Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ОТ 23.04.2001 N 477-П О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


                        ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 23 апреля 2001 г. N 477-п

             О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ
            И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

       В  развитие  постановления  Губернатора области от  15.02.2001
   N 104  "О  мерах  по  обеспечению наполняемости консолидированного
   бюджета Челябинской  области  в  2001  году"  и  решения  Коллегии
   Администрации города
       ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Утвердить  мероприятия  по  привлечению  в  бюджет   города
   дополнительных доходов  и  повышению  эффективности  использования
   бюджетных средств в 2001 году согласно приложению N 1.

       2. Заместителям Главы города до 10 числа месяца, следующего за
   отчетным кварталом,   представлять   Управлению  финансов  сводную
   информацию по курируемым подразделениям о выполнении комплекса мер
   по установленной форме (приложение N 2).

       3. Одобрить   предложения   администраций  районов  города  по
   наполняемости смет районов и эффективному использованию средств  в
   сумме 86669 тыс. руб. (приложение N 3).

       4. Главам  администраций  районов  города  ежеквартально до 10
   числа месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,   представлять
   Управлению финансов     сводную     информацию    по    курируемым
   подразделениям о выполнении комплекса мер по  установленной  форме
   (приложение N 2).

       5. Заместителям Главы города В.С. Антонюк, В.В. Гришмановский:
       5.1. Провести инвентаризацию льгот  и  внести  предложения  по
   возможному их сокращению;
       5.2. Разработать  среднесрочные  и   краткосрочные   программы
   социально   -  экономического  развития  города,  направленные  на
   увеличение собственных доходных источников бюджета города, за счет
   улучшения  финансового  состояния  предприятий  и роста заработной
   платы в срок до 1 июня 2001 года;
       5.3. Разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению,
   реструктуризации и  продаже  убыточных  предприятий  муниципальной
   собственности.

       6. Комиссии   по  доходам  ежемесячно  проводить  анализ  всей
   информации по доходам от различных отраслей и структур  городского
   хозяйства,  обеспечивая  оперативность  рассмотрения  вопросов,  и
   представления информации о работе по  формированию  доходов  Главе
   города.

       7. Заместителю Главы города М.Г. Нуждину, главам администраций
   районов  города  разработать  план   мероприятий   по   увеличению
   поступления  налога  с  продаж в бюджет города за счет обеспечения
   эффективного  контроля  за  деятельностью  торговых   организаций,
   товарно - вещевых и продовольственных рынков.

       8. Контроль  за  выполнением  утвержденных  мер  возложить  на
   заместителей Главы города.

                                              Глава города Челябинска
                                                          В.М.ТАРАСОВ





                                                       Приложение N 1
                                                      к постановлению
                                              Главы города Челябинска
                                         от 23 апреля 2001 г. N 477-п

                              МЕРОПРИЯТИЯ
                     ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА
            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
              ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ

   ----T----------------------------------T------------------T--------------T-------------
   | N |     Наименование мероприятий     |  Ответственный   |    Срок      |   Размер   |
   |п/п|                                  |  за выполнение   |  исполнения  |  задания   |
   |   |                                  |   мероприятий    |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |   |Раздел 1                                                                         |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |1  |Погашение недоимки по налогу на   |Управление        |в течение     |      4700,0|
   |   |имущество физических лиц          |экономики,        |года          |            |
   |   |                                  |ИМНС РФ по        |              |            |
   |   |                                  |г. Челябинску     |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |2  |Проведение комплекса мер по       |Управление        |ежеквартально |       400,0|
   |   |контролю за полнотой и            |экономики КУИЗО   |              |            |
   |   |регулярностью осуществления       |                  |              |            |
   |   |платежей из прибыли муниципальными|                  |              |            |
   |   |унитарными предприятиями          |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |3  |Развитие дополнительных     услуг,|Управление        |в течение     |       700,0|
   |   |оказываемых         муниципальными|экономики         |года          |            |
   |   |предприятиями, и        увеличение|                  |              |            |
   |   |доходов с     целью      повышения|                  |              |            |
   |   |заработной платы работников       |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |4  |Организация учета физических лиц в|КУИЗО             |в течение     |     10000,0|
   |   |целях увеличения  налогооблагаемой|                  |года          |            |
   |   |базы                              |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |5  |Переучет землепользователей       |КУИЗО             |в течение года|      5000,0|
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |6  |Увеличение сборов   за   рекламное|КУИЗО             |в течение     |      3000,0|
   |   |пространство                      |                  |года          |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |7  |Увеличение фактического     уровня|КУИЗО             |в течение     |      5000,0|
   |   |арендной платы  (по итогам первого|                  |года          |            |
   |   |полугодия т.г.,  в зависимости  от|                  |              |            |
   |   |общеэкономической ситуации)       |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |8  |Организация работы   по   возврату|КУИЗО             |в течение     |      5000,0|
   |   |задолженности перед      городским|                  |года          |            |
   |   |бюджетом                          |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |9  |Увеличение количества    объектов,|КУИЗО             |в течение     |      2000,0|
   |   |подлежащих приватизации           |                  |года          |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |10 |Организация работы  по  выполнению|Управление        |в течение     |       100,0|
   |   |статьи 66       Градостроительного|градостроительства|года          |            |
   |   |Кодекса Российской Федерации      |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |11 |Организация контроля за торгующими|Управление по     |              |            |
   |   |организациями и           частными|торговле и услугам|              |            |
   |   |предпринимателями с целью  полноты|                  |              |            |
   |   |налогов, утвержденных   в  бюджете|                  |              |            |
   |   |города, и          дополнительного|                  |              |            |
   |   |получения в бюджет города         |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |   |  налога с продаж                 |Управление по     |в течение     |     19735,0|
   |   |                                  |торговле и услугам|года          |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |   |  единого налога на вмененный     |Управление по     |в течение     |      3956,0|
   |   |  доход                           |торговле и услугам|года          |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |   |  лицензионный сбор за право      |Управление по     |в течение     |       139,0|
   |   |  торговли спиртными напитками    |торговле и услугам|года          |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |12 |Отчисление налогов от хозрасчетной|Управление        |в течение     |      9700,0|
   |   |деятельности в бюджет города      |здравоохранения   |года          |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по разделу 1                                                  |     69430,0|
   +---T----------------------------------T------------------T--------------+------------+
   | N |    Наименование мероприятий      |  Ответственный   |    Срок      |  Задание   |
   |п/п|                                  |  за выполнение   |  исполнения  |по эффектив-|
   |   |                                  |   мероприятий    |              |ному исполь-|
   |   |                                  |                  |              |  зованию   |
   |   |                                  |                  |              | бюджетных  |
   |   |                                  |                  |              | средств и  |
   |   |                                  |                  |              |привлечению |
   |   |                                  |                  |              |спонсорских |
   |   |                                  |                  |              |  средств   |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |   |Раздел 2                                                            |            |
   +---+--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление экономики                                                             |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |1  |Сокращение расходов      бюджетных|Управление        |в течение     |      3000,0|
   |   |средств организаций     социальной|экономики         |года          |            |
   |   |сферы за  счет  централизации всех|МУП "Управление   |              |            |
   |   |закупок для   муниципальных   нужд|муниципального    |              |            |
   |   |через МУП              "Управление|заказа"           |              |            |
   |   |муниципального заказа"   (снижение|                  |              |            |
   |   |на 1 процент)                     |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |2  |Обеспечение разработки  нормативно|Управление        |первое        |      1500,0|
   |   |- сметного  содержания  Управления|экономики         |полугодие     |            |
   |   |ЖКХ,                 муниципальных|                  |              |            |
   |   |предприятий - заказчиков          |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |3  |Регулирование цен   (тарифов)   на|Управление        |в течение     |по          |
   |   |услуги муниципальных предприятий с|экономики         |года          |фактическому|
   |   |целью экономики бюджетных средств |                  |              |исполнению  |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |4  |Пересмотр ставок  для  арендаторов|Управление        |1 квартал     |      3700,0|
   |   |нежилых помещений  в  жилых домах,|экономики         |              |            |
   |   |по содержанию  жилищного  фонда  и|                  |              |            |
   |   |придомовой территории             |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |5  |Проведение анализа   финансово   -|Управление        |в течение     |по          |
   |   |хозяйственной         деятельности|экономики         |года          |фактическому|
   |   |муниципальных предприятий  с целью|                  |              |исполнению  |
   |   |выявления резервов        снижения|                  |              |            |
   |   |производственных         издержек,|                  |              |            |
   |   |непроизводительных       расходов,|                  |              |            |
   |   |увеличения объемов   производства,|                  |              |            |
   |   |повышения            эффективности|                  |              |            |
   |   |использования бюджетных           |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |6  |Финансирование           программы|Управление        |              |            |
   |   |капитального строительства,  в том|экономики         |              |            |
   |   |числе:                            |                  |              |      5000,0|
   +---+----------------------------------+                  |              |            |
   |   |  расчет коэффициентов  удорожания|                  |              |            |
   |   |строительной продукции на 2001 год|                  |ежемесячно    |            |
   +---+----------------------------------+                  +--------------+            |
   |   |  проверка договорных цен         |                  |постоянно     |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |7  |Увеличение строительства жилья  за|Управление        |постоянно     |по          |
   |   |счет уменьшения     незавершенного|экономики         |              |фактическому|
   |   |строительства, в     том     числе|                  |              |исполнению  |
   |   |увеличение отчислений жилья в фонд|                  |              |            |
   |   |Администрации (реализация квартир)|                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |8  |Проведение структуры муниципальных|Управление        |в течение     |      3000,0|
   |   |предприятий транспорта   и  ЖКХ  к|экономики         |года          |            |
   |   |наиболее оптимальной             и|                  |              |            |
   |   |территориально -      экономически|                  |              |            |
   |   |эффективной                       |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |9  |За счет                 проведения|Управление        |в течение     |      3000,0|
   |   |энергосберегающих и претензионно -|экономики         |года          |            |
   |   |договорных мероприятий            |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению экономики                                       |     19200,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление жилищно - коммунального хозяйства                                     |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |10 |Осуществление          технадзора,|Управление ЖКХ    |в течение года|        85,0|
   |   |подготовка и  выдача техусловий на|                  |              |            |
   |   |проведение работ в жилищном фонде |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |11 |Оказание платных услуг            |Управление ЖКХ    |в течение года|     16781,0|
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |12 |Мероприятия по экономии топливно -|Управление ЖКХ    |в течение года|     31647,0|
   |   |энергетических ресурсов           |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |13 |Мероприятия по снижению затрат    |Управление ЖКХ    |в течение года|      1530,0|
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |14 |Экономия за  счет выполнения работ|Управление ЖКХ    |в течение года|      6069,0|
   |   |собственными силами               |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |15 |Сокращение расходов    за     счет|Управление ЖКХ    |2 полугодие   |      3788,0|
   |   |внедрения передовых технологий    |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |16 |Совершенствование        структуры|Управление ЖКХ    |в течение года|       100,0|
   |   |управления                        |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению жилищно - коммунального хозяйства               |     60000,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление коммуникаций                                                          |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |17 |Оказание сервисных    услуг    для|Управление        |в течение года|      2762,0|
   |   |населения и сторонних организаций |коммуникаций      |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |18 |Рекламная деятельность            |Управление        |в течение года|       485,8|
   |   |                                  |коммуникаций      |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |19 |Организация работы     спецрейсов,|Управление        |в течение года|     11177,8|
   |   |открытие новых           маршрутов|коммуникаций      |              |            |
   |   |маршрутных такси                  |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |20 |Обеспечение дополнительной выручки|Управление        |в течение года|      9181,8|
   |   |за счет   оптимизации   маршрутной|коммуникаций      |              |            |
   |   |сети и   усиления   контроля    за|                  |              |            |
   |   |оплатой проезда на транспорте     |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |21 |Экономное             расходование|Управление        |в течение года|       450,0|
   |   |энергоресурсов и усиление контроля|коммуникаций      |              |            |
   |   |за их использованием              |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |22 |Снижение убытков  по  ДТП  за счет|Управление        |в течение года|       710,0|
   |   |страхования водителей             |коммуникаций      |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |23 |Сокращение      непроизводительных|Управление        |в течение года|       360,0|
   |   |потерь рабочего  времени водителей|коммуникаций      |              |            |
   |   |и кондукторов,   пересмотр    норм|                  |              |            |
   |   |времени и   расценок,   сокращение|                  |              |            |
   |   |численности                       |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |24 |Снижение расходов     за      счет|Управление        |в течение года|       122,0|
   |   |экономного            расходования|коммуникаций      |              |            |
   |   |горючесмазочных материалов        |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению коммуникаций                                    |     25249,4|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление градостроительства                                                    |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |25 |Оказание платных услуг  по  выдаче|Управление        |в течение года|       500,0|
   |   |заказчикам документации        для|градостроительства|              |            |
   |   |исходных данных на объекты        |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |26 |Разработка и            реализация|Управление        |в течение года|      7400,0|
   |   |градостроительных программ        |градостроительства|              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению градостроительства                              |      7900,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление здравоохранения                                                       |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |27 |Усиление контроля   за  состоянием|Управление        |1-4 кварталы  |      5000,0|
   |   |расчетной дисциплины, принятие мер|здравоохранения   |              |            |
   |   |по ликвидации          дебиторской|                  |              |            |
   |   |задолженности относительно    2000|                  |              |            |
   |   |года                              |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |28 |Усиление ведомственного   контроля|Управление        |в течение года|по          |
   |   |за целевым          использованием|здравоохранения   |              |результатам |
   |   |бюджетных средств                 |                  |              |работы      |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |29 |Проведение тендеров             на|Управление        |1-4 кварталы  |      4000,0|
   |   |централизованные          поставки|здравоохранения   |              |            |
   |   |медикаментов и продуктов питания  |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |30 |Увеличение доли родительской платы|Управление        |3-4 кварталы  |      1800,0|
   |   |при проведении            массовой|здравоохранения   |              |            |
   |   |вакцино - профилактики            |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |31 |Увеличение оборота          койки,|Управление        |в течение года|      4500,0|
   |   |сокращение пребывания  больного  в|здравоохранения   |              |            |
   |   |стационаре на 0,4 дня             |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению здравоохранения                                 |     15300,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление по делам образования                                                  |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |32 |Оптимизация сети        дошкольных|Управление по     |2-3 кварталы  |по          |
   |   |учреждений, ликвидации   5    мало|делам образования |              |результатам |
   |   |комплектных ДОУ                   |                  |              |работы      |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |33 |Усиление контроля:   за  качеством|Управление по     |3 квартал     |по          |
   |   |комплектования классов в МОУ      |делам образования |              |результатам |
   |   |                                  |                  |              |работы      |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |34 |Установка приборов учета  тепла  в|Управление по     |2-3 кварталы  |      2800,0|
   |   |общеобразовательных школах        |делам образования,|              |            |
   |   |                                  |районные          |              |            |
   |   |                                  |управления        |              |            |
   |   |                                  |образования       |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |35 |Установка приборов           учета|Управление по     |в течение года|по          |
   |   |водоснабжения и водоотведения     |делам образования,|              |результатам |
   |   |                                  |районные          |              |работы      |
   |   |                                  |управления        |              |            |
   |   |                                  |образования       |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |36 |Заключение договоров  в   МОУ   по|Управление по     |в течение года|      1500,0|
   |   |вопросу совместного  использования|делам образования,|              |            |
   |   |школьных зданий и  привлечению  за|районные          |              |            |
   |   |счет этого дополнительных средств |управления        |              |            |
   |   |                                  |образования       |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |37 |Организация работы   по   оказанию|Управление по     |в течение года|      5500,0|
   |   |дополнительных             платных|делам образования,|              |            |
   |   |образовательных услуг             |районные          |              |            |
   |   |                                  |управления        |              |            |
   |   |                                  |образования       |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |38 |Организация различных        видов|Управление по     |в течение года|      1200,0|
   |   |предпринимательской деятельности  |делам образования,|              |            |
   |   |                                  |районные          |              |            |
   |   |                                  |управления        |              |            |
   |   |                                  |образования       |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |39 |Контроль за              созданием|Управление по     |в течение года|      2000,0|
   |   |попечительских фондов            и|делам образования |              |            |
   |   |образовательных учреждениях       |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |40 |Контроль за  поступлением  целевых|Управление по     |в течение года|      2000,0|
   |   |средств от юридических лиц        |делам образования |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |41 |Ужесточение контроля за состоянием|Управление по     |в течение года|по          |
   |   |расчетной дисциплины.             |делам образования |              |результатам |
   |   |Принятие мер     по     ликвидации|                  |              |работы      |
   |   |дебиторской задолженности  прошлых|                  |              |            |
   |   |лет (не менее, чем на 70 процентов|                  |              |            |
   |   |от суммы по балансу на 01.01.2001)|                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |42 |Усиление ведомственного   контроля|Управление по     |в течение года|по          |
   |   |за целевым          использованием|делам образования |              |результатам |
   |   |бюджетных средств                 |                  |              |работы      |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению по делам образования                            |     15000,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление социальной защиты населения                                           |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |43 |Получение спонсорских  средств  на|Управление        |1-4 кварталы  |      1000,0|
   |   |благотворительной основе       для|социальной защиты |              |            |
   |   |оказания адресной     материальной|населения         |              |            |
   |   |помощи                            |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |44 |Получение гуманитарной помощи     |Управление        |1-4 кварталы  |       600,0|
   |   |                                  |социальной защиты |              |            |
   |   |                                  |населения         |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |45 |Получение спонсорских      средств|Управление        |1-4 кварталы  |       400,0|
   |   |Социально -      реабилитационными|социальной защиты |              |            |
   |   |центрами для детей и подростков   |населения         |              |            |
   |   |                                  |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |46 |Проведение проверок  по   целевому|Управление        |1-4 кварталы  |по          |
   |   |использованию финансовых   средств|социальной защиты |              |результатам |
   |   |районными органами      социальной|населения         |              |работы      |
   |   |защиты и            муниципальными|                  |              |            |
   |   |учреждениями                      |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению социальной защиты населения                     |      2000,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление культуры и информации                                                 |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |47 |Экономия за счет установки  тепло-|Управление        |1-4 кварталы  |        15,0|
   |   |и водосчетчиков в подведомственных|культуры и        |              |            |
   |   |учреждениях                       |информации        |              |            |
   |   |                                  |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |48 |Сокращение расходов   по   услугам|Управление        |1-4 кварталы  |         5,0|
   |   |связи, междугородних переговоров  |культуры и        |              |            |
   |   |                                  |информации        |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |49 |Заключение договоров   с  согласия|Управление        |1-4 кварталы  |       700,0|
   |   |КУИЗО по    вопросу    совместного|культуры и        |              |            |
   |   |использования помещений учреждений|информации        |              |            |
   |   |культуры                          |                  |              |            |
   |   |                                  |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |50 |Организация работы   по   оказанию|Управление        |1-4 кварталы  |       580,0|
   |   |дополнительных платных       услуг|культуры и        |              |            |
   |   |населению в учреждениях культуры  |информации        |              |            |
   |   |                                  |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |51 |Привлечение спонсорских    средств|Управление        |1-4 кварталы  |       200,0|
   |   |для проведения мероприятий        |культуры и        |              |            |
   |   |                                  |информации        |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |52 |Увеличение родительской   платы  в|Управление        |4 кварталы    |       500,0|
   |   |школах искусств                   |культуры и        |              |            |
   |   |                                  |информации        |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению культуры и информации                           |      2000,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление по физической культуре, спорту и туризму                              |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |53 |Привлечение спонсорских    средств|Управление по     |в течение года|       300,0|
   |   |для проведения          спортивных|физической        |              |            |
   |   |мероприятий                       |культуре, спорту и|              |            |
   |   |                                  |туризму           |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |54 |Ужесточение контроля за состоянием|Управление по     |1-4 кварталы  |       200,0|
   |   |расчетной дисциплины.             |физической        |              |            |
   |   |Принятие мер     по     ликвидации|культуре, спорту и|              |            |
   |   |дебиторской задолженности  прошлых|туризму           |              |            |
   |   |лет                               |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |55 |Сокращение расходов  по тепловой и|Управление по     |в течение года|       528,0|
   |   |электрической             энергии,|физической        |              |            |
   |   |водоснабжению: установка счетчиков|культуре, спорту и|              |            |
   |   |                                  |туризму           |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению по физической культуре, спорту и туризму        |      1028,0|
   +---T--------------------------------------------------------------------+------------+
   |   |Управление по делам молодежи                                                     |
   +---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
   |56 |Привлечение средств          фонда|Управление по     |в течение года|       240,0|
   |   |занятости населения для выполнения|делам молодежи    |              |            |
   |   |социального заказа           через|                  |              |            |
   |   |трудоустройство подростков        |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |57 |Привлечение спонсорских    средств|Управление по     |в течение года|      1770,0|
   |   |для проведения   мероприятий   (по|делам молодежи    |              |            |
   |   |отдельному плану)                 |                  |              |            |
   +---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
   |    Итого по Управлению по делам молодежи                               |      2010,0|
   +------------------------------------------------------------------------+------------+
   |    Итого по разделу 2                                                  |    149687,4|
   L------------------------------------------------------------------------+-------------

                                                          Заместитель
                                             Главы города Челябинска,
                                                            Начальник
                                                  Управления финансов
                                                          Б.А.БЕРЕЗКО





                                                       Приложение N 2
                                                      к постановлению
                                              Главы города Челябинска
                                         от 23 апреля 2001 г. N 477-п

                           СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
           О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
           В БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
              ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ

   ---------------T---------------T----------------------------------
   | NN пунктов в |Проведенная за |Привлечено доходов или достигнута|
   | соответствии |отчетный период|  экономия бюджетных средств в   |
   | с комплексом |  работа по    |    бюджет города (тыс. руб.)    |
   | мероприятий, |  выполнению   +---------------T-----------------+
   | утвержденным |   комплекса   | Предусмотрено |  Фактически на  |
   |  настоящим   | мероприятий в |  комплексом   | 01.04., 01.07., |
   |постановлением|    разрезе    |  мероприятий  |  01.10.2001 и   |
   |              | подразделений |               |   01.01.2002    |
   |              | администрации |               |(соответственно) |
   |              |    города     |               |                 |
   +--------------+---------------+---------------+-----------------+
   |              |               |               |                 |
   +--------------+---------------+---------------+-----------------+
   |              |               |               |                 |
   L--------------+---------------+---------------+------------------

                                                          Заместитель
                                             Главы города Челябинска,
                                                            Начальник
                                                  Управления финансов
                                                          Б.А.БЕРЕЗКО





                                                       Приложение N 3
                                                      к постановлению
                                              Главы города Челябинска
                                         от 23 апреля 2001 г. N 477-п

                            РАЗМЕР СРЕДСТВ,
                      ПРИВЛЕКАЕМЫХ В СМЕТУ РАЙОНА
         ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ЭКОНОМИИ В РАСХОДАХ

                                                          (тыс. руб.)
   ------------------------------------------------T-----------------
   |              Наименование района              |     Сумма      |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Ленинский                                      |    11500       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Центральный                                    |    11065       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Советский                                      |    11000       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Тракторозаводский                              |    10975       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Металлургический                               |    11064       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Калининский                                    |    12560       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Курчатовский                                   |    18500       |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |Итого                                          |    86669       |
   L-----------------------------------------------+-----------------

                                                          Заместитель
                                             Главы города Челябинска,
                                                            Начальник
                                                  Управления финансов
                                                          Б.А.БЕРЕЗКО




<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz