ ¦реализующие ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦образовательную ¦ ¦
¦ ¦образования (общего ¦ ¦и молодежную ¦ ¦
¦ ¦и дополнительного) и ¦ ¦политику ¦ ¦
¦ ¦культуры города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 7)¦Проведение районно- ¦4 квартал ¦Управление по ¦Приказ, заявки ¦
¦ ¦городских туров ¦ ¦делам ¦на областной тур ¦
¦ ¦предметных олимпиад ¦ ¦образования ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Формирование ¦В течение ¦Администрация ¦Образовательные ¦
¦ ¦индивидуальных ¦года ¦образовательных ¦программы ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦программ для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Подготовка ¦2 - 3 ¦Администрация ¦Приказ о ¦
¦ ¦обучающихся к ¦кварталы ¦образовательных ¦проведении ¦
¦ ¦участию в предметных ¦2006 г. ¦учреждений ¦школьного тура ¦
¦ ¦олимпиадах, ¦ ¦ ¦олимпиад, заявки ¦
¦ ¦проведение школьных ¦ ¦ ¦на участие в ¦
¦ ¦туров олимпиад ¦ ¦ ¦районно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском туре ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Формирование ¦1 квартал ¦Администрация ¦Программа ¦
¦ ¦программ участия ¦2006 г. ¦образовательных ¦ ¦
¦ ¦обучающихся и ¦ ¦учреждений ¦ ¦
¦ ¦воспитанников в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4. Поддержка лучших педагогов образовательных учреждений ¦
+---------------------T---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦4.1. Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лучших педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень муниципальных органов управления образованием ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Проведение городских ¦ ¦Управление по ¦Положения о ¦
¦ ¦конкурсов ¦ ¦делам ¦конкурсах, ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦образования, ¦приказы по ¦
¦ ¦мастерства (включая ¦ ¦районные органы ¦итогам конкурсов ¦
¦ ¦награждение ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦педагогов по итогам ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦проведения): ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- Учитель года ¦1 квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2006 г. ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- Воспитатель года ¦2 квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2006 г. ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- Сердце отдаю детям ¦1, 2 кварталы¦ ¦ ¦
¦ ¦(педагоги ¦2006 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦- Педагог-психолог ¦2 квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦2006 г. ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Проведение ¦1 квартал ¦Управление по ¦Распоряжение ¦
¦ ¦торжественных ¦2006 г. ¦делам ¦Главы города ¦
¦ ¦приемов Главы города ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦награжденных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наградами ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ ¦Проведение школьных ¦1, 2 ¦Администрация ¦Приказы, ¦
¦ ¦туров конкурсов ¦кварталы ¦образовательных ¦положения, ¦
¦ ¦профессионального ¦2006 г. ¦учреждений ¦заявки ¦
¦ ¦мастерства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирование заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия педагогов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районно-городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦турах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦4.2. Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присвоение грантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лучшим учителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень муниципальных органов управления образованием ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Информирование ¦1 квартал ¦Управление по ¦Информационные ¦
¦ ¦педагогической ¦ ¦делам ¦письма, ¦
¦ ¦общественности о ¦ ¦образования, ¦информация в ¦
¦ ¦порядке проведения ¦ ¦районные органы ¦СМИ, повестки ¦
¦ ¦конкурса среди ¦ ¦управления ¦информационно- ¦
¦ ¦педагогов на ¦ ¦образованием ¦координационных ¦
¦ ¦получение грантов ¦ ¦ ¦совещаний ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Формирование ¦1 квартал ¦Управление по ¦Распоряжение ¦
¦ ¦муниципальной ¦2006 г. ¦делам ¦Главы города ¦
¦ ¦комиссии по отбору ¦ ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦кандидатов среди ¦ ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦педагогов ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦учреждений города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦претендующих на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получение грантов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Рассмотрение и ¦1 квартал ¦Муниципальная ¦Решение ¦
¦ ¦утверждение списков ¦2006 г. ¦комиссия ¦муниципальной ¦
¦ ¦кандидатов на ¦ ¦ ¦комиссии ¦
¦ ¦получение грантов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 4)¦Подготовка ¦1 квартал ¦Районные органы ¦Заявительные ¦
¦ ¦заявительных ¦2006 г. ¦управления ¦документы ¦
¦ ¦документов ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦претендующих на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получении грантов, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и науки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 5)¦Размещение на сайте ¦3 квартал ¦Управление по ¦Информация на ¦
¦ ¦Управления по делам ¦2006 г. ¦делам ¦сайте ¦
¦ ¦образования ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получивших гранты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 6)¦Подготовка ¦4 квартал ¦Управление по ¦Электронные ¦
¦ ¦информации на ¦2006 г. ¦делам ¦сборники ¦
¦ ¦электронных дисках ¦1 квартал ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦об опыте работы ¦2007 г. ¦районные органы ¦ ¦
¦ ¦педагогов, ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦получивших гранты ¦ ¦образованием ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 7)¦Организация пресс- ¦3 квартал ¦Управление по ¦Информация в СМИ ¦
¦ ¦конференций с ¦ ¦делам ¦ ¦
¦ ¦педагогами, ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦получившими гранты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦ Уровень образовательных учреждений ¦
+---------------------+---------------------T-------------T-----------------T-----------------+
¦ 1)¦Информирование ¦1 квартал ¦Руководители ¦Повестки ¦
¦ ¦участников ¦2006 г. ¦образовательных ¦совещаний, ¦
¦ ¦образовательного ¦ ¦учреждений ¦педагогических ¦
¦ ¦процесса о порядке ¦ ¦ ¦советов и др. ¦
¦ ¦проведения конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на получение грантов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогами ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 2)¦Формирование ¦1 квартал ¦Руководители ¦Решение органов ¦
¦ ¦предложений по ¦2006 г. ¦образовательных ¦самоуправления ¦
¦ ¦претендентам от ¦ ¦учреждений ¦образовательным ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦учреждением ¦
¦ ¦учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получение грантов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+-------------+-----------------+-----------------+
¦ 3)¦Информирование ¦3 квартал ¦Руководители ¦Повестки ¦
¦ ¦участников ¦2006 г. ¦образовательных ¦совещаний, ¦
¦ ¦образовательного ¦ ¦учреждений ¦педагогических ¦
¦ ¦процесса об итогах ¦ ¦ ¦советов, др. ¦
¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------------------+-------------+-----------------+------------------
Начальник Управления
по делам образования
города Челябинска
А.И.КУЗНЕЦОВ
Приложение N 3
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 января 2006 г. N 17-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы по реализации Национального проекта
"Здоровье" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
Наименование программы Муниципальная Программа по реализации
Национального проекта "Здоровье" в городе
Челябинске на 2006 - 2010 годы
Основание для принятия Распоряжение Главы города от 12.01.2006
решения о разработке N 8-д "О создании Совета по реализации
программы, дата ее Национальных проектов"
утверждения
Муниципальный заказчик Глава города Челябинска
Муниципальный Управление здравоохранения Администрации
заказчик-координатор города Челябинска
Основные разработчики Управление здравоохранения Администрации
программы города Челябинска
Цель программы: - увеличение продолжительности и
улучшение состояния здоровья населения;
- совершенствование системы
здравоохранения города;
Задачи программы: - формирование у населения осознанного
отношения к своему здоровью, стремления
к здоровому образу жизни;
- усиление профилактической
направленности здравоохранения;
- повышение приоритетности первичной
медико-санитарной помощи в системе
здравоохранения;
- совершенствование материально-
технической базы лечебно-
профилактических учреждений, увеличение
их оснащенности лечебно-диагностическим
оборудованием с учетом нормативных
требований;
- повышение доступности и качества
оказания медицинской помощи населению
города
Важнейшие целевые 1. Обеспеченность населения участковыми
индикаторы и терапевтами, участковыми педиатрами,
показатели врачами общей практики 6,3 на 10 тысяч
населения к 2010 году.
2. Удельный вес (%) профилактических
посещений в общем количестве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене 28,0
2010 году.
3. Уровень инфекционной заболеваемости:
- Гепатит B 2,5 (на 100 тысяч населения)
к 2007 году.
- Краснуха 10,0 (на 100 тысяч населения)
к 2007 году.
- Грипп 1764,7 (на 100 тысяч населения)
к 2007 году.
4. Младенческая смертность 6,0 к 2007
году
Сроки и этапы 2006 - 2010 годы
реализации программы - среднесрочный период: 2006 - 2007 годы
- долгосрочный период: 2008 - 2010 годы
Перечень подпрограмм - "Вакцинопрофилактика в г. Челябинске"
на 2006 - 2008 г.г. (отраслевая целевая
программа (далее - ОЦП) утверждена
Постановлением Главы города от 13.12.2005
N 1447-п);
- "Совершенствование системы оказания
скорой медицинской помощи в
г. Челябинске" на 2006 - 2008 г.г. (ОЦП
утверждена Постановлением Главы города
от 13.12.2005 N 1452-п);
- "Техническое оснащение лечебно-
профилактических учреждений
г. Челябинска" на 2006 - 2008 г.г. (ОЦП
утверждена Постановлением Главы города
от 13.12.2005 N 1450-п);
- "Развитие службы медицины катастроф"
на 2006 - 2008 г.г. (ОЦП утверждена
Постановлением Главы города от
13.12.2005 N 1451-п);
- "Сахарный диабет" на 2003 - 2007 г.г.
(городская целевая программа (далее -
ГЦП) утверждена решением Челябинской
городской Думы от 24.12.2002 N 22/7";
- "Пожарная безопасность объектов
здравоохранения г. Челябинска" на 2004 -
2008 г.г. (ГЦП утверждена решением
Челябинской городской Думы от 06.04.2004
N 35/03);
- "Обеспечение устойчивости
функционирования систем электроснабжения
учреждений здравоохранения" на 2006 -
2008 г.г. (ОЦП утверждена Постановлением
Главы города Челябинска от 13.12.2005
N 1449-п);
- "Благоустройство территорий учреждений
здравоохранения "на 2006 - 2008 г.г.
(ОЦП утверждена Постановлением Главы
города Челябинска от 13.12.2005
N 1448-п);
- мероприятия по Национальному проекту
"Здоровье" на 2006 - 2007 годы;
- Создание перинатального Центра
г. Челябинска;
- Создание Муниципального
консультативного Центра с отделением
восстановительного лечения для
Калининского и Курчатовского районов
г. Челябинска
Объемы и источники Программа реализуется в 2006 -
финансирования 2010 годах за счет средств федерального
и областного бюджетов, а также бюджета
муниципального образования и
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы -
3141552,3 тыс. рублей, в том числе из
муниципального бюджета - 1113236,3 тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 1389139,7 тыс. рублей, в том
числе:
федеральный бюджет - 907086 тыс. рублей;
областной бюджет - 1936,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования -
256079,7 тыс. руб.;
ЧОФОМС - 224038 тыс. руб.
2007 год - 1164775,4 тыс. рублей, в том
числе:
федеральный бюджет - 658176 тыс. рублей;
областной бюджет - 2396 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования -
269519,4 тыс. руб.;
ЧОФОМС - 234684 тыс. руб.;
2008 год - 174867,4 тыс. рублей, в т.ч.:
бюджет муниципального образования -
174867,4 тыс. рублей.
2009 год - 204599,5 тыс. рублей, в т.ч.:
бюджет муниципального образования -
204599,5 тыс. рублей.
2010 год - 208170,3 тыс. рублей, в т.ч.:
бюджет муниципального образования -
208170,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Увеличение средней ожидаемой
реализации программы и продолжительности жизни при рождении в
показатели социально- г. Челябинске
экономической Увеличение показателя рождаемости с 10,8
эффективности до 11,2 (на 1000 населения);
Снижение смертности населения с 14,5 до
14,0 (на 1000 населения);
Снижение младенческой смертности с 7,5
до 6,0 (на 1000 родившихся живыми детей)
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Объемы финансирования и реализация
территориальной программы государственных гарантий
На сегодня, в основном, сформировалась сеть, структура
учреждений здравоохранения, кадровый потенциал, способный в рамках
муниципальной системы здравоохранения города обеспечить решение
поставленных задач - оказание населению бесплатной, общедоступной,
квалифицированной медицинской помощи в объемах с учетом
потребности с применением современных медицинских технологий.
Объем амбулаторно-поликлинической помощи за счет средств ОМС и
бюджета в 2004 году составил 9,957 посещений на 1 жителя при
рекомендуемом нормативе -9,198; стационарная помощь в условиях
круглосуточного пребывания в ЛПУ города - 2,380 койко-дня на
одного жителя, уровень госпитализации - 180 на 1000 жителей,
средняя длительность пребывания - 13,3 дня. Кроме того, отдельные
виды помощи предоставляются в областных учреждениях.
Медицинская помощь в дневных стационарах на 1 жителя города
составляет 0,404, вызова скорой помощи - 0,289.
Серьезной проблемой обеспечения прав граждан на получение
медицинской помощи за счет низких тарифов на медицинские услуги
является низкое финансирование обеспечения территориальной
программы оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
которое составляет 60 %.
Демографическая ситуация
Несмотря на то, что в демографическом развитии имеют место
определенные позитивные сдвиги - увеличение числа рождений и рост
показателей рождаемости, стабилизация показателей смертности, в
связи с чем несколько сократились масштабы естественной убыли
населения, приобрело устойчивую тенденцию снижение младенческой
смертности - в целом существенного оздоровления демографической
ситуации в городе не произошло.
На достаточно низком уровне сохраняется рождаемость (10,8 на
1000 населения) в результате чего наблюдается массовое
распространение однодетной семьи, не обеспечивающей
воспроизводства населения; на высоком уровне смертность (14,5 на
1000 населения), особенно смертность мужчин в трудоспособном
возрасте в результате несчастных случаев, отравлений и травм (4,6
на 1000 мужчин трудоспособного возраста), низкая ожидаемая
продолжительность жизни при рождении (64,8, у мужчин 58,6, у
женщин 71,6): происходит устойчивая тенденция старения населения
(доля лиц моложе трудоспособного возраста сократилась с 1999 года
с 18,9 % до 15,8 % в 2005 году, а удельный вес детей в возрасте до
14 лет составляет 14,0 %).
Уменьшение миграционного процесса, за последние 5 лет
положительный миграционный процесс сократился с 4,0 тыс. чел. до
2,5 тыс. чел.
Показатели заболеваемости
Показатели заболеваемости населения города находятся на высоком
уровне и имеют тенденцию к росту в основном за счет ранее
известной патологии. Так, заболеваемость населения с 2000 года
увеличилась с 1486,4 до 1657,4 на 1000 населения, в т.ч. взрослых
с 1205,3 до 1403,2, подростков с 2418,3 до 2199,5, детей с 2363,6
до 2464,3 на 1000 соответствующего населения.
Такой уровень регистрируемой заболеваемости обусловлен не
только ухудшениями состояния здоровья жителей, но и высоким
уровнем доступности качественной высокоспециализированной
медицинской помощи, совершенствованием диагностических процессов,
внедрением современных медицинских технологий, а также более
полной регистрацией патологии, в том числе и заболеваний,
выявленных в результате профилактических осмотров.
Ведущее место в структуре общей и первичной заболеваемости всех
возрастных категорий занимают болезни органов дыхания.
Второе ранговое место в структуре общей заболеваемости взрослых
стабильно принадлежит болезням системы кровообращения, третье -
травмы, у детей - болезни органов пищеварения.
На сегодня основную долю расходов на здравоохранение формируют
хронические неинфекционные заболевания с высокой долей пожилого
населения.
Обеспеченность медицинскими кадрами
Общая численность работающих в системе здравоохранения города
составляет 21,2 тысяч человек: в том числе врачи - 4,6 тысяч (22,0
%), средний медперсонал - 9,0 тысяч (43,0 %), младший медицинский
персонал - 16,0 %, прочий персонал - 19,0 %.
В городе работают врачи почти всех специальностей.
В последние годы наметилась некоторая стабилизация в
численности работающих врачей и средних медицинских работников.
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила 42,1, в
том числе по муниципальным учреждениям - 40,5 (Уральский
Федеральный округ - 35,2 %, Челябинская область - 33,0).
Обеспеченность средним медперсоналом - 82,1, в т.ч. по
муниципальным учреждениям - 77,7.
Несмотря на более высокую обеспеченность медицинскими кадрами в
сравнении с областью и округом наблюдается дефицит кадров в
первичном звене и экстренных медслужбах.
Укомплектованность врачами сложилась около 60 %: из них
участковыми терапевтами - 63 %, врачами общей практики - 70 %,
участковыми педиатрами - 73 %, хирургами - около 50 %,
анестезиологами-реаниматологами - 49,5 %.
Динамика изменения демографических показателей
по г. Челябинску за период 2006 - 2010 г.г.
----T------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ N ¦ Наименование ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦п/п¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Обеспеченность ¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практики на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Удельный вес ¦ 28,0¦ 28,0¦ 28,0¦ 28,0¦ 28,0¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посещений в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиническом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звене, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Младенческая ¦ 7,5¦ 7,2¦ 6,8¦ 6,4¦ 6,0¦
¦ ¦смертность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦живыми, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Рождаемость на ¦ 10,8¦ 10,9¦ 11,0¦ 11,1¦ 11,2¦
¦ ¦1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Смертность в ¦ 14,4¦ 14,3¦ 14,2¦ 14,1¦ 14,0¦
¦ ¦трудоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возрасте на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Средняя ¦ 64,9¦ 65,0¦ 65,5¦ 66,0¦ 67,0¦
¦ ¦продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рождении, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+--------+--------+--------+--------+---------
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является увеличение продолжительности
и состояния здоровья населения, повышение качества жизни
медработников, совершенствование системы здравоохранения
муниципального округа город Челябинск.
Для достижения поставленной цели деятельность органов местного
самоуправления должна быть сконцентрирована на решении основных
задач Программы:
1. Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:
- обеспечение медицинских работников амбулаторно-
поликлинического звена (участковых врачей, участковых педиатров,
врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными
категориями врачей) надбавками к заработной плате в соответствии с
объемом и результатами их деятельности;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного
звена здравоохранения (участковых врачей, участковых педиатров,
врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными
категориями врачей);
- развитие материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений города Челябинска путем оснащения
амбулаторно-поликлинического звена рентгенографическим,
лабораторным, эндоскопическим оборудованием, оборудованием для
функциональной диагностики и ультразвуковых исследований;
- приобретение транспортных средств для службы скорой
медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена;
- финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи
родовых сертификатов.
2. Усиление профилактической направленности здравоохранения,
включающей:
- формирование у населения личной ответственности за
собственное здоровье, мотивации к ведению здорового образа жизни;
- совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний,
диспансерного наблюдения, эффективной реабилитации;
- проведение дополнительной диспансеризации работающего
населения в возрасте 35 - 55 лет, в том числе лиц, проживающих в
сельской местности;
- совершенствование методов профилактики инфекционных
заболеваний путем применения современных вакцин в рамках
дополнительной к Национальному календарю прививок иммунизации
населения против гепатита B, краснухи, полиомиелита, гриппа, а
также областной и муниципальных целевых программ по
вакцинопрофилактике;
- проведение обследований для выявления и лечения ВИЧ инфекции,
гепатита B и C;
- обследование новорожденных с целью раннего выявления
наследственной патологии.
3. Совершенствование организации лечебно-диагностического
процесса и контроля качества медицинской помощи, включающее:
- внедрение в практическое здравоохранение системы стандартов
медицинской помощи и клинико-организационных руководств;
- преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах;
- использование системы финансирования лечебно-профилактических
учреждений и оплаты труда медицинских работников, ориентированной
на конечный результат.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации
комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения
программных мероприятий.
Капитальное строительство
В течение 2005 года подписан Акт Государственной приемочной
комиссии о приемке законченного строительством объекта в
эксплуатацию - пристрой к жилому дому с учетом размещения в нем
консультации "Брак и семья" (Центр планирования семьи и
репродукции).
До конца 2005 года планируется подписание Актов Государственной
приемочной комиссии по следующим объектам:
- хозяйственный корпус Городской больницы N 15;
- Детская городская поликлиника N 8 по ул. Братьев Кашириных,
130 б; Продолжается строительство:
- главного корпуса Детской многопрофильной больницы N 1;
- пристроя к поликлинике Городской клинической больнице N 9;
- поликлиники Детской городской больницы N 8.
Кроме того, в Перечень строительства жилья, объектов социально-
культурного назначения и автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных сооружений в границах городского округа
на 2005 год, утвержденного Постановлением Главы города от
21.02.2005 N 281-п в раздел МУП "Управление благоустройства"
включено комплексное благоустройство территории МУЗ ГКБ N 8 в
размере 1500 тыс. руб. (разработана и согласована проектно-сметная
документация, выполнена часть работ по асфальтированию).
Титульным списком капитального ремонта объектов здравоохранения
на 2005 год были утверждены бюджетные ассигнования на сумму 22300
тыс. руб., в том числе:
- на больницы и поликлиники за счет средств бюджета города -
20000 тыс. руб.;
- на кожно-венерологические и противотуберкулезные диспансеры,
дома ребенка за счет субвенций области - 2300 тыс. руб.
до конца 2005 года планируется 100 % освоение.
Кроме того, дополнительно выделено:
1. В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской
области от 12.05.2005 N 612 "О финансировании в 2005 году расходов
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий" - 1900 тыс.
руб.
Данные средства в объеме 1580 израсходованы на подготовку к
зиме, а именно ремонт кровель:
- родильных домов ГКБ N 3, ГКБ N 8, ГКБ N 9, ГКБ N 10;
- инфекционного корпуса ДГБ N 8;
- ДТП N 9;
в объеме 320 на ремонт
- отделения реанимации стационара ДГБ N 1;
- родильного дома Клиники ЧГМА.
2. В соответствии с решением Челябинской городской Думы
третьего созыва от 24.05.2005 N 3/10 "О Плане мероприятий по
реализации обращений (наказов) избирателей депутатам Челябинской
городской Думы третьего созыва в 2005 году" - 1218 тыс. руб. и
использованы на:
- ремонт первого этажа поликлиники и общежитий ГКБ N 3;
- монтаж систем кондиционирования;
- ремонтных работ по объектам ГКБ N 10;
- ремонт помещений ГКБ N 14;
- ремонт отопительной системы медпункта (поселок Смолино);
- строительство детской площадки (Центр реабилитации детей с
нарушением слуха);
- ремонт помещения поликлиники N 1 ГКБ N 8;
- благоустройство территории ГКБ N 1;
- ремонт помещений ГКП N 1.
3. В соответствии с распоряжением Главы города от 18.03.2005 N
248-к "О выделении финансовых средств на ремонт палат инвалидов и
участников ВОВ к 60-летию Победы" в размере - 1000 тыс. руб., в
полном объеме израсходованы на: ремонт 6 палат ГКБ N 1, ремонт 1
палаты ГКБ N 2, ремонт 13 палат ГКБ N 3, ремонт 2 палат ГБ N 14,
ремонт 3 палат ГКБ N 5, ремонт 5 палат ГКБ N 6, ремонт 6 палат ГКБ
N 8, ремонт 3 палат ГКБ N 9, ремонт 2 палат ГКБ N 10, ремонт 4
палат ГКБ N 11, ремонт 1 палаты ГКБ N 13, ремонт 1 палаты ГБ N 14,
ремонт 2 палат ГБ N 15, ремонт 1 палаты N ГБ 16.
4. В соответствии с распоряжением Главы города Челябинска от
26.09.2005 N 1105 "О распределении финансовой помощи из областного
бюджета на проведение ремонта муниципальных учреждений" - 26479
тыс. руб.
5. В соответствии с распоряжением Главы города Челябинска от
25.10.2005 N 1346 "О распределении средств" - 739,500 тыс. руб., в
том числе:
- на ремонт детского хирургического отделения ГКБ N 1 - 650
тыс. руб.;
- на ремонт гериатрического отделения ГКБ N 13 - 89,500 тыс.
руб.
6. В соответствии с распоряжением Главы города Челябинска от
30.11.2005 N 1561 "О распределении средств из областного бюджета"
на ремонт кровли ГП N 2 - 100 тыс. руб.
В соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
большой объем работ выполнен в: ГКБ N 1 ремонт кабинетов
томографии, отделения гравитации, отделения патологии и реанимации
недоношенных детей, травматологии; ГКБ N 2 ремонт Центра
реабилитации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС; ГКБ N 3
ремонт реанимации 4, 7 блоки; ГКБ N 4 замена стояков отопления;
ГКБ N 8 ремонт абдоминального отделения; ГКБ N 14 ремонт
стационара; ГКБ N 16 ремонт гериатрического отделения; ДГКБ N 8
ремонт инфекционного корпуса; ДГП N 5 ремонт помещений
поликлиники; Городская станция скорой медицинской помощи (ремонт
подстанций); Поликлиника Детской городской больницы N 1;
Гастроотделение Детской больницы N 9.
На реализацию целевой программы "Пожарная безопасность объектов
здравоохранения" в 2005 году выделено 11900 тыс. руб., которые
были направлены на исполнение противопожарных мероприятий, в том
числе монтаж автоматической пожарной сигнализации, в родильных
домах и детских стационарах.
В 2006 - 2007 году планируется продолжить строительство
вышеуказанных объектов.
На ремонты в 2006 году титульным списком предусмотрено 21600
тыс. руб. В обязательном порядке будут проведены плановые
обработки родильных домов, отделений новорожденных, гнойных
отделений, будет продолжен капитальный ремонт Диагностического
центра, Городского врачебно-физкультурного диспансера, Центра
медицинской профилактики, большие объемы работ ожидаются в крупных
клинических больницах.
На реализацию целевой программы "Пожарная безопасность объектов
здравоохранения" выделено 10881,3 тыс. руб., в т.ч. 5000 тыс. руб.
из городского бюджета, 5881,3 - из дополнительных доходов бюджета.
Средства будут направлены на исполнение противопожарных
мероприятий лицензирующихся учреждений.
На реализацию целевой программы "Благоустройство территорий
учреждений здравоохранения" выделено 8400 тыс. руб. Средства
направлены на работы по благоустройству территорий ГКБ N 1 (3000
тыс. руб.), ГКБ N 8 (3900 тыс. руб.), ГКБ N 10 (1500 тыс. руб.).
3. Сроки и этапы реализации Программы
----T-----------------------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок исполнения ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦1. ¦Организация 3-х амбулаторных Центров ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦общей практики (семейного врача) на базе:¦ ¦
¦ ¦- МУЗ ГКБ N 1 в поселке Шершни; ¦ ¦
¦ ¦- МУЗ ГКБ N 8 на Северо-востоке; ¦ ¦
¦ ¦- МУЗ ГП N 2 в поселке Шагол ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦2. ¦Приведение материальной базы Скорой ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦медицинской помощи в соответствие с ¦ ¦
¦ ¦нормативной базой ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦3. ¦Организация дополнительной реанимационной¦ 2006 г. ¦
¦ ¦бригады на подстанции в Ленинском районе ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦4. ¦Оснащение ЛПУ города лечебно- ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦диагностическим оборудованием: ¦ ¦
¦ ¦- рентгенологическое оборудование 21 ед.;¦ ¦
¦ ¦- ультразвуковое оборудование 38 ед.; ¦ ¦
¦ ¦- электрокардиографы 56 ед.; ¦ ¦
¦ ¦- эндоскопическое оборудование 32 ед.; ¦ ¦
¦ ¦- лабораторное оборудование 16 ед. ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦5. ¦Приобретение санитарного транспорта для ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦Скорой медицинской помощи: ¦ ¦
¦ ¦- автомобили СМП 74 ед.; ¦ ¦
¦ ¦- санитарные автомобили 20 ед.; ¦ ¦
¦ ¦- реанимобили 6 ед. ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦6. ¦Сбор информации о количестве участковых ¦ 2006 г. ¦
¦ ¦терапевтов, педиатров, мед. сестер в ¦ ¦
¦ ¦соответствии со штатным расписанием и ¦ ¦
¦ ¦количеством физических лиц ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦7. ¦Повышение заработной платы участковым ¦ 2006 г. ¦
¦ ¦терапевтам, педиатрам, врачам общей ¦ ¦
¦ ¦практики, медицинским сестрам ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦8. ¦Подготовка и переподготовка медицинских ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦кадров: ¦ ¦
¦ ¦- участковых терапевтов 168 чел.; ¦ ¦
¦ ¦- участковых педиатров 160 чел.; ¦ ¦
¦ ¦- врачей общей практики 22 чел.; ¦ ¦
¦ ¦- медицинских сестер 183 чел. ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦9. ¦Работа с ЧелГМА, УГМАДО по заключению ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦контрактов с выпускниками для работы ¦ ¦
¦ ¦врачами первичного звена ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦10.¦Расширение диспансеризации: ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦- диспансеризация всех лиц ¦ ¦
¦ ¦трудоспособного возраста от 35 до 55 лет;¦ ¦
¦ ¦- диспансеризация детей ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦11.¦Развитие Школ здоровья для пациентов в ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦ЛПУ города ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦12.¦Повышение уровня информированности ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦населения по вопросам укрепления ¦ ¦
¦ ¦здоровья, здорового образа жизни ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦13.¦Обеспечение санитарно-эпидемиологического¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦благополучия в соответствии с городской ¦ ¦
¦ ¦целевой программой "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦
¦ ¦путем проведения вакцинации против ¦ ¦
¦ ¦гриппа, полиомиелита, вирусных гепатитов,¦ ¦
¦ ¦краснухи, клещевого энцефалита ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦14.¦Своевременное обследование пациентов на ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекцию ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦15.¦Строительство перинатального Центра на ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦базе МУЗ ГКБ N 10 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦16.¦Строительство городского консультативно- ¦ 2006 - 2007 г.г. ¦
¦ ¦диагностического Центра на базе МУЗ ДП ¦ ¦
¦ ¦N 9 ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+-------------------
4. Система программных мероприятий
----T----------------------T-----------T----------T---------------T--------------------------------------¬
¦ N ¦ Мероприятие ¦Исполнитель¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦ Объем финансирования по годам, ¦
¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦ результат ¦ уровни бюджетов (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ Всего ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦1 ¦Повышение заработной ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦платы: ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ бюджет: ¦ бюджет: ¦ бюджет: ¦
¦ ¦- участковым ¦ ¦ ¦11500 руб. <*> ¦ 90468,0 ¦ 90468,0 ¦ 180936,0 ¦
¦ ¦терапевтам ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5545 руб. <*> ¦ 42116,0 ¦ 45132,0 ¦ 87248,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- участковым ¦ ¦ ¦11500 руб. <*> ¦ 57468,0 ¦ 57468,0 ¦ 114936,0 ¦
¦ ¦педиатрам ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5863 руб. <*> ¦ 28284,0 ¦ 30312,0 ¦ 58596,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- врачам общей ¦ ¦ ¦11500 руб. <*> ¦ 13152,0 ¦ 13152,0 ¦ 26304,0 ¦
¦ ¦практики ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6534 руб. <*> ¦ 7214,0 ¦ 7728,0 ¦ 14942,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- медицинским сестрам ¦ ¦ ¦ 5750 руб. <*> ¦ 99420,0 ¦ 99420,0 ¦ 198840,0 ¦
¦ ¦данных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦ ЧОФОМС ¦
¦ ¦врачей ¦ ¦ ¦ 4008 руб. <*> ¦ 66910,0 ¦ 71700,0 ¦ 138610,0 ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- врачам скорой ¦ ¦ ¦ 9269 руб. <*> ¦ 44014,0 ¦ 47160,0 ¦ 91174,0 ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- фельдшерам скорой ¦ ¦ ¦ 7590 руб. <*> ¦ 60428,0 ¦ 64740,0 ¦ 125168,0 ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- медицинским сестрам ¦ ¦ ¦ 7588 руб. <*> ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ 6408,0 ¦ 6864,0 ¦ 13272,0 ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦2 ¦Подготовка и ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦переподготовка ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ бюджет: ¦ бюджет: ¦ бюджет: ¦
¦ ¦кадров: ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦- участковых ¦ ¦ ¦ 168 чел. ¦ Областной ¦ Областной ¦ Областной ¦
¦ ¦терапевтов ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет: ¦ бюджет: ¦ бюджет: ¦
¦ ¦- участковых ¦ ¦ ¦ 160 чел. ¦ 1936,0 ¦ 2396,0 ¦ 4332,0 ¦
¦ ¦педиатров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- врачей общей ¦ ¦ ¦ 32 чел. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- медицинских сестер ¦ ¦ ¦ 183 чел. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦3 ¦Расширение ¦ ¦ 2006 - ¦ 486400 чел. ¦ ЧОФОМС - ¦ ЧОФОМС - ¦ ЧОФОМС - ¦
¦ ¦диспансеризации ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 65664,0 ¦ 65664,0 ¦ 131328,0 ¦
¦ ¦трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ФСС - ¦ ФСС - ¦ ФСС ¦
¦ ¦населения в возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦35 - 55 лет, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Стоимость одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансерного осмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦270 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦4 ¦Проведение вакцинации ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения: ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальному ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦проекту): ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- гепатит B ¦ ¦ ¦ 371903 чел. ¦ 817,0 ¦ 441,1 ¦ 1258,1 ¦
¦ ¦- краснуха ¦ ¦ ¦ 132292 чел. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- полиомиелит ¦ ¦ ¦ 75894 чел. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- грипп ¦ ¦ ¦ 408575 чел. ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1680,32¦ 1680,32¦ 3360,64¦
¦ ¦ОЦП ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 - 2008 годы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- гепатит A ¦ ¦ ¦ 4432 чел. ¦ 385,0 ¦ 400,8 ¦ 785,8 ¦
¦ ¦- полиомиелит ¦ ¦ ¦ 75894 чел. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- клещевой энцефалит ¦ ¦ ¦ 19959 чел. ¦ 2397,28¦ 2600,6¦ 4997,88¦
¦ ¦- пневмококковая ¦ ¦ ¦ 2799 чел. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦инфекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- грипп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Вакцинация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекциям, согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным целевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦5 ¦Проведение ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследований для ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦выявления: ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- инфицированных ВИЧ ¦ ¦ ¦ 300000 чел. ¦ 10680,0 ¦ 10930,4 ¦ 21610,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- инфицированных ¦ ¦ ¦ 200000 чел. ¦ 6415,0 ¦ 6564,0 ¦ 12979,0 ¦
¦ ¦гепатитом B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- инфицированных ¦ ¦ ¦ 200000 чел. ¦ 6415,0 ¦ 6564,0 ¦ 12979,0 ¦
¦ ¦гепатитом C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ Местный ¦ Местный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- наследственных ¦ ¦ ¦ 26000 чел. ¦ 1020,0 ¦ 1020,0 ¦ 2040,0 ¦
¦ ¦заболеваний у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лечение ВИЧ ¦ ¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ 8000,0 ¦ 16000,0 ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦6 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинического ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦звена: ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- рентгенографическое ¦ ¦ ¦ 21 ед. ¦ 32500,0 ¦ 26088,0 ¦ 58588,0 ¦
¦ ¦оборудование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- УЗИ; ¦ ¦ ¦ 48 ед. ¦ 72500,0 ¦ 51632,5 ¦ 124132,5 ¦
¦ ¦- электрокардиографы; ¦ ¦ ¦ 56 ед. ¦ 2720,0 ¦ 1913,2 ¦ 4633,2 ¦
¦ ¦- эндоскопическое ¦ ¦ ¦ 32 ед. ¦ 6660,0 ¦ 5066,0 ¦ 11726,0 ¦
¦ ¦оборудование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- лабораторное ¦ ¦ ¦ 16 ед. ¦ 5220,0 ¦ 4413,2 ¦ 9633,2 ¦
¦ ¦оборудование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦7 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для службы скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинического ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦звена: ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦- автомобили СМП ¦ ¦ ¦ 74 ед. ¦ 15960,0 ¦ 16435,4 ¦ 32395,4 ¦
¦ ¦- санитарные ¦ ¦ ¦ 20 ед. ¦ 4550,0 ¦ 2663,2 ¦ 7213,2 ¦
¦ ¦автомобили ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реанимобили ¦ ¦ ¦ 6 ед. ¦ 3600,0 ¦ 1956,6 ¦ 5556,6 ¦
+---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
¦8 ¦Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовспоможения путем ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦
¦ ¦выдачи родовых ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ 91000,0 ¦ 91000,0 ¦ 182000,0 ¦
L---+----------------------+-----------+----------+---------------+------------+------------+-------------
--------------------------------
<*> с уральским коэффициентом
5. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы:
----------------T----------------------------------------------T---------¬
¦ Источник ¦ Финансирование по годам (тыс. рублей) ¦ Всего ¦
¦финансирования +----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+---------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦Федеральный ¦ 907086 ¦ 658176 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦1565262 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦Областной ¦ 1936 ¦ 2396 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 4332 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦Бюджет ¦ 256079,7¦ 269519,4¦174867,4¦204599,5¦208170,3¦1113236,3¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦ЧОФОМС ¦ 224038,0¦ 234684,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 458722,0¦
+---------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦Всего: ¦1389139,7¦1164775,4¦174867,4¦204599,5¦208170,3¦3141552,3¦
L---------------+---------+---------+--------+--------+--------+----------
Финансирование мероприятий
подпрограммы "Здоровье" по направлениям:
--T-----------------T---------------------------------------------T---------¬
¦N¦ Мероприятия ¦ Финансирование по годам (тыс. рублей) ¦ Всего ¦
¦ ¦ +--------T---------T--------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦1¦Повышение ¦515882,0¦534144,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦1050026,0¦
¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦2¦Подготовка и ¦ 1936,0¦ 2396,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4332,0¦
¦ ¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦3¦Расширение ¦ 65664,0¦ 65664,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 131328,0¦
¦ ¦диспансеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возрасте 35 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦55 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦4¦Проведение ¦ 5279,6¦ 5122,82¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10402,4¦
¦ ¦вакцинации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦5¦Проведение ¦ 24530,0¦ 25078,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 49608,4¦
¦ ¦обследований и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечение ВИЧ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦6¦Приобретение ¦119600,0¦ 89112,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 208732,9¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦7¦Приобретение ¦ 24110,0¦ 21055,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 45165,2¦
¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦8¦Финансовая ¦ 91000,0¦ 91000,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 182000,0¦
¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовспоможения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦ ¦Всего: ¦848001,6¦833573,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦1681574,9¦
L-+-----------------+--------+---------+--------+--------+--------+----------
Затраты на проведение мероприятий указаны в ценах 2005 года.
6. Организация управления и механизм реализации Программы
Руководитель органа местного самоуправления является
руководителем Программы.
Руководитель несет ответственность за реализацию и конечные
результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее
выполнение финансовых средств.
Руководитель органа управления здравоохранением муниципального
образования является ответственным исполнителем Программы:
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
осуществляет текущее управление реализацией Программы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Программы;
ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы
финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых
результатов мероприятий Программы, затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
определяет механизм корректировки программных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
заключает договоры на закупку и поставку продукции для
муниципальных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий,
определяемыми на конкурсной основе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области о
порядке поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд.
ПОДПРОГРАММЫ
1) "Создание перинатального Центра г. Челябинска" и "Создание
Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с
отделением восстановительного лечения для Калининского и
Курчатовского районов г. Челябинска"
Сроки реализации: 2006 - 2007 г.г.
Цель программы:
Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" в
области высоких технологий оказания медицинской помощи детям и
женщинам.
Задачи программы:
1. Внедрение высоких технологий при оказании амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи беременным женщинам, женщинам с
нарушениями репродуктивного здоровья, детям и подросткам.
2. Обеспечение, оптимальных условий для реализации комплексного
диагностического и реабилитационного процесса в отношении детей и
подростков.
3. Обеспечение условий для внедрения стационарзамещающих
технологий в амбулаторно-поликлинической практике.
4. Уменьшение числа детей с хронической патологией.
5. Снижение заболеваемости и инвалидности подростков.
6. Обеспечение оптимальных условий для реализации сертификата
беременных и родильниц.
7. Снижение материнской смертности в городе Челябинске.
8. Снижение перинатальной смертности в городе Челябинске.
9. Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности матерей и
новорожденных детей в городе Челябинске.
Объемы финансирования:
Федеральный бюджет
Всего: 608,368 млн. рублей.
2006 год: 411,868 млн. рублей
2007 год: 196,5 млн. рублей
Ожидаемые результаты:
1. Внедрение современных высоких технологий при оказании
медицинской амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
беременным, женщинам в родах, детям и подросткам города
Челябинска.
2. Улучшение условий оказания медицинской помощи детям и
подросткам за счет внедрения стационарзамещающих технологий в
амбулаторно-поликлиническую практику.
3. Создание оптимальных условий для реализации комплексного
диагностического и реабилитационного процесса в отношении детей и
подростков.
4. Улучшение условий оказания медицинской помощи женщинам во
время беременности, в родах, и в послеродовом периоде и
новорожденным.
5. Обеспечение внедрения сертификатов родильниц и беременных.
6. Снижение перинатальной смертности в городе Челябинске до 6
на тысячу детей, родившихся живыми и мертвыми.
7. Снижение младенческой смертности до 8,0 на тысячу детей,
родившихся живыми.
8. Снижение материнской смертности до 7,0 на 100 тысяч детей,
родившихся живыми.
9. Снижение инвалидности детей.
10. Снижение на 10,0 % числа детей с хронической патологией.
11. Снижение заболеваемости и инвалидности среди детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целом и среди подростков в частности,
что повысит уровень готовности подростков к военной службе.
Система организации контроля за исполнением программы:
1. Ежегодное предоставление информации о ходе выполнения
программы в Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
2. Ежеквартальный доклад о выполнении программы в Администрацию
города Челябинска.
3. Ежеквартальное рассмотрение хода реализации программы на
заседаниях Челябинской городской Думы, Коллегиях Администрации
города Челябинска и Управления здравоохранения города Челябинска.
Характеристика проблемы:
В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа -
перинатальный центр, где возможно оказывать медицинскую помощь
беременным и женщинам в родах, а также новорожденным на основе
высоких технологий.
Уровень здоровья женщин репродуктивного возраста сохраняется
низким и в значительной мере определяет осложнения беременности,
перинатальные потери и заболеваемость новорожденных детей. Высоким
в структуре перинатальных потерь остается удельный вес
недоношенных новорожденных, что требует дальнейшего
совершенствования технологии ведения беременных с высоким риском
невынашивания.
Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской помощи
беременным женщинам и выхаживания новорожденных детей необходимо
развитие учреждений современного типа - перинатальных центров,
оснащенных современной аппаратурой и оборудованием,
укомплектованных высокопрофессиональными кадрами (схема 1). Только
в таких центрах возможно внедрение прогрессивных организационных,
лечебно-диагностических технологий, что позволит решать проблемы
рождения и выхаживания детей, имеющих неудовлетворительный прогноз
здоровья, сохранение жизни и здоровья беременных женщин групп
высокого риска.
Наиболее выгодной базой для создания Перинатального центра
является акушерско-гинекологическая служба МУЗ ГКБ N 10, которая
включает в себя специализированный акушерский стационар для
оказания помощи при преждевременных родах с реанимационным
отделением для недоношенных новорожденных детей, второй и третий
этапы реабилитации больных и недоношенных детей, гинекологическое
отделение, женскую консультацию. Акушерско-гинекологическая служба
входит в состав крупной клинической многопрофильной больницы. В
структуре больницы поликлиническое отделение многопрофильный
хирургический стационар, терапевтическое отделение, отделение
реанимации, лабораторное отделение, отделение функциональной
диагностики, патологоанатомическое отделение, хозяйственная часть
с развитой инфраструктурой.
Городская клиническая больница N 10 является в своем роде
уникальным учреждением здравоохранения не только для города
Челябинска и для Челябинской области, но и для России в целом.
Уникальность учреждения состоит в том, что на его базе находится
специализированный родильный дом по преждевременным родам,
отделение реанимации новорожденных недоношенных детей и II и III
этапы дальнейшего выхаживания недоношенных. Всего 150 неонатальных
коек. Данная больница является единственной подобного рода в
области и входит в число 37 подобных учреждений в стране.
Создание отделения реанимации новорожденных позволило снизить
неонатальную смертность по больнице на 19,1 %, по городу на 45,6
%, а по области на 72,5 % по сравнению с 2002 годом. Это же
подтверждает динамика показателей за последние 3 года (таблица 1):
Таблица 1
Неонатальная смертность на 1000 (0 - 28 недель жизни)
25 +
¦
¦ 21,7
¦ -----¬ 20,4
20 + ¦0000¦ -----¬ 19,5
¦ ¦0000¦ ¦0000¦ -----¬
¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ 17,4
¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ -----¬
15 + ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ 14,4 ¦0000¦
¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ -----¬ ¦0000¦
¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦
¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦
10 + 8,2 ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦
¦ -----+0000¦ 7,4 ¦0000¦ 7,5 ¦0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦
¦ ¦хххх¦0000¦ -----+0000¦ -----+0000¦ ¦0000¦ ¦0000¦
¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ 5,4 ¦0000¦ ¦0000¦
5 + ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ -----+0000¦ 4,4 ¦0000¦
¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ -----+0000¦
¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦
¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦ ¦хххх¦0000¦
0 +--+----+----+--T--+----+----+--T--+----+----+--T--+----+----+--T--+----+----+--T
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
х - Челябинск
0 - МУЗ ГКБ N 10
Несмотря на видимую динамику, абсолютные цифры достаточно
велики.
Дальнейшее снижение смертности среди новорожденных и повышение
качества их дальнейшей жизни возможны только при наличии
целенаправленной городской и областной программ.
Структура Перинатального центра:
Центр представляет собой 5-этажное строение, расположенное в
границах территории больницы ГКБ N 10, монтаж которого планируется
произвести в рамках строений между главным корпусом (5-этажное
здание), взрослой поликлиники (4-х этажное здание),
реконструированный акушерский стационар (5-этажное здание),
соединенные переходами.
Проект Перинатального центра предусматривает: при наружных и
внутренних отделочных работах применение современных строительно-
монтажных материалов высокого качества; при строительстве
использование современных технологий; обеспечение современной
организации систем вентилирования и кондиционирования помещений;
обеспечение выполнения всех требований противопожарных
мероприятий; обеспечение автоматизирования работы систем
энергообеспечения; обеспечение современной охранной и
производственной безопасности.
Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие
подразделения:
1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника):
- консультативные кабинеты для беременных женщин (4);
- кабинет невынашивания беременности (1);
- кабинет планирования семьи (1);
- кабинеты врача-терапевта и других врачей специалистов (2);
- кабинет медико-генетического консультирования (1);
- кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки
беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам (1);
- кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи
женщинам (1);
- процедурный кабинет (2);
- малые операционные (2);
- амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста,
нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации (2);
- отделение (кабинет) функциональной диагностики (1);
- физиотерапевтическое отделение (кабинет) (1);
- дневной стационар на 10 - 15 коек.
2. Акушерский стационар:
- отделение патологии беременности - на 60 коек;
- родовое отделение (индивидуальные родовые) на 8 коек с 3-мя
операционными;
- отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и
интенсивной терапии для женщин с группой биохимического и
функционального мониторинга - на 6 коек;
- акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием
матери и ребенка - на 40 коек;
- акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты,
при их отсутствие наличие изолятора; палаты совместного пребывания
матери и ребенка) - на 15 коек;
- отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции - на 2
койки;
3. Педиатрический стационар:
- отделения новорожденных акушерского физиологического и
акушерского обсервационного отделений - на 20 коек;
- отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, с
экспресс-лабораторией - на 18 коек;
- отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II и
III этапы выхаживания) - на 90 коек.
4. Гинекологическое отделение - на 90 коек.
5. Клинико-диагностическое отделение:
- клинико-диагностическая лаборатория;
- бактериологическая лаборатория;
- лаборатория молекулярной диагностики (при наличии
потребности).
6. Организационно-методический отдел.
7. Административно-хозяйственное подразделение со
вспомогательными службами:
- администрация;
- пищеблок;
- бухгалтерия;
- отдел кадров;
- отдел снабжения;
- экономическая служба;
- техническая служба;
- аптека;
- централизованная стерилизационная и прочее.
1 этаж основного строения: регистратура, стол справок,
гардероб, вестибюль, кабинеты первичного приема;
2 этаж основного строения: независимое от центра, помещение
перехода из главного корпуса во взрослую поликлинику, отделенное
сплошной декоративной перегородкой, диагностическое отделение на
10 - 12 помещений со средней площадью 25 - 30 кв. м, сангигиен.
помещение, зимний сад, фонтан.
3 этаж основного строения и Г-образного пристроя: отделение
патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек (ОПНД -
2), 1 - 2-х местные палаты совместного пребывания матери и ребенка
повышенной комфортности площадью 20 - 25 кв. м, подразделения
данного отделения (боксы, молочные комнаты, процедурные,
санкомнаты и т.д.). Общая площадь для размещения отделения 1100 -
1150 кв. м.
4 этаж основного строения и Г-образного пристроя: отделение
психологической реабилитации новорожденных на 40 коек (ОПНД - 3) 1
- 2-х местные палаты совместного пребывания. Общая площадь для
размещения отделения 1100 - 1150 кв. м.
1 этаж Г-образного пристроя: централизованный пищеблок для
центра и роддома, централизованная стерилизационная, технические
помещения.
2 этаж Г-образного пристроя: переход из здания родильного дома
в центр с возможностью выхода в переход в главный корпус -
взрослая поликлиника. Данный переход располагается независимо от
помещений центра и разделен от него перегородкой. Отделение
реанимации интенсивной терапии новорожденных на 18 коек площадью
600 кв. м с сопутствующими помещениями.
В данном центре планируется смонтировать два больничных лифта,
два грузовых подъемных механизма: для пищеблока и буфетов - 1 шт.,
для централизованной стерилизационной - 1 шт.
В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа -
Муниципальный консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с
отделением восстановительного лечения, где возможно оказывать
комплексную как диагностическую, так и реабилитационную
высокотехнологическую помощь с использованием стационарзамещающих
технологий.
Здоровье детей и подростков является предметом особой тревоги
общества. Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской
помощи детям и подросткам необходимо развитие учреждений
современного типа -высокотехнологичных центров диагностики и
реабилитации, оснащенных современной аппаратурой и оборудованием,
укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. Только в таких
центрах возможно внедрение современных прогрессивных лечебно-
диагностических и реабилитационных технологий, что позволит решать
вопросы снижения заболеваемости, укрепление здоровья из числа
детей, составляющих группу риска по различным заболеваниям.
Опыт организации диагностических центров в стране показал, что
оборудование в диагностических центрах используется намного
интенсивнее и эффективнее, чем в любых других лечебно-
профилактических учреждениях за счет большего количества
обследованных пациентов.
Наиболее выгодной базой для создания Муниципального
консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с отделением
восстановительного лечения для Калининского и Курчатовского
районов г. Челябинска является Муниципальное учреждение
здравоохранения, детская городская поликлиника N 9. Данное
учреждение, с учетом транспортных потоков, является оптимальным по
месторасположению для обслуживаемого населения обоих районов, ибо
отдаленность жилого сектора Северо-Запада г. Челябинска от
городских и областных специализированных центров ограничивает
охват детского населения данного района специализированной
диагностической помощью, что препятствует своевременному выявлению
патологии на ранних стадиях формирования заболевания с назначением
больным адекватных лечебных и профилактических мероприятий, (схема
2).
При наметившейся общей тенденции стабилизации уровня
рождаемости, показатель рождаемости по Курчатовскому району
остается высоким и составляет 17,5 на 1 тыс. населения, что выше
общегородских и российских показателей (таблица 2).
Таблица 2
Показатель рождаемости (% - на 1 тыс. населения)
20 +
¦ 17,5
¦ -------¬
¦ ¦ ¦
15 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11,2
¦ ¦ ¦ 10,5 -------¬
10 + ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +------+------+--------------+------+--------------+------+----------------
Курч. р-н г. Челябинск РФ
Структура Муниципального консультативно-диагностического
Центра (КДЦ) с отделением восстановительного лечения
для детей Калининского и Курчатовского районов
г. Челябинска
Центр представляет собой 5 этажное строение, расположенное по
адресу ул. Куйбышева, 28 (здание бывшей Детской городской больницы
N 4), требующее реконструкции и ремонта.
Проект КДЦ предусматривает: при наружных и внутренних
отделочных работах применение современных строительно-монтажных
материалов высокого качества, использование современных
технологий; обеспечение современной организации систем
вентилирования и кондиционирования помещений; обеспечение
выполнения всех требований противопожарных мероприятий;
обеспечение современной охранной и производственной безопасности.
Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие
подразделения:
1. Консультативно-диагностическое отделение:
- консультативные кабинеты приема узких специалистов (хирург,
ортопед, аллерголог, ЛОР, окулист, нефролог, уролог, детский
гинеколог, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, психолог,
гастроэнтеролог)
- рентгеновская служба
- подразделение функциональной диагностики
- лабораторная служба
2. Стационар дневного пребывания на 25 коек.
4. Реабилитационное отделение
- физиотерапевтический кабинет
- кабинет лечебной физкультуры
- кабинет иглорефлексотерапии
- зал механотерапии
- ингаляторий
1 этаж основного строения: регистратура, стол справок,
гардероб, вестибюль, пищеблок, столовая для сотрудников, кабинет
ультразвуковой диагностики (общая площадь 378 кв. м);
2 этаж основного строения: кабинеты узких специалистов средней
площадью 18 кв. м, административные кабинеты;
3 этаж основного строения: двухместные палаты средней площадью
18 кв. м, процедурный, массажный кабинеты, ингаляторий, столовая;
4 этаж основного строения: отделение восстановительного лечения
(ЛФК, кабинет механотерапии, кинезотерапии, иглорефлексотерапии,
физиотерапии, массажа);
5 этаж основного строения: лаборатория (64 кв. м),
эндоскопический кабинет (36 кв. м), стоматологическое отделение
(64 кв. м), конференц-зал.
Подвальное помещение: венткамеры, бойлерная, гардероб для
сотрудников, водолечение, грязелечение, комната сангигиены,
спелеошахта, централизованная стерилизационная и прочее.
В данном центре планируется смонтировать грузовой лифт.
Реализация указанной программы позволит:
- обеспечить консультативно-диагностическую и реабилитационную
помощь детям и женщинам г. Челябинска;
- разработать комплекс коррекционно-реабилитационных процедур,
направленных на стабилизацию хронического заболевания и
предупреждение обострений;
- оказывать комплексную медико-психологическую помощь детям,
подросткам, беременным и их семьям;
- осуществлять организационно-методическую помощь детским
поликлиникам округа;
- обеспечить консультативно-диагностическую, лечебную и
реабилитационную помощь преимущественно наиболее тяжелому
контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц, новорожденных
детей, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции на
основе использования современных профилактических и лечебно-
диагностических технологий;
- обеспечить взаимодействия между учреждениями охраны
материнства и детства, а при необходимости и с другими
организациями здравоохранения; оперативного слежения за состоянием
беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей,
нуждающихся в интенсивной помощи; обеспечение своевременного
оказания им специализированной медицинской помощи при выявлении
осложнений;
- осуществлять профилактику отдаленных последствий
перинатальной патологии.
2) Городская отраслевая программа "Скорая медицинская помощь"
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
1. Привести показатели обращаемости (337 на тыс. населения) к
показателям федеральной Программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи (318 на тыс.).
2. Увеличить число переданных по рации вызовов до 40 %.
3. Повысить число доставленных на госпитализацию до 24 %, и
госпитализированных до 80 %.
4. Повысить обхват ЭКГ-обследованием до 17,5 %.
5. Оснастить все фельдшерские бригады кислородно-дыхательной
аппаратурой.
6. Провести профессиональное усовершенствование 120 сотрудников
СМП в год.
7. Повысить удовлетворенность населения г. Челябинска
оперативностью и качеством оказания скорой помощи по результатам
проводимого анкетирования.
Прогнозируемая динамика индикативных
показателей при реализации Программы
--------------------T--------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Сроки реализации Программы ¦
¦ индикативного +--------T--------T--------T--------T--------+
¦ показателя ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ в процентах ¦
+-------------------+--------T--------T--------T--------T--------+
¦Увеличение числа ¦ 30 ¦ 32,5¦ 35 ¦ 37,5¦ 40 ¦
¦переданных по рации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вызовов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Повышение числа ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦
¦доставленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госпитализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Повышение числа ¦ 70 ¦ 72,5¦ 75 ¦ 77,5¦ 80 ¦
¦госпитализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Повышение обхвата ¦ 15,5¦ 16 ¦ 16,5¦ 17 ¦ 17,5¦
¦ЭКГ-обследованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Оснащение ¦ 50 ¦ 35 ¦ 10 ¦ 2,5¦ 2,5¦
¦фельдшерских бригад¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кислородно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дыхательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
<*> динамика изменения индикативных показателей указана
относительно данных 2005 года
Ожидаемая экономическая эффективность и предотвращенный
экономический ущерб.
1. Улучшение оперативности и качества оказания экстренной
медицинской помощи позволит снизить уровень инвалидизации больных
и пострадавших, показатели временной нетрудоспособности за счет:
- снижения клинико-догоспитальных расхождений диагнозов до 3,8
%,
- уменьшения среднего времени ожидания бригады до 20 минут.
2. Снижение числа осложнений и летальных исходов у больных,
госпитализированных по экстренным показаниям за счет:
- увеличения числа успешных сердечно-легочных реанимаций до 15
%,
- уменьшения повторных вызовов до 3,6 %.
3. Уменьшение медицинского, социального, экономического ущерба
от острых заболеваний, отравлений, производственного и дорожно-
транспортного травматизма.
Прогнозируемый предотвращенный экономический ущерб и экономия
средств (нарастающим итогом) по некоторым индикативным
показателям:
--------------------T--------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Сроки реализации Программы ¦
¦ показателя +--------------------------------------------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ миллионов рублей ¦
+-------------------+--------T--------T--------T--------T--------+
¦Снижение ¦ 1,1¦ 2,2¦ 3,3¦ 4,4¦ 5,5¦
¦медицинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ущерба от острых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отравлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Экономия средств за¦ 3,9¦ 7,8¦ 11,7¦ 15,6¦ 19,5¦
¦счет приведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обращаемости за СМП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантий оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бесплатной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Предотвращенный ¦ 5,7¦ 11,4¦ 17,1¦ 22,8¦ 28,5¦
¦ущерб за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦увеличения числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦успешных сердечно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦легочных реанимаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выписанных из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
287340 руб. - недопроизведенный одним пациентом валовый
внутренний продукт на душу населения в год (в денежном выражении).
Финансово-экономическое обоснование затрат бюджетов
всех уровней на финансирование мероприятий Программы
- Расчет потребностей в необходимых ресурсах выполнен на
основании:
- мониторинга представленных прейскурантов цен, анализа
средневзвешенных цен поставщиков оборудования, изготовителей
учебного, медицинского оборудования и мебели, оргтехники,
спецодежды.
- рабочего проекта по модернизации базового оборудования
радиосвязи оперативного отдела и бригад скорой помощи по протоколу
МРТ ("эм-пи-ти") - 1327, разработанного ООО
"Радиотелекоммуникации" г. Челябинск.
- с использованием ранее разработанной проектно-сметной
документации, сметно-нормативной базы, на основании требований
СанПиН 5179-90 и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N
179, указаний надзорных органов.
1. Дальнейшее совершенствование диагностики и лечения
неотложных состояний на догоспитальном этапе:
1.1. Оснащение учебно-тренировочного класса по обучению
оказанию экстренной медицинской помощи на подстанции N 4:
- тренажер манипуляций на дыхательных путях - 43,0 тыс. руб.;
- тренажер реанимации со световым контролем - 40,0 тыс. руб.;
- тренажер реанимации взрослого - 25,0 тыс. руб.;
- тренажер педиатрической реанимации - 210,0 тыс. руб.;
- тренажер внутривенных инъекций - 20,0 тыс. руб.;
- информационные стенды - 10,0 тыс. руб.
2. Совершенствование системы оперативного управления и контроля
службы скорой медицинской помощи и создание сети информационного
обеспечения, как элемента единой городской сети:
2.1. Комплексная двухэтапная модернизация системы связи по
протоколу МРТ-1327: 3210 тыс. руб.
- установка антенно-фидерного оборудования - 75,0 тыс. руб.;
- установка новой базовой станции - 1575,0 тыс. руб.;
- полное обновление парка диспетчерского оборудования (4
диспетчерских места) - 115,0 тыс. руб.;
- установка системы кондиционирования - 80,0 тыс. руб.;
- монтажные работы - 40,0 тыс. руб.;
- обновление абонентского оборудования на 80 машинах - 1325,0
тыс. руб.
2.2. Модернизация работы оперативного отдела Станции скорой
медицинской помощи: 1745
- оптимизация рабочих мест диспетчеров - 610,0 тыс. руб.;
- приобретение и установка электронной карты, обновление базы
данных улиц города, отображение на мониторе большого формата
местоположение и статус бригады - 335,0 тыс. руб.;
- внедрение автоматизированных систем управления,
статистического учета, учета расходования медсредств - 800,0 тыс.
руб.;
- компьютеризация службы приема и обеспечения вызовов, рабочих
мест диспетчеров оперативного отдела и мест диспетчеров на
подстанциях.
2.3. Создание единой локальной компьютерной сети со всеми
отдаленными подстанциями СМП, в перспективе и ЛПУ: 949 тыс. руб.
- приобретение и установка скоростных модемов ADSL - 16 шт. -
112,0 тыс. руб.;
- регенераторов для установки на АТС - 8 шт. - 184,0 тыс. руб.;
- абонентских блоков - 16 шт. - 608,0 тыс. руб.;
- коммутационная стойка - 45,0 тыс. руб.
2.4. Приобретение и установка территориальной радиоэлектронной
системы космического позиционирования и картографического
сопровождения подвижных объектов (JPS) система слежения за
перемещением автомашин скорой помощи: 3600 тыс. руб.
3. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
3.1. Оснащение бригад СМП современными средствами защиты: 150,4
тыс. руб.
- для оказания помощи в очаге особо опасной инфекции -
приобретение противочумных костюмов типа "Кварц-1" 32 шт. - 4,7
тыс. руб.;
- при ликвидации медицинских последствий ЧС: противогазы,
респираторы, специальные костюмы - 150 комплектов - 1,0 тыс. руб.
4. Создание условий для оптимального размещения подстанций СМП
с теплыми гаражами, оборудованными площадками для стоянки машин
скорой помощи, путями подъезда (в соответствии с требованиями
Приказа Минздравсоцразвития N 179 от 01.11.2004):
4.1. Строительство здания типовой подстанции 700 кв. м (с
теплым гаражом 300 кв. м) для подстанции N 8 в новых микрорайонах
северо-запада и местах интенсивной застройки: 14000 тыс. руб.
4.2. Строительство здания типовой подстанции 700 кв. м (с
теплым гаражом 300 кв. м) для подстанции N 7 в Советском районе:
14000 тыс. руб.
4.3. Строительство здания типовой подстанции 700 кв. м (с
теплым гаражом 300 кв. м) для подстанции N 3 в Металлургическом
районе: 14000 тыс. руб.
4.4. Строительство теплых гаражей для автомобилей скорой помощи
на подстанциях скорой помощи:
- подстанция N 4: 3000 тыс. руб.;
- подстанции NN 2 и 5: 6000 тыс. руб.;
- подстанции NN 9 и 3: 6000 тыс. руб.
5. Приведение материально-технического обеспечения Станции
скорой медицинской помощи в соответствии с нормативными
требованиями:
5.1. Обеспечение выездных бригад СМП медицинским оборудованием
и лечебно-диагностической аппаратурой в соответствии с
нормативами, замена устаревшего и полностью выработавшего свои
амортизационные возможности медицинского оборудования в
соответствии со сводной заявкой на медоборудование: 5473,3 тыс.
руб.
Носилки бескаркасные типа "Плащ": 20 шт. по 1,6 тыс. руб. =
32,0 тыс. руб.
Укладка-саквояж облегченный врача УМСП-01-Пм (без вложений и
медкомплектации): 60 шт. по 2,3 тыс. руб. = 137,3 тыс. руб.
Пульсоксиметр для экстренной медицины: 5 шт. по 13,0 тыс. руб.
= 65,0 тыс. руб.
Баллон кислородный медицинский, 2 - 2,5 литра: 60 шт. по 1,0
тыс. руб. = 60,0.
Кислородный ингалятор типа КИ-5 или ДАР-07: 30 шт. по 10,0 тыс.
руб. - 300,0.
Монитор транспортный реанимационный переносной с встроенным
аккумулятором (ЭКГ, ЧСС, АД, SPO) типа "Митар-01-Р-Д": 10 шт. по
50,0 тыс. руб. - 500,0 тыс. руб.
Аппарат ЭКГ с возможностью передачи ЭКГ по телефону или
электрокардиопередатчик: 30 шт. по 30,0 тыс. руб. = 900,0.
Портативный (автоматический) наружный дефибриллятор: 25 шт. по
98,0 тыс. руб. = 2450,0 тыс. руб.
Отсос механический вакуумный: 30 шт. по 14,7 тыс. руб. = 441,0
тыс. руб.
Аппарат ИВЛ ручной портативный, типа АДР-1200: 20 шт. по 5,0
тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
Портативный глюкометр: 5 шт. по 30,0 тыс. руб. = 150,0 тыс.
руб.
Вакуумные шины или вакуумный матрас: 15 шт. по 10,0 тыс. руб. =
150,0 тыс. руб.
Спинальный щит с иммобилизацией головы: 15 шт. по 12,0 тыс.
руб. = 180,0 тыс. руб.
Сумка-термос для подогрева растворов: 10 шт. по 0,8 тыс. руб. =
8,0 тыс. руб.
5.2. Приобретение соответствующей экипировки в виде посезонной
формы одежды и обуви для персонала выездных бригад скорой помощи:
900 комплектов по 1,6 тыс. руб. = 1500 тыс. руб.
5.3. Оснащение подстанций СМП твердым инвентарем, замена
изношенного твердого инвентаря: 1225 тыс. руб.
6. Повышение социальной и правовой защищенности медицинских
работников службы скорой медицинской помощи г. Челябинска
6.1. Страхование сотрудников скорой медицинской помощи от
несчастных случаев на производстве, получении увечий, случае
гибели при исполнении ими служебных обязанностей: 300 тыс. руб.
Пояснительная записка
Экстренную медицинскую помощь населению г. Челябинска на
догоспитальном этапе оказывает Муниципальное учреждение
здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" (МУЗ ССМП).
Работа службы обеспечивается в соответствии с Приказами
Минздрава РФ от 26.03.1999 N 100 "О совершенствовании организации
скорой медицинской помощи населению РФ" и Минздравсоцразвития РФ
от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой
медицинской помощи", регламентируются нормативными актами
надзорных органов. В том числе:
1. Санитарными правилами устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров (СанПиН 5179-90).
2. Пособиями по проектированию учреждений здравоохранения (СниП
2.08.02.-89).
3. Правилами пожарной безопасности для учреждений
здравоохранения (ППБО 07-91).
В состав станции скорой медицинской помощи г. Челябинска
входят:
- 8 подстанций, расположенных в каждом районе города;
- подстанция специализированных бригад;
- оперативный отдел с диспетчерскими на подстанциях;
- инженерно-техническая служба (отдел связи);
- централизованная стерилизационная;
- дистанционно-диагностический кардиологический центр ("ЭКГ" по
телефону);
- организационно-методический отдел с кабинетом медицинской
статистики;
- отдел кадров и др. вспомогательные подразделения.
Районные подстанции в свою структуру должны включать: кабинет
для приема амбулаторных больных; помещение для хранения
медицинского оснащения бригад скорой медицинской помощи и
подготовки к работе медицинских укладок; помещение для хранения
запаса медикаментов, оборудованное пожарной и охранной
сигнализацией; комната отдыха для врачей, среднего персонала,
водителей санитарных автомашин; помещение для приема пищи дежурным
персоналом; административно-хозяйственные и другие помещении;,
гараж, крытые стоянки -боксы; огороженная площадка с твердым
покрытием для стоянки автомашин, соответствующая по размерам
максимальному числу автомашин, работающих одновременно.
Оперативный отдел МУЗ ССМП обеспечивает круглосуточный
централизованный прием обращений (вызовов) населения,
своевременное направление выездных бригад скорой медицинской
помощи, оперативное управление и контроль за их работой,
организацию скорой медицинской помощи в зависимости от сложившейся
оперативной ситуации.
В оперативном отделе формируется единая персонифицированная
база данных пациентов, обратившихся за оказанием скорой
медицинской помощи.
Ежедневным оказанием экстренной медицинской помощи занимаются
80 круглосуточных выездных бригад, в том числе 25
специализированных (кардиологические, неврологические,
психиатрические, реанимационные взрослые и детские).
На МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" работают 170 врачей,
519 фельдшеров и медсестер.
С 1994 года в оперативном отделе работает АСУ "Скорая помощь".
Востребованность службы подтверждается тем, что ежегодно за
оказанием скорой помощи обращаются более 300000 жителей и гостей
города.
Характеристика проблемы
Бесплатность, доступность, оперативность оказания скорой
медицинской помощи населению города, ее связь с медициной
катастроф и медицинское обеспечение крупных аварий, является в
настоящее время дополнительным и серьезным фактором сохранения
социально-политической стабильности.
Поддержание надлежащего качества работы службы скорой
медицинской помощи требует реализации первоочередных мероприятий
по ее укреплению.
За последние годы отмечается рост обращаемости на Станцию
скорой медицинской помощи. За последние 13 лет данный показатель
увеличился на 10,0 %; количество вызовов с экстренным поводом - на
13,0 %. Эта проблема может быть решена за счет увеличения
количества круглосуточных выездных бригад и соответственно
санитарного автотранспорта (необходимо дополнительно 4 - 5
бригад).
Как неблагоприятную тенденцию следует отметить увеличение
дорожно-транспортного травматизма с возрастанием тяжелых травм,
отравлений и других несчастных случаев, что требует усиление
оснащения выездных бригад современными средствами иммобилизации,
респираторной поддержки, мониторинга жизненноважных функций.
Современная действительность предъявляет повышенные требования
к уровню профессиональной подготовки медицинских кадров.
Существующая система до- и последипломной подготовки медицинских
работников осуществляется без акцента на квалификационные
требования к врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи (Приказ
Минздрава СССР от 21.07.1988 N 579). Для проведения занятий с
персоналом выездных бригад в режиме постоянного тренинга
необходимо оснащение учебного класса современными тренажерами.
Существующая на ССМП система радиосвязи создавалась более 20
лет назад и нуждается в серьезной модернизации. За это время
изменилась протяженность города, высотность зданий. Радиостанции
морально и физически устарели, на некоторых автомобилях
отсутствуют, вследствие этого снижается процент вызовов,
переданных по рации, что отрицательно сказывается на
оперативности. Система связи не позволяет поддерживать связь с
другими спецслужбами или бригадами при работе в условиях
чрезвычайной ситуации.
Полноценное оперативное управление бригадами, контроль за
временем прибытия, местонахождением и текущим статусом бригады
будут возможны только после приобретения и установки
территориальной радиоэлектронной системы космического
позиционирования и картографического сопровождения подвижных
объектов (JPS-система слежения за перемещением автомашин скорой
помощи). Внедрение этой системы позволит назначать на вызов
наиболее близкую свободную бригаду, что уменьшит время ожидания
бригады. Имеется положительный опыт использования этой системы на
СМП в других городах-милионниках.
К оснащению бригад скорой помощи для работы в условиях ЧС
предъявляются определенные требования. В настоящее время
сотрудники не имеют средств индивидуальной защиты, а костюмы для
работы в очаге особоопасных инфекций морально устарели (на
одевание противочумного костюма 1-го типа, стоящего на оснащении
СМП, уходит 20 - 30 минут).
Не имеет здания подстанция СМП, расположенная в Калининском
районе. Здания подстанций в Советском и Металлургическом районах
построены в 50-х годах прошлого века. Условия на этих подстанциях
не соответствуют требованиям приказов Минздравсоцразвития и
СанПиНов. Отсутствуют условия для размещения сотрудников,
отсутствуют теплые гаражи для автомобилей скорой помощи,
территория не огорожена, площадки для автомобилей и выезды не
имеют твердого покрытия.
В течение длительного времени из-за недостаточного
финансирования оборудование для оснащения бригад приобреталось в
ограниченном количестве, не соответствующем потребности. Большая
часть оборудования выработало свой ресурс. Перечни имеющегося
оснащения не соответствуют требованиям приказов МЗ и
Минздравсоцразвития РФ, работе в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях.
Персонал бригад СМП практически на всех подстанциях не имеет
удобной всепогодной спецодежды. Оснащение подстанций твердым
инвентарем не соответствует требованиям СанПиНа, надзорных
органов.
Увеличение доли непрофильных вызовов, амбулаторных посещений,
оказание консультативной и экстренной медицинской помощи в ЛПУ
города значительно осложняют работу службы.
Усиление поликлинического звена, поддержание преемственности
позволит улучшить качество и оперативность оказания скорой
медицинской помощи населению г. Челябинска.
Повышение эффективности работы и качества оказания помощи
невозможно провести только с использованием организационных
технологий, усилиями персонала учреждения и в рамках текущего
финансирования. Без необходимых вложений решить перечисленные
проблемы не представляется возможным.
Необходимо комплексно и системно подойти к решению проблем
догоспитального этапа в городе, создать единую технологическую
цепочку оказания экстренной помощи - амбулаторно-поликлинические
учреждения - скорая медицинская помощь - приемные отделения
стационаров - как в повседневной деятельности, так и в режиме
чрезвычайных ситуаций.
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Совершенствование системы оказания
скорой медицинской помощи в г. Челябинске
на период с 2006 - 2008 г.г."
---------------T----------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам ¦
¦финансирования¦ (тыс. руб.) ¦
¦ +------T-------T-------T-----------T---------T-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+------+-------+-------+-----------+---------+-------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+-----------+---------+-------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+-----------+---------+-------+
¦Местный бюджет¦5292,4¦16601,0¦20602,0¦21117,1 <*>¦21645 <*>¦85257,5¦
+--------------+------+-------+-------+-----------+---------+-------+
¦Итого ¦5292,4¦16601,0¦20602,0¦21117,1 <*>¦21645 <*>¦85257,5¦
L--------------+------+-------+-------+-----------+---------+--------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
3) Городская целевая программа "Сахарный диабет" на 2003 - 2007
г.г.
Сахарный диабет является медико-социальной проблемой,
приводящей к ранней инвалидизации и высокой летальности, которая
обусловлена развитием сосудистых осложнений: микро и
макроангиопатии (ретинопатии, нефропатии, ишемическая болезнь
сердца и инфаркт миокарда, инсульт, гангрены нижних конечностей).
В г. Челябинске отмечается рост впервые выявленного сахарного
диабета. Необходима своевременная ранняя диагностика заболевания
для предупреждения осложнений.
Глобальная стратегия предполагает динамическое наблюдение за
распространением сахарного диабета и факторов риска, снижение
инвалидности и преждевременной смертности, обеспечение
экономически эффективных вмешательств.
Второй этап программы направлен на предупреждение сердечно-
сосудистых осложнений сахарного диабета.
На программу "Сахарный диабет" из городского бюджета
запланировано на 5 лет 157 млн. 598 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным
диабетом.
2. Уменьшение количества экстренных госпитализаций.
3. Улучшение качества жизни больных сахарным диабетом.
4. Снижение инвалидизации больных.
Таблица N 1
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Наименование индикативного¦ Сроки реализации Программы ¦
¦ показателя +------------T------------T-----------+
¦ ¦ 2004 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+--------------------------+------------+------------+-----------+
¦Снижение смертности по ¦ 5,2 ¦ 5,1 ¦ 5,0 ¦
¦сахарному диабету (на ¦ ¦ ¦ ¦
¦100000 населения) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+-----------+
¦Снижение больничной ¦ 1,070 %¦ 1,050 %¦ 1,045 %¦
¦летальности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+-----------+
¦Снижение экстренной ¦ 245 ¦ 223 ¦ 201 ¦
¦госпитализации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+-----------+
¦Снижение первичного выхода¦ 46 ¦ 42 ¦ 40 ¦
¦на инвалидность ¦ ¦ ¦ ¦
¦(трудоспособный ¦ ¦ ¦ ¦
¦возраст) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+-----------+
¦Увеличение количества ¦ 44 % ¦ 34 % ¦ 24 % ¦
¦больных с впервые ¦ ¦ ¦ ¦
¦выявленным сахарным ¦ ¦ ¦ ¦
¦диабетом на ранних стадиях¦ ¦ ¦ ¦
¦без осложнений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+-----------+
¦Увеличение ¦1 т. - 57,08¦1 т. - 57,5 ¦1 т. - 58,0¦
¦продолжительности ¦2 т. - 72,8 ¦2 т. - 73,8 ¦2 т. - 74,2¦
¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------------+------------+------------
Таблица N 2
Прогнозируемая экономия средств
---------------------------T-------------------------------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Сроки реализации Программы ¦
¦ +------------------T------------------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+--------------------------+------------------+------------------+
¦Увеличение количества ¦ 1,1 млн. руб. ¦ 1,2 млн. руб. ¦
¦больных с впервые ¦ ¦ ¦
¦выявленным сахарным ¦ ¦ ¦
¦диабетом на ранних ¦ ¦ ¦
¦стадиях без осложнений ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------------------+-------------------
При расчете эффективности необходимо указать показатели с
трудно подсчитывающейся эффективностью: за 3 года слепота будет
предупреждена у 1100 больных; ампутации у 120 больных; инфаркт
миокарда у 96 больных.
За время действия программы стабильно улучшаются показатели,
обеспечивающие достойное качество жизни.
Объем и источники финансирования городской целевой
программы "Сахарный диабет" на 2003 - 2007 г.г.
---------------T--------------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦финансирования+-----------------------------------------------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Местный бюджет¦30000,0¦33575,9¦36757,9¦39757,9 <*>¦42750,0 <*>¦182841,7¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Итого ¦30000,0¦33575,9¦36757,9¦39757,9 <*>¦42750,0 <*>¦182841,7¦
L--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+---------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
4) Городская целевая программа "Пожарная безопасность объектов
здравоохранения" на 2004 - 2008 г.г.
Ожидаемые результаты от реализации данной программы
1. Реализация мероприятий, предусмотренных городской целевой
программой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на
2004 - 2008, позволит:
- сократить количество пожаров в учреждениях здравоохранения до
27 процентов от зарегистрированных случаев возгорания;
- усилить противопожарную защиту объектов здравоохранения в
среднем на 29,8 процентов
--------------------T--------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Срок реализации Программы ¦
¦ индикативного +--------T--------T--------T--------T--------+
¦ показателя ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ в процентах ¦
+-------------------+--------T--------T--------T--------T--------+
¦Сокращение ¦ 72 ¦ 36 ¦ 27,2 ¦ - ¦ - ¦
¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Усиление ¦ 21,3 ¦ 41,8 ¦ 26,4 ¦ - ¦ - ¦
¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
<*> динамика изменения индикативных показателей указана
относительно данных 2004 - 2005 годов.
Социально-экономическая эффективность Программы состоит в:
создание условий, обеспечивающих безопасность пребывания людей в
учреждении и снижение затрат на возмещение возможного ущерба,
причиненного вследствие возгораний.
Прогнозируемая экономия бюджетных средств за счет снижения
числа возгораний связана с уменьшением выделения средств на
возмещение возможного ущерба от пожаров.
Финансово-экономическое обоснование затрат
на финансирование мероприятий целевой городской программы
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения"
на 2004 - 2008
Раздел "Усиление противопожарной защиты объектов
здравоохранения"
1. Оборудование объектов автоматической пожарной сигнализацией,
системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о
срабатывании АПС и ее состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО",
оборудование объектов системами дымоудаления, приведение в
соответствии с ПУЭ электроустановок учреждений, замена глухих
металлических решеток распашными, приведение путей эвакуации, в
том числе дверных проемов, в соответствии с противопожарными
требованиями: стоимость работ 1 кв. м составляет 145 рублей;
2006 год - 145 руб. x 74696 кв. м = 10881,3 тыс. рублей;
2007 год - 35099,2 тыс. рублей;
2008 год - 13526,7 тыс. рублей;
всего - 59507,2 тыс. рублей.
2. Оснащение объектов противопожарным инвентарем и обеспечение
его содержания в соответствии с ППБО 07-91:
стоимость услуг 1 кв. м составляет 33 рубля;
2007 год - 33 рубля x 361,667 кв. м = 11935,0 тыс. рублей;
2008 год - 3730,0 тыс. рублей;
всего - 15665.
3. Обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых
конструкций зданий:
стоимость работ 1 кв. м составляет 49 рублей;
2007 год - 49 рублей x 136,571 кв. м = 6692,0 тыс. рублей;
2008 год - 1553 тыс. рублей;
всего - 8245 тыс. рублей.
Пояснительная записка к целевой городской программе
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения"
на 2004 - 2008
В течение последних лет наметилась стойкая тенденция к
увеличению количества пожаров на объектах массового пребывания
людей. В учреждениях здравоохранения города Челябинска за период
2004 - 2005 годов произошло 9 возгораний:
- в 2004 году - в Городской клинической больнице N 1, в
Городской клинической больнице N 5, в Городской клинической
больнице N 6, в Городской клинической больнице N 8, в Городской
клинической больнице N 9, в Городской клинической больнице N 10, в
Противотуберкулезном диспансере N 1;
- в 2005 году - в Детской городской больнице N 6, в Городской
клинической больнице N 5.
Для преодоления негативной тенденции в обеспечении пожарной
безопасности объектов здравоохранения Управлением здравоохранения
Администрации города совместно с Отрядом государственной
противопожарной службы N 3 УГПС МЧС принято решение о разработке
городской целевой программы "Пожарная безопасность объектов
здравоохранения", которая включает в себя следующие мероприятия:
- оборудование объектов автоматической пожарной сигнализацией,
системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о
срабатывании АПС и ее состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО";
- оборудование объектов системами дымоудаления;
- приведение в соответствии с ПУЭ электроустановок учреждений -
выполнить необходимые электромонтажные работы, в том числе и
аварийное освещение, регулярно проводить испытания сопротивления
электроэлементов;
- оснащение объектов противопожарным инвентарем и обеспечить
его содержание в соответствии с ППБО 07-91;
- обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых
конструкций зданий;
- решение вопросов эвакуации людей в случае пожара - заменить
глухие металлические решетки распашными, привести дверные проемы в
соответствие с противопожарными требованиями, укомплектовать
учреждения средствами эвакуации маломобильных пациентов.
Учитывая тот факт, что большинство пожаров происходит из-за
нарушения противопожарного режима, Программой предлагается
обеспечить организацию обучения по вопросам пожарной безопасности
ответственных лиц.
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит снизить
количество пожаров и связанные с этим затраты на возмещение
возможного ущерба, обеспечить безопасное пребывание людей в
учреждении и укрепить пожарную безопасность объектов
здравоохранения.
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Пожарная безопасность объектов здравоохранения"
на 2004 - 2008 г.г.
---------------T--------------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦финансирования+-----------------------------------------------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Местный бюджет¦10881,3¦41604,0¦33856,0¦45340,0 <*>¦46473,5 <*>¦178154,8¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Итого ¦10881,3¦41604,0¦33856,0¦45340,0 <*>¦46473,5 <*>¦178154,8¦
L--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+---------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
5) Городская отраслевая программа "Благоустройство территорий
учреждений здравоохранения" на 2006 - 2010 г.г.
Ожидаемые результаты от реализации данной программы:
1. Реализация мероприятий, предусмотренных отраслевой целевой
программой "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения"
на 2006 - 2010 годы, позволит:
- Улучшить здоровые и безопасные, благоприятные и культурные
условия пребывания пациентов и персонала в границах территорий
учреждений здравоохранения на 100 процентов
--------------------T--------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Срок реализации Программы ¦
¦ индикативного +--------T--------T--------T--------T--------+
¦ показателя ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ в процентах ¦
+-------------------+--------T--------T--------T--------T--------+
¦Улучшить здоровые и¦ 23 ¦ 45 ¦ 67 ¦ 85 ¦ 100 ¦
¦безопасные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоприятные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурные условия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пациентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦границах территорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Социально-экономическая эффективность программы состоит в:
- создание условий, обеспечивающих безопасность пребывания
людей на территории учреждений и улучшение эмоционального
состояния, что может послужить одной из причин выздоровления
пациентов и повышения работоспособности персонала;
- снижение затрат на возмещение возможного ущерба, причиненного
вследствие разрушения и обрушения элементов благоустройства
территорий, и последующих расходов на содержание территории;
- улучшение окружающей среды, создание здоровых условий
пребывания на территории посредством ее озеленения и проведением
работ, обеспечивающих сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Финансово-экономическое обоснование затрат
на финансирование мероприятий отраслевой целевой программы
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения"
на 2006 - 2010 годы
Раздел "Создание здоровых и безопасных, благоприятных и
культурных условий пребывания пациентов и персонала в границах
территорий учреждений здравоохранения"
1. Благоустройство территорий (подготовительные работы,
вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, освещение):
стоимость благоустройства 1 кв. м территории учреждения
здравоохранения составляет 415 рублей:
2006 год - 415,0 рублей x 20241 кв. м = 8400,0 тыс. рублей
2007 год - 15261,0 тыс. рублей;
2008 год - 11499,0 тыс. рублей;
2009 год - 2093,0 тыс. рублей;
2010 год - 328,0 тыс. рублей;
всего - 37581,0 тыс. рублей.
2. Устройство малых форм:
стоимость 1 набора малых форм (скамьи, урны, вазоны) составляет
3358 рублей:
2010 год - 3358,0 рублей x 296 шт. = 994,0 рубля;
всего - 994,0 рубля
3. Устройство ограждения:
Стоимость 1 м устройства ограждения составляет 4958 рублей:
2008 год - 6,454 x 4958 рублей - 32,0 тыс. руб.
2009 год - 7879,0 тыс. рублей;
2010 год - 6369,0 тыс. рублей;
всего - 14280,0 тыс. рублей.
Пояснительная записка к отраслевой целевой программе
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения"
на 2006 - 2010 годы
Ежегодно, начиная с 2000 года, среди учреждений здравоохранения
проводится смотр-конкурс "Лучшая территория ЛПУ", в рамках
которого подводятся итоги работы по санитарной очистке и
благоустройству территорий, проводимыми учреждениями на основании
приказов Управления здравоохранения. При подведении итогов
установлено несоответствие территорий к предъявляемым требованиям.
Участки с твердым покрытием (проезжие части, тротуары,
площадки) изношены, что затрудняет проезд специального
автотранспорта и перемещение по территории пациентов и персонала.
На участках озеленения присутствуют ослабленные состарившиеся
деревья, угрожающие обрушением на наружные электрические сети,
проезжие части и тротуары, что может привести к человеческим
жертвам и к материальному ущербу. Кроме того, густая поросль
деревьев и кустарников, а также отсутствие полноценного освещения
и ограждения способствует скоплению асоциальных элементов,
создающих угрозу безопасности пребывания пациентов и персонала на
территории учреждений здравоохранения.
Причины сложившейся ситуации:
1. Основные элементы благоустройства выполнены в начале второй
половины прошлого века и за время эксплуатации территории
физически и морально устарели.
2. Отсутствие достаточного финансирования отрасли не позволяло
проводить работы в планово-предупредительном порядке.
Решить обозначенные проблемы усилиями персонала учреждений и
привести территории в соответствие с предъявляемыми требованиями в
рамках текущего финансирования, учитывая капитальный характер
необходимых вложений, не представляется возможным.
В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией
средняя стоимость благоустройства 1 га территории учреждения
здравоохранения составляет 2,5 млн. руб. Исходя из этого, в целом
на благоустройство закрепленной за учреждениями отрасли
территориями (145 га) необходимо затратить 362,5 млн. руб.
Учитывая вышесказанное, целесообразно отработать мероприятия по
благоустройству территорий на крупных учреждениях здравоохранения,
представленных масштабной структурой подразделений, и
расположенных на центральных магистралях районов города, а именно:
1. МУЗ Городская клиническая больница N 1 представлена главным
корпусом с поликлиникой, двумя терапевтическими корпусами,
хирургическим корпусом, детским корпусом, патологоанатомическим
корпусом, пищеблоком и хозяйственными постройками, расположенными
на территории площадью 5 га по ул. Воровского, 16.
2. МУЗ Городская клиническая больница N 8 представлена
родильным домом, терапевтическим корпусом, двумя хирургическими
корпусами, инфекционным корпусом, патологоанатомическим корпусом,
пищеблоком, аптекой, административным корпусом, хозяйственными
постройками, расположенными на территории площадью 12 га по ул.
Горького, 28, и поликлиникой, расположенной на территории площадью
3,2 га по ул. Горького, 18.
3. МУЗ Городская клиническая больница представлена главным
корпусом с поликлиникой, поликлиникой, родильным домом, детским
корпусом, двумя гинекологическими корпусами, патологоанатомическим
корпусом и хозяйственными постройками, расположенными на
территории площадью 7,2 га по ул. Гагарина, 18.
Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:
- подготовительные работы - ремонт аварийных участков
теплотрассы, водовода и канализации на благоустраиваемых участках,
устройство ливневой канализации;
- вертикальная планировка - разработка и перемещение грунта;
- благоустройство - асфальтобетонный проезд, асфальтобетонное
покрытие на автопарковке, асфальтобетонный и плиточный тротуар;
- озеленение - санитарная вырубка, обрезка, насаждения;
- освещение - наружное и торшерное;
- устройство малых форм - скамьи, урны, вазоны;
- устройство ограждения.
Выполнение предусмотренных программных мероприятий позволит
качественно решить обозначенную проблему и на примере учреждений-
участников программы оценить эффективность и целесообразность
вложения средств в мероприятия по благоустройству территории
учреждений отрасли.
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения"
на 2006 - 2010 г.г.
-------------------T---------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ финансирования +---------------------------------------------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+
¦Федеральный бюджет¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+
¦Местный бюджет ¦12000,0¦11661,0¦11531,0¦9972,0¦7691,0¦52855,0¦
+------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+
¦Итого ¦12000,0¦11661,0¦11531,0¦9972,0¦7691,0¦52855,0¦
L------------------+-------+-------+-------+------+------+--------
6) Отраслевая целевая программа "Обеспечение устойчивости
функционирования систем электроснабжения учреждений
здравоохранения" на 2006 - 2008 г.г.
Динамика изменения индикаторных показателей
----T---------------------------------------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Сроки реализации ¦
¦п/п¦ ¦ Программы и ЛПУ, ¦
¦ ¦ ¦ включенные в ¦
¦ ¦ ¦ Программу ¦
¦ ¦ +------T------T------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
+---+---------------------------------------+------+------+------+
¦1 ¦Уменьшение количества тяжелых ¦ 12 ¦ 30 ¦ 50 ¦
¦ ¦осложнений, могущих возникнуть у ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных, находящихся на излечении в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделениях реанимации, ПИТ и в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных блоках, родильных залах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при аварийном отключении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+------+------+
¦2 ¦Уменьшение количества поломок ¦ 20 ¦ 30 ¦ 50 ¦
¦ ¦дорогостоящей лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностической аппаратуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования при аварийном отключении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+------+------+
¦3. ¦Уменьшение количества потерь ¦ 10 ¦ 20 ¦ 80 ¦
¦ ¦материальных ценностей, требующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦особых условий хранения, при аварийном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отключении электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------------+------+------+-------
Прогнозируемая экономия средств (млн. руб.)
----T--------------------------------T---------------------------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Сроки реализации Программы ¦
¦п/п¦ +--------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦1 ¦Экономия средств за счет ¦ 1,6¦ 1,8¦ 1,3¦
¦ ¦снижения тяжелых осложнений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦могущих возникнуть у больных, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся на излечении в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделениях реанимации, ПИТ и в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперблоках, родзалах при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийном отключении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦2 ¦Экономия средств за счет ¦ 21,0¦ 19,0¦ 10,0¦
¦ ¦предотвращения поломок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогостоящей лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностической аппаратуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования при аварийном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отключении электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦3 ¦Экономия средств за счет ¦ 3,0¦ 5,0¦ 10,0¦
¦ ¦обеспечения сохранности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требующих особых условий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения, при аварийном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отключении электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+--------+--------+----------
Перечень и описание программных мероприятий
-----T------------------T------------T-----------------------------------------------------T--------------T----------------T----------------T-----------¬
¦ N ¦ Объекты, ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦ объекта ¦ ¦экономической ¦ распорядитель ¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦(проведения ¦ ¦классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия)¦ ¦ ¦средств города, ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T------------T----------T-------T-------------+ ¦ распорядитель ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Федеральный ¦Областной ¦Бюджет ¦Внебюджетные ¦ ¦ бюджетных ¦функциональному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ средства ¦ ¦ средств, ¦классификатору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств города ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦1. ¦ГКБ N 1 (опер. ¦ 2007 год ¦ 6599,0¦ ¦ ¦ 6599,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦блок, реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 1230,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(30 кВт, 100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 369,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт внутренней ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по корпусам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦2. ¦ГКБ N 2 ¦ 2007 год ¦ 2612,0¦ ¦ ¦ 2612,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ 225 ¦
¦ ¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Проектные работы ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦3. ¦ГКБ N 3 (роддом, ¦ 2006 год ¦ 3130,0¦ ¦ ¦ 5630,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦опер. блок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦реан.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 1100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(150 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 330,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт внутренней ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по корпусам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккумуляторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильников в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦4. ¦ГКБ N 4 ¦ 2008 год ¦ 2100,0¦ ¦ ¦ 2100,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 950,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(50 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт внутренней ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦5. ¦ГКБ N 5 (роддом, ¦ 2007 год ¦ 4040,0¦ ¦ ¦ 4040,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦опер. блок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Запитка пищевого ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блока с разными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секциями ТП 2149 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт внутренней ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦6. ¦ГКБ N 6 (роддом, ¦ 2007 год ¦ 5040,0¦ ¦ ¦ 5040,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦хирургия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦кардиореанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подстанций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена силового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт внутренней ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦7. ¦ГКБ N 7 (клиника ¦ 2008 год ¦ 3787,0¦ ¦ ¦ 3787,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦ЧГМА) (роддом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦опер. блок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 990,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(50 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 297,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦8. ¦ГКБ N 8 (роддом, ¦ 2006 год ¦ 7163,0¦ ¦ ¦ 8099,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦2 корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦хирургии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 2564,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 1230,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(30 кВт, 100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 369,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦9. ¦ГКБ N 9 (роддом, ¦ 2007 год ¦ 4540,0¦ ¦ ¦ 4540,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦опер. блок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦10. ¦ГКБ N 10 (роддом, ¦ 2006 год ¦ 7940,0¦ ¦ ¦ 7940,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦реанимация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 отделения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недоношенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 2800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая проект и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Восстановление и ¦ ¦ 1200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрощитовых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпусам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Реконструкция и ¦ ¦ 1900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по корпусам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦11. ¦ГКБ N 11 ¦ 2007 год ¦ 1500,0¦ ¦ ¦ 1500,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(реанимация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦защитное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(50 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦12. ¦ГБ N 13 ¦ 2008 год ¦ 1560,0¦ ¦ ¦ 1560,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦13. ¦ГБ N 14 ¦ 2008 год ¦ 1560,0¦ ¦ ¦ 1560,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦14. ¦ГБ N 15 ¦ 2008 год ¦ 1560,0¦ ¦ ¦ 1560,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦15. ¦ГБ N 16 ¦ 2008 год ¦ 1560,0¦ ¦ ¦ 1560,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦16. ¦ДГБ N 1 ¦ 2008 год ¦ 2379,0¦ ¦ ¦ 2379,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 430,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(30 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 129,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦17. ¦ДИБ N 2 ¦ 2008 год ¦ 1326,0¦ ¦ ¦ 1326,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(10 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 96,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦18. ¦ДГБ N 9 (ПИТ) ¦ 2008 год ¦ 1326,0¦ ¦ ¦ 1326,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(10 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 96,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦19. ¦ДГБ N 6 ¦ 2008 год ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ 225 ¦Управление ¦ 0901 ¦ ¦
¦ ¦(отделение для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦недоношенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Замена воздушной ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электролинии от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТП 2288 до опоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЛ и от опоры ВЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до электрощита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервным кабелем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Ремонт внутренней ¦ ¦ 368,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Монтажные работы ¦ ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Установка ¦ ¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦65158,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+------------+-------+------------+----------+-------+-------------+--------------+----------------+----------------+------------
Всего выделено денежных средств - 2006 год - 18233 тыс. руб.
Пояснительная записка
В ЛПУ г. Челябинска ежедневно в операционных блоках, родильных
отделениях, отделениях реанимации ежедневно находится около 300 -
350 больных, нуждающихся в неотложных медицинских мероприятиях,
проведение которых требует бесперебойного электроснабжения.
В аптеках, на медицинских складах в ЛПУ хранится медикаментов и
препаратов, требующих низкотемпературных условий хранения на сумму
10 - 15 млн. рублей.
В ЛПУ эксплуатируется дорогостоящего медицинского оборудования,
требующего бесперебойного электропитания на сумму 401624 тыс.
рублей.
В настоящее время практически ни в одном ЛПУ г. Челябинска нет
автономных источников электроснабжения, в 50 % имеющиеся системы
электроснабжения не соответствуют необходимым требованиям.
Материальные потери от отключения электроснабжения только за
2005 год составили 1600 тыс. рублей. Около 80 больных были
подвержены риску получить тяжелые осложнения при проведении
операций и находящиеся на излечении в отделениях реанимации и
роддомах при отключении электроэнергии в ЛПУ.
21 дорогостоящий лечебно-диагностический аппарат подвергался
вынужденному ремонту и регулировке в результате длительного
отключения электроэнергии.
В целях обеспечения устойчивого функционирования бесперебойного
электроснабжения, снижения риска возникновения ЧС, осложнений в
лечебном процессе и сохранения дорогостоящей лечебно-
диагностической аппаратуры в ЛПУ г. Челябинска, необходимо в сроки
реализации программы осуществить мероприятия по установке
источников бесперебойного электроснабжения и провести
финансирование в размерах:
- 2006 год - 26048 тыс. рублей;
- 2007 год - 24331 тыс. рублей;
- 2007 год - 14797 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Обеспечение устойчивости функционирования
систем электроснабжения учреждений здравоохранения"
на 2006 - 2008 г.г.
---------------T-------------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦финансирования+-----------------------------------------------T-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Местный бюджет¦26048,0¦24331,0¦14779,0¦14418,5 <*>¦14066,8 <*>¦93643,3¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Итого ¦26048,0¦24331,0¦14779,0¦14418,5 <*>¦14066,8 <*>¦93643,3¦
L--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
7) Отраслевая целевая программа "Развитие службы медицины
катастроф г. Челябинска" на 2006 - 2008 г.г.
Ожидаемые результаты реализации программы "Развитие службы
Медицины катастроф г. Челябинска" на 2006 - 2008 г.г.
Динамика изменения индикаторных показателей
--------------------------------------T--------------------------¬
¦ Наименование индикаторного ¦ Сроки реализации ¦
¦ показателя ¦ программы ¦
¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Сокращение времени получения ¦ 15 % ¦ 30 % ¦ 50 % ¦
¦необходимой информации о ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайной ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦прогнозирование ее возможных ¦ ¦ ¦ ¦
¦медико-санитарных последствий и ¦ ¦ ¦ ¦
¦принятия решения на их ликвидацию на ¦ ¦ ¦ ¦
¦50 % ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Сокращение времени на оповещение и ¦ 30 % ¦ 60 % ¦ 100 % ¦
¦сбор участников бригад мобильного ¦ ¦ ¦ ¦
¦отряда по ликвидации последствий ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций на 100 % ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Сокращение времени оказания ¦ 10 % ¦ 20 % ¦ 30 % ¦
¦экстренной медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦пострадавшим в очаге чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуации на 30 % ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+---------
Прогнозируемая экономия средств (млн. руб.)
--------------------------------------T--------------------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Сроки реализации ¦
¦ ¦ программы ¦
¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Экономия средств за счет оптимизации ¦ 0,4 ¦ 0,8 ¦ 1,2 ¦
¦количества выделяемых сил и средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦для оказания медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦пострадавшим в очаге ЧС за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦более быстрой и полноценной ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации о характере ЧС и ¦ ¦ ¦ ¦
¦количестве пострадавших ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Экономия средств за счет изменения ¦ 1,2 ¦ 2,5 ¦ 3,9 ¦
¦количества и качества медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, закладываемого в качестве ¦ ¦ ¦ ¦
¦неснижаемого запаса для формирований ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы медицины катастроф ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Экономия средств за счет уменьшения ¦ 2,5 ¦ 4,8 ¦ 5,3 ¦
¦количества госпитализаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦пострадавших в ЧС в результате ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшения качества оказания первой ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской и первой врачебной ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи в очаге ЧС ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Экономия средств за счет снижения ¦ 4,8 ¦ 9,0 ¦ 12,5 ¦
¦временной и стойкой утраты ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудоспособности пострадавших в ¦ ¦ ¦ ¦
¦результате ЧС в результате улучшения ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества оказания первой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦и первой врачебной помощи в очаге ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧС, ускорения доставки пострадавших ¦ ¦ ¦ ¦
¦из очага ЧС в лечебные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦для оказания квалифицированной ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи и госпитализации ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+---------
Расчеты произведены на основании анализа медико-санитарных
потерь в результате произошедших ЧС: пожары, дорожно-транспортные
происшествия и др., а также прогнозируемых медико-санитарных
потерь в результате предполагаемых ЧС природного и техногенного
характера.
Потребность в необходимых ресурсах определена в результате
проведенных расчетов исходя из принципа необходимой достаточности
с учетом существующих на момент составления Программы цен.
Пояснительная записка к отраслевой целевой программе
"Развитие службы Медицины катастроф г. Челябинска"
на 2006 - 2008 г.г."
Необходимость дальнейшего совершенствования организации медико-
санитарной помощи населению города при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (ЧС) обусловлено наличием на территории
города большого количества потенциально-опасных объектов
природного и техногенного характера.
Предполагаемое количество граждан, пострадавших при
чрезвычайных крупномасштабных ситуациях в городе могут составить
от 500 до 15000 человек одномоментно.
Имеющимися в настоящее время силами и средствами медицинская
служба города не может обеспечить в необходимом объеме решения
задач по предотвращению и ликвидации медицинских и санитарно-
экологических последствий возможных чрезвычайных ситуаций на
территории города.
Целью Программы является создание условий для дальнейшего
развития и совершенствования возможностей службы медицины
катастроф города по обеспечению готовности, своевременному
эффективному оказанию лечебно-профилактической и санитарно-
эпидемиологической помощи населению города, пострадавшему при
чрезвычайных ситуациях, обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения города при стихийных бедствиях, авариях,
катастрофах и эпидемиях на современном профессиональном уровне.
Сокращение времени получения необходимой информации о
чрезвычайной ситуации, прогнозирование ее возможных медико-
санитарных последствий и принятие решения на их ликвидацию на 50
%, сокращение времени на оповещение и сбор участников бригад
мобильного отряда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на 100 %, а также сокращение времени оказания экстренной
медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на
30 % достигается установкой комплекта транковой связи для
сокращения сроков передачи информации о чрезвычайной ситуации и
оповещения бригад медицинской помощи центра медицины катастроф,
установкой компьютерного центра управления для сокращения сроков
приема, обработки и передачи информации о чрезвычайной ситуации,
прогнозирования медико-социальных последствий ЧС. Изменения
количества и качества медицинского имущества, закладываемого в
качестве неснижаемого запаса для формирований службы медицины
катастроф производится за счет оснащения Службы наиболее
современной медицинской аппаратурой и современными
медикаментозными средствами.
Улучшение качества оказания первой медицинской и первой
врачебной помощи в очаге ЧС, снижения временной и стойкой утраты
трудоспособности пострадавших достигается за счет обучения
населения и спасателей навыкам оказания первой медицинской помощи,
применения современных средств диагностики и лечения неотложных
состояний, применением защитных сооружений и материалов для защиты
пострадавших от воздействия неблагоприятных погодных факторов
путем оказания медицинской помощи пострадавшим в зимнее время в
палатках (надувных модулях), выдачи пострадавшим одеял, создании
запасов эвакосредств (каталки, носилки, носилочные лямки и др.),
средств автономного освещения и обогрева, а также современных
средств транспортировки пострадавших в лечебные учреждения.
Перечень и описание программных мероприятий
----T--------------------T-----------------------T--------------T----------------T----------T----------¬
¦ N ¦ Объекты, ¦ Сроки и объем ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ планируемого ¦экономической ¦ распорядитель ¦назначение¦ ¦
¦ ¦ ¦ финансирования из ¦классификации ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ городского бюджета ¦ ¦средств города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ распорядитель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+ ¦средств города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦1. ¦Приобретение ¦ 123,0¦ ¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦доставки пораженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦в очаге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации от места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поражения до места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дислокации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецавтотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(носилки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦150 шт. x 820 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦2. ¦Приобретение ¦ 15,0¦ ¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрывного материала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрытия пораженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦от неблагоприятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(одеяла, накидки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50 шт. x 300 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦3. ¦Приобретение и ¦ 1025,0¦ ¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка комплекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦транковой связи для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦сокращения сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦передачи информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦о чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оповещения бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра медицины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦4. ¦Приобретение и ¦ 190,0¦ ¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦для сокращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦сроков приема, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передачи информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогнозирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медико-социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦5. ¦Приобретение модуля ¦ ¦ 207,0¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦надувного, для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрытия пораженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦от неблагоприятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦6. ¦Приобретение ¦ ¦ 220,0¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы бригад по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказанию неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в темное время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦7. ¦Приобретение ¦ ¦ 40,0¦ ¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦бригад по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в надувном модуле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при низкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦температуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦8. ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ 2500,0¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецавтотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦для оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦неотложных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий в очаге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нетранспортабельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пораженным: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- (Автоперевязочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АП-2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦9. ¦Оснащение учебно- ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 4690000 ¦Администрация ¦ ¦ ¦
¦ ¦методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦класса-полигона по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасателей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Тренажер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взрослого - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 x 50 тыс. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Тренажер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦манипуляций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дыхательных путях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 x 45 = 80 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Тренажер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦210 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Тренажер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутривенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инъекций - 3 x 20 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Тренажер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимации со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦световым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролем - 40 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Информационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стенды - 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦10.¦Оснащение ¦ 4000,0¦ 4247,0¦ 3753,0¦ 4690000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирований службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицины катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратурой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструментарием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(перечень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 5353,0¦ 4714,0¦ 6753,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+--------------+----------------+----------+-----------
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Развитие службы Медицины катастроф
г. Челябинска" на 2006 - 2008 г.г.
---------------T--------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦финансирования+-------------T------T----------T----------T-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Местный бюджет¦5353,0¦4714,0¦6753,0¦6921,8 <*>¦7094,9 <*>¦30836,7¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Итого ¦5353,0¦4714,0¦6753,0¦6921,8 <*>¦7094,9 <*>¦30836,7¦
L--------------+------+------+------+----------+----------+--------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
8) Отраслевая целевая программа "Вакцинопрофилактика в г.
Челябинске на 2006 - 2008 г.г."
------------------------T----------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Сроки реализации программы ¦
¦ индикативного +-------------T------------T-------------+
¦ показателя ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦ +-------------+------------+-------------+
¦ ¦ показатель на 100 тыс. ¦
+-----------------------+-------------T------------T-------------+
¦Снижение ¦ 7,0 ¦ 3,0 ¦ 2,5 ¦
¦заболеваемости ВГВ ¦ - 21,3 % ¦ - 57,1 % ¦ - 16,6 % ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Снижение ¦ - 10 % ¦ - 10 % ¦ - 10 % ¦
¦заболеваемости гриппом ¦ 1764,7¦ 1764,7¦ 1764,7¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Предупреждение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦
¦клещевым энцефалитом в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЛОУ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Предупреждение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦
¦бешенством ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦
¦групповой ¦ ¦ ¦ ¦
¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ВГА ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ +-------------+------------+-------------+
¦- Менингококковой ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦инфекцией ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------------+------------+--------------
Прогнозируемая экономия средств
------------------------T-------------T------------T-------------¬
¦ Наименование ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦ показателя +----------------------------------------+
¦ ¦ в рублях ¦
+-----------------------+-------------T------------T-------------+
¦За счет снижения ¦ 869400¦ 2277000¦ 2525400¦
¦заболеваемости ВГВ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦За счет снижения ¦ 11100000¦ 11100000¦ 11100000¦
¦заболеваемости гриппом ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Предупреждение случаев ¦ ¦ ¦ ¦
¦бешенства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Предупреждение ¦ 900900¦ 900900¦ 900900¦
¦заболеваний клещевым ¦ ¦ ¦ ¦
¦энцефалитом ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦
¦групповой ¦ ¦ ¦ ¦
¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ВГА ¦ 1620000¦ 1620000¦ 1620000¦
¦ +-------------+------------+-------------+
¦- Менингококковой ¦ 371000¦ 371000¦ 371000¦
¦инфекцией ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------------+------------+--------------
Перечень и описание программных мероприятий
В программе предусматривается обеспечение лечебно-
профилактических учреждений города вакцинами для осуществления
иммунизации групп риска населения по эпидемиологическим
показаниям, в том числе против вирусных гепатитов A и B, клещевого
энцефалита, менингококковой инфекции, гриппа и бешенства. С учетом
указанного, программа состоит из следующих разделов:
"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита A",
"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита B",
"Вакцинопрофилактика гриппа",
"Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита",
"Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции",
"Вакцинопрофилактика бешенства".
Целью раздела "Вакцинопрофилактика вирусного гепатита A"
является предупреждение вспышечной заболеваемости вирусным
гепатитом A в детских организованных коллективах. Программные
мероприятия по данному разделу предусматривают проведение
вакцинации против вирусного гепатита A медицинским работникам,
обслуживающим детские коллективы, а также вакцинации контактных
детей и сотрудников в организованных коллективах при регистрации
вспышечной заболеваемости.
Целью раздела "Вакцинопрофилактика вирусного гепатита B"
является предупреждение профессиональной заболеваемости
медицинских работников вирусным гепатитом B. Программные
мероприятия по данному разделу предусматривают проведение прививок
против вирусного гепатита B медицинским работникам, нуждающимся в
ревакцинации, медицинским работникам муниципальных дошкольно-
образовательных учреждений, выполняющим работы, связанные с кровью
и биологическими жидкостями.
Целью раздела "Вакцинопрофилактика гриппа" является
предупреждение масштабного распространения эпидемии гриппа.
Программные мероприятия по данному разделу предусматривают
проведение прививок против гриппа контингентам домов ребенка,
детских домов, школ-интернатов, центров социальной реабилитации
для несовершеннолетних, школьникам из нуждающихся семей,
медицинским работникам.
Целью раздела "Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита"
является предупреждение возникновения случаев заболевания клещевым
энцефалитом у детей и подростков из групп риска, а также у детей,
укушенных клещом. Программные мероприятия по данному разделу
предусматривают следующие мероприятия:
- проведение прививок против клещевого энцефалита медицинских
работников, обслуживающих летнюю оздоровительную кампанию;
- введение противоклещевого иммуноглобулина детям дошкольного и
школьного возраста с профилактической целью;
- введение противоклещевого иммуноглобулина с лечебной целью;
- проведение акций вакцинации в школах, средних специальных
учебных заведениях и ДОУ по предупреждению возникновения случаев
заболевания клещевым энцефалитом.
Целью раздела "Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции"
является предупреждение распространения заболеваемости
менингококковой инфекцией в организованных детских коллективах г.
Челябинска. Программные мероприятия по данному разделу
предусматривают проведение прививок против менингококковой
инфекции контактным в организованных детских коллективах:
дошкольных образовательных учреждениях, школах, домах ребенка,
детских домах, школах-интернатах, центрах социальной реабилитации
для несовершеннолетних.
Целью раздела "Вакцинопрофилактика бешенства" является
предупреждение возникновения случаев заболевания бешенством среди
населения города.
Программные мероприятия предусматривают следующие мероприятия:
- проведение лечебно-профилактической вакцинации против
бешенства лицам, имевшим контакт с больными бешенством или
подозрительными на заболевание бешенством животными;
- введение антирабического иммуноглобулина лицам при контакте с
бешенными животными.
Мероприятия по вакцинопрофилактике в рамках программы
предусматривают проведение профилактических прививок против
инфекционных заболеваний жителям города Челябинска по
эпидемическим показаниям согласно Федеральному закону N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней".
Сроки реализации программы: 2006 - 2008 годы
Объемы и источники финансирования:
Общий объем финансирования составляет 18917,4 тыс. рублей, в
том числе средства бюджета города - 18917,4 тыс. рублей:
2006 г. - 6390,2 тыс. рублей;
2007 г. - 6302,16 тыс. рублей;
2008 г. - 6223,97 тыс. рублей.
План
мероприятий по выполнению городской целевой программы
"Вакцинопрофилактика в городе Челябинске
на 2006 - 2008 годы" включает в себя реализацию
комплекса вопросов иммунопрофилактики
по всем указанным направлениям
Достижение высокого уровня защищенности
населения против вирусного гепатита A
---------------T---------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ Всего ¦
¦ Контингенты ¦финансирования +-----------------------------------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+
¦ населения ¦ ¦Количество ¦Количество ¦Стоимость, ¦Количество ¦Количество ¦Стоимость, ¦Количество ¦Количество ¦Стоимость, ¦Количество ¦Количество ¦Стоимость, ¦
¦ ¦ ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Вакцинация ¦Бюджет города, ¦ 300¦ 600¦ 210,0¦ 300¦ 600¦ 225,75¦ 300¦ 600¦ 241,104¦ 900¦ 1800¦ 676,89¦
¦против ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вирусного ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гепатита A ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Вакцинация ¦Бюджет города, ¦ 250¦ 250¦ 175,0¦ 250¦ 250¦ 175,0 ¦ 250¦ 250¦ 175,0 ¦ 750¦ 750¦ 525,0 ¦
¦против ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вирусного ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гепатита A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контактных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эпидемическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показаниям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Всего ¦ ¦ 550¦ 850¦ 385,0¦ 550¦ 850¦ 400,75¦ 550¦ 850¦ 416,104¦ 1650¦ 2550¦ 1201,89¦
L--------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
По плану:
2006 г. - стоимость 1 дозы вакцины - 350,0 руб.
2007 г. - стоимость 1 дозы - 376,25 руб.
2008 г. - стоимость 1 дозы - 401,84 руб.
По эпидемическим показаниям:
стоимость 1 дозы вакцины - 700 руб.
Вакцинопрофилактика гриппа в г. Челябинске
---T--------------------T--------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦N ¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----------------------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1 ¦Вакцинация против ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гриппа групп риска: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов ребенка ¦ ¦ 251¦ 502¦ 80,320¦ 251¦ 502¦ 80,320¦ 251¦ 502¦ 80,320¦ 753¦ 1506¦ 240,960¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ 10000¦ 10000¦ 1600,0 ¦ 10000¦ 10000¦ 1600,0 ¦ 10000¦ 10000¦ 1600,0 ¦ 30000¦ 30000¦ 4800,0 ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2 ¦Проведение акций по ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинопрофилактике ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в МОУ ¦спонсоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ 10251¦ 10502¦ 1680,32 ¦ 10251¦ 10502¦ 1680,32 ¦ 10251¦ 10502¦ 1680,32 ¦ 30753¦ 31506¦ 5040,96 ¦
L--+--------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Стоимость 1 дозы вакцины 160 руб.
Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции г. Челябинска
---T----------------T--------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦N ¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----------------------------------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1 ¦Вакцинация ¦бюджет города ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 415,0 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 440,32 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 447,79 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 1303,11 ¦
¦ ¦против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менингококковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показаниям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2005 - 415 рублей.
Вакцинопрофилактика вирусного гепатита B
---T----------------T--------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦N ¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----------------------------------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1 ¦Вакцинация ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатита B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦групп риска: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработников ¦ ¦ 4000¦ 4000¦ 760,0¦ 1738¦ 1738¦ 350,381¦ 1083¦ 1083¦ 222,015¦ 6821¦ 6821¦ 1332,4 ¦
¦ ¦ЛПУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ревакцинации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мед. работников,¦ ¦ 100¦ 300¦ 57,0¦ 150¦ 450¦ 90,72 ¦ 100¦ 300¦ 61,5 ¦ 350¦ 1050¦ 209,22¦
¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 4100¦ 4300¦ 817,0¦ 1888¦ 2188¦ 441,1 ¦ 1183¦ 1383¦ 283,52 ¦ 7171¦ 7871¦ 1541,62¦
L--+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Стоимость одной дозы на 01.07.2005: детской - 125 - 130 рублей,
взрослой - 185 - 190 рублей.
Вакцинопрофилактика бешенства
------------------T--------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования+-----------------------------------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Лечебно- ¦бюджет города ¦ 1000¦ 5700¦ 684,0¦ 1000¦ 5700¦ 725,6¦ 1000¦ 5700¦ 738,2¦ 3000¦ 17100¦ 2147,8¦
¦профилактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вакцинация лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имевших контакт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с больными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бешенством или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подозрительными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на бешенство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦животными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Лечебная ¦бюджет города ¦ 20¦ 30¦ 12,6¦ 20¦ 30¦ 13,4¦ 20¦ 30¦ 13,6¦ 60¦ 90¦ 39,6¦
¦профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦антирабическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммуноглобулином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при контакте с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бешеным животным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ 1020¦ 5730¦ 695,6¦ 1020¦ 5730¦ 739,0¦ 1020¦ 5730¦ 751,8¦ 3060¦ 17190¦ 2187,4¦
L-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Цены на 01.07.2005 - антирабическая вакцина 1 комплект от 96
руб. 50 коп. до 120 руб.,
антирабический иммуноглобулин 1 комплект от 327 руб. 25 коп. до
420 руб.
Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
------------------T--------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования+-----------------------------------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦количество ¦количество ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. Вакцинация ¦бюджет города ¦вакцинации ¦ 800¦ 108,0 ¦ V - 400 ¦ 1200¦ 171,84 ¦ V - 400 ¦ 1200¦ 174,84¦ V - 1200 ¦ 3200¦ 454,68¦
¦медицинских ¦ ¦ V-400 ¦ ¦ ¦ RV - 400 ¦ ¦ ¦ RV - 400 ¦ ¦ ¦ RV - 800 ¦ ¦ ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летнюю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кампанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. Введение ¦ ¦ 930¦ 4680¦ 683,28¦ 930¦ 4680¦ 724,932¦ 930¦ 4680¦ 737,1 ¦ 930¦ 14040¦ 2145,31¦
¦противоклещевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммуноглобулина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возраста с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. Введение ¦ ¦ ¦ 11000¦ 1606 ¦ ¦ 11000¦ 1703,9 ¦ ¦ 11000¦ 1732,5 ¦ ¦ 33000¦ 5042,4 ¦
¦противоклещевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммуноглобулина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с лечебной целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. Проведение ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акций вакцинации ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в школах, ¦спонсоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заведениях и Дду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предупреждению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заболевания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клещевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энцефалитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ 1330¦ 16480¦ 2397,28¦ 1730¦ 16880¦ 2600,67 ¦ 1730¦ 16880¦ 2644,44¦ 2930¦ 50240¦ 7642,39¦
L-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Стоимость 1 дозы вакцины - 135 рублей. Вакцинация (V) - 2
инъекции вакцины (2 дозы).
Расчет потребности противоклещевого иммуноглобулина для
профилактических целей проведен из расчета 0,1 мл на 1 кг веса
тела с учетом среднего веса дошкольника - 30 кг, школьника - 60
кг. Цена 1 дозы на 01.07.05 - 146 рублей.
План мероприятий отраслевой целевой программы
----T--------------------T---------------------------------T--------------T----------------T----------T----------¬
¦ N ¦ Объекты, ¦ Планируемые объемы ¦ Статья ¦ Распорядитель ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ финансирования (тыс. руб.) ¦экономической ¦ бюджетных ¦назначение¦ ¦
¦ ¦ ¦ Бюджет города ¦классификации ¦средств города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T--------T--------+ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г. ¦ ИТОГО ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦1 ¦Вакцинопрофилактика ¦ 385,0 ¦ 400,75¦ 416,104¦ 1201,89¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусного гепатита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦"A" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦2 ¦Вакцинопрофилактика ¦ 817,0 ¦ 441,1 ¦ 283,52 ¦ 1541,62¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусного гепатита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"B" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦3 ¦Вакцинопрофилактика ¦1680,32¦1680,32¦1680,32 ¦ 5040,96¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гриппа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦4 ¦Вакцинопрофилактика ¦2397,28¦2600,67¦2644,44 ¦ 7642,39¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клещевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энцефалита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦5 ¦Вакцинопрофилактика ¦ 415,0 ¦ 440,32¦ 447,79 ¦ 1303,11¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менингококковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦6 ¦Вакцинопрофилактика ¦ 695,6 ¦ 739,0 ¦ 751,8 ¦ 2187,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бешенства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+----------+
¦Всего по разделам: ¦6390,2 ¦6302,16¦6223,97 ¦18917,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-------+-------+--------+--------+--------------+----------------+----------+-----------
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Вакцинопрофилактика в г. Челябинске"
на 2006 - 2008 г.г.
---------------T--------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦финансирования+--------------------------------------------------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Местный бюджет¦6390,2¦6302,2¦6224,0¦6072,2 <*>¦5924,1 <*>¦18916,4¦
+--------------+------+------+------+----------+----------+-------+
¦Итого ¦6390,2¦6302,2¦6224,0¦6072,2 <*>¦5924,1 <*>¦18916,4¦
L--------------+------+------+------+----------+----------+--------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
9) Отраслевая целевая программа "Техническое оснащение лечебно-
профилактических учреждений г. Челябинска на 2006 - 2008 г.г.".
Задачи программы:
1) Снижение младенческой смертности в 2006 - 2008 г.г. до 8 на
1000 родившихся;
2) Снижение роста заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на
100 тыс. населения, повышение эффективности лечения туберкулеза до
85 %;
3) Снижение материнской смертности с 17 на 100 тыс. родов в
2004 году до 11 в 2008 году.
Характеристика программных мероприятий:
1. Паспортизация парка медицинского оборудования лечебно-
профилактических учреждений города Челябинска.
2. Проведение закупок медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения города методом котировки цен и конкурсных закупок.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели
социально-экономической эффективности:
1. Снижение уровней заболеваемости, инвалидности и смертности
населения города Челябинска
2. Увеличение сроков средней продолжительности жизни.
Пояснительная записка
Город Челябинск является крупнейшим областным промышленным
центром и по численности населения занимает 9-е место среди
городов России. Численность населения на 01.01.2005 составила
1095,0 тыс. человек. В последние 4 года наметились некоторые
позитивные сдвиги в демографической ситуации в городе, в сравнении
с показателями по области и Уральскому федеральному округу. Вместе
с тем позитивные тенденции не изменили в целом неблагоприятной
демографической обстановки. Сдерживание происходит, прежде всего,
из-за продолжающегося роста уровня общей смертности населения.
На догоспитальном этапе медицинская помощь предоставляется в 59
поликлиниках, самостоятельных и входящих в состав больниц. Общее
число обращений граждан за 2004 год составило 12 млн. Госпитальную
помощь в условиях круглосуточного пребывания жители города
получали в 32 медицинских учреждениях с числом коек на конец года
9072. Стационарная помощь оказывалась по 35 профилям для взрослых
и 21 для детей, кроме того, в 13 учреждениях на 283 койках
оказывалась реанимационная помощь.
По данным управления здравоохранения города потребность лечебно-
профилактических учреждений в медицинской технике в последние годы
удовлетворяется только на 30 - 40 %. Выборочный анализ состояния
оснащенности учреждений здравоохранения показывает, что они имеют
большое количество (54 %) устаревшей медтехники со сроками
эксплуатации 6 лет и более, 60 % медтехники с истекшими сроками
амортизации. При этом ряд работающих приборов и аппаратов
эксплуатируется по 15 - 20 лет, т.е. они давно выработали свой
ресурс и тем самым представляют большую опасность для здоровья
пациентов и медперсонала. Многие учреждения здравоохранения не
имеют необходимых финансовых средств для ремонта и сервисного
обслуживания медтехники, в результате около 30 % ее нагружено не
полностью, что снижает качество медицинской помощи населению.
За последние 3 года объемы закупок медоборудования по
Российской Федерации снизились в 2,5 - 3 раза.
Ситуация в городе Челябинске не такая печальная, благодаря
тому, что не в полную силу, но работала городская целевая
программа технического оснащения ЛПУ на 2003 - 2005 годы.
Значительную помощь оказали областные структуры. Тем не менее, не
удовлетворяется, из-за недостатка техники, потребность в
лапароскопических оперативных методиках у детей, малоинвазивных
операций в неотложной хирургии, в торакальной и сосудистой
хирургии. Операций с использованием микрососудистой техники,
лазерных технологий. Из-за этого страдает развитие и
совершенствование диагностических процессов и вспомогательных
видов лечения. С 20 до 26 увеличилось число учреждений, имеющих
эндоскопические подразделения, с 26 до 31 ультразвуковой
диагностики. Но недостаточно развиты различные инструментальные
диагностические методики, проводимые врачами лечебных
специальностей, нейрофизиологические исследования в неврологии,
функциональные исследования в офтальмологии, оториноларингологии,
гастроэнтерологии, отдельные эндоскопические исследования в
хирургии, урологии, травматологии, гинекологии. Требует
значительного обновления парк диагностической и лечебно-
вспомогательной аппаратуры в параклинических службах. Перед
службой родовспоможения и детства всегда стояла задача снижения
показателей материнской и ранней детской смертности, профилактика
инвалидизации детей. В том числе, благодаря улучшению технического
оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии, удалось
снизить младенческую смертность с 14,5 в 2001 г. до 8,4 в 2004 г.
на 1000 родившихся. В предстоящие годы необходимо закрепить эту
тенденцию, наращивая технический потенциал службы.
----T-----------------------T------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Объемы финансирования в тыс. рублей ¦
¦п/п¦ направления +------------------------------------+
¦ ¦технического оснащения ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦ Итого ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦1 ¦Анестезиология и ¦ 10390¦ 7107 ¦ 9216 ¦ 26713 ¦
¦ ¦реанимация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦2 ¦Хирургия и ¦ 3590¦ 2876 ¦ 6017 ¦ 12483 ¦
¦ ¦травматология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦3 ¦Лучевая диагностика ¦ 13650¦10397 ¦ 14428 ¦ 38475 ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦4 ¦Лабораторная ¦ 3980¦ 4126 ¦ 6570 ¦ 14676 ¦
¦ ¦диагностика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦5 ¦Эндоскопические методы ¦ 7150¦ 7524 ¦ 9580 ¦ 24254 ¦
¦ ¦диагностики и лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦6 ¦Офтальмология ¦ 1890¦ 852 ¦ 1121 ¦ 3863 ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦7 ¦Отоларингология ¦ 980¦ 737 ¦ 1564 ¦ 3281 ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦8 ¦Здоровье матери и ¦ 4210¦ 3705 ¦ 5037 ¦ 12952 ¦
¦ ¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦9 ¦Параклинические службы ¦ 2380¦ 4321 ¦ 4253 ¦ 10954 ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦10 ¦Вспомогательное ¦ 1780¦ 838,0 ¦ 1450,5¦ 4113 ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оргтехника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стерилизационное, для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищеблоков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинская мебель и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дезинфекции, наборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинские) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+--------+--------+---------+
¦Всего по разделам: ¦ 50000¦42528,78¦ 59236,5¦151765,74¦
L---------------------------+--------+--------+--------+----------
Объем и источники финансирования по отраслевой целевой
программе "Техническое оснащение ЛПУ г. Челябинска"
на 2006 - 2008 г.г.
---------------T--------------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦финансирования+-----------------------------------------------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Местный бюджет¦50000,0¦42528,8¦59236,5¦61000,0 <*>¦62525,0 <*>¦275290,3¦
+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+
¦Итого ¦50000,0¦42528,8¦59236,5¦61000,0 <*>¦62525,0 <*>¦275290,3¦
L--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+---------
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник Управления
здравоохранения
В.Р.ТЕСЛЕНКО
|