ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2005 г. N 1996
О ПРИНЯТИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА" НА 2006 - 2010 ГОДЫ
Законодательное собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областную целевую программу "Дети Южного Урала" на
2006 - 2010 годы (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
27 декабря 2001 года N 386 "О региональной программе "Дети Южного
Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости Законодательного собрания
Челябинской области, 2001, вып. 13, декабрь);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
26 декабря 2002 года N 780 "О внесении изменений и дополнения в
региональную программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы"
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2002,
вып. 13, декабрь);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
24 апреля 2003 года N 870 "О внесении изменений и дополнений в
региональную программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы"
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003,
вып. 4, апрель);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
29 мая 2003 года N 908 "О внесении изменений в региональную
программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 5, май);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
28 августа 2003 года N 968 "О внесении изменений в региональную
программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 7,
август);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
18 декабря 2003 года N 1122 "О внесении изменений в региональную
программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 12,
декабрь);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
24 июня 2004 года N 1269 "О внесении изменений в региональную
программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 5,
июнь);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
28 октября 2004 года N 1479 "О внесении изменений в региональную
программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8,
октябрь);
постановление Законодательного собрания Челябинской области от
30 ноября 2004 года N 1549 "О внесении изменений в региональную
программу "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 9,
ноябрь).
Председатель
Законодательного собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 22 декабря 2005 г. N 1996
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА" НА 2006 - 2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
областной целевой программы "Дети Южного Урала"
на 2006 - 2010 годы
Наименование - областная целевая программа "Дети
Программы Южного Урала" на 2006 - 2010 годы
(далее - Программа)
Основание для - распоряжение Губернатора Челябинской
разработки Программы области от 28 марта 2005 года
N 397-р "О создании рабочей группы"
Государственный - Правительство Челябинской области
заказчик Программы
Государственный - Министерство социальных отношений
заказчик-координатор Челябинской области
Разработчики - Министерство здравоохранения
Программы Челябинской области;
Министерство социальных отношений
Челябинской области;
Министерство образования и науки
Челябинской области;
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Челябинской области
Перечень подпрограмм - "Дети-инвалиды"
"Дети-сироты"
"Здоровый ребенок"
"Одаренные дети"
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
Цель Программы - создание благоприятных условий для
улучшения положения детей в
Челябинской области
Задачи Программы - улучшение качества жизни и
показателей здоровья детей;
создание условий дли выявления,
развития и поддержки одаренных детей
и обеспечение их личностной и
социальной самореализации,
профессионального самоопределения;
создание условий для личностного
развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
улучшения качества их жизни;
обеспечение комплексного решения
проблем детей-инвалидов;
совершенствование системы
профилактической работы среди
несовершеннолетних по предупреждению
злоупотребления психоактивными
веществами, детской беспризорности и
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, улучшения
положения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
привлечение большего количества
несовершеннолетних к участию в
общественной, культурной и
спортивной жизни Челябинской
области, приобщение их к здоровому
образу жизни
Сроки и этапы - 2006 - 2010 годы
реализации Программы
Важнейшие целевые - снижение показателя детской
индикаторы и заболеваемости;
показатели увеличение количества детей-
инвалидов, охваченных
реабилитационными мероприятиями;
увеличение количества детей-
участников и победителей профильных
конкурсов, фестивалей, олимпиад;
снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними;
снижение количества детей-сирот,
проживающих в детских домах и
школах-интернатах;
увеличение количества детей-сирот,
проживающих в приемных семьях
Перечень программных - в рамках подпрограммы "Дети-
мероприятий инвалиды":
осуществление правовой защиты детей-
инвалидов;
укрепление материально-технической
базы специализированных учреждений
для детей-инвалидов;
повышение квалификации кадров
специализированных учреждений для
детей-инвалидов;
в рамках подпрограммы "Дети-сироты":
реконструкции зданий образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений для
детей-сирот;
материальная поддержка приемных
семей;
развитие системы социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
в рамках подпрограммы "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних":
организация работы по защите и
охране прав несовершеннолетних;
повышение эффективности системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
организация повышения квалификации
кадров органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
в рамках подпрограммы "Здоровый
ребенок":
совершенствование системы охраны
материнства и системы охраны
здоровья детей;
направление государственных
капитальных вложений на
строительство и реконструкцию
лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих медицинскую помощь
детям, и медицинских учреждений
родовспоможения;
повышение квалификации медицинских
кадров учреждений здравоохранения,
информационное обеспечение
учреждений здравоохранения и
населения Челябинской области;
в рамках подпрограммы "Одаренные
дети":
проведение конкурсов молодежных и
детских творческих коллективов,
фестивалей победителей конкурсов
детских творческих коллективов;
организация отдыха детей и
подростков во всероссийских детских
центрах "Орленок" и "Океан";
осуществление поддержки развития
межрегиональных творческих контактов
детей
Объемы и источники - общие расходы на реализацию
финансирования Программы за счет всех источников
финансирования - 264670,3 тыс.
рублей, из них за счет средств
областного бюджета - 104817,8 тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 15571,2 тыс. рублей;
2007 год - 20703,7 тыс. рублей;
2008 год - 22104,2 тыс. рублей;
2009 год - 22783,1 тыс. рублей;
2010 год - 23655,6 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 71600 тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 31600 тыс. рублей;
2007 год - 10000 тыс. рублей;
2008 год - 10000 тыс. рублей;
2009 год - 10000 тыс. рублей;
2010 год - 10000 тыс. рублей;
из бюджета Челябинского областного
фонда обязательного медицинского
страхования - 88252,5 тыс. рублей, в
том числе:
2007 год - 22120 тыс. рублей;
2008 год - 22120 тыс. рублей;
2009 год - 22120 тыс. рублей;
2010 год - 21892,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные - снижение показателя детской
результаты реализации заболеваемости до 1900 (на
Программы и 1000 детского населения);
показатели социально- увеличение количества детей-
экономической инвалидов, охваченных
эффективности реабилитационными мероприятиями, на
15 процентов;
увеличение количества детей-
участников и победителей профильных
конкурсов, фестивалей, олимпиад на
10 процентов;
снижение количества правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, на
10 процентов;
снижение количества детей,
находящихся в социально опасном
положении, на 5 процентов;
снижение количества детей-сирот,
проживающих в детских домах и
школах-интернатах, на 10 процентов;
увеличение детей-сирот, проживающих
в приемных семьях, на 20 процентов
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Впервые за последние 10 лет в Челябинской области повысилась
рождаемость детей до 10,7 новорожденных на тысячу, снизилась
младенческая смертность до 12,4 на тысячу новорожденных.
2. Однако остаются нерешенными некоторые проблемы. Ухудшилось
состояние здоровья беременных женщин.
За последние 10 лет выросла заболеваемость анемией среди
беременных женщин более чем в 6 раз, почти в 4 раза возросло
количество заболеваний мочеполовой системы, в 2 раза - заболеваний
системы кровообращения. Несмотря на снижение младенческой
смертности, около 80 детей погибают от причин, связанных со
здоровьем их матерей (хронические болезни, инфекции, передаваемые
половым путем, плохое качество питания и другие). 70 процентов
беременных женщин в настоящее время страдают различными
заболеваниями, до 75 процентов увеличилось число родов с
различными осложнениями, которые являются следствием общего
неудовлетворительного состояния здоровья женщин.
В связи с этим отмечается высокая заболеваемость новорожденных:
5,8 процента детей рождаются недоношенными, что требует для
спасения их жизни и повышения ее качества оснащения медицинских
учреждений родовспоможения и учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь детям, современным
высокотехнологичным оборудованием.
Таким образом, неудовлетворительное состояние здоровья матерей
и увеличение рождения больных детей, увеличение материнской
смертности и перинатальной заболеваемости являются важнейшими
медико-социальными проблемами, на которые оказывают влияние
экономические и социальные факторы, качество жизни и питания
женщин и детей, уровень организации и оказания медицинской помощи
женщинам и детям и другие причины, решение которых требует
программно-целевого подхода.
3. В период 2000 - 2004 годов произошел рост заболеваемости
детей туберкулезом. В целом по Челябинской области за последние 10
лет количество детей с хронической патологией увеличилось в 2 раза
(с 11,8 процента до 22,2 процента).
4. Серьезную тревогу вызывает распространение ВИЧ-инфекции
среди детей.
5. Отмечается рост числа детей-инвалидов, за последнее
пятилетие их число увеличилось в 3 раза. Для решения этой проблемы
особое внимание необходимо обратить на новые технологии
перинатальной диагностики, которые могут позволить уменьшить
рождение детей с тяжелой инвалидизирующей патологией. Проблемы,
связанные с врожденными и наследственными болезнями, при которых
традиционные лечебные меры не эффективны, демонстрируют важность
профилактики как с медицинской и социальной, так и с экономической
точек зрения.
Для предотвращения увеличения смертности детей от этих причин
требуется внедрение в систему здравоохранения высоких технологий,
подготовка квалифицированных специалистов, владеющих этими
технологиями, и наличие в медицинских учреждениях родовспоможения
и учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
детям, соответствующей аппаратуры и оснащения.
6. Остается нерешенным целый комплекс социально-экономических и
психолого-педагогических проблем, связанных с обеспечением
жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов и их семей.
Увеличивается число безнадзорных детей. Их жизнь и здоровье
постоянно находятся под угрозой.
Одной из первоочередных задач по сохранению здоровья детей
является решение вопроса оптимизации питания беременных, кормящих
женщин и детей. Целенаправленная работа по пропаганде грудного
вскармливания приносит свои результаты. За 2004 год показатель
грудного вскармливания детей в шестимесячном возрасте в нашей
области превышает среднероссийский.
7. Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее
число хронических заболеваний формируется у детей в период
обучения в школе, особенно заболеваний желудочно-кишечного тракта,
нервной системы, системы кровообращения и костно-мышечной системы.
Существующие валеологические программы в школах не соответствуют
улучшению здоровья школьников.
8. В Челябинской области не созданы условия для полноценного
оздоровления детей ввиду отсутствия современной реабилитационной
базы в большинстве лечебно-профилактических учреждений для детей.
Очевидна необходимость разработки эффективных методов
профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения,
дезадаптивных форм поведения.
Проблемой является неудовлетворительная материально-техническая
база, а также кадровое обеспечение детских больниц и поликлиник в
ряде муниципальных образований.
9. На территории Челябинской области проживает 818,4 тысячи
несовершеннолетних, 1,6 процента из них составляют дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. Ежегодные статистические
показатели отмечают увеличение в течение последних лет количества
выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2004 году выявлено и учтено детей данной категории на
12 процентов больше, чем в 2001 году. Количество детей, родители
которых лишены родительских прав либо ограниченных в них,
стабильно составляет третью часть от общей численности выявляемых
детей-сирот. Важнейшими факторами, определяющими появление
"социальных сирот", являются:
изменение системы производственных отношений, что приводит к
отсутствию гарантий трудовой занятости родителей и получения
семьей стабильного дохода. В Челябинской области более 230 тысяч
семей отнесены к категории малоимущих, в них воспитываются более
360 тысяч детей, что составляет 44 процента от общей численности
несовершеннолетних;
нарастание неблагополучия в семьях и, как следствие, распад
семей. Основной причиной в данном случае является злоупотребление
родителями спиртными напитками и наркотическими средствами,
масштабы которого внушают опасение за физическое здоровье нации.
Ежегодно одна треть выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, направляются в государственные
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Сеть образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской
области по состоянию на 1 января 2005 года представлена 52
учреждениями. Численность воспитанников образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Челябинской области по состоянию на 1 января 2005 года составляет
3162 человека.
Предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом
Челябинской области от 30 ноября 2004 года N 323-ЗО "О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обусловливают необходимость их реализации, в
том числе программно-целевыми методами по ряду приоритетных
направлений.
Функционирующая в Челябинской области сеть образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не всегда отвечает санитарным и техническим
требованиям, необходимым для организации образовательного
процесса. Ряд учреждений нуждаются в проведении капитального
ремонта, реконструкции, техническом переоснащении.
10. В современных условиях серьезно обострились проблемы
социальной дезадаптации детей и подростков. Нестабильность и
напряженность социально-экономической ситуации на современном
этапе создают многочисленные проблемы для процесса социализации
несовершеннолетних.
Достаточно часто у детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, происходит срыв адаптационных механизмов,
результатом чего является отклоняющееся поведение, которое
проявляется как в активных асоциальных действиях (физическое
насилие, воровство и другие противоправные действия), так и в
отклонениях социально-пассивного типа - стремлении ухода от
личностных и социальных проблем (побеги из дома и со школьных
занятий, злоупотребление психоактивными веществами).
Для эффективного решения задач, стоящих перед учреждениями и
организациями, осуществляющими деятельность по профилактике
асоциальных явлений среди несовершеннолетних, необходимо повышение
эффективности системы межведомственного взаимодействия. Актуальным
остается вопрос повышения квалификации и методического обеспечения
деятельности специалистов, работающих в сфере профилактики
асоциальных явлений, а также разработки и апробации инновационных
программ по профилактике асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, обобщения и распространения апробированных
эффективных форм, методов и технологий работы с детьми по
предупреждению асоциальных явлений. Необходимо укрепление
материально-технической базы учреждений, осуществляющих
деятельность по профилактике среди несовершеннолетних
злоупотребления психоактивными веществами, детской беспризорности
и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.
Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
11. Целью Программы является создание благоприятных условий для
улучшения положения детей в Челябинской области.
12. Основными задачами Программы являются:
1) улучшение качества жизни и показателей здоровья детей;
2) создание условий для выявления, развития и поддержки
одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной
самореализации, профессионального самоопределения;
3) совершенствование системы профилактической работы среди
несовершеннолетних по предупреждению злоупотребления
психоактивными веществами, детской беспризорности и
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, улучшения
положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) создание условий для личностного развития детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их
жизни;
6) обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов;
7) привлечение большего количества несовершеннолетних к участию
в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской области,
приобщение их к здоровому образу жизни.
13. Программа рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
14. В Программе предусматривается реализация мероприятий по
пяти подпрограммам: "Дети-инвалиды", "Дети-сироты", "Здоровый
ребенок", "Одаренные дети", "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".
15. В рамках подпрограммы "Дети-инвалиды" предусматривается
реализация следующих мероприятий:
осуществление правовой защиты детей-инвалидов;
укрепление материально-технической базы специализированных
учреждений для детей-инвалидов;
повышение квалификации кадров специализированных учреждений для
детей-инвалидов.
16. В рамках подпрограммы "Дети-сироты" предусматривается
реализация следующих мероприятий:
реконструкция зданий образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
осуществление материальной поддержки приемных семей;
развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
17. В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация
следующих мероприятий:
организация работы по защите и охране прав несовершеннолетних;
повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
организация повышения квалификации кадров органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
18. В рамках подпрограммы "Здоровый ребенок" предусматривается
реализация следующих мероприятий:
совершенствование системы охраны материнства и системы охраны
здоровья детей;
направление государственных капитальных вложений на
строительство и реконструкцию лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих медицинскую помощь детям, и медицинских учреждений
родовспоможения;
повышение квалификации медицинских кадров учреждений
здравоохранения, информационное обеспечение учреждений
здравоохранения и населения Челябинской области.
19. В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается
реализация следующих мероприятий:
осуществление поддержки развития межрегиональных творческих
контактов детей и молодежи;
проведение фестивалей участников программы "Одиссея разума",
конкурсов юных журналистов "Журналина", конкурсов среди
воспитанников детских домов и приютов "Вместе весело шагать",
конкурсов самодеятельного художественного творчества учащихся
учреждений начального профессионального образования, конкурсов
детских театров, хореографических коллективов, литературного
конкурса "Серебряное перышко", конкурсов воспитанников учреждений
культуры "Новые имена", конкурсов юных исполнителей народной
песни, производственно-предпринимательских трудовых объединений
учащихся, профессионального мастерства учащихся системы общего и
профессионального образования, выставок детского творчества,
конференций научного общества учащихся;
организация отдыха детей и подростков во всероссийских детских
центрах "Орленок" и "Океан".
20. Подпрограмма "Дети-инвалиды" является приложением 1 к
настоящей Программе.
Подпрограмма "Дети-сироты" является приложением 2 к настоящей
Программе.
Подпрограмма "Здоровый ребенок" является приложением 3 к
настоящей Программе.
Подпрограмма "Одаренные дети" является приложением 4 к
настоящей Программе.
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" является приложением 5 к настоящей Программе.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
21. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Челябинского
областного фонда обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования (в ценах 2005 года) составляет
264670,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 104817,8
тыс. рублей, в том числе:
2006 год - 15571,2 тыс. рублей;
2007 год - 20703,7 тыс. рублей;
2008 год - 22104,2 тыс. рублей;
2009 год - 22783,1 тыс. рублей;
2010 год - 23655,6 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 71600 тыс. рублей, в том числе:
2006 год - 31600 тыс. рублей;
2007 год - 10000 тыс. рублей;
2008 год - 10000 тыс. рублей;
2009 год - 10000 тыс. рублей;
2010 год - 10000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограмм за счет средств областного
бюджета по годам представлен в таблице 1.
Таблица 1
--------------------T-----------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦
¦ подпрограммы +--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ Всего ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦"Дети-сироты" ¦ 1635 ¦ 1959,5¦ 2587,6¦ 2841,4¦ 3125,5¦ 12149 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦"Дети-инвалиды" ¦ 1818 ¦ 1448 ¦ 1383 ¦ 1408 ¦ 1108 ¦ 7165 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦"Здоровый ребенок" ¦ 6000 ¦ 8861 ¦ 8811 ¦ 8811 ¦ 8791 ¦ 41274 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦"Одаренные дети" ¦ 3933,2¦ 6270,2¦ 6897,6¦ 7587,7¦ 8346,1¦ 33034,8¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦"Профилактика ¦ 2185,0¦ 2165,0¦ 2425,0¦ 2135,0¦ 2285,0¦ 11195,0¦
¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего ¦ 15571,2¦ 20703,7¦ 22104,2¦ 22783,1¦ 23655,6¦104817,8¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" осуществляется
за счет средств бюджета Челябинского областного Фонда
обязательного медицинского страхования и составляет 88252,5 тыс.
рублей, в том числе:
2007 год - 22120 тыс. рублей,
2008 год - 22120 тыс. рублей,
2009 год - 22120 тыс. рублей,
2010 год - 21892,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок"
осуществляется в соответствии с договором между Министерством
здравоохранения Челябинской области и Челябинским областным фондом
обязательного медицинского страхования.
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
22. Управление реализацией Программы осуществляется основными
разработчиками Программы, которые несут ответственность за
своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
целевое и эффективное использование средств областного бюджета,
выделенных на ее реализацию.
23. В целях реализации Программы основные разработчики
Программы:
заключают договоры на закупку и поставку продукции для
областных государственных нужд с организациями, определяемыми на
конкурсной основе, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Челябинской области, регулирующим порядок размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд;
ежегодно формируют бюджетные заявки на финансирование
мероприятий Программы из областного бюджета на очередной
финансовый год, а также уточняют затраты по программным
мероприятиям.
Раздел VI. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
24. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется
Правительством Челябинской области.
25. Разработчики Программы два раза в год (к 10 января и 10
июля) представляют информацию о ходе выполнения Программы в
Правительство Челябинской области.
Раздел VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
26. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой,
позволит:
снизить показатель детской заболеваемости до 1900 на 1000
детского населения;
увеличить количество детей-инвалидов, охваченных
реабилитационными мероприятиями, на 15 процентов;
увеличить количество детей-участников и победителей профильных
конкурсов, фестивалей, олимпиад на 10 процентов;
снизить количество правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, на 10 процентов;
снизить количество детей, находящихся в социально опасном
положении, на 5 процентов;
снизить количество детей-сирот, проживающих в детских домах и
школах-интернатах, на 10 процентов;
увеличить количество детей-сирот, проживающих в приемных
семьях, на 20 процентов.
Приложение 1
к областной целевой программе
"Дети Южного Урала"
на 2006 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА "ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ"
Паспорт
подпрограммы "Дети-инвалиды"
Наименование - подпрограмма "Дети-инвалиды" (далее -
подпрограммы подпрограмма)
Основание для - распоряжение Губернатора Челябинской
разработки области от 28 марта 2005 года N 397-р "О
подпрограммы создании рабочей группы"
Государственный - Правительство Челябинской области
заказчик
Основной разработчик - Министерство социальных отношений
подпрограммы Челябинской области
Цель подпрограммы - комплексное решение проблем детской
инвалидности, создание оптимальных
условий для полноценной жизни детей-
инвалидов, их интеграции с обществом
Задачи подпрограммы - повышение возможностей для комплексной
психолого-педагогической и социальной
реабилитации детей-инвалидов;
создание благоприятных условий для
социальной адаптации детей-инвалидов
Основные мероприятия - правовая защита детей-инвалидов;
подпрограммы укрепление материально-технической базы
учреждений для реабилитации детей-
инвалидов;
организация повышения квалификации
кадров специализированных учреждений для
детей-инвалидов
Основные исполнители - Министерство социальных отношений
подпрограммы Челябинской области
Сроки реализации - 2006 - 2010 годы
подпрограммы
Объемы и источники - средства федерального бюджета
финансирования (подпрограмма "Дети-инвалиды"
подпрограммы федеральной целевой программы "Дети
России" на 2003 - 2006 годы) -
21300 тыс. рублей;
средства областного бюджета -
7165 тыс. рублей;
в том числе:
2006 год - 1818 тыс. рублей;
2007 год - 1448 тыс. рублей;
2008 год - 1383 тыс. рублей;
2009 год - 1408 тыс. рублей;
2010 год - 1108 тыс. рублей
Ожидаемые конечные - увеличение количества детей-инвалидов,
результаты реализации охваченных реабилитационными
подпрограммы мероприятиями, на 15 процентов;
укрепление материально-технической базы
специализированных учреждений для детей-
инвалидов на 13 процентов;
расширение перечня и увеличение объема
медико-социальных и реабилитационных
услуг, предоставляемых детям-инвалидам,
в среднем на 6 процентов;
увеличение доли специалистов,
направляемых на повышение квалификации,
на 8 процентов
Система организации - управление реализацией подпрограммы
контроля за осуществляет Министерство социальных
исполнением отношений Челябинской области;
подпрограммы контроль за ходом исполнения
подпрограммы осуществляет Правительство
Челябинской области
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
1. Актуальность проблем детей-инвалидов в Челябинской области
обусловлена высоким показателем инвалидности среди детей. Сегодня
число детей-инвалидов в Челябинской области составляет более 15
тысяч.
2. За последние годы в Челябинской области осуществлены меры
социальной политики, направленные на улучшение медицинского
обслуживания детей-инвалидов, условий их жизни, повышение качества
образования, трудовой и профессиональной подготовки, оказания
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Наряду с этим
остается нерешенным целый комплекс социальных и психолого-
педагогических проблем детей-инвалидов и их семей. Наиболее
актуальными сегодня являются вопросы реабилитации детей с
ограниченными возможностями. Решение указанных вопросов требует
новых подходов, создания оптимальных условий для обучения детей-
инвалидов, их воспитания, своевременной диагностики и коррекции
нарушений их здоровья, психолого-педагогической помощи и социально-
трудовой адаптации.
3. Реализация областной целевой программы "Дети-инвалиды"
региональной программы "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы
(далее - Программа) значительно улучшила условия для решения
проблем детей-инвалидов. В рамках этой Программы учреждения
социального обслуживания для детей получили широкую возможность
развивать свою материально-техническую базу, приобретать
современное реабилитационное и технологическое оборудование, что
позволило применять в работе с детьми новые методики и технологии.
Кроме того, мероприятия данной Программы были направлены на
улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение им равных
возможностей со всеми гражданами в различных сферах
жизнедеятельности.
На средства, полученные по Программе, приобретено медицинское и
реабилитационное оборудование для Кусинского областного
реабилитационного центра, Челябинского детского дома-интерната и
Челябинского областного центра социальной защиты "Семья". Эти
учреждения были внесены в Программу как базовые по отработке новых
форм и методик реабилитационной работы. Благодаря этому в
учреждениях социального обслуживания для детей увеличилось число
лечебно-реабилитационных процедур для детей-инвалидов, что
повлияло на эффективность реабилитации (положительная динамика
наблюдалась у 68 - 82 процентов детей), улучшилось общее состояние
здоровья детей, сократилось число случаев рецидивов тяжелых
заболеваний.
Реализация мероприятий Программы показала свою эффективность и
дала конкретные результаты, позволила полнее решать проблемы детей-
инвалидов и их семей, а также разрабатывать и внедрять новые
технологии, формы и методы работы с данной категорией детей.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
4. Целями Подпрограммы являются комплексное решение проблем
детской инвалидности, создание оптимальных условий для полноценной
жизни детей-инвалидов, их интеграции с обществом.
5. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
повышение возможностей для комплексной психолого-педагогической
и социальной реабилитации детей-инвалидов;
создание благоприятных условий для социальной адаптации детей-
инвалидов.
6. Реализация подпрограммы рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Раздел III. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
7. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по
трем основным направлениям:
1) правовая защита детей-инвалидов. В рамках данного
направления будет организована работа по активному участию
Министерства социальных отношений Челябинской области в разработке
законопроектов Челябинской области, направленных на реализацию
общечеловеческих и других прав детей-инвалидов, а также
формирующих правовые условия оказания социальной помощи и
социальных услуг детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.
Кроме того, предусматривается участие Министерства социальных
отношений Челябинской области в рассмотрении проектов нормативных
правовых актов Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по вопросам деятельности социально-
реабилитационных учреждений для детей-инвалидов;
2) укрепление материально-технической базы специализированных
учреждений для детей-инвалидов. Комплексная реабилитация детей с
ограниченными возможностями будет осуществляться на базе
специализированных учреждений за счет обновления, пополнения и
модернизации материально-технической базы данных учреждений;
3) организация повышения квалификации кадров специализированных
учреждений для детей-инвалидов.
Система подпрограммных мероприятий, источники и объемы их
финансирования представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
8. Источниками финансирования подпрограммы являются областной и
федеральный бюджеты. Общий объем финансирования подпрограммы за
счет средств областного бюджета составляет 7165 тыс. рублей. Из
федерального бюджета для Кусинского областного реабилитационного
центра запланировано выделение 21300 тыс. рублей. Источники и
объемы финансирования подпрограммных мероприятий по годам
представлены в таблице 1.
Таблица 1
--------------------T---------------------------------------------------------------T-------¬
¦ Направление ¦ Источники и объемы финансирования по годам, тыс. рублей ¦ Всего ¦
¦ мероприятий +--------------------------------------------------T------------+ ¦
¦ ¦ областной бюджет ¦федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦
¦ +--------T--------T--------T--------T--------T-----+------------+ ¦
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦всего¦ 2006 год ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+------------+-------+
¦Правовая защита ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+------------+-------+
¦Укрепление ¦ 1800¦ 1430¦ 1365¦ 1390¦ 1090¦ 7075¦ 21300,0¦28375,0¦
¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+------------+-------+
¦Организация ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 90¦ - ¦ 90 ¦
¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+------------+-------+
¦ИТОГО ¦ 1818¦ 1448¦ 1383¦ 1408¦ 1108¦ 7165¦ 21300,0¦28465,0¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+------------+--------
Объемы финансирования подпрограммы могут корректироваться в
соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование расходов из областного
бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы приведено в
приложении 2 к подпрограмме.
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
9. Управление реализацией подпрограммы осуществляет
Министерство социальных отношений Челябинской области, которое
несет ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование
средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.
В целях реализации подпрограммы Министерство социальных
отношений Челябинской области заключает договоры на закупку и
поставку продукции для областных государственных нужд с
организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области,
регулирующим порядок размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для областных государственных
нужд.
Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно
подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий
подпрограммы из областного бюджета на очередной финансовый год, а
также уточняет затраты на реализацию указанных мероприятий.
Министерство социальных отношений Челябинской области готовит
отчеты о ходе реализации подпрограммы по состоянию на 1 января и 1
июля отчетного года.
Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет
Правительство Челябинской области.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
10. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить количество детей-инвалидов, охваченных
реабилитационными мероприятиями, на 15 процентов;
расширить перечень и увеличить объем медико-социальных и
реабилитационных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в среднем
на 6 процентов;
увеличить долю специалистов, направляемых на повышение
квалификации, на 8 процентов;
укрепить материально-техническую базу специализированных
учреждений для детей-инвалидов на 14 процентов, в том числе:
профессионального училища-интерната N 1 инвалидов города
Челябинска (таблица 2)
Таблица 2
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Оснащенность ¦ Расширение комплекса оборудования (в процентах) ¦
¦ материально-¦ ¦
¦ технической +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦базы (единиц)¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ 74 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 9,4 ¦ 4,0 ¦ 6,7 ¦33,7 ¦
L-------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
профессионального училища-интерната N 2 инвалидов по слуху
города Челябинска (таблица 3)
Таблица 3
---------------T-------------------------------------------------¬
¦Оснащенность ¦ Расширение комплекса оборудования (в процентах) ¦
¦материально- ¦ ¦
¦технической +---------T---------T---------T---------T---------+
¦базы (единиц) ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 25 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦
L--------------+---------+---------+---------+---------+----------
социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями города Магнитогорска (таблица 4)
Таблица 4
---------------T-------------------------------------------------¬
¦Оснащенность ¦ Расширение комплекса оборудования (в процентах) ¦
¦материально- ¦ ¦
¦технической +---------T---------T---------T---------T---------+
¦базы (единиц) ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 38 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 10,4 ¦
L--------------+---------+---------+---------+---------+----------
школы-интерната N 35 для глухих детей города Магнитогорска и
школы-интерната N 3 для детей-инвалидов по зрению города
Магнитогорска (таблица 5)
Таблица 5
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Оснащенность ¦ Расширение комплекса оборудования (в процентах) ¦
¦ материально-¦ ¦
¦ технической +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦базы (единиц)¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ 134 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 2,2 ¦ 3,7 ¦ 1,0 ¦ 8,5 ¦
L-------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
центра медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными
возможностями "Здоровье" города Челябинска (таблица 6)
Таблица 6
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Оснащенность ¦ Расширение комплекса оборудования (в процентах) ¦
¦ материально-¦ ¦
¦ технической +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦базы (единиц)¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ 352 ¦ 0,9 ¦ 1,13 ¦ 2,6 ¦ 1,4 ¦ 1,42 ¦ 7,45¦
L-------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
Кусинского областного реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями (таблица 7)
Таблица 7
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Оснащенность ¦ Расширение комплекса оборудования (в процентах) ¦
¦ материально-¦ ¦
¦ технической +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦базы (единиц)¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ 653 ¦ 1,07 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 6,73¦
L-------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
организация повышения квалификации кадров специализированных
учреждений для детей-инвалидов (таблица 8)
Таблица 8
--------------T--------------------------------------------------¬
¦ Кадровый ¦ Доля специалистов, направляемых на повышение ¦
¦ потенциал ¦ квалификации (в процентах) ¦
¦ учреждений ¦ ¦
¦ для ¦ ¦
¦ детей- +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦ инвалидов ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
¦(количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ 193 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 8 ¦
L-------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
Приложение 1
к подпрограмме "Дети-инвалиды"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
----T-------------------T-------------T----------T--------------T---------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения¦финансирования+---------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1. Правовая защита детей-инвалидов ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦1 ¦Участие ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Министерства ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законопроектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создание правовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям с детьми- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям-инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Участие ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Министерства ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассмотрении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦3 ¦Укрепление ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ 120¦ 120¦ 120¦ 120¦ 120¦
¦ ¦материально- ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦училища-интерната ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 1 инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4 ¦Укрепление ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ 250¦ 100¦ 100¦ 150¦ - ¦
¦ ¦материально- ¦социальных ¦2009 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦училища-интерната ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 2 инвалидов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слуху города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5 ¦Укрепление ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ 150¦ 400¦ 400¦ 400¦ - ¦
¦ ¦материально- ¦социальных ¦2009 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитационного ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра для детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6 ¦Укрепление ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ 300¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦
¦ ¦материально- ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра медико- ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Здоровье" города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7 ¦Укрепление ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ 280¦ 210¦ 145¦ 120¦ 170¦
¦ ¦материально- ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ-интернатов ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 3, N 35 города ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8 ¦Укрепление ¦Министерство ¦2006 - ¦федеральный ¦ 21300¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦материально- ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кусинского ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного ¦области ¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦реабилитационного ¦ ¦ ¦областной ¦ 700¦ 500¦ 500¦ 500¦ 700¦
¦ ¦центра для детей и ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 23100¦ 1430¦ 1365¦ 1390¦ 1090¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3. Организация повышения квалификации кадров специализированных учреждений для детей-инвалидов ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦9 ¦Организация ¦Министерство ¦2006 - ¦областной ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦
¦ ¦специализации и ¦социальных ¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ 23118¦ 1448¦ 1383¦ 1408¦ 1108¦
¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------------+----------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение 2
к подпрограмме "Дети-инвалиды"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
----T-------------------T----------------T----------T----------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Объем ¦ Срок ¦ Финансово- ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦финансирования, ¦исполнения¦ экономическое ¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ обоснование ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 1. Правовая защита детей-инвалидов ¦
+---T-------------------T----------------T----------T----------------------+
¦1 ¦Участие ¦ нет ¦ 2006 - ¦ - ¦
¦ ¦Министерства ¦дополнительного ¦2010 годы ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦ финансирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законопроектов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создание правовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям с детьми- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидами и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям-инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦2 ¦Участие ¦ нет ¦ 2006 - ¦ - ¦
¦ ¦Министерства ¦дополнительного ¦2010 годы ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦ финансирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассмотрении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ - ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 2. Укрепление материально-технической базы ¦
¦ специализированных учреждений для детей-инвалидов ¦
+---T-------------------T----------------T----------T----------------------+
¦3 ¦Укрепление ¦ 120¦ 2006 год ¦наименование ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦оборудования, ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦планируемого для ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦приобретения ¦
¦ ¦училища-интерната ¦ ¦ ¦(стоимость указана в ¦
¦ ¦N 1 инвалидов ¦ ¦ ¦тыс. рублей в ценах ¦
¦ ¦города Челябинска ¦ ¦ ¦2005 года): батут - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦7,0, велотренажер - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,0, тренажер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гимнастическая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦скамья" - 31,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полифункциональный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер В16А - 19,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер "Беговая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожка" Т04 - 7,48 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер "Бегущая по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦волнам" - 8,0, мяч- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гигант - 1,67, мячи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гимнастические - 2,7, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стол для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦армреслинга - 11,2, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер для груди - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 120¦ 2007 год ¦тренажер - 25,2, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер Abant - 9,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренгжер SB-400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦BOSS - 18,0, бревно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гимнастическое - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦13,7, ворота ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦футбольные - 54,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 120¦ 2008 год ¦комплекс ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гимнастического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования - 108,5, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"козел" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гимнастический - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,76, гантели 197 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,182, гантели 288 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,728 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 120¦ 2009 год ¦стойка волейбольная - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,1, стойка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦баскетбольная - 82,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мяч яйцеобразной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы - 2,160 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 120¦ 2010 год ¦комплекс "Спортивный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городок" - 108,3 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦4 ¦Укрепление ¦ 250¦ 2006 год ¦компьютерный класс ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦для оснащения ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦учебного процесса - ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦250,0 ¦
¦ ¦училища-интерната +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦N 2 инвалидов по ¦ 100¦ 2007 год ¦автомобиль "Ока" для ¦
¦ ¦слуху города ¦ ¦ ¦обучения инвалидов ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦вождению - 100,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 100¦ 2008 год ¦автомобиль "Ока" для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения инвалидов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вождению - 100,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 150¦ 2009 год ¦комплект спортивно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования: тяга ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦универсальная, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер для мышц ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ног, штанга, пояс ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦штангиста, гантель, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер для бицепса, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажер для пресса, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жимовая рама с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦блоками - 150,0 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦5 ¦Укрепление ¦ 150¦ 2006 год ¦сурдологопедические ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦тренажеры - 150,0 ¦
¦ ¦технической базы +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦социально- ¦ 400¦ 2007 год ¦аппаратно-программный ¦
¦ ¦реабилитационного ¦ ¦ ¦комплекс БОСС ¦
¦ ¦центра для детей с ¦ ¦ ¦логотерапевтический - ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦319,275 ¦
¦ ¦возможностями +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦города ¦ 400¦ 2008 год ¦аппаратно-программный ¦
¦ ¦Магнитогорска ¦ ¦ ¦комплекс для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коррекции зрения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦360,860 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 400¦ 2009 год ¦аппаратно-программный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс БОСС для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коррекции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоэмоционального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния - 368,920 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦6 ¦Укрепление ¦ 300¦ 2006 год ¦ремонтные работы, в ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦строительство сцены - ¦
¦ ¦центра медико- ¦ ¦ ¦80,0, строительство ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦летней эстрады - ¦
¦ ¦реабилитации для ¦ ¦ ¦100,0, приобретение ¦
¦ ¦детей с ¦ ¦ ¦дидактического ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦материала для ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦актового зала - 120,0 ¦
¦ ¦"Здоровье" города +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦Челябинска ¦ 100¦ 2007 год ¦приобретение малых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм, в том числе: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦беседки, песочницы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гамаки - 50,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лабиринт, качели - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0, лавочки, горки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теневой навес, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зонтики - 30,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 100¦ 2008 год ¦логопедические кресла ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей с ДЦП - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0, специальная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебель для детей с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЦП - 10,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кресло для ребенка- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалида - 15,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовая техника - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦65,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 100¦ 2009 год ¦столики - 15,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровати маленькие - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦30,0, дидактические ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦игры - 15,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лавочки - 10,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стульчики - 10,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ультразвук" - 20,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 100¦ 2010 год ¦установка для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кислородных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коктейлей - 30,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппараты УВЧ, УФО - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦15,0, амплипульс - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦16,0, аппарат для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦магнитотерапии - 38,0 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦7 ¦Укрепление ¦ 280¦ 2006 год ¦электроакустическая ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦аппаратура серии ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦"СУВАГ" для ¦
¦ ¦школ-интернатов ¦ ¦ ¦коллективного ¦
¦ ¦N 3, N 35 города ¦ ¦ ¦пользования - 280,0 ¦
¦ ¦Магнитогорска; +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦приобретение ¦ 210¦ 2007 год ¦оборудование для ¦
¦ ¦специального ¦ ¦ ¦сенсорной комнаты - ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦210,0 ¦
¦ ¦детей-инвалидов, +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦обучающихся в ¦ 145¦ 2008 год ¦логопедический ¦
¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦тренажер "Видимая ¦
¦ ¦(коррекционных) ¦ ¦ ¦речь" - 90,0, ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦специальное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренажерного зала для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей с ДЦП - 17,0, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электростимулятор ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транскоюктивальный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭСОФ-1 - 36,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 120¦ 2009 год ¦аппарат вакуумного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массажа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦офтальмологический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АВМО - 8,03; очки для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пневмомассажера ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АВМО - 1,4, индикатор ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИДГ внутриглазного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦давления - 9,24, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лазер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦офтальмологический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапевтический - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦64,32, комплекс ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерных программ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦EYE-критик, "Паучек", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Зебра", "Контур", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Окулист" - 35,31 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 170¦ 2010 год ¦электроакустическая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратура серии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СУВАГ" для малой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы - 168,7 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦8 ¦Укрепление ¦ 22000 ¦ 2006 год ¦оборудование для ¦
¦ ¦материально- ¦ 700 ¦ ¦сенсорной комнаты и ¦
¦ ¦технической базы ¦ (областной ¦ ¦комнат ¦
¦ ¦Кусинского ¦ бюджет) ¦ ¦психологической ¦
¦ ¦областного ¦ 21300 ¦ ¦разгрузки - 700,0; ¦
¦ ¦реабилитационного ¦ (федеральный ¦ ¦капитальный ремонт и ¦
¦ ¦центра для детей и ¦ бюджет) ¦ ¦реконструкция - ¦
¦ ¦подростков с ¦ ¦ ¦21300,0 ¦
¦ ¦ограниченными +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦возможностями ¦ 500¦ 2007 год ¦комплект оборудования ¦
¦ ¦Кусинского ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦водогрязелечебницы - ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦500,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 500¦ 2008 год ¦детские тренажеры для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактической и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы - 500,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 500¦ 2009 год ¦медицинское н ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование - 500,0 ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 700¦ 2010 год ¦медицинское я ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование - 700,0 ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ ¦Итого ¦ 28375¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 3. Организация повышения квалификации ¦
¦ кадров специализированных учреждений для детей-инвалидов ¦
+---T-------------------T----------------T----------T----------------------+
¦9 ¦Организация ¦ 18¦ 2006 ¦обучение на курсах ¦
¦ ¦специализации и ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦квалификации при ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦Уральском ¦
¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦межрегиональном ¦
¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦центре обучения ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦персонала по ¦
¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦программам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная работа с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьей и детьми", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная защита и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов", стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста - 6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В год планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повысить квалификацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трем специалистам ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 18¦ 2007 ¦обучение на курсах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уральском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центре обучения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная работа с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьей и детьми", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная защита и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов", стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста - 6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В год планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повысить квалификацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трем специалистам ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 18¦ 2008 ¦обучение на курсах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уральском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центре обучения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная работа с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьей и детьми", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная защита и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов", стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста - 6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В год планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повысить квалификацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трем специалистам ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 18¦ 2009 ¦обучение на курсах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уральском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центре обучения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная работа с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьей и детьми", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная защита и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов", стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста - 6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В год планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повысить квалификацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трем специалистам ¦
¦ ¦ +----------------+----------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 18¦ 2010 год ¦обучение на курсах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уральском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центре обучения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная работа с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьей и детьми", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная защита и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов", стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста - 6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В год планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повысить квалификацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трем специалистам ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ ¦Итого ¦ 90¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ ¦Всего по ¦ 28465¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+----------------+----------+-----------------------
Приложение 2
к областной целевой программе
"Дети Южного Урала"
на 2006 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА
"ДЕТИ-СИРОТЫ"
Паспорт
подпрограммы "Дети-сироты"
Наименование - подпрограмма "Дети-сироты" (далее -
подпрограммы подпрограмма)
Основание для - распоряжение Губернатора Челябинской
разработки области от 28 марта 2005 года N 397-р
подпрограммы "О создании рабочей группы"
Государственный - Правительство Челябинской области
заказчик
Основные разработчики - Министерство образования и науки
подпрограммы Челябинской области;
Министерство социальных отношений
Челябинской области
Цель подпрограммы - формирование основ комплексного решения
проблем социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Задачи подпрограммы - улучшение содержания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
приемных семьях;
создание благоприятных условий
социальной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Перечень основных - капитальные вложения в реконструкцию
мероприятий зданий образовательных учреждений для
подпрограммы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
ресурсное обеспечение учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
материальная поддержка приемных семей;
развитие системы социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
развитие системы социальной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Основные исполнители - Министерство социальных отношений
подпрограммы Челябинской области
Сроки и этапы - 2006 - 2010 годы
реализации
подпрограммы
Объемы и источники - средства областного бюджета -
финансирования 12149 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы 2006 год - 1635 тыс. рублей;
2007 год - 1959,5 тыс. рублей;
2008 год - 2587,6 тыс. рублей;
2009 год - 2841,4 тыс. рублей;
2010 год - 3125,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные - снижение количества детей-сирот,
результаты реализации проживающих в детских домах и школах-
подпрограммы интернатах, на 10 процентов;
увеличение количества детей-сирот,
проживающих в приемных семьях, на
20 процентов;
укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 10 процентов
Система организации - управление реализацией подпрограммы
контроля за осуществляет Министерство социальных
исполнением отношений Челябинской области.
подпрограммы Контроль за ходом выполнения
подпрограммы осуществляет Правительство
Челябинской области
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
1. Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрены меры по
обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
путем разработки и исполнения целевых программ по охране и защите
прав данной категории детей.
2. На территории Челябинской области проживает 818,4 тыс.
несовершеннолетних граждан. В общей численности несовершеннолетних
жителей области 1,6 процента составляют дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. Ежегодные статистические
показатели отмечают увеличение в течение последних лет количества
выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2004 году выявлено и учтено детей данной категории на
12 процентов больше, чем в 2001 году. Количество детей, родители
которых лишены родительских прав либо ограничены в них, стабильно
составляет третью часть от общей численности выявляемых детей-
сирот. Важнейшими факторами, определяющими неснижающуюся остроту
проблемы появления "социальных сирот", являются:
изменение системы производственных отношений, что привело к
отсутствию гарантии трудовой занятости родителей и получения
семьей стабильного дохода. В Челябинской области более 230 тысяч
семей отнесены к категории малоимущих и в них воспитываются более
360 тысяч детей, что составляет 44 процента от общей численности
несовершеннолетних жителей Челябинской области;
нарастание неблагополучия семьи и, как следствие, распад семей.
Основной причиной в данном случае является злоупотребление
родителями спиртными напитками и наркотическими средствами,
масштабы которого внушают опасения за физическое здоровье нации.
Имеют место и такие факторы, как:
падение престижа семьи и брачных отношений, увеличение
нерегистрируемых браков и внебрачной рождаемости;
рост количества детей с врожденными хроническими патологиями и
инвалидностью;
развитие вынужденной миграции семей;
снижение уровня образованности общества;
неэффективность системы привлечения родителей к ответственности
за уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию детей.
3. В работе с данной категорией детей органы государственной
власти Челябинской области руководствуются заложенным в Семейном
кодексе Российской Федерации принципом приоритетности семейных
форм устройства детей-сирот. Более половины выявляемых детей,
оставшихся без попечения родителей, передаются на воспитание в
семьи граждан - на усыновление, под опеку, в приемную семью.
Вместе с тем увеличение количества выявляемых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обусловливает необходимость
активизации применения форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
и привлечения внимания общественности к данной проблеме.
Ежегодно одна треть выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, направляются в образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сеть
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Челябинской области по состоянию на 1
января 2005 года представлена 52 учреждениями, в том числе три
учреждения располагаются в закрытых административно-
территориальных образованиях. В Челябинской области представлены
три вида образовательных учреждений для детей данной категории,
регламентированных Типовым положением об образовательном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 1995 года N 676 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей": детский дом - 45 учреждений
(в том числе три учреждения - ЗАТО); детский дом-школа - 2
учреждения; специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями
в развитии - 5 учреждений. Численность воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по состоянию на 1 января 2005 года составляет
3162 человека.
4. Предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года
N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом
Челябинской области от 30 ноября 2004 года N 323-ЗО "О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обусловливают необходимость их реализации, в
том числе программно-целевым методом по ряду приоритетных
направлений.
5. Функционирующая в Челябинской области сеть образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не всегда отвечает санитарным и техническим требованиям
к организации образовательного процесса. По состоянию на 1 января
2005 года два учреждения нуждаются в капитальном ремонте, только
30 учреждений из 50 располагают физкультурным залом, 19 учреждений
- мастерскими. Увеличение числа воспитанников в Кулуевском детском
доме Аргаяшского района требует необходимости его перевода в новое
здание. Нуждается в реконструкции фасад здания Есаульской
специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в
развитии Сосновского района.
6. Поставленная государством перед образовательными
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, задача создания условий для умственного, эмоционального
и физического развития личности воспитанников обусловливает
необходимость внедрения вариативных технологий обучения,
воспитания и развития данной категории детей. Проблема
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в условиях учреждений интернатного типа не дает
возможности полноценно подготовить этих детей к самостоятельной
жизни. В этой связи сеть учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждается в ресурсном
обеспечении таких приоритетных направлений деятельности, как
допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка,
экспериментальная работа по внедрению технологий социально-
трудовой адаптации детей, социальная адаптация воспитанников
средствами досуговой деятельности и художественного творчества.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
7. Целью подпрограммы является формирование основ комплексного
решения проблем социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечении родителей.
8. Подпрограмма нацелена на решение следующих задач:
улучшение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в образовательных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях;
создание благоприятных условий социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Реализация подпрограммы рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Раздел III. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
10. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по
четырем основным направлениям:
1) капитальные вложения в реконструкцию зданий образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В рамках данного направления будет осуществляться
финансирование капитального ремонта зданий, реконструкция фасада
зданий образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, реконструкция пустующих зданий
для размещения образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
2) ресурсное обеспечение учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, материальная поддержка
приемных семей. В рамках данного направления будет осуществляться
обеспечение образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оборудованием для
допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки
воспитанников, учебным оборудованием и техническими средствами
обучения, автотранспортом, а также обеспечение компьютерной
техникой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в приемные семьи;
3) развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В рамках данного направления
будут осуществляться:
разработка, внедрение и апробация примерной программы
подготовки граждан - кандидатов в приемные родители, опекуны
(попечители), усыновители;
проведение экспериментальной работы на базе образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
выпуск социальной рекламы по проблемам привлечения внимания
общественности к приему детей-сирот на воспитание в семьи граждан;
проведение областного собрания опекунов (попечителей), приемных
родителей, кандидатов в опекуны (попечители) и приемные родители;
проведение научно-практической конференции "Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
практика, проблемы, перспективы";
издание методических материалов (сборников, пособий, буклетов и
т.д.) по вопросам организации деятельности образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и органов опеки и попечительства;
4) развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В рамках данного направления
будет осуществляться проведение комплекса состязательных
мероприятий среди воспитанников и учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: конкурс на звание
"Лучший детский дом года"; спартакиада воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; конкурс КВН среди воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
11. Система мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования
представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
12. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются
средства областного бюджета. Общий объем финансирования
подпрограммы на весь период реализации составляет 12148,6 тыс.
рублей в ценах 2005 года.
13. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы по годам
представлено в таблице 1.
Таблица 1
----T----------------T--------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Направление ¦ Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ мероприятий +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦ ¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦1 ¦Капитальные ¦ 1300¦ 1314,5¦ - ¦ - ¦ 2165,5¦ 4780¦
¦ ¦вложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦2 ¦Ресурсное ¦ - ¦ - ¦ 1832,6¦ 2036,4¦ - ¦ 3869¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦3 ¦Развитие ¦ 95¦ 205 ¦ 315 ¦ 275 ¦ 350 ¦ 1240¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦4 ¦Развитие ¦ 240¦ 440 ¦ 440 ¦ 530 ¦ 610 ¦ 2260¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адаптации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦ ¦Всего ¦ 1635¦ 1959,5¦ 2587,6¦ 2841,4¦ 3125,5¦12149¦
L---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
14. Финансово-экономическое обоснование расходов из областного
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Дети-сироты"
представлено в приложении 2 к подпрограмме.
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
15. Управление реализацией подпрограммы осуществляет
Министерство социальных отношений Челябинской области, которое
несет ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование
средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.
16. В целях реализации мероприятий подпрограммы Министерство
социальных отношений Челябинской области заключает договоры на
закупку и поставку продукции для областных государственных нужд с
организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области,
регулирующим порядок размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
17. Министерство социальных отношений Челябинской области
ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование
мероприятий подпрограммы из областного бюджета на очередной
финансовый год, а также уточняет затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы.
18. Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет
Правительство Челябинской области.
19. Министерство социальных отношений Челябинской области
ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным, готовит отчеты об
исполнении подпрограммы.
20. Министерство социальных отношений Челябинской области
организует размещение в сети Интернет информации о ходе реализации
подпрограммы, об объемах финансирования, результатах экспертных
проверок выполнения подпрограммных мероприятий, оценке достижения
целевых индикаторов и показателей.
Ход и результаты реализации подпрограммы подлежат широкому
освещению в средствах массовой информации.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
21. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут
достигнуты следующие показатели:
снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и
школах-интернатах, на 10 процентов;
увеличение количества детей-сирот, проживающих в приемных
семьях, на 20 процентов;
укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на 10 процентов.
Приложение 1
к подпрограмме "Дети-сироты"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
----T-------------------T-------------T----------T--------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения+-----------------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1. Капитальные вложения в реконструкцию зданий ¦
¦ образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ¦
¦ оставшихся без попечения родителей ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1 ¦Капитальный ремонт ¦Министерство ¦2006 год ¦ 1300¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого корпуса ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания специальной ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(коррекционной) ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы-интерната ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 13 для детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Реконструкция ¦Министерство ¦2007 год ¦ ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фасада здания ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Есаульской ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(коррекционной) ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сосновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Капитальный ремонт ¦Министерство ¦2007 год ¦ ¦ 814,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания Кусинского ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского дома ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Реконструкция ¦Министерство ¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2165,5¦
¦ ¦здания Кулуевского ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского дома ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аргаяшского района ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого ¦ 1300¦ 1344,5¦ - ¦ - ¦ 2165,5¦
+------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 2. Ресурсное обеспечение учреждений для детей-сирот ¦
¦ и детей, оставшихся без попечения родителей, ¦
¦ материальная поддержка приемных семей ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦5 ¦Обеспечение ¦Министерство ¦2008 - ¦ ¦ ¦ 377,6¦ 566,4¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦социальных ¦2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допрофессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и начальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Обеспечение ¦Министерство ¦2008 - ¦ ¦ ¦ 780 ¦ 550 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦социальных ¦2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, учебным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Обеспечение ¦Министерство ¦2008 - ¦ ¦ ¦ 550 ¦ 825 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦социальных ¦2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Обеспечение ¦Министерство ¦2008 - ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ ¦
¦ ¦компьютерной ¦социальных ¦2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техникой детей- ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирот и детей, ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемные семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого ¦ - ¦ - ¦ 1832,6¦ 2066,4¦ - ¦
+------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 3. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот ¦
¦ и детей, оставшихся без попечения родителей ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦9 ¦Разработка ¦Министерство ¦2007 год ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦примерной ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан - ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кандидатов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемные родители, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опекуны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(попечители), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦усыновители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Внедрение и ¦Министерство ¦2008 - ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 120 ¦
¦ ¦апробация ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦примерной ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кандидатов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемные родители, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опекуны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(попечители), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦усыновители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦Обеспечение ¦Министерство ¦2007 - ¦ ¦ 64,1¦ 100 ¦ 90 ¦ 100 ¦
¦ ¦проведения ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по проблеме ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-трудовой ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адаптации детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(коррекционной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 13 для детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦Выпуск социальной ¦Министерство ¦2006 год ¦ 75¦ ¦ 85 ¦ ¦ 107,5¦
¦ ¦рекламы по ¦социальных ¦2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам ¦отношений ¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внимания ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приему детей-сирот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на воспитание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьи граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦Проведение ¦Министерство ¦2007 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦областного ¦социальных ¦2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собрания опекунов ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(попечителей), ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемных ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кандидатов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опекуны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(попечители) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемные родители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦Проведение научно- ¦Министерство ¦2006 год ¦ 20¦ ¦ 20 ¦ ¦ 22,5¦
¦ ¦практической ¦социальных ¦2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференции ¦отношений ¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Социальная ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка детей- ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦Издание ¦Министерство ¦2007 год ¦ ¦ 60,9¦ ¦ 45 ¦ ¦
¦ ¦методических ¦социальных ¦2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сборников, ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий, буклетов ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и т.д.) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов опеки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого ¦ 95¦ 175 ¦ 315 ¦ 245 ¦ 350 ¦
+------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 4. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, ¦
¦ оставшихся без попечения родителей ¦
+---T-------------------T-------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦16 ¦Проведение ¦Министерство ¦2006 - ¦ 150¦ 150 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦
¦ ¦конкурса на звание ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Лучший детский ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дом года" ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17 ¦Проведение ¦Министерство ¦2006 - ¦ 90¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 110 ¦
¦ ¦областной ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спартакиады ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитанников ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦18 ¦Проведение КВН ¦Министерство ¦2007 - ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦ 230 ¦ 250 ¦
¦ ¦среди ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитанников ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений для ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого ¦ 240¦ 440 ¦ 440 ¦ 530 ¦ 610 ¦
+------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего ¦ 1635¦ 1959,5¦ 2587,6¦ 2841,4¦ 3125,5¦
L------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Приложение 2
к подпрограмме "Дети-сироты"
Финансово-экономическое обоснование
расходов на реализацию мероприятий подпрограммы
"Дети-сироты"
-------------------------T-------------T------------------T-----------------------------¬
¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ Финансово-экономическое ¦
¦ мероприятия ¦ исполнения ¦финансирования из ¦ обоснование ¦
¦ ¦ ¦ областного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджета, тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Капитальный ремонт ¦2006 год ¦ 1300 ¦ремонт кровли (разборка, ¦
¦жилого корпуса здания ¦ ¦ ¦монтаж, приобретение ¦
¦специальной ¦ ¦ ¦расходных материалов) - ¦
¦(коррекционной) школы- ¦ ¦ ¦470 тыс. рублей; ¦
¦интерната N 13 для ¦ ¦ ¦ремонт системы горячего и ¦
¦детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦холодного водоснабжения ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦(разборка трубопроводов, ¦
¦попечения родителей, с ¦ ¦ ¦прокладка трубопроводов, ¦
¦отклонениями в развитии ¦ ¦ ¦демонтаж радиаторов, ¦
¦города Челябинска ¦ ¦ ¦установка счетчиков, кранов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦раковин, моек) - 300 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт системы отопления ¦
¦ ¦ ¦ ¦(монтаж системы отопления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка электросчетчиков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦электронагревательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦приборов, устройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦колодцев, установка ¦
¦ ¦ ¦ ¦задвижек) - 350 тыс. рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦замена оконных и дверных ¦
¦ ¦ ¦ ¦блоков - 180 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего - 1300,0 тыс. рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Реконструкция фасада ¦2007 год ¦ 530 ¦Ремонт фасада здания ¦
¦здания Есаульской ¦ ¦ ¦Есаульской специальной ¦
¦специальной ¦ ¦ ¦(коррекционной) школы- ¦
¦(коррекционной) школы- ¦ ¦ ¦интерната для детей-сирот и ¦
¦интерната для детей- ¦ ¦ ¦детей, оставшихся без ¦
¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦попечения родителей, с ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦отклонениями в развитии ¦
¦попечения родителей, с ¦ ¦ ¦Сосновского района: ¦
¦отклонениями в развитии ¦ ¦ ¦отбивка штукатурки фасада, ¦
¦Сосновского района ¦ ¦ ¦откосов, цоколя - ¦
¦ ¦ ¦ ¦2464 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦смена обделок листовой стали ¦
¦ ¦ ¦ ¦стояков, сандриков, отливов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦карнизов - 10281 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦смена частей водосточных ¦
¦ ¦ ¦ ¦труб - 13409 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦смена колен, воронок с ¦
¦ ¦ ¦ ¦земли, лестниц, подмостей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦2563 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт отмостей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦9764 рубля, штукатурка по ¦
¦ ¦ ¦ ¦сетке, по камню фасада, ¦
¦ ¦ ¦ ¦цоколя, по откосам - ¦
¦ ¦ ¦ ¦48275 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска фасадов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦46342 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска окон - 7683 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка и разборка ¦
¦ ¦ ¦ ¦наружных инвентарных лесов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦24356 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦накладные расходы - ¦
¦ ¦ ¦ ¦34165 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦плановые накопления - ¦
¦ ¦ ¦ ¦19593 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦Итого в ценах 2001 года - ¦
¦ ¦ ¦ ¦221057 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦Индекс изменения сметной ¦
¦ ¦ ¦ ¦стоимости (2,28) - ¦
¦ ¦ ¦ ¦439310 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦НДС - 90721,8 рубля. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего - 530,0 тыс. рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Капитальный ремонт ¦2007 год ¦ 814,5¦разборка полов - ¦
¦здания Кусинского ¦ ¦ ¦4000 рублей; ¦
¦детского дома ¦ ¦ ¦подстилающие слои и дощатые ¦
¦ ¦ ¦ ¦покрытия - 84751 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦шпатлевка и облицовка стен - ¦
¦ ¦ ¦ ¦38271 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска стен - 15445 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска окон и потолков - ¦
¦ ¦ ¦ ¦22310 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦оклейка обоями - ¦
¦ ¦ ¦ ¦23000 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка оконных и дверных ¦
¦ ¦ ¦ ¦блоков - 113361 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка сантехники - ¦
¦ ¦ ¦ ¦25700 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦разборка трубопровода - ¦
¦ ¦ ¦ ¦1500 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладка трубопровода - ¦
¦ ¦ ¦ ¦9600 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска труб - 2000 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка вентилей проходных ¦
¦ ¦ ¦ ¦и водомерных узлов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦2441 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦счетчики холодной воды - ¦
¦ ¦ ¦ ¦560 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка кранов ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводных, кранов для ¦
¦ ¦ ¦ ¦раковин и моек - ¦
¦ ¦ ¦ ¦1910 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦гидравлические испытания - ¦
¦ ¦ ¦ ¦250 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦пробивка и заделка ¦
¦ ¦ ¦ ¦отверстий - 1178 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦крепления для ¦
¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов - 3098 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустройство территории и ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудование спортивной ¦
¦ ¦ ¦ ¦площадки - 465080 рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего - 814,5 тыс. рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Реконструкция здания ¦2010 год ¦ 2165,5¦разборка трубопроводов из ¦
¦Кулуевского детского ¦ ¦ ¦водогазопроводных труб - ¦
¦дома Аргаяшского района ¦ ¦ ¦1335 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладка трубопроводов ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения из стальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦водогазопроводных труб - ¦
¦ ¦ ¦ ¦9607 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска труб - 1082 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦вентили проходные - ¦
¦ ¦ ¦ ¦1495 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка водомерных узлов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦1041 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦счетчики холодной воды ¦
¦ ¦ ¦ ¦крыльчатые - 560 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка кранов ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводных - 922 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦краны для раковин и моек - ¦
¦ ¦ ¦ ¦840 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦гидравлическое испытание ¦
¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов систем ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводов - 151 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦пробивка отверстий - ¦
¦ ¦ ¦ ¦568 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦заделка отверстий в местах ¦
¦ ¦ ¦ ¦прохода - 371 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦крепления для ¦
¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов - 2892 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦врезка в действующую сеть ¦
¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов - 97 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦демонтаж радиаторов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦572 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦демонтаж трубопроводов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦399 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦демонтаж регистров - ¦
¦ ¦ ¦ ¦31 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦разборка трубопроводов из ¦
¦ ¦ ¦ ¦чугунных канализационных ¦
¦ ¦ ¦ ¦труб - 848 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладка трубопроводов из ¦
¦ ¦ ¦ ¦чугунных труб - ¦
¦ ¦ ¦ ¦13337 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦врезка в существующую сеть - ¦
¦ ¦ ¦ ¦475 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка фасонных частей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦4395 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка сантехники - ¦
¦ ¦ ¦ ¦15834 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦разборка полов - 2402 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦укладка лаг по кирпичным ¦
¦ ¦ ¦ ¦столбам - 24951 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство покрытий ¦
¦ ¦ ¦ ¦дощатых - 74997 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство подстилающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦слоев - 2516 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство покрытий бетонных ¦
¦ ¦ ¦ ¦полов с укладкой плит - ¦
¦ ¦ ¦ ¦15123 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦отбивка штукатурки с ¦
¦ ¦ ¦ ¦кирпичных поверхностей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦5918 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт штукатурки внутренних ¦
¦ ¦ ¦ ¦стен - 83831 рубль; ¦
¦ ¦ ¦ ¦шпатлевка стен - ¦
¦ ¦ ¦ ¦3115 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦облицовка стен - ¦
¦ ¦ ¦ ¦37208 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска стен - 18345 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦оклейка стен обоями - ¦
¦ ¦ ¦ ¦19903 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка оконных блоков - ¦
¦ ¦ ¦ ¦67182 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка дверных блоков - ¦
¦ ¦ ¦ ¦43499 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦остекление окон - ¦
¦ ¦ ¦ ¦20232 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦окраска потолков - ¦
¦ ¦ ¦ ¦12437 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦штукатурка стен - ¦
¦ ¦ ¦ ¦7906 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦укладка бетона - 6992 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦разбор металлических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограждений - 59 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦монтаж кабеля - 275 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабель и дюбеля - ¦
¦ ¦ ¦ ¦2015 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦монтаж выключателей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦розеток - 585 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦монтаж светильников - ¦
¦ ¦ ¦ ¦1032 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦монтаж системы отопления - ¦
¦ ¦ ¦ ¦14866 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка электросчетчиков - ¦
¦ ¦ ¦ ¦9178 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦электронагревательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦приборов - 4500 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство круглых ж/б ¦
¦ ¦ ¦ ¦колодцев - 17174 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка задвижек - ¦
¦ ¦ ¦ ¦2097 рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦устройство бетонной ¦
¦ ¦ ¦ ¦отмостки - 11692 рубля; ¦
¦ ¦ ¦ ¦смена металлических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограждений с бетонированием ¦
¦ ¦ ¦ ¦стойки - 42525 рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Итого накладные расходы - ¦
¦ ¦ ¦ ¦175334 рубля. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сметная прибыль - ¦
¦ ¦ ¦ ¦71983 рубля. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Итого - 848934 рубля. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Непредвиденные затраты ¦
¦ ¦ ¦ ¦(1 процент) - 8489 рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Итого - 861710 рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего с коэффициентом ¦
¦ ¦ ¦ ¦удорожания - 2165,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Обеспечение ¦2008 год ¦ 377,6¦2 комплекта швейного ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦оборудования x 188,8 тыс. ¦
¦учреждений для детей- ¦ ¦ ¦рублей = 377,6 тыс. рублей ¦
¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечения родителей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием для +-------------+------------------+-----------------------------+
¦допрофессиональной и ¦2009 год ¦ 566,4¦3 комплекта швейного ¦
¦начальной ¦ ¦ ¦оборудования x x 188,8 тыс. ¦
¦профессиональной ¦ ¦ ¦рублей = 566,4 тыс. рублей ¦
¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Обеспечение ¦2008 год ¦ 780 ¦3 комплекта учебного ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦оборудования и технических ¦
¦учреждений для детей- ¦ ¦ ¦средств обучения x 260,0 тыс.¦
¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦рублей = 780 тыс. рублей ¦
¦оставшихся без +-------------+------------------+-----------------------------+
¦попечения родителей, ¦2009 год ¦ 550 ¦2 комплекта учебного ¦
¦учебным оборудованием и ¦ ¦ ¦оборудования и технических ¦
¦техническими средствами ¦ ¦ ¦средств обучения x 275,0 тыс.¦
¦обучения ¦ ¦ ¦рублей = 550 тыс. рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Обеспечение ¦2008 год ¦ 550 ¦2 микроавтобуса "Соболь" x ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦275,0 тыс. рублей = 550 тыс. ¦
¦учреждений для детей- ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦сирот и детей, +-------------+------------------+-----------------------------+
¦оставшихся без ¦2009 год ¦ 825 ¦3 автобуса ПАЗ x 586,0 тыс. ¦
¦попечения родителей, ¦ ¦ ¦рублей = 825 тыс. рублей ¦
¦автотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Обеспечение ¦2008 год ¦ 125 ¦5 комплектов компьютерной ¦
¦компьютерной техникой ¦ ¦ ¦техники (монитор, ¦
¦детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦клавиатура, системный ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦блок) x 25,0 тыс. рублей = ¦
¦попечения родителей, ¦ ¦ ¦125,0 тыс. рублей ¦
¦переданных на +-------------+------------------+-----------------------------+
¦воспитание в приемные ¦2009 год ¦ 125 ¦5 комплектов компьютерной ¦
¦семьи ¦ ¦ ¦техники (монитор, ¦
¦ ¦ ¦ ¦клавиатура, системный блок) ¦
¦ ¦ ¦ ¦x 25,0 тыс. рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦125,0 тыс. рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Разработка примерной ¦2007 год ¦ 50 ¦заказ на разработку ГОУ ¦
¦программы подготовки ¦ ¦ ¦"Челябинский институт ¦
¦граждан - кандидатов в ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦приемные родители, ¦ ¦ ¦профессионально- ¦
¦опекуны (попечители), ¦ ¦ ¦педагогического образования" ¦
¦усыновители ¦ ¦ ¦примерной программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦подготовки граждан - ¦
¦ ¦ ¦ ¦кандидатов в приемные ¦
¦ ¦ ¦ ¦родители, опекуны ¦
¦ ¦ ¦ ¦(попечители), усыновители x ¦
¦ ¦ ¦ ¦50 тыс. рублей = 50 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Внедрение и апробация ¦2008 год ¦ 110 ¦обучение 22 граждан x ¦
¦примерной программы ¦ ¦ ¦5,0 тыс. рублей = 110,0 тыс. ¦
¦подготовки граждан - ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦кандидатов в приемные +-------------+------------------+-----------------------------+
¦родители, опекуны ¦2009 год ¦ 110 ¦обучение 22 граждан x ¦
¦(попечители), ¦ ¦ ¦5,0 тыс. рублей = 110,0 тыс. ¦
¦усыновители ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 120 ¦обучение 24 граждан x ¦
¦ ¦ ¦ ¦5,0 тыс. рублей = 120,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Обеспечение проведения ¦2007 год ¦ 64,1 ¦консультации эксперта ¦
¦экспериментальной ¦ ¦ ¦150 часов x 75 рублей = ¦
¦работы по проблеме ¦ ¦ ¦11,25 тыс. рублей. ¦
¦социально-трудовой ¦ ¦ ¦Приобретение 30 экземпляров ¦
¦адаптации детей-сирот и ¦ ¦ ¦научно-методических ¦
¦детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦изданий x 95 рублей = ¦
¦попечения родителей, на ¦ ¦ ¦2,85 тыс. рублей. ¦
¦базе специальной ¦ ¦ ¦Приобретение ¦
¦(коррекционной) школы- ¦ ¦ ¦200 наименований ¦
¦интерната N 13 для ¦ ¦ ¦дидактического обеспечения x ¦
¦детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦250 рублей = 50,0 тыс. ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦попечения родителей, с ¦ ¦ ¦ ¦
¦отклонениями в развитии ¦2008 год ¦ 100 ¦1 комплект медицинского ¦
¦города Челябинска ¦ ¦ ¦оборудования x 100,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 100,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦(оснащение мастерской по ¦
¦ ¦ ¦ ¦подготовке воспитанников по ¦
¦ ¦ ¦ ¦специальности "Домашняя ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицинская сестра") ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 90 ¦1 комплект столярного ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудования - 90,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей (оснащение столярной ¦
¦ ¦ ¦ ¦мастерской) ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 100 ¦1 комплект слесарного ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудования - 100,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей (оснащение слесарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦мастерской) ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Выпуск социальной ¦2006 год ¦ 75 ¦1 видеоролик (ЧГТРК) - ¦
¦рекламы по проблемам ¦ ¦ ¦75,0 тыс. рублей ¦
¦привлечения внимания +-------------+------------------+-----------------------------+
¦общественности к приему ¦2008 год ¦ 85 ¦3 передачи (радио "Южный ¦
¦детей-сирот на ¦ ¦ ¦Урал") x 25,0 тыс. рублей = ¦
¦воспитание в семьи ¦ ¦ ¦75,0 тыс. рублей; ¦
¦граждан ¦ ¦ ¦3 тематические страницы ¦
¦ ¦ ¦ ¦(газета "Челябинский ¦
¦ ¦ ¦ ¦рабочий") x 3,3 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 10,0 тыс. рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 107,5¦1 видеоролик (ЧГТРК) - ¦
¦ ¦ ¦ ¦75,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 тематических страниц ¦
¦ ¦ ¦ ¦(газета "Губерния") x ¦
¦ ¦ ¦ ¦3,25 тыс. рублей = 32,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Проведение научно- ¦2006 год ¦ 20 ¦количество участников - ¦
¦практической ¦ ¦ ¦250 человек; ¦
¦конференции "Социальная ¦ ¦ ¦250 экземпляров сборников ¦
¦поддержка детей-сирот и ¦ ¦ ¦методических материалов x ¦
¦детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦80 рублей = 20,0 тыс. ¦
¦попечения родителей: ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦практика, проблемы, +-------------+------------------+-----------------------------+
¦перспективы" ¦2008 год ¦ 20 ¦количество участников - ¦
¦ ¦ ¦ ¦250 человек; ¦
¦ ¦ ¦ ¦250 экземпляров сборников ¦
¦ ¦ ¦ ¦методических материалов x ¦
¦ ¦ ¦ ¦80 рублей = 20,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 22,5¦250 экземпляров сборников ¦
¦ ¦ ¦ ¦методических материалов x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 22,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Издание методических ¦2007 год ¦ 60,9 ¦3 сборника методических ¦
¦материалов (сборников, ¦ ¦ ¦материалов x ¦
¦пособий, буклетов и ¦ ¦ ¦200 экземпляров x ¦
¦т.д.) по вопросам ¦ ¦ ¦101,5 рублей = 60,9 тыс. ¦
¦организации ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦2009 год ¦ 45 ¦3 сборника методических ¦
¦учреждений для детей- ¦ ¦ ¦материалов x ¦
¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦150 экземпляров x ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦100 рублей = 45,0 тыс. ¦
¦попечения родителей, и ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦органов опеки и ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Проведение конкурса на ¦2006 год ¦ 150 ¦1 премия победителя - ¦
¦звание "Лучший детский ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей 5 премий в ¦
¦дом года" ¦ ¦ ¦номинациях x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 50,0 тыс. рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 150 ¦1 премия победителя - ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей 5 премий в ¦
¦ ¦ ¦ ¦номинациях x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 50,0 тыс. рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 150 ¦1 премия победителя - ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей 5 премий в ¦
¦ ¦ ¦ ¦номинациях x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 50,0 тыс. рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 200 ¦1 премия победителя - ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей 5 премий в ¦
¦ ¦ ¦ ¦номинациях x 20,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 100,0 тыс. рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 250 ¦1 премия победителя - ¦
¦ ¦ ¦ ¦150,0 тыс. рублей 5 премий в ¦
¦ ¦ ¦ ¦номинациях x 20,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей = 100,0 тыс. рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Проведение областной ¦2006 год ¦ 90 ¦награждение по видам спорта: ¦
¦спартакиады ¦ ¦ ¦I места - 9 видов спорта x ¦
¦воспитанников ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦учреждений для детей- ¦ ¦ ¦600 рублей = 21,6 тыс. ¦
¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦II места - 9 видов спорта x ¦
¦попечения родителей ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 18,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦400 рублей = 14,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Награждение в общем зачете: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦700 рублей = 0,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 0,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 0,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦кубков - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 2,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление дипломов: ¦
¦ ¦ ¦ ¦по видам спорта - 9 видов ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта x 2 (юноши, девушки) x¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 3,24 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦в общем зачете - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 0,27 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦Аренда спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений - 27,99 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2007 год ¦ 90 ¦Награждение по видам спорта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 21,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 18,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦400 рублей = 14,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Награждение в общем зачете: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦700 рублей = 0,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 0,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 0,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦кубков - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 2,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление дипломов: ¦
¦ ¦ ¦ ¦по видам спорта - 9 видов ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта x 2 (юноши, девушки) x¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 3,24 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦в общем зачете - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 0,27 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Аренда спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений - 27,99 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 90 ¦Награждение по видам спорта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 21,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 18,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦400 рублей = 14,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Награждение в общем зачете: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦700 рублей = 0,7 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 0,6 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 0,5 тыс. рублей.¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦кубков - 3 шт. x 900 рублей =¦
¦ ¦ ¦ ¦2,7 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление дипломов: ¦
¦ ¦ ¦ ¦по видам спорта - 9 видов ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта x 2 (юноши, девушки) x¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 3,24 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦в общем зачете - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 0,27 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Аренда спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений - 27,99 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 100 ¦Награждение по видам спорта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 21,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 18,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦400 рублей = 14,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Награждение в общем зачете: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦700 рублей = 0,7 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 0,6 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 рублей = 0,5 тыс. рублей.¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦кубков - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 2,7 тыс. рублей.¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление дипломов: ¦
¦ ¦ ¦ ¦по видам спорта - 9 видов ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта x 2 (юноши, девушки) x¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 3,24 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦в общем зачете - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 0,27 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Аренда спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений - 37,99 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 110 ¦Награждение по видам спорта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦800 рублей = 28,8 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦700 рублей = 25,2 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III места - 9 видов спорта x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 (юноши, девушки) x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦600 рублей = 21,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Награждение в общем зачете: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦800 рублей = 0,8 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦700 рублей = 0,7 тыс. рублей.¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦кубков - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 2,7 тыс. рублей.¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление дипломов: по ¦
¦ ¦ ¦ ¦видам спорта - 9 видов ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта x 2 (юноши, девушки) x¦
¦ ¦ ¦ ¦2 возрастные группы x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 3,24 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦в общем зачете - 3 шт. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦90 рублей = 0,27 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Аренда спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений - 25,79 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Проведение КВН среди ¦2007 год ¦ 200 ¦Награждение: ¦
¦воспитанников ¦ ¦ ¦зональные игры: ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦учреждений для детей- ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦сирот и детей, ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦оставшихся без ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦попечения родителей ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦800 рублей = 0,8 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦полуфинальные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда ¦
¦ ¦ ¦ ¦1500 рублей = 1,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦финальная игра: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2500 рублей = 2,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1200 рублей = 1,2 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1100 рублей = 1,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление костюмов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 7000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦70,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление декораций - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 10000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Запись фонограмм - 19,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2008 год ¦ 200 ¦награждение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦зональные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦800 рублей = 0,8 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦полуфинальные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда ¦
¦ ¦ ¦ ¦1500 рублей = 1,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦финальная игра: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2500 рублей = 2,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1200 рублей = 1,2 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1100 рублей - 1,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление костюмов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 7000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦70,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление декораций - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 10000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Запись фонограмм - 19,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2009 год ¦ 230 ¦награждение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦зональные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦800 рублей = 0,8 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦полуфинальные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда ¦
¦ ¦ ¦ ¦1500 рублей = 1,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦финальная игра: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2500 рублей = 2,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1200 рублей = 1,2 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1100 рублей = 1,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление костюмов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 10000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление декораций - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 10000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Запись фонограмм - 19,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ +-------------+------------------+-----------------------------+
¦ ¦2010 год ¦ 250 ¦награждение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦зональные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦800 рублей = 0,8 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦полуфинальные игры: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1500 рублей = 1,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1000 рублей = 1,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦900 рублей = 0,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦финальная игра: ¦
¦ ¦ ¦ ¦I место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦2500 рублей = 2,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦II место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1200 рублей = 1,2 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦III место - 1 команда x ¦
¦ ¦ ¦ ¦1100 рублей = 1,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление костюмов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 10000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Изготовление декораций - ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 команд x 12000 рублей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦120,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Запись фонограмм - 19,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦Итого по годам: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+------------------+-----------------------------+
¦2006 год ¦1635 тыс. рублей ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦2007 год ¦1959,5 тыс. рублей ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦2008 год ¦2587,6 тыс. рублей ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦2009 год ¦2841,4 тыс. рублей ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦2010 год ¦3125,5 тыс. рублей ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦Всего ¦12149 тыс. рублей ¦
L------------------------+---------------------------------------------------------------
Приложение 3
к областной целевой программе
"Дети Южного Урала"
на 2006 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА
"ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"
Паспорт
подпрограммы "Здоровый ребенок"
Наименование - подпрограмма "Здоровый ребенок" (далее -
подпрограммы подпрограмма)
Основание для - распоряжение Губернатора Челябинской области
разработки от 28 марта 2005 года N 397-р "О создании
подпрограммы рабочей группы"
Государственный - Правительство Челябинской области
заказчик
подпрограммы
Основные - Министерство здравоохранения Челябинской
разработчики области;
подпрограммы Министерство образования и науки Челябинской
области;
Министерство социальных отношений Челябинской
области
Цель - сохранение, восстановление и укрепление
подпрограммы здоровья матерей и детей на основе
комплексного решения медицинских,
педагогических, социальных проблем
материнства и детства
Задачи - совершенствование организации акушерской и
подпрограммы педиатрической помощи;
внедрение новых организационных форм
медицинского обслуживания детей и подростков,
современных медицинских, психолого-
педагогических и социальных технологий
оздоровления детей;
создание условий для рождения желанных и
здоровых детей
Перечень - совершенствование системы охраны материнства
основных и детства;
мероприятий направление государственных капитальных
подпрограммы вложений на строительство и реконструкцию
лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих медицинскую помощь детям, и
медицинских учреждений родовспоможения;
повышение квалификации медицинских кадров
учреждений здравоохранения, информационное
обеспечение учреждений здравоохранения и
населения Челябинской области
Сроки - 2006 - 2010 годы
реализации
подпрограммы
Основные - Министерство здравоохранения Челябинской
исполнители области;
подпрограммы Министерство социального развития Челябинской
области;
Министерство образования и науки Челябинской
области
тыс. рублей
-------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
Объем и ¦ Источники ¦ Всего ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦
источники ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансирования +------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
подпрограммы ¦Общий объем ¦ 129526,5¦ 6000¦ 30981¦ 30981¦ 30981¦ 30683,5¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦областной бюджет ¦ 41274 ¦ 6000¦ 8861¦ 8811¦ 8811¦ 8791 ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦бюджет ЧО ¦ 88252,5¦ ¦ 22120¦ 22120¦ 22120¦ 21892,5¦
¦ФОМС <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
-------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
Ожидаемые ¦ Показатели ¦2005 год ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦
конечные +------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
результаты ¦Младенческая ¦ 11,5 ¦ 9,5 ¦ 8,5 ¦ 8,3 ¦ 8,2 ¦ 8,0 ¦
реализации ¦смертность (детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
подпрограммы ¦от 0 до 1 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1000 родившихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Детская ¦ 0,68 ¦ 0,67 ¦ 0,66 ¦ 0,65 ¦ 0,64 ¦ 0,63 ¦
¦смертность (детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 1 до 17 лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1000 детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Материнская ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 18 ¦
¦смертность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Детская ¦ 2150,0 ¦ 2000,0 ¦ 1980,0 ¦ 1950,0 ¦ 1930,0 ¦ 1900,0 ¦
¦заболеваемость на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Подростковая ¦ 2165,0 ¦ 2000,0 ¦ 1980,0 ¦ 1950,0 ¦ 1930,0 ¦ 1900,0 ¦
¦заболеваемость на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
--------------------------------
<*> ЧО ФОМС - Челябинский областной фонд обязательного
медицинского страхования.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
1. Охрана здоровья женщин и детей остается одним из четырех
главных приоритетов, определенных Всемирной организацией
здравоохранения в 1943 году.
2. В условиях неустойчивого развития экономики, падения
рождаемости и высокого уровня общей смертности проблема охраны
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков,
обеспечения безопасного материнства приобрела особую медико-
социальную значимость.
3. Как показала практика, решение приоритетных задач в сфере
охраны здоровья матери и ребенка наиболее целесообразно
осуществлять в рамках федеральных и региональных целевых программ,
что позволяет сосредоточить ограниченные материальные и финансовые
ресурсы на решении наиболее острых проблем материнства и детства.
Благодаря реализации областной целевой программы "Безопасное
материнство" региональной программы "Дети Южного Урала" на 2001 -
2005 годы в предыдущие годы в Челябинской области улучшилась
демографическая ситуация. Впервые за последние 10 лет повысилась
рождаемость до 10,7, снизилась до 12,3 на тысячу детей, родившихся
живыми, младенческая смертность.
Улучшена материально-техническая база лечебно-профилактических
учреждений, сохранена сеть муниципальных санаториев для детей,
открыты новые учреждения родовспоможения и детства, что позволило
повысить качество оказания медицинской, в том числе
специализированной помощи детям и матерям.
Достигнут достаточно высокий уровень охвата детей
профилактическими прививками против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита, кори, эпидемического паротита. Удалось добиться
существенного снижения уровня инфекционной заболеваемости у детей,
профилактика которой основана на вакцинации. Увеличился охват
детей прививками против вирусного гепатита B, против краснухи.
Широкий охват детей противотуберкулезной вакцинацией и
внедрение системы активного выявления туберкулеза позволили
добиться снижения этой социально значимой патологии среди детского
населения.
Несмотря на высокую заболеваемость, показатель инвалидности в
нашей области ниже среднероссийского, что свидетельствует о
правильной организации работы по профилактике инвалидности,
своевременной реабилитации детей с хронической патологией.
4. Однако остается нерешенным ряд проблем.
Ухудшение показателей воспроизводства населения Челябинской
области происходит на фоне снижения здоровья беременных женщин.
В связи с этим отмечается высокая заболеваемость новорожденных,
5,8 процента детей рождаются недоношенными, что требует для
спасения их жизни и повышения ее качества оснащения учреждений
родовспоможения и детства современным высокотехнологичным
оборудованием. Заболеваемость детей школьного возраста, особенно
подростков, увеличивается с каждым годом.
В период 2000 - 2004 годов произошел рост заболеваемости детей
туберкулезом. В целом по Челябинской области за последние 10 лет
количество детей с хронической патологией увеличилось в 2 раза (с
11,8 процента до 22,2 процента).
Серьезную тревогу вызывает распространение ВИЧ-инфекции среди
детей.
Отмечается рост числа детей-инвалидов, за последнее пятилетие
их число увеличилось в 3 раза. Для решения этой проблемы особое
внимание необходимо обратить на новые технологии перинатальной
диагностики, которые могут позволить уменьшить рождение детей с
тяжелой инвалидизирующей патологией. Проблемы, связанные с
врожденными и наследственными болезнями, при которых традиционные
лечебные меры не эффективны, демонстрируют важность проведения
профилактических мероприятий как с медицинской и социальной, так и
с экономической точек зрения.
Для предотвращения потерь детей вследствие указанных причин
требуется внедрение в практическое здравоохранение высоких
технологий, подготовка квалифицированных специалистов, владеющих
этими технологиями, и наличие в учреждениях родовспоможения и
детства соответствующей аппаратуры и оснащения.
Остается нерешенным целый комплекс социально-экономических и
психолого-педагогических проблем, связанных с обеспечением
жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов.
Увеличивается число безнадзорных детей. Их жизнь и здоровье
постоянно находятся под угрозой.
5. По данным всероссийской диспансеризации, до 9,7 процента
детей Челябинской области имеют нарушения физического развития,
более чем у 30 процентов детей выявлена железодефицитная анемия.
Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число
хронических заболеваний формируется у детей в период обучения в
школе, особенно патология желудочно-кишечного тракта, нервной
системы, кровообращения и костно-мышечной системы. Существующие
валеологические программы в школах недостаточно эффективны.
Не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду
отсутствия современной реабилитационной базы в большинстве лечебно-
профилактических учреждений, санаториев для детей.
Очевидна необходимость разработки эффективных методов
профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения,
дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних.
Проблемой является неудовлетворительная материально-техническая
база, а также кадровое обеспечение детских больниц и поликлиник в
ряде муниципальных образований Челябинской области.
6. Подпрограмма "Здоровый ребенок" сформирована с учетом
первоочередных задач медицинской науки и практики по формированию
здоровья детей.
Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
7. Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и
укрепление здоровья женщин и детей на основе комплексного решения
медицинских, педагогических, социальных проблем материнства и
детства.
8. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
совершенствование организации акушерской и педиатрической
помощи;
внедрение новых организационных форм медицинского обслуживания
детей и подростков, современных медицинских, психолого-
педагогических и социальных технологий оздоровления детей;
создание условий для рождения желанных и здоровых детей.
9. Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2006 - 2010
годы.
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
10. Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
совершенствование системы охраны материнства и детства;
направление государственных капитальных вложений на
строительство и реконструкцию лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих медицинскую помощь детям, и медицинских учреждений
родовспоможения;
повышение квалификации медицинских кадров учреждений системы
здравоохранения, информационное обеспечение учреждений
здравоохранения и населения Челябинской области.
11. Система мероприятий подпрограммы, источники и объемы их
финансирования представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
12. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2006
- 2010 годах осуществляется за счет средств областного бюджета и
бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования и составляет 129526,5 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы по годам
представлены в таблице 1.
Таблица 1
---------------T------------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦
¦финансирования+---------------------------------------------T--------+
¦ ¦ Всего ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год ¦2010 год¦
¦ +--------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦129526,5¦ 6000¦ 30981¦ 30981¦ 30981¦ 30683,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦Областной ¦ 41274 ¦ 6000¦ 8861¦ 8811¦ 8811¦ 8791 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦Бюджет ЧО ФОМС¦ 88252,5¦ ¦ 22120¦ 22120¦ 22120¦ 21892,5¦
L--------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------
13. Затраты на проведение мероприятий, изложенных в
подпрограмме, указаны в ценах 2005 года. Объемы финансирования
мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в соответствии с
законом Челябинской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование расходов из областного
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы представлено в
приложении 2 к подпрограмме.
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
14. Министерство здравоохранения Челябинской области,
Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство
социальных отношений Челябинской области в пределах своей
компетенции осуществляют контроль за реализацией мероприятий
подпрограммы, целевым и эффективным использованием средств
областного бюджета на выполнение подпрограммных мероприятий.
15. Отчет об исполнении подпрограммы представляется в
Правительство Челябинской области.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
16. Реализация подпрограммы позволит:
снизить показатель материнской смертности до 18,0 на 100000
детей, родившихся живыми;
снизить показатель младенческой смертности (детей от 0 до 1
года) до 8,0 на 1000 детей, родившихся живыми;
снизить показатель детской смертности (детей от 1 до 17 лет) до
0,63 на 1000 детского населения;
снизить показатель общей заболеваемости среди детей до 18 лет
(на 1000 детского населения) до 1900,0;
снизить показатель инвалидности среди детей;
снизить показатель детской заболеваемости (на 1000 детского
населения) до 1900.
Приложение 1
к подпрограмме "Здоровый ребенок"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
----T---------------------T----------------T----------T----------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Объемы финансирования, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения+------------------T------------------T------------------T------------------T------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 гол ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------T-------+----------T-------+----------T-------+----------T-------+----------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной ¦бюджет ¦областной ¦бюджет ¦областной ¦бюджет ¦областной ¦бюджет ¦областной ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ЧО ¦ бюджет ¦ ЧО ¦ бюджет ¦ ЧО ¦ бюджет ¦ ЧО ¦ бюджет ¦ЧО ФОМС¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФОМС ¦ ¦ ФОМС ¦ ¦ ФОМС ¦ ¦ ФОМС ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ 1. Совершенствование системы охраны материнства и детства ¦
+---T---------------------T----------------T----------T----------T-------T----------T-------T----------T-------T----------T-------T----------T-------+
¦1 ¦Внедрение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 329¦ ¦ 329¦ 1089¦ 329¦ 1089¦ 329¦ 1089¦ 329¦ 1088 ¦
¦ ¦современных ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий питания ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, в том числе ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при оказании им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интенсивной терапии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦2 ¦Внедрение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 40¦ ¦ 40¦ 75¦ 40¦ 75¦ 40¦ 75¦ 40¦ 75 ¦
¦ ¦оздоровительных ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий в ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированных ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях для ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(беспризорных и ¦ отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безнадзорных детей) ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦3 ¦Внедрение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 40¦ ¦ 40¦ 200¦ 40¦ 200¦ 40¦ 200¦ 40¦ 200 ¦
¦ ¦образовательных ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ по охране ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репродуктивного ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья подростков ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в учреждениях ¦ образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦4 ¦Внедрение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 700¦ ¦ 700¦ 1750¦ 700¦ 1750¦ 700¦ 1750¦ 700¦ 1750 ¦
¦ ¦информационных ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий при ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских осмотров ¦ образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и врачебного ¦ науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультирования по ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ориентации детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦5 ¦Внедрение новых форм ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 520¦ ¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350 ¦
¦ ¦обследования при ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осмотров детей, ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих в ¦ социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельской местности ¦ отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦6 ¦Обеспечение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 360¦ ¦ 360¦ 925¦ 360¦ 925¦ 360¦ 925¦ 360¦ 925 ¦
¦ ¦беременных и ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кормящих матерей ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(одинокие и ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетные матери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦витаминными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минеральными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦7 ¦Совершенствование ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 180¦ ¦ 180¦ 400¦ 180¦ 400¦ 180¦ 400¦ 180¦ 400 ¦
¦ ¦методов профилактики ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний у детей, ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм их физического ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦8 ¦Оснащение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 400¦ ¦ 1800¦ 3893¦ 1800¦ 4093¦ 1800¦ 4092¦ 1800¦ 3922 ¦
¦ ¦медицинских ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием для ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи беременным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роженицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦9 ¦Совершенствование ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 500¦ ¦ 500¦ 1250¦ 500¦ 1250¦ 5О0¦ 1250¦ 500¦ 1250 ¦
¦ ¦системы ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитационной ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи детям-сиротам ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и детям, оставшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей, в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦10 ¦Внедрение новых ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 455¦ ¦ 700¦ 1750¦ 700¦ 1750¦ 700¦ 1750¦ 700¦ 1750 ¦
¦ ¦технологий ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации детей, ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов, отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям, санаториев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦11 ¦Совершенствование ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 520¦ ¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350 ¦
¦ ¦перинатальной ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врожденных, ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриутробной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦12 ¦Совершенствование ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 660¦ ¦ 660¦ 1675¦ 660¦ 1675¦ 660¦ 1675¦ 660¦ 1675 ¦
¦ ¦профилактики и ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения осложнений у ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных детей ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с врожденными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пороками сердца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦13 ¦Обеспечение детей, ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 520¦ ¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350¦ 520¦ 1350 ¦
¦ ¦страдающих ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фенилкетонурией, ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами, не ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержащими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фенилаланина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦14 ¦Закупка медикаментов ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 400¦ ¦ 1616¦ 4064¦ 1616¦ 4064¦ 1616¦ 4064¦ 1616¦ 4064,5¦
¦ ¦для медицинских ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовспоможения и ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказывающих помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онкогематологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обменной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ ¦ Итого по разделу ¦ 5624¦ ¦ 8485¦ 21121¦ 8485¦ 21321¦ 8485¦ 21320¦ 8485¦21149,5¦
+---+-------------------------------------------------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ 2. Государственные капитальные вложения ¦
+---T---------------------T----------------T----------T----------T-------T----------T-------T----------T-------T----------T-------T----------T-------+
¦15 ¦Строительство и ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 50¦ ¦ 50¦ 200¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦реконструкция ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно- ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям, и медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовспоможения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ 3. Повышение квалификации медицинских кадров учреждений ¦
¦ здравоохранения, информационное обеспечение учреждений ¦
¦ здравоохранения и населения Челябинской области ¦
+---T---------------------T----------------T----------T----------T-------T----------T-------T----------T-------T----------T-------T----------T-------+
¦16 ¦Приобретение и ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 20¦ ¦ 20¦ 57¦ 20¦ 57¦ 20¦ 57¦ - ¦ - ¦
¦ ¦внедрение ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современных ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий сбора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦анализа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фетоинфантильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потерь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦младенческой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материнской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦17 ¦Приобретение и ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 68¦ ¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165 ¦
¦ ¦внедрение ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерных ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ по созданию ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистра детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хроническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦18 ¦Организация научно- ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 68¦ ¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165 ¦
¦ ¦методических ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров с ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечением ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преподавателей вузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колледжей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦19 ¦Обеспечение ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 68¦ ¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165 ¦
¦ ¦регулярного выпуска ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборников, ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обобщающих опыт ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовспоможения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям, по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦актуальных проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материнства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦20 ¦Проведение ежегодных ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 68¦ ¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165¦ 68¦ 165 ¦
¦ ¦областных конкурсов ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Педиатр года", ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Акушер года" ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦21 ¦Ежегодная публикация ¦ Министерство ¦ 2006 - ¦ 34¦ ¦ 34¦ 82¦ 34¦ 82¦ 34¦ 83¦ 34¦ 83 ¦
¦ ¦информационно- ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналитического ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборника ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сравнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материнства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------------+----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ ¦ Итого по разделу ¦ 326¦ ¦ 326¦ 799¦ 326¦ 799¦ 326¦ 800¦ 306¦ 743 ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ ¦ Всего по разделу ¦ 6000¦ ¦ 8861¦ 22120¦ 8811¦ 22120¦ 8811¦ 22120¦ 8791¦21892,5¦
+---+-------------------------------------------------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+
¦ ¦ Итого по подпрограмме ¦ 6000¦ 30981¦ 30931¦ 30931¦ 30683,5¦
L---+-------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------------
Приложение 2
к подпрограмме "Здоровый ребенок"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Внедрение новых современных технологий питания детей, в том
числе при проведении им интенсивной терапии:
физиологические смеси НАН-1, НАН-2, клинутрен - 641 уп. x 145
руб. = 93 тыс. рублей;
лечебные смеси Пре НАН, ПАН безлактозный, пентамен - 296 руб. x
800 уп. = 236 тыс. рублей;
2006 год - 329 тыс. рублей;
2007 год - 329 тыс. рублей;
2008 год - 329 тыс. рублей;
2009 год - 329 тыс. рублей;
2010 год - 329 тыс. рублей.
2. Внедрение оздоровительных технологий в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних (беспризорных и безнадзорных
детей):
проведение научно-практической конференции по вопросам
оздоровительных технологий с участием ведущих специалистов городов
Москвы и Санкт-Петербурга:
стоимость одной конференции с участием двух специалистов - 40,0
тыс. рублей;
стоимость авиабилетов для двух специалистов - 20,0 тыс. рублей;
проживание в гостинице и питание - 12,0 тыс. рублей за 2 суток;
оплата лекции - 8,0 тыс. рублей;
2006 год - 40,0 тыс. рублей;
2007 год - 40,0 тыс. рублей;
2008 год - 40,0 тыс. рублей;
2009 год - 40,0 тыс. рублей;
2010 год - 40,0 тыс. рублей.
3. Проведение обучающего семинара по аттестации учреждений
здравоохранения на звание "Клиника, доброжелательная к молодежи" с
участием ведущих специалистов из города Москвы:
стоимость обучающего семинара с участием двух специалистов -
40,0 тыс. рублей;
стоимость авиабилетов для двух специалистов - 20,0 тыс. рублей;
проживание в гостинице и питание - 12,0 тыс. рублей за 2 суток;
оплата лекции - 8,0 тыс. рублей;
2006 год - 40,0 тыс. рублей;
2007 год - 40,0 тыс. рублей;
2008 год - 40,0 тыс. рублей;
2009 год - 40,0 тыс. рублей;
2010 год - 40,0 тыс. рублей.
4. Приобретение системы АКДО для проведения профилактических
осмотров АКДО - 3 аппарата по 233,3 тыс. рублей:
2006 год - 700,0 тыс. рублей;
2007 год - 700,0 тыс. рублей;
2008 год - 700,0 тыс. рублей;
2009 год - 700,0 тыс. рублей;
2010 год - 700,0 тыс. рублей.
5. Приобретение медицинского оборудования для проведения
профилактических осмотров детей, проживающих в сельской местности:
аппарат УЗИ - 435,0 тыс. рублей;
аппарат ЭКГ - 30,0 тыс. рублей;
спирограф - 55, 0 тыс. рублей.
2006 год - 520,0 тыс. рублей;
2007 год - 520,0 тыс. рублей;
2008 год - 520,0 тыс. рублей;
2009 год - 520,0 тыс. рублей;
2010 год - 520,0 тыс. рублей.
6. Приобретение витаминов и минеральных комплексов для
беременных и кормящих матерей:
центрум - 592 уп. x 270 руб. = 160,0 тыс. рублей;
олиговит - 2666 уп. x 75 руб. = 200,0 тыс. рублей;
2006 год - 360,0 тыс. рублей;
2007 год - 360,0 тыс. рублей;
2008 год - 360,0 тыс. рублей;
2009 год - 360,0 тыс. рублей;
2010 год - 360,0 тыс. рублей.
7. Приобретение системы БОС для медицинских кабинетов школ:
система БОС - 180,0 тыс. рублей;
2006 год - 180,0 тыс. рублей;
2007 год - 180,0 тыс. рублей;
2008 год - 180,0 тыс. рублей;
2009 год - 180,0 тыс. рублей;
2010 год - 180,0 тыс. рублей.
8. Приобретение медицинского оборудования для реанимации
новорожденных, реанимационной помощи беременным и роженицам:
фетальный монитор "Оксфорд" - 400,0 тыс. рублей;
2006 год - 400,0 тыс. рублей;
2007 год - 1800,0 тыс. рублей;
2008 год - 1800,0 тыс. рублей;
2009 год - 1800,0 тыс. рублей;
2010 год - 1800,0 тыс. рублей.
9. Приобретение медицинского оборудования для домов ребенка:
Таблица 1
--------------------------------------T----------T---------------¬
¦ Наименование оборудования ¦Количество¦ Сумма ¦
¦ ¦ штук ¦ тыс. рублей ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Монтессори - терапия (комплект ¦ 2 ¦ 28,0 ¦
¦пособий для самых маленьких) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Специализированное кресло-стул для ¦ 4 ¦ 8,8 ¦
¦ванны и душа (детское) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Опора для ходьбы двухколесная ¦ 3 ¦ 10,4 ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Многофункциональная опора, ¦ 3 ¦ 10,5 ¦
¦регулируемая по высоте, для ходьбы ¦ ¦ ¦
¦"Петушок-1" ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Игровое оборудование, дидактические ¦ 6 ¦ 243,6 ¦
¦игрушки и развивающие пособия для ¦ ¦ ¦
¦детей раннего возраста ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Ультратон ¦ 1 ¦ 21,0 ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Дезар ¦ 1 ¦ 36,4 ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦"Луч-4" ¦ 1 ¦ 78,8 ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Сухожаровой шкаф ¦ 4 ¦ 62,5 ¦
L-------------------------------------+----------+----------------
2006 год - 500,0 тыс. рублей;
2007 год - 500,0 тыс. рублей;
2008 год - 500,0 тыс. рублей;
2009 год - 500,0 тыс. рублей;
2010 год - 500,0 тыс. рублей.
10. Приобретение медицинского оборудования для детских
санаториев -аппарат УЗИ - 455,0 тыс. рублей:
2006 год - 455,0 тыс. рублей;
2007 год - 700,0 тыс. рублей;
2008 год - 700,0 тыс. рублей;
2009 год - 700,0 тыс. рублей;
2010 год - 700,0 тыс. рублей.
11. Приобретение реактивов для неонатального скрининга на
фенилкетонурию и гипотериоз:
10 наборов ВГ на 6200 исследований - 260,0 тыс. рублей;
12 наборов на ФКУ на 14400 исследований - 260,0 тыс. рублей;
2006 год - 520,0 тыс. рублей;
2007 год - 520,0 тыс. рублей;
2008 год - 520,0 тыс. рублей;
2009 год - 520,0 тыс. рублей;
2010 год - 520,0 тыс. рублей.
12. Приобретение оборудования для лечения новорожденных детей с
врожденными пороками сердца:
кардиомонитор - 660,0 тыс. рублей;
2006 год - 660,0 тыс. рублей;
2007 год - 660,0 тыс. рублей;
2008 год - 660,0 тыс. рублей;
2009 год - 660,0 тыс. рублей;
2010 год - 660,0 тыс. рублей.
13. Приобретение белкового гидролизата ФКУ
ФКУ-1, ФКУ-2, ФКУ-3, фенилфри 260 уп. x 2000 рублей = 520,0
тыс. рублей;
2006 год - 520,0 тыс. рублей;
2007 год - 520,0 тыс. рублей;
2008 год - 520,0 тыс. рублей;
2009 год - 520,0 тыс. рублей;
2010 год - 520,0 тыс. рублей.
14. Закупка медикаментов для учреждений родовспоможения:
регуляторы родовой деятельности - препидил-гель, энзапрост - 400,0
тыс. рублей;
2006 год - 400,0 тыс. рублей;
2007 год - 1616,0 тыс. рублей;
2008 год - 1616,0 тыс. рублей;
2009 год - 1616,0 тыс. рублей;
2010 год - 1616,0 тыс. рублей.
15. Ремонт процедурного кабинета в санатории "Голубой мыс"
2006 год - 50,0 тыс. рублей;
2007 год - 50,0 тыс. рублей.
16. Приобретение и внедрение компьютерной программы по анализу
фетоинфантильных потерь, материнской смертности, младенческой
смертности - 20 тыс. рублей;
2006 год - 20,0 тыс. рублей;
2007 год - 20,0 тыс. рублей;
2008 год - 20,0 тыс. рублей;
2009 год - 20,0 тыс. рублей;
2010 год - 20,0 тыс. рублей.
17. Приобретение и внедрение компьютерной программы по созданию
регистра детей с хроническими ревматологическими заболеваниями -
34,0 тыс. рублей.
Приобретение и внедрение комплексных программ по созданию
регистра детей-инвалидов - 34,0 тыс. рублей.
2006 год - 68,0 тыс. рублей;
2007 год - 68,0 тыс. рублей;
2008 год - 68,0 тыс. рублей;
2009 год - 68,0 тыс. рублей;
2010 год - 68,0 тыс. рублей.
18. Проведение семинара по кардиологии и психиатрии с участием
ведущих специалистов городов Москвы и Санкт-Петербурга:
стоимость 1 семинара 34,0 тыс. рублей;
стоимость авиабилетов для 2-х специалистов - 20,0 тыс. рублей;
проживание в гостинице и питание - 7,0 тыс. рублей;
оплата лекций - 7,0 тыс. рублей;
2 семинара - 68,0 тыс. рублей;
2006 год - 68,0 тыс. рублен;
2007 год - 68,0 тыс. рублей;
2008 год - 68,0 тыс. рублей;
2009 год - 68,0 тыс. рублей;
2010 год - 68,0 тыс. рублей.
19. Выпуск 7 методических сборников по актуальным проблемам
системы охраны материнства и детства:
7 сборников - 68,0 тыс. рублей (9,7 тыс. рублей - стоимость
одного сборника);
2006 год - 68,0 тыс. рублей;
2007 год - 68,0 тыс. рублей;
2008 год - 68,0 тыс. рублей;
2009 год - 68,0 тыс. рублей;
2010 год - 68,0 тыс. рублей.
20. Проведение и организация областных конкурсов:
"Педиатр года" - аренда помещения, подготовка презентации,
методическое обеспечение, сборник тезисов, кофе-брейк - 34,0 тыс.
рублей;
"Акушер года" - аренда помещения, подготовка презентации,
методическое обеспечение, сборник тезисов, кофе-брейк - 34,0 тыс.
рублей;
2006 год - 68,0 тыс. рублей;
2007 год - 68,0 тыс. рублей;
2008 год - 68,0 тыс. рублей;
2009 год - 68,0 тыс. рублей;
2010 год - 68,0 тыс. рублей.
21. Выпуск информационно-аналитического сборника сравнительных
показателей по педиатрической службе - 17,0 тыс. рублей.
Выпуск информационно-аналитического сборника сравнительных
показателей по акушерско-гинекологической службе - 17,0 тыс.
рублей;
2006 год - 34,0 тыс. рублей;
2007 год - 34,0 тыс. рублей;
2008 год - 34,0 тыс. рублей;
2009 год - 34,0 тыс. рублей;
2010 год - 34,0 тыс. рублей.
Приложение 4
к областной целевой программе
"Дети Южного Урала"
на 2006 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА
"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"
Паспорт
подпрограммы "Одаренные дети"
Наименование - подпрограмма "Одаренные дети" (далее -
подпрограммы подпрограмма)
Государственный - Правительство Челябинской области
заказчик
Основные - Министерство образования и науки Челябинской
разработчики области; Министерство культуры Челябинской
подпрограммы области
Цель - создание условий для выявления и развития
подпрограммы одаренных детей в интересах общества и
государства
Задачи - создание оптимальных условий для выявления,
подпрограммы развития и реализации потенциальных
способностей одаренных детей;
сохранение календаря областных мероприятий
для детей по различным видам творчества
Основные - вручение стипендий одаренным детям и
мероприятия поощрение их наставников;
подпрограммы осуществление поддержки развития
межрегиональных и международных творческих
контактов детей и молодежи;
проведение конкурса детских любительских
театров;
проведение выставки детского творчества;
проведение конкурса детских хореографических
коллективов;
проведение олимпиады научно-технического и
интеллектуального творчества "Шаг в будущее";
проведение фестиваля участников международной
интеллектуальной программы "Одиссея разума";
проведение фестиваля победителей творческих
конкурсов юных журналистов "Журналина";
проведение конференции научного общества
учащихся;
проведение финала военно-спортивных игр;
проведение конкурса производственно-
предпринимательских трудовых объединений
школьников, учащихся учреждений начального
профессионального образования;
проведение фестиваля воспитанников детских
домов и социальных приютов "Вместе весело
шагать";
проведение конкурса среди воспитанников
учреждений культуры, искусства и образования
"Новые имена";
проведение детского литературного конкурса
"Серебряное перышко";
проведение конкурсов профессионального
мастерства учащихся системы общего и
профессионального образования;
проведение фестиваля самодеятельного
художественного творчества учащихся и
работников учреждений начального
профессионального образования;
осуществление финансирования мероприятий и
акций движения "Юные геологи";
областной фестиваль танца "Стартин-Люкс";
проведение региональных конкурсов юных
исполнителей народной песни;
издание сборников из серии "Одаренные
подростки";
организация отдыха детей и подростков во
всероссийских детских центрах "Орленок" и
"Океан"
Основные - Министерство образования и науки Челябинской
исполнители области; Министерство культуры Челябинской
подпрограммы области
Сроки реализации - 2006 - 2010 годы
подпрограммы
Объемы и источники - средства областного бюджета - 33034,8 тыс.
финансирования рублей;
подпрограммы средства федерального бюджета - 50000 тыс.
рублей, предусмотренные федеральной целевой
программой "Дети России" на 2006 - 2010 годы,
в том числе по годам:
---------------T--------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объемы финансирования, тыс. рублей ¦
¦финансирования+--------------------------T--------T--------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Областной ¦ 3933,2¦ 6270,2¦ 6897,6¦ 7587,7¦ 8346,1¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Федеральный ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+--------+--------+--------+--------+---------
Ожидаемые - увеличение количества детей - участников и
результаты победителей профильных конкурсов,
реализации фестивалей, олимпиад на 10 процентов
подпрограммы
Система - управление реализацией подпрограммы
организации осуществляет Министерство образования и
контроля за науки Челябинской области. Контроль за
исполнением ходом исполнения подпрограммы осуществляет
подпрограммы Правительство Челябинской области
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
1. На территории Челябинской области в настоящее время
проживает 818 тысяч несовершеннолетних граждан. Выявление и
развитие среди них одаренных детей, создание условий для детского
творчества являются объектом пристального внимания.
Реализация областной целевой программы "Одаренные дети"
региональной программы "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы
(далее - Программа) способствовала тому, что тысячи детей получили
возможность для самовыражения в различных видах творчества.
Для многих из них оценка их достижений осуществляется в
различных областных, региональных, всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях.
За период реализации Программы 500 детей и их наставники
награждены стипендиями и единовременными поощрениями Губернатора
Челябинской области. Благодаря развитию программы "Одиссея разума"
сборная Челябинской области пять раз становилась победителем
европейского финала программы "Одиссея разума", а в 2005 году
заняла 3-е место на мировом финале в США.
Около 1,5 тысячи детей Челябинской области были награждены
путевками Министерства образования и науки Российской Федерации во
всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан" для участия в
профильных сменах для юных лидеров. По итогам аналитических
центров всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан", 80
процентов от направленных Челябинской областью детей были
награждены грамотами и дипломами за активное участие в профильных
сменах центров, что является самым высоким результатом в России.
Ежегодно растет число школьников, получивших право льготного
поступления в вузы Российской Федерации, благодаря участию в
программе "Шаг в будущее" и конференциях научного общества
учащихся.
Участники программы "Новые имена" более пяти лет достойно
представляют Российскую Федерацию на международных конкурсах и
фестивалях, многие из них получили право обучения в европейских
вузах.
2. В сложных социально-экономических условиях возрастает
актуальность государственной поддержки одаренных детей.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
3. Целью подпрограммы является создание условий для выявления и
развития одаренных детей в интересах общества и государства.
4. Подпрограмма нацелена на решение следующих задач:
создание оптимальных условий для выявления, развития и
реализации потенциальных способностей одаренных детей;
сохранение календаря областных мероприятий для детей по
различным видам творчества.
5. Реализация подпрограммы рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Раздел III. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
6. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования
представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
7. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются
средства областного и федерального бюджетов. Общий объем
финансирования подпрограммы составляет 83034,8 тыс. рублей, в том
числе из средств областного бюджета - 33034,8 тыс. рублей, из
средств федерального бюджета - 50000,0 тыс. рублей в ценах 2005
года. Средства федерального бюджета направляются на оплату путевок
во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан" в рамках
реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2006 -
2010 годы.
Источники и объемы финансирования подпрограммы представлены в
таблице 1.
Таблица 1
---------------T----------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦
¦финансирования+--------------------------------------------T-------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ Всего ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Областной ¦ 3933,2¦ 6270,2¦ 6897,6¦ 7587,7¦ 8346,1¦33034,8¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Федеральный ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 50,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
8. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
подпрограммных мероприятий представлено в приложении 2 к
подпрограмме.
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
9. Управление реализацией подпрограммы осуществляет
Министерство образования и науки Челябинской области.
Министерство образования и науки Челябинской области несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование
средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.
Министерство образования и науки Челябинской области ежегодно
подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий
подпрограммы из областного бюджета на очередной финансовый год, а
также уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям.
Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет
Правительство Челябинской области.
Министерство образования и науки Челябинской области ежегодно в
срок до 1 июля года, следующего за отчетным, готовит отчеты об
исполнении подпрограммы для рассмотрения на заседании
Правительства Челябинской области.
Министерство образования и науки Челябинской области организует
размещение в сети Интернет информации о ходе реализации
подпрограммы, об объемах финансирования, результатах экспертных
проверок выполнения подпрограммных мероприятий, оценке достижения
целевых индикаторов и показателей.
Ход и результаты реализации подпрограммы подлежат широкому
освещению в средствах массовой информации.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
10. В результате реализации мероприятий подпрограммы
планируется достижение увеличения количества детей - участников и
победителей профильных конкурсов, фестивалей, олимпиад на 10
процентов.
Приложение 1
к подпрограмме "Одаренные дети"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
----T--------------------T-----------------------------------------------------------------T---------------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦ Финансирование по годам, тыс. рублей ¦Исполнитель <*>¦
¦ ¦ +----------T----------T----------T----------T----------T----------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ Всего ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦1 ¦Стипендии одаренным ¦ 1034,8 ¦ 2026,8 ¦ 2229,5 ¦ 2452,5 ¦ 2697,7 ¦10441,3 ¦МОиН ¦
¦ ¦детям и поощрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦их наставникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦2 ¦Поддержка развития ¦ 135,1 ¦ 163,5 ¦ 179,9 ¦ 197,9 ¦ 217,7 ¦ 894,1 ¦МОиН ¦
¦ ¦межрегиональных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контактов детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦3 ¦Конкурс детских ¦ 33,7 ¦ 40,8 ¦ 44,9 ¦ 49,4 ¦ 54,3 ¦ 223,1 ¦МОиН ¦
¦ ¦любительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
¦ ¦театров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦4 ¦Выставка детского ¦ 42,2 ¦ 51,0 ¦ 56,1 ¦ 61,7 ¦ 67,8 ¦ 278,8 ¦МОиН ¦
¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦5 ¦Конкурс детских ¦ 33,7 ¦ 40,8 ¦ 44,9 ¦ 49,4 ¦ 54,3 ¦ 223,1 ¦МОиН ¦
¦ ¦хореографических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦6 ¦Олимпиада научно- ¦ 119,6 ¦ 144,6 ¦ 159,1 ¦ 175,0 ¦ 192,5 ¦ 790,8 ¦МОиН ¦
¦ ¦технического и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦интеллектуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
¦ ¦творчества "Шаг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦будущее" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦7 ¦Фестиваль ¦ 202,6 ¦ 245,3 ¦ 269,8 ¦ 296,8 ¦ 326,5 ¦ 1341,0 ¦МОиН ¦
¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Одиссея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разума" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦8 ¦Фестиваль ¦ 76,0 ¦ 92,0 ¦ 101,2 ¦ 111,3 ¦ 122,5 ¦ 503,0 ¦МОиН ¦
¦ ¦победителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧГТРК ¦
¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсов юных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦журналистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Журналина" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦9 ¦Конференция ¦ 84,4 ¦ 102,1 ¦ 112,3 ¦ 123,5 ¦ 135,9 ¦ 558,2 ¦МОиН ¦
¦ ¦научного общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦10 ¦Финалы военно- ¦ 168,9 ¦ 302,5 ¦ 332,8 ¦ 366,1 ¦ 402,7 ¦ 1573,0 ¦МОиН ¦
¦ ¦спортивных игр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦11 ¦Конкурс ¦ 228,0 ¦ 275,9 ¦ 303,5 ¦ 333,9 ¦ 367,2 ¦ 1508,5 ¦МОиН ¦
¦ ¦производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
¦ ¦предпринимательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦12 ¦Фестиваль ¦ 202,6 ¦ 245,3 ¦ 269,8 ¦ 296,8 ¦ 326,5 ¦ 1341,0 ¦МОиН ¦
¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МСО ¦
¦ ¦детских домов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
¦ ¦социальных приютов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Вместе весело ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шагать" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦13 ¦Конкурс среди ¦ 104,8 ¦ 126,8 ¦ 139,5 ¦ 153,5 ¦ 168,8 ¦ 693,4 ¦МОиН ¦
¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новые имена" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦14 ¦Детский ¦ 33,7 ¦ 40,8 ¦ 44,9 ¦ 49,4 ¦ 54,3 ¦ 223,1 ¦МОиН ¦
¦ ¦литературный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКЧО ¦
¦ ¦конкурс "Серебряное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОЦДОД ¦
¦ ¦перышко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦15 ¦Конкурсы ¦ 104,8 ¦ 126,8 ¦ 139,5 ¦ 153,5 ¦ 168,8 ¦ 693,4 ¦МОиН ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мастерства учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы общего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦16 ¦Фестиваль ¦ 25,3 ¦ 30,6 ¦ 33,7 ¦ 37,1 ¦ 40,8 ¦ 167,5 ¦МОиН ¦
¦ ¦самодеятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦17 ¦Финансирование ¦ 67,5 ¦ 81,7 ¦ 89,9 ¦ 98,9 ¦ 108,8 ¦ 446,8 ¦МОиН ¦
¦ ¦мероприятий и акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦДЮТиК ¦
¦ ¦движения "Юные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Наследие" ¦
¦ ¦геологи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦18 ¦Областной фестиваль ¦ 67,5 ¦ 81,7 ¦ 89,9 ¦ 98,9 ¦ 108,8 ¦ 446,8 ¦МОиН ¦
¦ ¦танца "Стартин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УДМ ¦
¦ ¦Люкс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦19 ¦Региональные ¦ 16,8 ¦ 20,2 ¦ 22,2 ¦ 24,5 ¦ 26,9 ¦ 110,6 ¦МОиН ЧГАКИ (по ¦
¦ ¦конкурсы юных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦исполнителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦народной песни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦20 ¦Издание сборников ¦ 9,3 ¦ 10,2 ¦ 11,3 ¦ 12,4 ¦ 13,6 ¦ 56,8 ¦МОиН ¦
¦ ¦из серии "Одаренные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦21 ¦Организация отдыха ¦ 1141,9 ¦ 2020,8 ¦ 2222,9 ¦ 2445,2 ¦ 2689,7 ¦10520,5 ¦МОиН ¦
¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦во всероссийских +----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦
¦ ¦детских центрах ¦10000 <**>¦10000 <**>¦10000 <**>¦10000 <**>¦10000 <**>¦50000 <**>¦ ¦
¦ ¦"Орленок" и "Океан" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ИТОГО ¦13933,2 ¦16270,2 ¦16897,6 ¦17587,7 ¦18346,1 ¦83034,8 ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦Средства областного ¦ 3933,2 ¦ 6270,2 ¦ 6897,6 ¦ 7587,7 ¦ 8346,1 ¦33034,8 ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦Средства федерального ¦10000 <**>¦10000 <**>¦10000 <**>¦10000 <**>¦10000 <**>¦ 50000¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------
--------------------------------
<*> В графе "Исполнитель" таблицы использованы следующие
сокращения:
МОиН - Министерство образования и науки Челябинской области;
МКЧО - Министерство культуры Челябинской области;
МСО - Министерство социальных отношений Челябинской области;
ОЦДОД - областной центр дополнительного образования детей;
УДМ - управление по делам молодежи города Челябинска;
ЧГАКИ - Челябинская государственная академия культуры и
искусств;
ЧГТРК - Челябинская государственная телерадиокомпания;
ЦДЮТиК "Наследие" - Центр детско-юношеского туризма и
краеведения "Наследие".
<**> Средства федерального бюджета на оплату путевок во
всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан".
Приложение 2
к подпрограмме "Одаренные дети"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
----T--------------------T------------T----------------T------------------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объемы ¦ Статьи расходов ¦ Целевые ¦
¦ ¦ мероприятия ¦исполнения, ¦финансирования ¦ по мероприятиям ¦ индикативные ¦
¦ ¦ ¦ год ¦из областного и ¦ ¦ показатели, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ федерального ¦ ¦ реализация в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ количественном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ выражении ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦1 ¦Стипендии одаренным ¦ 2006 ¦ 1034,8¦100 стипендий ¦100 детей и ¦
¦ ¦детям и поощрение ¦ 2007 ¦ 2026,8¦одаренным детям ¦100 наставников ¦
¦ ¦их наставников ¦ 2008 ¦ 2229,5¦100 поощрений ¦ежегодно ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2452,5¦наставникам, ¦награждаются ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2697,7¦расходы по ¦стипендиями и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦поощрениями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦торжественного ¦Губернатора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приема у ¦Челябинской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатора ¦за достижения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦региональных, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦всероссийских, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнованиях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программах и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектах ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦2 ¦Поддержка развития ¦ 2006 ¦ 135,1¦Командировочные ¦Ежегодно более ¦
¦ ¦межрегиональных и ¦ 2007 ¦ 163,5¦расходы по ¦200 детей из ¦
¦ ¦международных ¦ 2008 ¦ 179,9¦доставке ¦Челябинской области ¦
¦ ¦творческих ¦ 2009 ¦ 197,9¦коллективов к ¦(далее - область) ¦
¦ ¦контактов детей и ¦ 2010 ¦ 217,7¦местам проведения ¦принимают участие ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦конкурсов и ¦во всероссийских и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей ¦международных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проезд, ¦конкурсах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦суточные, постель ¦фестивалях и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в поезде) ¦олимпиадах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 процентов от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании дипломов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов получают ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право льготного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления в вузы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦3 ¦Конкурс детских ¦ 2006 ¦ 33,7¦Аренда зала, ¦В конкурсе ¦
¦ ¦любительских ¦ 2007 ¦ 40,8¦призовой фонд, ¦принимает участие ¦
¦ ¦театров ¦ 2008 ¦ 44,9¦оплата труда ¦21 детское ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 49,4¦режиссера, ¦объединение из ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 54,3¦ведущих, членов ¦14 муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жюри ¦образований ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области. Победители ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦награждаются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесплатными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевками ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и науки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия во ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивале в городе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Владивостоке. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение числа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35 детских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединений ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦4 ¦Выставка детского ¦ 2006 ¦ 42,2¦Аренда зала, ¦Более 1000 детей из ¦
¦ ¦творчества ¦ 2007 ¦ 51,0¦призовой фонд, ¦42 муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 56,1¦оплата труда ¦образований области ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 61,7¦членов жюри ¦ежегодно ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 67,8¦ ¦представляют свои ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы для участия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в выставке ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦5 ¦Конкурс детских ¦ 2006 ¦ 33,7¦Аренда зала, ¦Общее количество ¦
¦ ¦хореографических ¦ 2007 ¦ 40,8¦призовой фонд, ¦участников ¦
¦ ¦коллективов ¦ 2008 ¦ 44,9¦оплата труда ¦мероприятия - ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 49,4¦режиссера, ¦450 человек из ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 54,3¦ведущих, членов ¦30 муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жюри ¦образований области ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦6 ¦Олимпиада научно- ¦ 2006 ¦ 119,6¦Взнос за участие ¦Общее количество ¦
¦ ¦технического и ¦ 2007 ¦ 144,6¦во всероссийской ¦участников по ¦
¦ ¦интеллектуального ¦ 2008 ¦ 159,1¦программе и ¦области - более ¦
¦ ¦творчества "Шаг в ¦ 2009 ¦ 175,0¦командировочные ¦2000 человек. По ¦
¦ ¦будущее" ¦ 2010 ¦ 192,5¦расходы по ¦итогам областной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доставке ¦олимпиады в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегации ¦2005 году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦15 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области в Москву ¦представляли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦для участия в ¦область на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиаде ¦всероссийской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиаде в Москве: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 диплома первой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени, 1 диплом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦второй степени, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 диплома третьей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени, малый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кубок и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3-е общекомандное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦место ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦7 ¦Фестиваль ¦ 2006 ¦ 202,6¦Взнос за участие ¦Первое место в ¦
¦ ¦участников ¦ 2007 ¦ 245,3¦в европейском ¦европейском ¦
¦ ¦международной ¦ 2008 ¦ 269,8¦финале программы ¦фестивале, 3-е ¦
¦ ¦интеллектуальной ¦ 2009 ¦ 296,8¦и командировочные ¦место в мировом ¦
¦ ¦программы "Одиссея ¦ 2010 ¦ 326,5¦расходы по ¦финале в США ¦
¦ ¦разума" ¦ ¦ ¦доставке ¦(Колорадо). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегации ¦Количество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦участников - более ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области до места ¦400 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦8 ¦Фестиваль ¦ 2006 ¦ 76,0¦Аренда помещений, ¦Общее количество ¦
¦ ¦победителей ¦ 2007 ¦ 92,0¦проживание и ¦участников - ¦
¦ ¦творческих ¦ 2008 ¦ 101,2¦питание ¦250 человек, ¦
¦ ¦конкурсов юных ¦ 2009 ¦ 111,3¦участников ¦представители ¦
¦ ¦журналистов ¦ 2010 ¦ 122,5¦фестиваля, ¦детских и ¦
¦ ¦"Журналина" ¦ ¦ ¦призовой фонд, ¦молодежных средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата труда ¦массовой информации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведущих мастер- ¦42 муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦классов, ¦образований ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦9 ¦Конференция ¦ 2006 ¦ 84,4¦Аренда зала, ¦Общее количество ¦
¦ ¦научного общества ¦ 2007 ¦ 102,1¦издание ¦участников - ¦
¦ ¦учащихся ¦ 2008 ¦ 112,3¦методической ¦800 человек. ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 123,5¦литературы, ¦Дипломанты 1 и ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 135,9¦питание ¦2 степени получили ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников, ¦право льготного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярские ¦поступления в вузы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы, призовой ¦области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦10 ¦Финалы военно- ¦ 2006 ¦ 168,9¦Питание и ¦Общее количество ¦
¦ ¦спортивных игр ¦ 2007 ¦ 302,5¦проживание ¦участников с учетом ¦
¦ ¦"Орленок", ¦ 2008 ¦ 332,8¦участников, ¦зональных ¦
¦ ¦"Зарница", "Школа ¦ 2009 ¦ 366,1¦призовой фонд, ¦соревнований - ¦
¦ ¦безопасности" ¦ 2010 ¦ 402,7¦командировочные ¦около 450 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участию команд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦победительниц во ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнованиях ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦11 ¦Конкурс ¦ 2006 ¦ 228,0¦Премии ¦Общее количество ¦
¦ ¦производственно- ¦ 2007 ¦ 275,9¦коллективам, ¦участников - более ¦
¦ ¦трудовых ¦ 2008 ¦ 303,5¦руководителям ¦700 человек ¦
¦ ¦объединений ¦ 2009 ¦ 333,9¦учреждений, ¦ ¦
¦ ¦школьников, ¦ 2010 ¦ 367,2¦подросткам ¦ ¦
¦ ¦учащихся ПТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦12 ¦Фестиваль ¦ 2006 ¦ 202,6¦Питание и ¦Общее количество ¦
¦ ¦воспитанников ¦ 2007 ¦ 245,3¦проживание ¦участников - ¦
¦ ¦детских ломов и ¦ 2008 ¦ 269,8¦участников, ¦750 человек, ¦
¦ ¦социальных приютов ¦ 2009 ¦ 296,8¦призовой фонд, ¦59 учебных ¦
¦ ¦"Вместе весело ¦ 2010 ¦ 326,5¦оплата труда ¦заведений области ¦
¦ ¦шагать" ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренда зала и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратуры ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦13 ¦Конкурс среди ¦ 2006 ¦ 104,8¦Аренда зала и ¦Общее количество ¦
¦ ¦воспитанников ¦ 2007 ¦ 126,8¦аппаратуры, ¦участников ¦
¦ ¦учреждений ¦ 2008 ¦ 139,5¦призовой фонд, ¦программы - более ¦
¦ ¦культуры, искусства ¦ 2009 ¦ 153,5¦командировочные ¦500 человек. ¦
¦ ¦и образования ¦ 2010 ¦ 168,8¦расходы, оплата ¦Вручается ¦
¦ ¦"Новые имена" ¦ ¦ ¦труда ¦42 стипендии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦14 ¦Детский ¦ 2006 ¦ 33,7¦Издание ¦Принимают участие в ¦
¦ ¦литературный ¦ 2007 ¦ 40,8¦сборников, ¦конкурсе более ¦
¦ ¦конкурс "Серебряное ¦ 2008 ¦ 44,9¦канцелярские ¦400 детей области ¦
¦ ¦перышко" ¦ 2009 ¦ 49,4¦расходы, призовой ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 54,3¦фонд, оплата ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда членов жюри ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦15 ¦Конкурсы ¦ 2006 ¦ 104,8¦Призовой фонд, ¦Общее количество ¦
¦ ¦профессионального ¦ 2007 ¦ 126,8¦аренда залов, ¦участников - более ¦
¦ ¦мастерства учащихся ¦ 2008 ¦ 139,5¦оплата труда ¦800 человек из ¦
¦ ¦системы общего и ¦ 2009 ¦ 153,5¦привлеченных ¦учреждений ¦
¦ ¦профессионального ¦ 2010 ¦ 168,8¦специалистов ¦начального ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦16 ¦Фестиваль ¦ 2006 ¦ 25,3¦Призовой фонд, ¦Общее количество ¦
¦ ¦самодеятельного ¦ 2007 ¦ 30,6¦аренда зала и ¦участников - около ¦
¦ ¦художественного ¦ 2008 ¦ 33,7¦аппаратуры, ¦700 человек с ¦
¦ ¦творчества учащихся ¦ 2009 ¦ 37,1¦оплата труда ¦учетом зональных ¦
¦ ¦и работников ¦ 2010 ¦ 40,8¦привлеченных ¦фестивалей ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦
¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦17 ¦Финансирование ¦ 2006 ¦ 67,5¦Транспортные ¦Общее количество ¦
¦ ¦сборов организации ¦ 2007 ¦ 81,7¦расходы, питание ¦участников сборов - ¦
¦ ¦"Юные геологи" ¦ 2008 ¦ 89,9¦детей в ¦120 человек ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 98,9¦экспедициях и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 108,8¦походах, призовой ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярские ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦18 ¦Областной фестиваль ¦ 2006 ¦ 67,5¦Аренда зала и ¦Общее количество ¦
¦ ¦танца "Стартин- ¦ 2007 ¦ 81,7¦аппаратуры, ¦участников - ¦
¦ ¦Люкс" ¦ 2008 ¦ 89,9¦призовой фонд, ¦300 человек, ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 98,9¦оплата труда ¦29 танцевальных ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 108,8¦привлеченных ¦коллективов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦19 ¦Региональные ¦ 2006 ¦ 16,8¦Призовой фонд ¦Общее количество ¦
¦ ¦конкурсы юных ¦ 2007 ¦ 20,2¦ ¦участников - ¦
¦ ¦исполнителей ¦ 2008 ¦ 22,2¦ ¦200 человек, ¦
¦ ¦народной песни ¦ 2009 ¦ 24,5¦ ¦50 коллективов ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 26,9¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+----------------+------------------+--------------------+
¦20 ¦Издание сборников ¦ 2006 ¦ 9,3¦Типографские ¦Сборник издается по ¦
¦ ¦из серии "Одаренные ¦ 2007 ¦ 10,2¦услуги ¦итогам творческих ¦
¦ ¦дети и подростки" ¦ 2008 ¦ 11,3¦ ¦конкурсов, в нем ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 12,4¦ ¦публикуются работы ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 13,6¦ ¦победителей по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различным жанрам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сочинения, стихи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассказы, эссе, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повести, статьи). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общее количество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опубликованных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ за год около ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 ¦
+---+--------------------+------------+------T---------+------------------+--------------------+
¦21 ¦Организация отдыха ¦ 2006 ¦1141,9¦ 10000,0¦Командировочные ¦Общее количество ¦
¦ ¦детей и подростков ¦ 2007 ¦2020,8¦ 10000,0¦расходы по ¦детей, отправленных ¦
¦ ¦во всероссийских ¦ 2008 ¦2222,9¦ 10000,0¦доставке детей и ¦во всероссийские ¦
¦ ¦детских центрах ¦ 2009 ¦2445,2¦ 10000,0¦сопровождающих ¦детские центры ¦
¦ ¦"Орленок" и "Океан" ¦ 2010 ¦2689,7¦ 10000,0¦лиц до мест ¦"Орленок" и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха в Туапсе и ¦"Океан", ежегодно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Владивосток ¦500 человек ¦
+---+--------------------+------------+------+---------+------------------+--------------------+
¦ ¦ Итого по годам ¦ Областной бюджет ¦ Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет <*> ¦
+---+---------------------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ ¦ 2006 ¦ 3393,2 ¦ 10000,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ ¦ 2007 ¦ 6270,2 ¦ 10000,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ ¦ 2008 ¦ 6897,6 ¦ 10000,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ ¦ 2009 ¦ 7587,7 ¦ 10000,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ ¦ 2010 ¦ 8346,1 ¦ 10000,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ ¦ ВСЕГО ¦ 33034,8 ¦ 50000,0 ¦
L---+---------------------------------+-----------------------------------+---------------------
--------------------------------
<*> Средства в рамках реализации федеральной целевой программы
"Дети России" выделяются на оплату путевок во всероссийские
детские центры "Орленок" и "Океан". Стоимость путевки - 20000
рублей, сумма финансирования - 10 млн. рублей.
Приложение 5
к областной целевой программе
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
на 2006 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Паспорт
подпрограммы "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"
Наименование - подпрограмма "Профилактика
подпрограммы безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (далее -
подпрограмма)
Основания для разработки - распоряжение Губернатора
подпрограммы Челябинской области от 28 марта
2005 г. N 397-р "О создании
рабочей группы"
Государственный заказчик - Правительство Челябинской области
подпрограммы
Основные разработчики - комиссия по делам
подпрограммы несовершеннолетних и защите их
прав Челябинской области;
Министерство социальных отношений
Челябинской области;
Главное управление внутренних дел
Челябинской области
Цель подпрограммы - укрепление системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Задачи подпрограммы - создание условий для эффективной
реабилитации и всестороннего
развития детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
повышение эффективности
деятельности органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Сроки реализации - 2006 - 2010 годы
подпрограммы
Исполнители основных - комиссия по делам
мероприятий подпрограммы несовершеннолетних и защите их
прав Челябинской области;
Министерство социальных отношений
Челябинской области;
Главное управление внутренних дел
Челябинской области;
Министерство образования и науки
Челябинской области
Объемы и источники - общие расходы на реализацию
финансирования подпрограммы - 11495,0 тыс.
подпрограммы рублей, в том числе:
из областного бюджета - 11195 тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 2185,0 тыс. рублей;
2007 год - 2165,0 тыс. рублей;
2008 год - 2425,0 тыс. рублей;
2009 год - 2135,0 тыс. рублей;
2010 год - 2285,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета в
2006 году - 300 тыс. рублей
Система организации - контроль за ходом исполнения
контроля за исполнением подпрограммы осуществляет
подпрограммы Правительство Челябинской области
Ожидаемые конечные - снижение количества правонарушений
результаты реализации несовершеннолетних на
подпрограммы 10 процентов, в том числе в
2006 году - на 2 процента, в
2007 году - на 2 процента, в
2008 году - на 2 процента, в
2009 году - на 2 процента, в
2010 году - на 2 процента;
снижение количества
несовершеннолетних, совершающих
правонарушения, на 10 процентов, в
том числе в 2006 году - на
2 процента, в 2007 году - на
2 процента, в 2008 году - на
2 процента, в 2009 году - на
2 процента, в 2010 году - на
2 процента;
создание в области единого банка
данных детей и семей, находящихся
и социально опасном положении
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
1. Процесс криминализации современного российского общества
носит объективный характер и основан на социально-экономических
факторах. В первую очередь это коснется социально незащищенных
слоев населения, детей и подростков. Обращение к проблеме
организации профилактической работы с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних обусловлено тем, что за
последние 10 лет в Челябинской области получили развитие такие
негативные тенденции, как:
рост ранней алкоголизации несовершеннолетних на 14 процентов;
рост криминальной активности детей младшего школьного возраста
на 5 процентов;
рост числа правонарушений, совершенных девочками, на 25
процентов;
сохранение количества детей, злостно уклоняющихся от обучения,
и, как следствие, увеличение числа безнадзорных детей на 7
процентов;
рост числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения за
последние 2 года, на 15,2 процента;
рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними за
последние 2 года, на 13,9 процента.
2. Все вышеназванные тревожные тенденции свидетельствуют о
необходимости совершенствования государственной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
также защиты их прав. Современная система профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, сложившаяся в
Российской Федерации, наглядно свидетельствует о том, что борьба
происходит со следствием, а не с первопричинами этих явлений.
Первопричиной же является кризис во всех сферах жизнедеятельности
современного общества. Изменившийся государственный и общественный
строй утратил прежнюю воспитательную систему. Пострадали прежде
всего общественное и семейное воспитание, которым принадлежит
ведущая роль в формировании личности.
3. Результатом исполнения областной целевой программы
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
региональной программы "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы
является укрепление материально-технической базы органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Челябинской области, в том числе центров
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в
городах Челябинске и Магнитогорске, областной специальной школы
для детей с девиантным поведением (закрытого типа), социальных
приютов и реабилитационных центров для детей, оставшихся без
попечения родителей; обеспечение компьютерной техникой
значительной части комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в муниципальных образованиях, подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел. Решение задачи по
укреплению материально-технической базы органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних требует продолжения и развития.
4. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" позволит укрепить материально-техническую базу
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и повысить эффективность ее
деятельности.
Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
5. Целью подпрограммы является укрепление системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6. Для достижения указанной цели подпрограммы предполагается
решение следующих задач:
повышение эффективности деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего
развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7. Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2006 -
2010 годы.
Раздел III. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
8. Система подпрограммных мероприятий включает в себя следующие
направления:
1) проведение организационно-методических мероприятий:
проведение научно-практических семинаров по повышению
квалификации работников комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел;
2) охрана прав и законных интересов несовершеннолетних:
укрепление материально-технической базы областной специальной
школы для детей с девиантным поведением закрытого типа, улучшение
условий содержания в ней несовершеннолетних правонарушителей;
укрепление материальной базы Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей Главного управления внутренних
дел Челябинской области;
проведение профилактической межведомственной операции
"Подросток";
3) организация работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
создание единого банка данных семей и детей, находящихся в
социально опасном положении;
обеспечение подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел служебным автотранспортом.
Система подпрограммных мероприятий, объемы финансирования по
годам представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
9. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за
счет средств федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования составляет 11495 тыс. рублей (в
ценах 2005 года), в том числе:
2006 год - 2485,0 тыс. рублей;
2007 год - 2165,0 тыс. рублей;
2008 год - 2425,0 тыс. рублей;
2009 год - 2135,0 тыс. рублей;
2010 год - 2285,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета выделяется в 2006 году 300 тыс. рублей
на реализацию совместного проекта "Социальная работа с
несовершеннолетними из неполных семей" Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Челябинского областного центра социальной защиты "Семья".
Объем финансирования основных направлений мероприятий
подпрограммы из областного бюджета по годам представлен в таблице
1.
Таблица 1
--------------------T--------------------------------------------------¬
¦ Основные ¦ Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦
¦ направления +--------------------------------------------T-----+
¦ подпрограммы ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦всего¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Проведение ¦ 145¦ 165¦ 165¦ 185¦ 185¦ 845¦
¦организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Охрана прав и ¦ 1800¦ 1700¦ 1600¦ 1050¦ 900¦ 7050¦
¦законных интересов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Организация работы ¦ 240¦ 300¦ 660¦ 900¦ 1200¦ 3300¦
¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Всего ¦ 2185¦ 2165¦ 2425¦ 2135¦ 2285¦11195¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы представлено в приложении 2.
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
10. Управление реализацией подпрограммы осуществляет комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав Челябинской области.
Государственные органы, ответственные за исполнение подпрограммных
мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное
выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное
использование средств областного бюджета, выделяемых на ее
реализацию.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе
государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку
продукции для обеспечения государственных нужд. Исполнители работ
и услуг по мероприятиям подпрограммы определяются на конкурсной
основе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Челябинской области готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы
на 1 января и 1 июля отчетного года.
Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет
Правительство Челябинской области.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
11. Последовательное осуществление системы мероприятий должно
обеспечить создание благоприятных условий по снижению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, реабилитации
семей и детей, находящихся в социально опасном положении, и
снижению их количества.
Оценкой эффективности реализации подпрограммы по отношению к
показателям 2004 года могут служить следующие целевые индикаторы:
уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном
положении, на 5 процентов;
уменьшение числа детей, находящихся в социально опасном
положении, на 5 процентов;
уменьшение количества правонарушений несовершеннолетних на 10
процентов;
уменьшение количества несовершеннолетних, совершающий
правонарушения, на 10 процентов.
12. Показатели целевых индикаторов по годам представлены в
таблице 2.
Таблица 2
---------------------T--------------------------------------------------¬
¦ Целевые индикаторы ¦ Показатель по годам, в процентах ¦
¦ +--------T--------T--------T--------T--------T-----+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦Всего¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Уменьшение числа ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 5,0 ¦
¦семей, находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦положении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Уменьшение числа ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 5,0 ¦
¦детей, находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦положении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Снижение количества ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦10,0 ¦
¦правонарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+
¦Снижение количества ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦10,0 ¦
¦несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+------
Приложение 1
к подпрограмме "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
-----T--------------------T--------------T----------------------------------------------------T-------------------¬
¦ N ¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Финансирование по годам, тыс. рублей ¦ Ответственный за ¦
¦п/п ¦ ¦финансирования+--------------------------T--------T--------T-------+ исполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ Всего ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦ 1. Проведение организационно-методических мероприятий ¦
+----T--------------------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T-------T-------------------+
¦1 ¦Проведение научно- ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссия по делам ¦
¦ ¦практических ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦
¦ ¦семинаров по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и защите их прав ¦
¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦квалификации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1 ¦работников комиссий ¦ ¦ 120 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 160 ¦ 720 ¦ ¦
¦ ¦по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и защите их прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2 ¦работников ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 125 ¦Главное управление ¦
¦ ¦подразделений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (по ¦
¦ ¦органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦ 2. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних ¦
+----T--------------------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T-------T-------------------+
¦2 ¦Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1250 ¦Министерство ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦
¦ ¦технической базы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науки Челябинской ¦
¦ ¦улучшение условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушителей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦девиантным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытого типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт актового ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦актового зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мебелью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦3 ¦Укрепление ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1600 ¦Главное управление ¦
¦ ¦материальной базы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел ¦
¦ ¦Центра временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (по ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦правонарушителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Главного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт ограждения ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт фасада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цокольного этажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детской спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦4 ¦Проведение ¦ областной ¦ 500 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 2900 ¦Главное управление ¦
¦ ¦профилактической ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел ¦
¦ ¦межведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (по ¦
¦ ¦"Подросток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦5 ¦Реализация ¦ областной ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1600 ¦Министерство ¦
¦ ¦совместного проекта ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦ федеральный ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦социального ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦развития Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Семья" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной работе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из неполных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦ 3. Организация работы по профилактике ¦
¦ безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ¦
+----T--------------------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T-------T-------------------+
¦6 ¦Создание единого ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦Комиссия по делам ¦
¦ ¦банка данных детей ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦
¦ ¦и семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и защите их прав ¦
¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦положении. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦множительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1 ¦комиссии по делам ¦ ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комиссия по делам ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦
¦ ¦и защите их прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и защите их прав ¦
¦ ¦Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главное ¦
¦6.2 ¦подразделениям по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (по ¦
¦ ¦дел: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦Агаповского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ашинского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Брединского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Варненского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Верхнеуральского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Карабашского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Карталинского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кизильского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Коркинского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноармейского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кунашакского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кусинского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кыштымского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Миасского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Нагайбакского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Нязепетровского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октябрьского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пластовского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сосновского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Увельского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Уйского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Усть-Катавского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чесменского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южноуральского ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Металлургического ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тракторозаводского ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калининского района ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦6.3 ¦специализированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерство ¦
¦ ¦учреждениям для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦
¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦реабилитации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аргаяшского ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октябрьского ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калининского района ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пластовского ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еманжелинского ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Увельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сосновского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Троицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Катав-Ивановского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Копейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кыштымского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Каслинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Верхнеуфалейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Уйского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦7 ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦Главное управление ¦
¦ ¦служебным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел ¦
¦ ¦автотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦подразделений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (по ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дел: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Копейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чебаркульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ашинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Миасского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Троицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магнитогорского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Металлургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Челябинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 2485,0¦ 2165,0¦ 2425,0¦ 2135,0¦ 2285,0¦11495,0¦ ¦
L----+--------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------------------
Приложение 2
к подпрограмме
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
----T--------------------T----------------T----------T----------------------¬
¦ N ¦ Мероприятие ¦ Объем ¦ Срок ¦ Финансово- ¦
¦п/п¦ ¦финансирования, ¦исполнения¦ экономическое ¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ обоснование ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 1. Организационно-методические мероприятия ¦
+---T--------------------T----------------T----------T----------------------+
¦1 ¦Проведение научно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦работников комиссий ¦ 120¦ 2006 ¦Предполагается ¦
¦ ¦по делам ¦ 140¦ 2007 ¦повышение ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ 140¦ 2008 ¦квалификации два раза ¦
¦ ¦и защите их прав ¦ 160¦ 2009 ¦в год 60 штатным ¦
¦ ¦ ¦ 160¦ 2010 ¦работникам комиссий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите их прав ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчеты (в ценах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 года): ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на одного участника ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семинара будет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦израсходована одна ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяча рублей, из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦них: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,3 тыс. рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,3 тыс. рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,3 тыс. рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярские товары; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,1 тыс. рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурной программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2¦работников ¦ 25¦ 2006 ¦Ежегодно на научно- ¦
¦ ¦подразделений по ¦ 25¦ 2007 ¦практическом семинаре ¦
¦ ¦делам ¦ 25¦ 2008 ¦предполагается ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ 25¦ 2009 ¦повышение ¦
¦ ¦органов внутренних ¦ 25¦ 2010 ¦квалификации ¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦70 инспекторов ПДН ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов внутренних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел. На одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участника семинара ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет израсходовано ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,357 тыс. рублей, из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦них: 0,207 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей - на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярских товаров, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,15 тыс. рублей - на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 2. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних ¦
+---T--------------------T----------------T----------T----------------------+
¦2 ¦Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшение условий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушителей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной школе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦девиантным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поведением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытого типа: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт актового ¦ 500¦ 2007 ¦Капитальный ремонт ¦
¦ ¦зала ¦ 500¦ 2008 ¦актового зала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью 24 м x 12 м =¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦288 кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(замена подвесного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потолка, отделка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стен, замена сцены, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрооборудования), ¦
¦ ¦оборудование ¦ 250¦ 2009 ¦приобретение ¦
¦ ¦актового зала ¦ ¦ ¦200 театральных ¦
¦ ¦мебелью ¦ ¦ ¦стульев, занавеса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволят в нормальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях проводить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, занятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хора - 45 мальчиков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦театрального кружка - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 мальчиков и др. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость ремонта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦актового зала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦определена согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦3 ¦Укрепление ¦ 600¦ 2007 ¦ ¦
¦ ¦материальной базы ¦ 500¦ 2008 ¦ ¦
¦ ¦Центра временного ¦ 200¦ 2009 ¦ ¦
¦ ¦содержания ¦ 300¦ 2010 ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Главного управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт ограждения, ¦ ¦ ¦Для соблюдения режима ¦
¦ ¦фасада цокольного ¦ ¦ ¦и улучшения условий ¦
¦ ¦этажа, спортивной ¦ ¦ ¦содержания необходимо ¦
¦ ¦площадки ¦ ¦ ¦провести: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ограждения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самовольных уходов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦На 250 метров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребуется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦210 листов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оцинкованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профлиста по 3 метра ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦высотой, стоимостью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,55 тыс. рублей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет затрачено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦115,5 тыс. рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тонн несущих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлоконструкций на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦350 тыс. рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 кубических метров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бетона стоимостью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость работ по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установке нового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждения и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦демонтажу старого - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦384,5 тыс. рублей; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт фасада ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦цокольного этажа и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивной площадки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обшивка фасада ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦цокольного этажа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлосайдингом с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предварительной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидроизоляцией и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦утеплением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦минераловатными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалами площадью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦220 квадратных метров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по цене 1,363 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, потребуется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦300 тыс. рублей с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом расходных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов и работы; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦планировка и засыпка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основания спортивной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадки 432 кв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦метра малосжимаемыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦грунтами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(15 кубических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров) - 40 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, устройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждения по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦периметру (сетка- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабица ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1728 квадратных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров) и несущие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлоконструкции - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 тыс. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготовление и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снарядов и инвентаря ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(баскетбольные щиты, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦турники, брусья, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шведская стенка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦скамейки) - 80 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦4 ¦Проведение ¦ 500¦ 2006 ¦В рамках операции ¦
¦ ¦профилактической ¦ 600¦ 2007 ¦"Подросток" ¦
¦ ¦межведомственной ¦ 600¦ 2008 ¦организуется ¦
¦ ¦операции ¦ 600¦ 2009 ¦открытие: ¦
¦ ¦"Подросток" ¦ 600¦ 2010 ¦областного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристического лагеря ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Феникс", в котором ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно отдыхают и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проходят реабилитацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦140 подростков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на учете в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органах внутренних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел и находящихся в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально опасном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦положении. Стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевки составит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦военного лагеря ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Подросток" на базе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чебаркульского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарнизона для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков, состоящих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на учете в ОВД, где ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проходят реабилитацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и приобретают навыки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимые на службе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в армии, 165 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно. Стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевки составит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,33 тыс. рублей. ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦5 ¦Реализация ¦ 1300¦ 2006 ¦В результате ремонта ¦
¦ ¦совместного проекта ¦ (областной ¦ ¦кабинета службы ¦
¦ ¦"Социальная работа ¦ бюджет) ¦ ¦психологической ¦
¦ ¦с ¦ ¦ ¦помощи, отделения ¦
¦ ¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦реабилитации, ¦
¦ ¦из неполных семей" ¦ ¦ ¦актового зала и ¦
¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦пищеблока ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦стационарного ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦отделения областного ¦
¦ ¦развития Российской ¦ ¦ ¦центра социальной ¦
¦ ¦Федерации и ¦ ¦ ¦защиты "Семья" ¦
¦ ¦Челябинского ¦ ¦ ¦увеличится количество ¦
¦ ¦областного центра ¦ ¦ ¦и улучшится качество ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦социальных услуг ¦
¦ ¦"Семья" ¦ ¦ ¦1500 детей из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполных семей. ¦
¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦Согласно локальной ¦
¦ ¦ ¦ (федеральный ¦ ¦смете на ремонт ¦
¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦необходимо ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦израсходовать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1600 тысяч рублей. ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦ 3. Организация работы по профилактике ¦
¦ безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ¦
+---T--------------------T----------------T----------T----------------------+
¦6 ¦Создание единого ¦ 240¦ 2006 ¦Компьютеризация ¦
¦ ¦банка данных детей ¦ ¦ ¦органов и учреждений ¦
¦ ¦и семей, ¦ ¦ ¦системы профилактики ¦
¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦безнадзорности ¦
¦ ¦социально опасном ¦ ¦ ¦позволит вести единый ¦
¦ ¦положении. ¦ ¦ ¦персонифицированный ¦
¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦учет 10 тысяч ¦
¦ ¦компьютерной, ¦ ¦ ¦несовершеннолетних и ¦
¦ ¦множительной ¦ ¦ ¦7 тысяч семей, ¦
¦ ¦техники: комиссии ¦ ¦ ¦находящихся в ¦
¦ ¦по делам ¦ ¦ ¦социально опасном ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦положении, семей, не ¦
¦ ¦и защите их прав ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦
¦ ¦Челябинского ¦ ¦ ¦должного воспитания ¦
¦ ¦городского округа; ¦ ¦ ¦детей, а также ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематическую ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактическую ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работу с данными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьями и их детьми. ¦
¦ ¦подразделениям по ¦ 300¦ 2007 ¦Стоимость ¦
¦ ¦делам ¦ 450¦ 2008 ¦компьютеризации и ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦комплектующих по ¦
¦ ¦органов внутренних ¦ ¦ ¦ценам 2005 года ¦
¦ ¦дел; ¦ ¦ ¦составляет 25 тыс. ¦
¦ ¦специализированным ¦ 210¦ 2008 ¦рублей, множительной ¦
¦ ¦учреждениям для ¦ 300¦ 2009 ¦техники - 5 тыс. ¦
¦ ¦несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+----------+----------------------+
¦7 ¦Обеспечение ¦ 600¦ 2009 ¦Подразделения по ¦
¦ ¦подразделений по ¦ 1200¦ 2010 ¦делам ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦органов внутренних ¦
¦ ¦органов внутренних ¦ ¦ ¦дел указанных ¦
¦ ¦дел служебным ¦ ¦ ¦9 муниципальных ¦
¦ ¦автотранспортом ¦ ¦ ¦образований ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимо обеспечить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автотранспортом, так ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦как они ведут ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактическую ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работу с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетними в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 населенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктах различной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удаленности. Из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦305 тысяч детей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиях, около ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 тысяч состоят на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учете в органах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 инспекторов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживают ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦406 учебных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведений, 14 детских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов и 8 социальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приютов. Стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦одной автомашины ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 200 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
L---+--------------------+----------------+----------+-----------------------
|