ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2001 г. N 477-п
О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В развитие постановления Губернатора области от 15.02.2001
N 104 "О мерах по обеспечению наполняемости консолидированного
бюджета Челябинской области в 2001 году" и решения Коллегии
Администрации города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по привлечению в бюджет города
дополнительных доходов и повышению эффективности использования
бюджетных средств в 2001 году согласно приложению N 1.
2. Заместителям Главы города до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представлять Управлению финансов сводную
информацию по курируемым подразделениям о выполнении комплекса мер
по установленной форме (приложение N 2).
3. Одобрить предложения администраций районов города по
наполняемости смет районов и эффективному использованию средств в
сумме 86669 тыс. руб. (приложение N 3).
4. Главам администраций районов города ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
Управлению финансов сводную информацию по курируемым
подразделениям о выполнении комплекса мер по установленной форме
(приложение N 2).
5. Заместителям Главы города В.С. Антонюк, В.В. Гришмановский:
5.1. Провести инвентаризацию льгот и внести предложения по
возможному их сокращению;
5.2. Разработать среднесрочные и краткосрочные программы
социально - экономического развития города, направленные на
увеличение собственных доходных источников бюджета города, за счет
улучшения финансового состояния предприятий и роста заработной
платы в срок до 1 июня 2001 года;
5.3. Разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению,
реструктуризации и продаже убыточных предприятий муниципальной
собственности.
6. Комиссии по доходам ежемесячно проводить анализ всей
информации по доходам от различных отраслей и структур городского
хозяйства, обеспечивая оперативность рассмотрения вопросов, и
представления информации о работе по формированию доходов Главе
города.
7. Заместителю Главы города М.Г. Нуждину, главам администраций
районов города разработать план мероприятий по увеличению
поступления налога с продаж в бюджет города за счет обеспечения
эффективного контроля за деятельностью торговых организаций,
товарно - вещевых и продовольственных рынков.
8. Контроль за выполнением утвержденных мер возложить на
заместителей Главы города.
Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ
Приложение N 1
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 апреля 2001 г. N 477-п
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ
----T----------------------------------T------------------T--------------T-------------
| N | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок | Размер |
|п/п| | за выполнение | исполнения | задания |
| | | мероприятий | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| |Раздел 1 |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|1 |Погашение недоимки по налогу на |Управление |в течение | 4700,0|
| |имущество физических лиц |экономики, |года | |
| | |ИМНС РФ по | | |
| | |г. Челябинску | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|2 |Проведение комплекса мер по |Управление |ежеквартально | 400,0|
| |контролю за полнотой и |экономики КУИЗО | | |
| |регулярностью осуществления | | | |
| |платежей из прибыли муниципальными| | | |
| |унитарными предприятиями | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|3 |Развитие дополнительных услуг,|Управление |в течение | 700,0|
| |оказываемых муниципальными|экономики |года | |
| |предприятиями, и увеличение| | | |
| |доходов с целью повышения| | | |
| |заработной платы работников | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|4 |Организация учета физических лиц в|КУИЗО |в течение | 10000,0|
| |целях увеличения налогооблагаемой| |года | |
| |базы | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|5 |Переучет землепользователей |КУИЗО |в течение года| 5000,0|
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|6 |Увеличение сборов за рекламное|КУИЗО |в течение | 3000,0|
| |пространство | |года | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|7 |Увеличение фактического уровня|КУИЗО |в течение | 5000,0|
| |арендной платы (по итогам первого| |года | |
| |полугодия т.г., в зависимости от| | | |
| |общеэкономической ситуации) | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|8 |Организация работы по возврату|КУИЗО |в течение | 5000,0|
| |задолженности перед городским| |года | |
| |бюджетом | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|9 |Увеличение количества объектов,|КУИЗО |в течение | 2000,0|
| |подлежащих приватизации | |года | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|10 |Организация работы по выполнению|Управление |в течение | 100,0|
| |статьи 66 Градостроительного|градостроительства|года | |
| |Кодекса Российской Федерации | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|11 |Организация контроля за торгующими|Управление по | | |
| |организациями и частными|торговле и услугам| | |
| |предпринимателями с целью полноты| | | |
| |налогов, утвержденных в бюджете| | | |
| |города, и дополнительного| | | |
| |получения в бюджет города | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| | налога с продаж |Управление по |в течение | 19735,0|
| | |торговле и услугам|года | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| | единого налога на вмененный |Управление по |в течение | 3956,0|
| | доход |торговле и услугам|года | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| | лицензионный сбор за право |Управление по |в течение | 139,0|
| | торговли спиртными напитками |торговле и услугам|года | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|12 |Отчисление налогов от хозрасчетной|Управление |в течение | 9700,0|
| |деятельности в бюджет города |здравоохранения |года | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по разделу 1 | 69430,0|
+---T----------------------------------T------------------T--------------+------------+
| N | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок | Задание |
|п/п| | за выполнение | исполнения |по эффектив-|
| | | мероприятий | |ному исполь-|
| | | | | зованию |
| | | | | бюджетных |
| | | | | средств и |
| | | | |привлечению |
| | | | |спонсорских |
| | | | | средств |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| |Раздел 2 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление экономики |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|1 |Сокращение расходов бюджетных|Управление |в течение | 3000,0|
| |средств организаций социальной|экономики |года | |
| |сферы за счет централизации всех|МУП "Управление | | |
| |закупок для муниципальных нужд|муниципального | | |
| |через МУП "Управление|заказа" | | |
| |муниципального заказа" (снижение| | | |
| |на 1 процент) | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|2 |Обеспечение разработки нормативно|Управление |первое | 1500,0|
| |- сметного содержания Управления|экономики |полугодие | |
| |ЖКХ, муниципальных| | | |
| |предприятий - заказчиков | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|3 |Регулирование цен (тарифов) на|Управление |в течение |по |
| |услуги муниципальных предприятий с|экономики |года |фактическому|
| |целью экономики бюджетных средств | | |исполнению |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|4 |Пересмотр ставок для арендаторов|Управление |1 квартал | 3700,0|
| |нежилых помещений в жилых домах,|экономики | | |
| |по содержанию жилищного фонда и| | | |
| |придомовой территории | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|5 |Проведение анализа финансово -|Управление |в течение |по |
| |хозяйственной деятельности|экономики |года |фактическому|
| |муниципальных предприятий с целью| | |исполнению |
| |выявления резервов снижения| | | |
| |производственных издержек,| | | |
| |непроизводительных расходов,| | | |
| |увеличения объемов производства,| | | |
| |повышения эффективности| | | |
| |использования бюджетных | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|6 |Финансирование программы|Управление | | |
| |капитального строительства, в том|экономики | | |
| |числе: | | | 5000,0|
+---+----------------------------------+ | | |
| | расчет коэффициентов удорожания| | | |
| |строительной продукции на 2001 год| |ежемесячно | |
+---+----------------------------------+ +--------------+ |
| | проверка договорных цен | |постоянно | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|7 |Увеличение строительства жилья за|Управление |постоянно |по |
| |счет уменьшения незавершенного|экономики | |фактическому|
| |строительства, в том числе| | |исполнению |
| |увеличение отчислений жилья в фонд| | | |
| |Администрации (реализация квартир)| | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|8 |Проведение структуры муниципальных|Управление |в течение | 3000,0|
| |предприятий транспорта и ЖКХ к|экономики |года | |
| |наиболее оптимальной и| | | |
| |территориально - экономически| | | |
| |эффективной | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|9 |За счет проведения|Управление |в течение | 3000,0|
| |энергосберегающих и претензионно -|экономики |года | |
| |договорных мероприятий | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению экономики | 19200,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление жилищно - коммунального хозяйства |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|10 |Осуществление технадзора,|Управление ЖКХ |в течение года| 85,0|
| |подготовка и выдача техусловий на| | | |
| |проведение работ в жилищном фонде | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|11 |Оказание платных услуг |Управление ЖКХ |в течение года| 16781,0|
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|12 |Мероприятия по экономии топливно -|Управление ЖКХ |в течение года| 31647,0|
| |энергетических ресурсов | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|13 |Мероприятия по снижению затрат |Управление ЖКХ |в течение года| 1530,0|
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|14 |Экономия за счет выполнения работ|Управление ЖКХ |в течение года| 6069,0|
| |собственными силами | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|15 |Сокращение расходов за счет|Управление ЖКХ |2 полугодие | 3788,0|
| |внедрения передовых технологий | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|16 |Совершенствование структуры|Управление ЖКХ |в течение года| 100,0|
| |управления | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению жилищно - коммунального хозяйства | 60000,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление коммуникаций |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|17 |Оказание сервисных услуг для|Управление |в течение года| 2762,0|
| |населения и сторонних организаций |коммуникаций | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|18 |Рекламная деятельность |Управление |в течение года| 485,8|
| | |коммуникаций | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|19 |Организация работы спецрейсов,|Управление |в течение года| 11177,8|
| |открытие новых маршрутов|коммуникаций | | |
| |маршрутных такси | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|20 |Обеспечение дополнительной выручки|Управление |в течение года| 9181,8|
| |за счет оптимизации маршрутной|коммуникаций | | |
| |сети и усиления контроля за| | | |
| |оплатой проезда на транспорте | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|21 |Экономное расходование|Управление |в течение года| 450,0|
| |энергоресурсов и усиление контроля|коммуникаций | | |
| |за их использованием | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|22 |Снижение убытков по ДТП за счет|Управление |в течение года| 710,0|
| |страхования водителей |коммуникаций | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|23 |Сокращение непроизводительных|Управление |в течение года| 360,0|
| |потерь рабочего времени водителей|коммуникаций | | |
| |и кондукторов, пересмотр норм| | | |
| |времени и расценок, сокращение| | | |
| |численности | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|24 |Снижение расходов за счет|Управление |в течение года| 122,0|
| |экономного расходования|коммуникаций | | |
| |горючесмазочных материалов | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению коммуникаций | 25249,4|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление градостроительства |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|25 |Оказание платных услуг по выдаче|Управление |в течение года| 500,0|
| |заказчикам документации для|градостроительства| | |
| |исходных данных на объекты | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|26 |Разработка и реализация|Управление |в течение года| 7400,0|
| |градостроительных программ |градостроительства| | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению градостроительства | 7900,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление здравоохранения |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|27 |Усиление контроля за состоянием|Управление |1-4 кварталы | 5000,0|
| |расчетной дисциплины, принятие мер|здравоохранения | | |
| |по ликвидации дебиторской| | | |
| |задолженности относительно 2000| | | |
| |года | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|28 |Усиление ведомственного контроля|Управление |в течение года|по |
| |за целевым использованием|здравоохранения | |результатам |
| |бюджетных средств | | |работы |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|29 |Проведение тендеров на|Управление |1-4 кварталы | 4000,0|
| |централизованные поставки|здравоохранения | | |
| |медикаментов и продуктов питания | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|30 |Увеличение доли родительской платы|Управление |3-4 кварталы | 1800,0|
| |при проведении массовой|здравоохранения | | |
| |вакцино - профилактики | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|31 |Увеличение оборота койки,|Управление |в течение года| 4500,0|
| |сокращение пребывания больного в|здравоохранения | | |
| |стационаре на 0,4 дня | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению здравоохранения | 15300,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление по делам образования |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|32 |Оптимизация сети дошкольных|Управление по |2-3 кварталы |по |
| |учреждений, ликвидации 5 мало|делам образования | |результатам |
| |комплектных ДОУ | | |работы |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|33 |Усиление контроля: за качеством|Управление по |3 квартал |по |
| |комплектования классов в МОУ |делам образования | |результатам |
| | | | |работы |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|34 |Установка приборов учета тепла в|Управление по |2-3 кварталы | 2800,0|
| |общеобразовательных школах |делам образования,| | |
| | |районные | | |
| | |управления | | |
| | |образования | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|35 |Установка приборов учета|Управление по |в течение года|по |
| |водоснабжения и водоотведения |делам образования,| |результатам |
| | |районные | |работы |
| | |управления | | |
| | |образования | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|36 |Заключение договоров в МОУ по|Управление по |в течение года| 1500,0|
| |вопросу совместного использования|делам образования,| | |
| |школьных зданий и привлечению за|районные | | |
| |счет этого дополнительных средств |управления | | |
| | |образования | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|37 |Организация работы по оказанию|Управление по |в течение года| 5500,0|
| |дополнительных платных|делам образования,| | |
| |образовательных услуг |районные | | |
| | |управления | | |
| | |образования | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|38 |Организация различных видов|Управление по |в течение года| 1200,0|
| |предпринимательской деятельности |делам образования,| | |
| | |районные | | |
| | |управления | | |
| | |образования | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|39 |Контроль за созданием|Управление по |в течение года| 2000,0|
| |попечительских фондов и|делам образования | | |
| |образовательных учреждениях | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|40 |Контроль за поступлением целевых|Управление по |в течение года| 2000,0|
| |средств от юридических лиц |делам образования | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|41 |Ужесточение контроля за состоянием|Управление по |в течение года|по |
| |расчетной дисциплины. |делам образования | |результатам |
| |Принятие мер по ликвидации| | |работы |
| |дебиторской задолженности прошлых| | | |
| |лет (не менее, чем на 70 процентов| | | |
| |от суммы по балансу на 01.01.2001)| | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|42 |Усиление ведомственного контроля|Управление по |в течение года|по |
| |за целевым использованием|делам образования | |результатам |
| |бюджетных средств | | |работы |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению по делам образования | 15000,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление социальной защиты населения |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|43 |Получение спонсорских средств на|Управление |1-4 кварталы | 1000,0|
| |благотворительной основе для|социальной защиты | | |
| |оказания адресной материальной|населения | | |
| |помощи | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|44 |Получение гуманитарной помощи |Управление |1-4 кварталы | 600,0|
| | |социальной защиты | | |
| | |населения | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|45 |Получение спонсорских средств|Управление |1-4 кварталы | 400,0|
| |Социально - реабилитационными|социальной защиты | | |
| |центрами для детей и подростков |населения | | |
| | | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|46 |Проведение проверок по целевому|Управление |1-4 кварталы |по |
| |использованию финансовых средств|социальной защиты | |результатам |
| |районными органами социальной|населения | |работы |
| |защиты и муниципальными| | | |
| |учреждениями | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению социальной защиты населения | 2000,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление культуры и информации |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|47 |Экономия за счет установки тепло-|Управление |1-4 кварталы | 15,0|
| |и водосчетчиков в подведомственных|культуры и | | |
| |учреждениях |информации | | |
| | | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|48 |Сокращение расходов по услугам|Управление |1-4 кварталы | 5,0|
| |связи, междугородних переговоров |культуры и | | |
| | |информации | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|49 |Заключение договоров с согласия|Управление |1-4 кварталы | 700,0|
| |КУИЗО по вопросу совместного|культуры и | | |
| |использования помещений учреждений|информации | | |
| |культуры | | | |
| | | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|50 |Организация работы по оказанию|Управление |1-4 кварталы | 580,0|
| |дополнительных платных услуг|культуры и | | |
| |населению в учреждениях культуры |информации | | |
| | | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|51 |Привлечение спонсорских средств|Управление |1-4 кварталы | 200,0|
| |для проведения мероприятий |культуры и | | |
| | |информации | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|52 |Увеличение родительской платы в|Управление |4 кварталы | 500,0|
| |школах искусств |культуры и | | |
| | |информации | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению культуры и информации | 2000,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление по физической культуре, спорту и туризму |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|53 |Привлечение спонсорских средств|Управление по |в течение года| 300,0|
| |для проведения спортивных|физической | | |
| |мероприятий |культуре, спорту и| | |
| | |туризму | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|54 |Ужесточение контроля за состоянием|Управление по |1-4 кварталы | 200,0|
| |расчетной дисциплины. |физической | | |
| |Принятие мер по ликвидации|культуре, спорту и| | |
| |дебиторской задолженности прошлых|туризму | | |
| |лет | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|55 |Сокращение расходов по тепловой и|Управление по |в течение года| 528,0|
| |электрической энергии,|физической | | |
| |водоснабжению: установка счетчиков|культуре, спорту и| | |
| | |туризму | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению по физической культуре, спорту и туризму | 1028,0|
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
| |Управление по делам молодежи |
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
|56 |Привлечение средств фонда|Управление по |в течение года| 240,0|
| |занятости населения для выполнения|делам молодежи | | |
| |социального заказа через| | | |
| |трудоустройство подростков | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
|57 |Привлечение спонсорских средств|Управление по |в течение года| 1770,0|
| |для проведения мероприятий (по|делам молодежи | | |
| |отдельному плану) | | | |
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
| Итого по Управлению по делам молодежи | 2010,0|
+------------------------------------------------------------------------+------------+
| Итого по разделу 2 | 149687,4|
L------------------------------------------------------------------------+-------------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник
Управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 2
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 апреля 2001 г. N 477-п
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ
---------------T---------------T----------------------------------
| NN пунктов в |Проведенная за |Привлечено доходов или достигнута|
| соответствии |отчетный период| экономия бюджетных средств в |
| с комплексом | работа по | бюджет города (тыс. руб.) |
| мероприятий, | выполнению +---------------T-----------------+
| утвержденным | комплекса | Предусмотрено | Фактически на |
| настоящим | мероприятий в | комплексом | 01.04., 01.07., |
|постановлением| разрезе | мероприятий | 01.10.2001 и |
| | подразделений | | 01.01.2002 |
| | администрации | |(соответственно) |
| | города | | |
+--------------+---------------+---------------+-----------------+
| | | | |
+--------------+---------------+---------------+-----------------+
| | | | |
L--------------+---------------+---------------+------------------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник
Управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 3
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 апреля 2001 г. N 477-п
РАЗМЕР СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ В СМЕТУ РАЙОНА
ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ЭКОНОМИИ В РАСХОДАХ
(тыс. руб.)
------------------------------------------------T-----------------
| Наименование района | Сумма |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Ленинский | 11500 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Центральный | 11065 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Советский | 11000 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Тракторозаводский | 10975 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Металлургический | 11064 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Калининский | 12560 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Курчатовский | 18500 |
+-----------------------------------------------+----------------+
|Итого | 86669 |
L-----------------------------------------------+-----------------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник
Управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
|