АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ
ДОКЛАД
от 10 октября 1997 года
КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ
"ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА
1. Основные показатели экономического и социального развития
города Челябинска за январь - сентябрь 1997 года
1.1. Рынок труда. Миграция
--------------------------------------------T----T---------------¬
¦ ¦Ед. ¦Факт. за период¦
¦ ¦изм.¦с начала года ¦
¦ ¦ +-------T-------+
¦ ¦ ¦1997 г.¦1996 г.¦
+-------------------------------------------+----+-------+-------+
¦Количество предприятий, подавших списки в ¦ ¦ ¦ ¦
¦службу занятости на сокращение работников ¦ ед.¦ 357 ¦ 332 ¦
¦ в них намечено к высвобождению ¦чел.¦ 5442 ¦ 5795 ¦
¦Банк вакансий рабочих мест, имеющихся на ¦чел.¦ 2916 ¦ 2619 ¦
¦предприятиях на конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦
¦Число граждан обратившихся в службу ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости в поисках работы (поставлено ¦ ¦ ¦ ¦
¦на учет) ¦-"- ¦24635 ¦22898 ¦
¦Зарегистрировано в качестве безработных ¦-"- ¦ 9819 ¦10284 ¦
¦Число незанятых трудоспособных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоящих на учете в службе занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦(на конец отчетного периода) ¦-"- ¦ 8509 ¦ 8759 ¦
¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработных ¦-"- ¦ 6456 ¦ 6246 ¦
¦в том числе число лиц, которым назначено ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособие по безработице ¦-"- ¦ 6244 ¦ 6109 ¦
¦Направлено: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на выполнение общественных работ ¦-"- ¦ 1411 ¦ 2475 ¦
¦- на переобучение ¦-"- ¦ 563 ¦ 755 ¦
¦Создано рабочих мест с участием службы ¦ед. ¦ - ¦ 80 ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень безработицы ¦% ¦ 1,20¦ 1,15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество промышленных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦имевших остановки производства за январь - ¦ ¦ ¦ ¦
¦сентябрь 1997 г. ¦ ед.¦ 33 ¦ 49 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность беженцев ¦сем/¦ - ¦ 4/5¦
¦ ¦чел.¦ - ¦ 4/5¦
¦Численность вынужденных переселенцев ¦ -"-¦198/499¦154/372¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦
¦Минимальная зарплата ¦руб.¦83490 ¦75900 ¦
¦Бюджет прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦
¦за сентябрь ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в среднем на душу населения ¦руб.¦321168 ¦304640 ¦
¦- мужчины ¦-"- ¦402960 ¦386257 ¦
¦- женщины ¦-"- ¦329602 ¦314128 ¦
¦- пенсионера ¦-"- ¦222432 ¦210697 ¦
¦- ребенка до 7 лет ¦-"- ¦269111 ¦248880 ¦
¦- ребенка 7-15 лет ¦-"- ¦374538 ¦350515 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Просроченная задолженность по выдаче ¦млрд. ¦ ¦
¦средств на заработную плату - всего ¦руб.¦ 505,5¦ 317,8¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по бюджетным ¦-"- ¦ 22,3¦ 24,6¦
¦ организациям (на 13.10.97 г.) ¦-"- ¦ 22,3¦ 24,6¦
¦- по муниципальным предприятиям ¦-"- ¦ 41,1¦ 26,6¦
¦- по предприятиям промышленности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительства, транспорта ¦-"- ¦ 442,1¦ 263,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Количество предприятий и организаций, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ имеющих задолженность по оплате труда ¦ед. ¦ 232 ¦ 215 ¦
L-------------------------------------------+----+-------+--------
1.2. Среднемесячная зарплата
---------------------------T------------------T------------------¬
¦ ¦ Месяц (август) ¦ Сначала года ¦
¦ ¦ ¦ (8 мес.) ¦
¦ +---------T--------+---------T--------+
¦ ¦ Сумму, ¦ в % к ¦ Сумму, ¦ в % к ¦
¦ ¦тыс. руб.¦соответ.¦тыс. руб.¦соответ.¦
¦ ¦ ¦периоду ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦ ¦ прошл. ¦ ¦ прошл. ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦
+--------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦Город ¦ 1041,8 ¦ 109,4 ¦ 995,4 ¦ 114,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- промышленность ¦ 1126,6 ¦ 108,5 ¦ 1073,2 ¦ 115,9 ¦
¦- транспорт ¦ 1280,1 ¦ 109,6 ¦ 1170,3 ¦ 111,5 ¦
¦- связь ¦ 1466,5 ¦ 114,3 ¦ 1645,8 ¦ 125,0 ¦
¦- строительство ¦ 1231,4 ¦ 107,6 ¦ 1086,0 ¦ 110,1 ¦
¦- торговля и общепит ¦ 781,0 ¦ 117,2 ¦ 724,0 ¦ 120,9 ¦
¦- ЖКХ и бытовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание ¦ 1141,9 ¦ 105,6 ¦ 1134,0 ¦ 119,1 ¦
¦- здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физкультура ¦ 670,6 ¦ 115,5 ¦ 649,6 ¦ 106,0 ¦
¦- народное образование ¦ 598,2 ¦ 108,7 ¦ 675,4 ¦ 115,2 ¦
¦- культура и искусство ¦ 631,4 ¦ 121,0 ¦ 723,9 ¦ 115,9 ¦
¦- финансы, кредит, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование ¦ 1683,3 ¦ 110,9 ¦ 1598,4 ¦ 117,0 ¦
¦- органы управления ¦ 1412,3 ¦ 135,3 ¦ 1311,3 ¦ 126,8 ¦
L--------------------------+---------+--------+---------+---------
1.3. Социальная защита
--------------------------------------T----------T---------------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Факт. за период¦
¦ ¦ ¦ с начала года ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦Всего израсходовано средств на ¦ ¦ ¦
¦оказание социальной помощи ¦ млн. руб.¦ 10812,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность пенсионеров ¦ чел. ¦ 38905 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Средний размер начисленной пенсии ¦ ¦ ¦
¦(на конец отчетного периода) ¦ руб. ¦ 236279 ¦
L-------------------------------------+----------+----------------
1.4. Правонарушения
--------------------------------T--------T--------T--------------¬
¦ ¦Ед. изм.¦С начала¦в % к соответ.¦
¦ ¦ ¦ года ¦ периоду ¦
¦ ¦ ¦ ¦прошлого года ¦
+-------------------------------+--------+--------+--------------+
¦Число зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений всего ¦кол -во ¦ 15820 ¦ 93,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- против личности ¦ - " - ¦ 690 ¦ 84,9 ¦
¦- хищение чужого имущества ¦ - " - ¦ 6494 ¦ 87,2 ¦
L-------------------------------+--------+--------+---------------
1.5. Потребительский рынок
------------------------------T----------T--------T--------------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Факт. за¦в % к соответ.¦
¦ ¦ ¦период с¦ периоду ¦
¦ ¦ ¦ начала ¦прошлого года ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ (соп. цен) ¦
+-----------------------------+----------+--------+--------------+
¦Розничный товарооборот по ¦млрд. руб.¦ 4527,8 ¦ 107,6 ¦
¦всем каналам реализации (в ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах) - всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продовольственные товары ¦ - " - ¦ 2168,8 ¦ 106,1 ¦
¦- непродовольственные товары ¦ - " - ¦ 2359,0 ¦ 109,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем реализации платных ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению (в ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах) - всего ¦ - " - ¦ 1659,7 ¦ 98,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. бытовые услуги ¦ - " - ¦ 219,9 ¦ 101,8 ¦
L-----------------------------+----------+--------+---------------
1.6. Темпы инфляции
------------------------T-----T-----------T------------T---------¬
¦ ¦ Ед. ¦К предыдущ.¦К соответст.¦К декабрю¦
¦ ¦ изм.¦месяцу 1997¦месяцу 1996 ¦ 1996 г. ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----------+------------+---------+
¦Сводный индекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских цен на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товары и услуги ¦ % ¦ 99,72 ¦ 109,14 ¦ 104,93 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс розничных цен на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТНП ¦- " -¦ 99,51 ¦ 105,52 ¦ 103,97 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продовольственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товары ¦- " -¦ 99,12 ¦ 105,89 ¦ 104,01 ¦
¦- непродовольственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товары ¦- " -¦ 100,16 ¦ 104,82 ¦ 103,92 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс цен и тарифов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦- " -¦ 100,59 ¦ 127,49 ¦ 109,20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦- " -¦ 100,17 ¦ 105,69 ¦ 104,77 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс цен на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительно - монтажные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы ¦- " -¦ 100,00 ¦ 112,90 ¦ 102,30 ¦
L-----------------------+-----+-----------+------------+----------
1.7. Промышленность, товары народного потребления
-----------------------------T-----T-----------------------------¬
¦ ¦ Ед. ¦Фактически за период с начала¦
¦ ¦ изм.¦ года ¦
¦ ¦ +---------------T-------------+
¦ ¦ ¦Объем в действ.¦ Индекс ¦
¦ ¦ ¦ оптовых ценах ¦ физического ¦
¦ ¦ ¦ предприят. ¦ объема ¦
¦ ¦ ¦ млрд. руб. ¦продукции <*>¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
+----------------------------+-----+---------------+-------------+
¦Продукция промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в действующих оптовых ¦млрд.¦ ¦ ¦
¦ценах предприятий) ¦руб. ¦ 15351,6 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Удельный вес гражданской ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции в объеме ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства оборонных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ % ¦ 68,2 ¦ X ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство ТНП (в ¦ ¦ ¦ ¦
¦фактически действующих ¦млрд.¦ ¦ ¦
¦отпускных ценах) ¦руб. ¦ 1008,6 ¦ 94,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продовольственные товары ¦- " -¦ 552,6 ¦ 110,0 ¦
¦- винно - водочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пиво ¦- " -¦ 230,5 ¦ 92,9 ¦
¦- непродовольственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦товары ¦- " -¦ 156,5 ¦ 79,4 ¦
¦- товары легкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦- " -¦ 69,1 ¦ 71,1 ¦
L----------------------------+-----+---------------+--------------
--------------------------------
<*> - Оценка выпуска продукции в натуральном выражении.
----------------------------T--------T-------T-----------T-------¬
¦ ¦Ед. изм.¦ С ¦Соответств.¦ Темп ¦
¦ ¦ ¦начала ¦ период ¦ роста ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ прошлого ¦сниж. %¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+---------------------------+--------+-------+-----------+-------+
¦Продукция производственно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического назначения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- электроэнергия ¦ млн. ¦ 3818,3¦ 3298,2¦ 115,8¦
¦ ¦квт. ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сталь ¦тыс. тн.¦ 2642,4¦ 2444,5¦ 108,1¦
¦- чугун ¦ - " - ¦ 1911,0¦ 1661,8¦ 115,0¦
¦- трубы стальные ¦ - " - ¦ 491,9¦ 491,2¦ 100,2¦
¦- цинк ¦ - " - ¦ 85,6¦ 88,1¦ 97,2¦
¦- тракторы ¦ штук ¦ 336 ¦ 452 ¦ 74,2¦
¦- плуги тракторные ¦ - " - ¦ 79 ¦ 37 ¦ 213,5¦
¦- автоприцепы ¦ - " - ¦ 1239 ¦ 1005 ¦ 128,7¦
¦- бульдозеры ¦ - " - ¦ 1649 ¦ 1772 ¦ 93,1¦
¦- автогрейдеры ¦ - " - ¦ 281 ¦ 275 ¦ 102,2¦
¦- станки металлорежущие ¦ - " - ¦ 300 ¦ 1020 ¦ 29,4¦
¦- кирпич строительный ¦млн. шт.¦ 112,8¦ 100,4¦ 112,4¦
¦ ¦ усл. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кирп. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- конструкции и изделия ¦ тыс. ¦ 340,9¦ 388,4¦ 87,8¦
¦сборные железобетонные ¦ куб. м.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Непродовольственные товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мини - тракторы ¦ штук ¦ 129 ¦ 277 ¦ 46,6¦
¦- электропылесосы ¦ - " - ¦11483 ¦ 12672 ¦ 90,6¦
¦- машины кухонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦универсальные ¦ - " - ¦ - ¦ 585 ¦ - ¦
¦- магнитофоны ¦ - " - ¦ 12 ¦ 366 ¦ 3,3¦
¦- устройства радиоприемные ¦ - " - ¦ 619 ¦ 5080 ¦ 12,2¦
¦- обувь ¦тыс. пар¦ 890 ¦ 1328 ¦ 67,0¦
¦- ткани хлопчатобумажные ¦ тыс. ¦ 203 ¦ 580 ¦ 35,0¦
¦ ¦ пог. м.¦ ¦ ¦ ¦
¦- изделия трикотажные ¦тыс. шт.¦ 89 ¦ 30 ¦ 296,7¦
¦- батареи гальванические ¦тыс. шт.¦ - ¦ 251 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продукция перерабатывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности АПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия ¦ тонн ¦46867 ¦ 48206 ¦ 97,2¦
¦- макаронные изделия ¦ - " - ¦25306 ¦ 12281 ¦ 206,1¦
¦- мука ¦ - " - ¦93114 ¦ 77098 ¦ 102,8¦
¦- кондитерские изделия ¦ - " - ¦21640 ¦ 18208 ¦ 118,0¦
¦- колбасные изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(мясокомбинат) ¦ - " - ¦ - ¦ 85 ¦ - ¦
¦- цельномолочная продукция ¦ - " - ¦ 8404 ¦ 12428 ¦ 67,6¦
¦- масло животное ¦ - " - ¦ 194 ¦ 239 ¦ 81,2¦
¦- водка и ликеро - водочная¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция ¦ дал. ¦ 656 ¦ 1003 ¦ 65,4¦
¦- безалкогольные напитки ¦ - " -¦ 364 ¦ 686 ¦ 53,1¦
L---------------------------+--------+-------+-----------+--------
1.8. Капитальное строительство (по территории города)
---------------------T----------T-------T------T--------T--------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Задание¦Факти-¦% выпол-¦ В % к ¦
¦ ¦ ¦на год ¦чески ¦ нения ¦соответ.¦
¦ ¦ ¦ ¦ за ¦годового¦периоду ¦
¦ ¦ ¦ ¦период¦ задания¦ прошл. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ с ¦ ¦ года ¦
¦ ¦ ¦ ¦начала¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-------+------+--------+--------+
¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилые дома - всего ¦тыс. кв. м¦ 305,0¦ 117,5¦ 38,5¦ 79,8¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города ¦ - " - ¦ 36 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- по прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заказчикам ¦ - " - ¦ 248,2¦ 117,5¦ 47,3¦ 86,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество квартир в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домах новостройках -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ един. ¦ 4525 ¦1888 ¦ 41,7¦ 79,9¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ - " - ¦ 54 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общеобразовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы - всего ¦ ед/мест ¦ 1110 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ - " - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения - всего ¦ - " - ¦ 1/280¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ - " - ¦ 1/280¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Больницы - всего ¦ коек ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ - " - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поликлиники - всего ¦ пос. в ¦ 1000 ¦ 90 ¦ 9 ¦ 37,5¦
¦ ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ - " - ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водоводы ¦ км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- канализация ¦ - " - ¦ 14,9¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- тепловые сети ¦ - " - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- газовые сети ¦ - " - ¦ - ¦ 5,0¦ - ¦ 49,0¦
¦- городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомагистрали ¦ - " - ¦ 3,0¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦млрд. руб.¦ - ¦1529,9¦ - ¦ 125,3¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ назначения ¦ - " - ¦ - ¦ 996,5¦ - ¦ 137,8¦
¦- непроизводствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ного назначения ¦ - " - ¦ - ¦ 533,4¦ - ¦ 107,3¦
L--------------------+----------+-------+------+--------+---------
1.9. Жилищно - коммунальное хозяйство
---------------------------T----------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Факт за ¦Факт за ¦ % к ¦
¦ ¦ ¦период с¦ соотв. ¦ соотв. ¦
¦ ¦ ¦ начала ¦ период ¦ периоду¦
¦ ¦ ¦ года ¦прошлого¦прошлого¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦
+--------------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Наличие муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦тыс. кв. м¦ 14570,0¦ 13003,3¦ 112,0¦
¦в т. ч. ¦ домов ¦ 4614 ¦ 3871 ¦ 119,2¦
¦- жилой площади ¦тыс. кв. м¦ 13608,2¦ 12157,7¦ 111,9¦
¦- нежилой площади ¦ - " - ¦ 961,9¦ 845,6¦ 113,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт ¦млн. руб. ¦ 56787,9¦ 54901,7¦ 103,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущий ремонт ¦млн. руб. ¦ 72448,8¦ 61446,7¦ 117,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальные тепловые сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отпуск теплоэнергии ¦тыс. Гкал ¦ 2338,4¦ 2166,2¦ 107,9¦
¦в т. ч. населению ¦ - " - ¦ 1753,4¦ 1588,1¦ 110,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теплосетей ¦ км ¦ 21,2¦ 23,6¦ 111,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОВВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднесуточное ¦литров на ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопотребление ¦ жителя ¦ 351 ¦ 350 ¦ 100,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водопроводных ¦ км ¦ 5,580¦ 6,347¦ 87,9¦
¦- канализационных ¦ - " - ¦ 0,657¦ 0,586¦ 112,1¦
¦- технологических ¦ - " - ¦ 12,635¦ 9,927¦ 127,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябспецтранс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем реализации услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарной очистке ¦млн. руб. ¦ 36349,0¦ 26461,7¦ 136,8¦
¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по услугам, финансируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из бюджета ¦ - " - ¦ 23964,9¦ 11829,9¦ 202,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вывезено бытовых отходов ¦т. кб. м. ¦ 973,9¦ 1022,5¦ 95,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уличная очистка (проезжая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦часть) ¦т. кв. м. ¦ 3774,3¦ 3752,7¦ 100,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дорремстрой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадей, тротуаров за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств бюджета - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦млн. руб. ¦ 17371,6¦ 7969,9¦ 218,0¦
¦в т. ч. муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройству ¦ - " - ¦ 9613,1¦ 6415,7¦ 149,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тротуаров, площадей, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств бюджета ¦млн. руб. ¦ 15300,0¦ 14217,7¦ 107,6¦
¦из них дороги ¦т. кв. м. ¦ 97,7¦ 104,1¦ 93,8¦
¦в т. ч. муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройству ¦млн. руб. ¦ 11473,2¦ 11633,9¦ 98,6¦
¦из них дороги ¦тыс. кв. м¦ 97,7¦ 99,7¦ 98,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущий ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства, текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦млн. руб. ¦ 26299,9¦ 18524,6¦ 142,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Посадка деревьев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кустарников ¦ тыс. шт. ¦ 3,8¦ 6,3¦ 60,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уличного освещения ¦ км ¦ 4,4¦ 0,5¦ в 8,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена светильников ¦ шт. ¦ 338 ¦ 31 ¦ в 10,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раз ¦
L--------------------------+----------+--------+--------+---------
1.10. Пассажирский транспорт, связь
---------------------------T----------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Факт за ¦Факт за ¦ % к ¦
¦ ¦ ¦период с¦ соотв. ¦ соотв. ¦
¦ ¦ ¦ начала ¦ период ¦ периоду¦
¦ ¦ ¦ года ¦прошлого¦прошлого¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦
+--------------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Горэлектротранс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- трамвайных ¦ ед. ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100,0¦
¦- троллейбусных ¦ - " - ¦ 23 ¦ 22 ¦ 104,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпуск на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- трамваев ¦ ваг/сут ¦ 287,1¦ 295,3¦ 97,2¦
¦- троллейбусов ¦ маш/сут ¦ 363,7¦ 361,8¦ 100,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Регулярность движения ¦% к числу ¦ ¦ ¦ ¦
¦- трамваев ¦ рейсов ¦ 98,3¦ 98,3¦ - ¦
¦ ¦ предусм. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- троллейбусов ¦ распис. ¦ 95,9¦ 96,1¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отработано на линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- трамвай ¦тыс. маш. ¦ 941,8¦ 982,5¦ 95,9¦
¦ ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦
¦- троллейбус ¦ - " - ¦ 1178,7¦ 1200,5¦ 98,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧПАТП-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество маршрутов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ед. ¦ 35 ¦ 34 ¦ 102,9¦
¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городские ¦ - " - ¦ 12 ¦ 13 ¦ 92,3¦
¦- пригородные ¦ - " - ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100,0¦
¦- междугородные ¦ - " - ¦ 10 ¦ 9 ¦ 111,1¦
¦- маршрутные ¦ - " - ¦ 1 ¦ 0 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпуск на линию ¦ маш/сут ¦ 137,4¦ 131,4¦ 104,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Регулярность движения ¦% к числу ¦ 95,3¦ 94,0¦ - ¦
¦ ¦ рейсов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ предусм. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ распис. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отработано на линии ¦ тыс. ¦ 386,4¦ 386,3¦ 100,0¦
¦ ¦ маш/час ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧПАТП-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество маршрутов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ед. ¦ 89 ¦ 89 ¦ 100,0¦
¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городские ¦ - " - ¦ 50 ¦ 52 ¦ 96,2¦
¦- пригородные ¦ - " - ¦ 31 ¦ 31 ¦ 100,0¦
¦- междугородные ¦ - " - ¦ 8 ¦ 6 ¦ 133,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпуск на линию ¦ маш/сут ¦ 464,0¦ 463,0¦ 100,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Регулярность движения ¦% к числу ¦ 94,0¦ 95,3¦ - ¦
¦ ¦ рейсов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ предусм. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ распис. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отработано на линии ¦ тыс. ¦ 1360,4¦ 1386,2¦ 98,1¦
¦ ¦ маш/час ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+----------+--------+--------+---------
Продолжение таблицы
---------------------------T----------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Факт за ¦Факт за ¦ % к ¦
¦ ¦ ¦период с¦ соотв. ¦ соотв. ¦
¦ ¦ ¦ начала ¦ период ¦ периоду¦
¦ ¦ ¦ года ¦прошлого¦прошлого¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦
+--------------------------+----------+--------+--------+--------+
¦ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество АТС ¦ ед. ¦ 59 ¦ 55 ¦ 107,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая емкость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- монтированная ¦тыс. ном. ¦ 278,8¦ 263,3¦ 105,9¦
¦- используемая ¦ - " - ¦ 263,8¦ 244,6¦ 107,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонов ¦ - " - ¦ 219,3¦ 201,2¦ 109,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Число неудовлетворенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заявлений на установку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонов ¦ ед. ¦ 57496 ¦ 73244 ¦ 78,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Почтамт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество почтовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделений ¦ ед. ¦ 68 ¦ 71 ¦ 95,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оказание услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- периодические издания по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подписке и рознице ¦ тыс. ¦ 6736,6¦ 18297,6¦ 36,8¦
¦- почтовые отправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (письма, карточки, ¦ вх. ¦ 7779,6¦ 7896,1¦ 98,5¦
¦ бандероли, посылки, ден.¦ ------- ¦ -------¦ -------¦ -----¦
¦ переводы, телеграммы) ¦ исх. ¦ 7190,6¦ 7425,3¦ 96,8¦
L--------------------------+----------+--------+--------+---------
1.11. Налоги и сборы
----------------T-----T------------------------------------------¬
¦ ¦ Ед. ¦ фактически за период с начала года ¦
¦ ¦ изм.+------T------T------T------T-------T------+
¦ ¦ ¦ всего¦из них¦плате-¦из них¦суммы, ¦из них¦
¦ ¦ ¦ ¦ в ¦жи в ¦ в ¦произв.¦ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦денеж.¦бюджет¦безде- ¦бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦города¦ форме¦города¦нежных ¦города¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачетов¦ ¦
+---------------+-----+------+------+------+------+-------+------+
¦Налоги и сборы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступающие в ¦млрд.¦3784,3¦1389,3¦2551,2¦ 575,4¦ 1233,1¦ 813,9¦
¦бюджет - всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступающие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦- " -¦1457,3¦ - ¦1457,3¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦2. налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступающие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города) ¦- " -¦2327,0¦1389,3¦1093,9¦ 575,4¦ 1233,1¦ 813,9¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦- " -¦ 416,9¦ 208,8¦ 110,5¦ 55,4¦ 306,4¦ 153,4¦
¦- налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦- " -¦ 498,4¦ - ¦ 354,2¦ - ¦ 144,2¦ - ¦
¦- подоходный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦- " -¦ 553,8¦ 553,8¦ 334,6¦ 334,6¦ 219,2¦ 219,2¦
¦- земельный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог ¦- " -¦ 85,2¦ 77,3¦ 19,2¦ 13,9¦ 63,4¦ 63,4¦
¦- налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦- " -¦ 422,0¦ 213,3¦ 72,8¦ 39,3¦ 349,2¦ 174,0¦
L---------------+-----+------+------+------+------+-------+-------
1.12. Исполнение консолидированного бюджета города
(млрд. руб.)
-----------------------T--------------------T--------------------¬
¦ ¦ За квартал ¦За период с начала ¦
¦ ¦ ¦ года ¦
¦ +------T------T------+------T------T------+
¦ ¦ план ¦ факт ¦% вып.¦ план ¦ факт ¦% вып.¦
+----------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1. Доходы - всего ¦ 627,7¦ 535,9¦ 85,4¦1804,3¦1389,3¦ 77,0¦
¦из общей суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получено через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взаимозачеты ¦ ¦ 291,7¦ ¦ ¦ 813,9¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Расходы - всего ¦ 615,4¦ 535,0¦ 86,9¦1770,1¦1397,0¦ 78,9¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- промышленности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ 2,8¦ 1,8¦ 64 ¦ 8,4¦ 3,2¦ 38 ¦
¦- транспорта, связи ¦ 59,8¦ 28,1¦ 47,0¦ 163,5¦ 102,0¦ 62,4¦
¦- жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ 172,3¦ 145,5¦ 84,4¦ 502,6¦ 361,7¦ 72,0¦
¦- народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ 148,1¦ 154,8¦ 104,5¦ 455,0¦ 409,4¦ 90,0¦
¦- культуры ¦ 11,0¦ 10,3¦ 93,6¦ 23,1¦ 22,3¦ 96,5¦
¦- здравоохранения ¦ 104,8¦ 124,0¦ 118,3¦ 341,7¦ 317,3¦ 92,9¦
¦- физкультуры ¦ 11,6¦ 9,6¦ 82,8¦ 30,1¦ 24,9¦ 82,7¦
¦- социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ 64,0¦ 26,1¦ 40,8¦ 154,4¦ 70,7¦ 45,8¦
¦- правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 14,3¦ 15,2¦ 106,3¦ 36,1¦ 35,9¦ 99,4¦
¦- органов управления ¦ 13,5¦ 15,7¦ 116,3¦ 33,0¦ 32,9¦ 99,7¦
L----------------------+------+------+------+------+------+-------
1.13. Приватизация жилья
------------------------------T----------T--------T--------------¬
¦ ¦ Ед. изм. ¦Факт. за¦в % к соответ.¦
¦ ¦ ¦период с¦ периоду ¦
¦ ¦ ¦ начала ¦прошлого года ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------------------------+----------+--------+--------------+
¦Число приватизированных жилых¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ единиц ¦ 6906 ¦ 98,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая площадь ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизированных жилых ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦тыс. кв. м¦ 333,1 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Число деприватизированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых помещений ¦ единиц ¦ 418 ¦ 113,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая площадь ¦ ¦ ¦ ¦
¦деприватизированных жилых ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦тыс. кв. м¦ 20,4 ¦ 112,0 ¦
L-----------------------------+----------+--------+---------------
1.14. Приватизация предприятий
---------------------------------------T---------T---------------¬
¦ ¦Ед. изм. ¦ фактически за ¦
¦ ¦ ¦период с начала¦
¦ ¦ ¦ года ¦
+--------------------------------------+---------+---------------+
¦Общее количество приватизированных ¦ ¦ ¦
¦объектов (предприятия и нежилые ¦ ¦ ¦
¦помещения) - всего ¦ единиц ¦ 81 ¦
¦в т.ч. по способам приватизации: ¦ ¦ ¦
¦- продажа по конкурсу ¦ единиц ¦ 2 ¦
¦- продажа на аукционе ¦ - " - ¦ 2 ¦
¦- акционирование ¦ - " - ¦ - ¦
¦- выкуп арендованного имущества ¦ - " - ¦ 3 ¦
¦- выкуп недвижимого имущества ¦ - " - ¦ 74 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Цена продажи (стоимость имущества, на ¦ ¦ ¦
¦которую заключены договоры купли - ¦ ¦ ¦
¦продажи и стоимость нежилых помещений)¦ ¦ ¦
¦- всего ¦млн. руб.¦ 13032,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦- от приватизации предприятий ¦ - " - ¦ 535,6 ¦
¦- от продажи недвижимого имущества ¦ - " - ¦ 12496,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Получено средств - всего ¦млн. руб.¦ 8669,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦- от приватизации предприятий ¦ - " - ¦ 606,7 ¦
¦- от продажи акций ¦ - " - ¦ 228,5 ¦
¦- от продажи недвижимого имущества ¦ - " - ¦ 7834,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы бюджета города от приватизации ¦ - " - ¦ 7688,2 ¦
L--------------------------------------+---------+----------------
1.15. Развитие и поддержка предпринимательства
---------------------------------T---------T---------------------¬
¦ ¦Ед. изм. ¦ Факт ¦
¦ ¦ +-------T-------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦в том числе с¦
¦ ¦ ¦ ¦ начала года ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------------+
¦Количество вновь ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных предприятий ¦ единиц ¦ 27756 ¦ 1811 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество ликвидированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ - " - ¦ 4748 ¦ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего состоит на учете ¦ единиц ¦ 23008 ¦ 1811 ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- государственные предприятия ¦ - " - ¦ 662 ¦ 30 ¦
¦- муниципальные предприятия ¦ - " - ¦ 394 ¦ 21 ¦
¦- индивидуальные частные ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия ¦ - " - ¦ 2336 ¦ - ¦
¦- закрытые акционерные общества ¦ - " - ¦ 6278 ¦ 749 ¦
¦- открытые акционерные общества ¦ - " - ¦ 309 ¦ 19 ¦
¦- общества с ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ответственностью ¦ - " - ¦ 10918 ¦ 843 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Число малых предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦получивших налоговые льготы ¦ единиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма предоставленных налоговых ¦ ¦ ¦ ¦
¦льгот ¦млн. руб.¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------+-------+--------------
1.16. Аренда нежилых помещений
---------------------------------------T---------T---------------¬
¦ ¦Ед. изм. ¦ фактически за ¦
¦ ¦ ¦период с начала¦
¦ ¦ ¦ года ¦
+--------------------------------------+---------+---------------+
¦Общее количество заключенных договоров¦ ¦ ¦
¦аренды, из них ¦ ед. ¦ 1388 ¦
¦с предприятиями, отнесенными к ¦ ¦ ¦
¦льготным категориям ¦ - " - ¦ 558 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая площадь помещений, сдаваемых в ¦ ¦ ¦
¦аренду ¦ кв. м. ¦ 295532 ¦
¦в т. ч. ¦ ¦ ¦
¦площадь, занимаемая арендаторами, ¦ ¦ ¦
¦отнесенными к льготным категориям ¦ - " - ¦ 151906 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая сумма арендной платы ¦ ¦ ¦
¦- расчетная (ожидаемая) ¦млн. руб.¦ 20000 ¦
¦- фактически поступившая ¦ - " - ¦ 17477 ¦
¦в т. ч. взаимозачет ¦ - " - ¦ 5139 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Заключено договоров о совместной ¦ ¦ ¦
¦деятельности с предприятиями, ¦ ¦ ¦
¦выполняющими социально - значимые ¦ ¦ ¦
¦работы в обмен на льготы по аренде ¦ ед. ¦ - ¦
L--------------------------------------+---------+----------------
1.17. Землепользование
------------------------------------------T----------T-----------¬
¦ Показатели ¦Количество¦Общая сумма¦
¦ ¦ ¦по договору¦
¦ ¦ ¦ млн. руб.¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Заключено договоров на аренду земли ¦ ¦ ¦
¦- всего, ед. ¦ 707 ¦ 13903,1 ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦
¦- краткосрочная и долгосрочная ¦ 373 ¦ 11549,3 ¦
¦- под встроенно - пристроенные ¦ ¦ ¦
¦помещения без выдела в натуре ¦ 334 ¦ 2353,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Продано земельных участков - всего, ед. ¦ 11 ¦ 2749,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦- через комитет по управлению имуществом ¦ ¦ ¦
¦города ¦ 4 ¦ 625,9 ¦
¦- через фонд имущества области ¦ 7 ¦ 2123,9 ¦
L-----------------------------------------+----------+------------
2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
2.1. Промышленность, поддержка предпринимательства
За 9 месяцев текущего года промышленное производство города
характеризуется относительной стабилизацией, индекс физического
объема производства за январь - сентябрь по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составил 102,1 %. Устойчиво
работают предприятия черной и цветной металлургии,
электроэнергетики. Замедлились темпы спада производства в легкой,
лесной, деревообрабатывающей и полиграфической промышленности.
Выработка электроэнергии в текущем году составила 3818,3 млн.
кВт. ч. или 115,8 % к аналогичному периоду 1996 г. Итоги 9 месяцев
1997 года показывают, что электроэнергетика не всегда может
обеспечивать надежное снабжение потребителей электроэнергией и
теплом из-за дефицита финансирования средств на оплату
потребляемого топлива.
В черной металлургии общий объем производства продукции за
январь - сентябрь был на уровне 111,3% соответствующего периода
прошлого года. При этом выпуск готового проката черных металлов
составил 1886 тыс. т. (108,3 %), стальных труб - 492 тыс. т.
(100,2 %), чугуна - 1911 тыс. т. (115,0 %), стали - 2642 тыс. т.
(108,1 %). В январе - сентябре устойчиво работали и увеличили
объемы выпуска продукции АО "Мечел", "ЧЭМК", "Трубопрокатный
завод".
В цветной металлургии в текущем году по сравнению с прошлым
годом объем продукции вырос на 13 %. Основным направлением
реализации цветных металлов, как и в предыдущем году, остаются
поставки на внешний рынок. Некоторый спад производства цинка
(2,8 %) связан, в основном, с низким платежеспособным спросом со
стороны внутреннего потребителя.
В январе - сентябре общий объем выпуска продукции
машиностроения и металлообработки составил к уровню 9 месяцев
предыдущего года 90,5 %. Практически во всех отраслях
машиностроительного комплекса производство продукции продолжало
снижаться. Анализ производства продукции по конкретной
номенклатуре говорит о том, что в критическом положении находятся
заводы, серийно выпускающие оборудование и комплектующие изделия
общепромышленного назначения, а также предприятия тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения в связи со снижением
инвестиционной активности. Так, выпуск бульдозеров за январь -
сентябрь текущего года уменьшился по сравнению с соответствующим
уровнем предыдущего года на 6,9 %, тракторов - 25,8 %, мини -
тракторов и оборудования, запасных частей для АПК более чем в 2
раза. На предприятиях станкостроительной и индустриальной
промышленности также уменьшился выпуск продукции от 70,6 % (станки
металлорежущие) до 36,1 % (инструмент металлорежущий). В то же
время на ряде предприятий наблюдается некоторое оживление
производства. Производство автогрейдеров увеличилось на 2,2 % (АО
"Завод дорожных машин им. Колющенко"), нефтепромышленного
оборудования в 2,1 раза (АО "Завод строммашина"),
топливозаправщиков на 34,7 % (АО "Завод строммашина").
В оборонном комплексе из-за недостаточного бюджетного
финансирования конверсионных программ и низкой платежеспособности
заказчиков спад производства продолжался (15,6 %), в том числе
выпуск продукции военного назначения сократился почти вдвое
(47 %). Существенно сократилось производство потребительских
товаров, особенно бытовой техники (магнитофоны, радиоаппаратура,
кухонные машины), выпуск которой уменьшился до 2,12 %, а по
некоторым группам прекратился совсем. Это связано с недостаточной
конкурентноспособностью и высоким уровнем цен на нее, зачастую
превышающим цены на аналогичную импортную продукцию.
Значительный спад отмечается в производстве строительных
материалов - 6,6 % (сказывается продолжающееся снижение
инвестиционной активности). Производство гипса товарного
уменьшилось на 17,7 %, конструкций и изделий сборных
железобетонных - на 12,2 %, нерудных строительных материалов - на
9,2 %, панелей для крупнопанельного домостроения - на 2,7 %.
В текущем выпуск потребительских товаров снизился к
соответствующему периоду прошлого года на 5,6 %. Начиная с 1991 г.
одновременно со спадом производства произошли изменения в
структуре отраслей промышленности города. Существенно снизилась
доля отраслей выпускающих ТНП, вследствии высоких темпов падения
их производства. Наибольшее уменьшение допущено в легкой
промышленности (28,9 %), в группе непродовольственных товаров
(20,6 %), что связано с трудностями со сбытом готовой продукции и
конкуренцией со стороны импортных товаров.
Принимаемые Правительством области меры по упорядочению
производства и реализации алкогольной продукции позволили
несколько улучшить ситуацию с ее выпуском, наметилась тенденция
роста выпуска пива. В то же время заметный спад наблюдается в
производстве безалкогольных напитков (49,5 %). Импортозамещение
сильно ударило по этой товарной группе и говорить о каких-то
оптимистических перспективах сегодня трудно, несмотря на
увеличение количества предприятий, выпускающих безалкогольные
напитки.
Характер экономических и политических реформ, проводимых в
стране, безудержное открытие экономики государства перед мировым
рынком товаров и услуг вкупе со сверхскоростной приватизацией и
осуществление монетаристской политики привели к падению
производства в городе. К тому же на экономике города сказалось и
его географическое положение. В настоящее время железнодорожные
тарифы на перевозку промышленной продукции города зачастую
превышают стоимость самой производимой продукции. Многие
производства, созданные с учетом существования низких тарифов на
перевозку, в рамках единого народнохозяйственного комплекса стало
неэффективными. К этому надо добавить их экологическую опасность,
поскольку износ основных фондов в промышленности в ряде отраслей
превысил более 70 %. Особенно неблагополучно обстоит дело в
обрабатывающих отраслях и машиностроении. За последние 10 лет
удельный вес машиностроения в городе снизился более чем в 3 раза.
Сложившаяся в промышленности города кризисная ситуация, на наш
взгляд, закономерна. Ее причиной является непродуманный курс
экономических реформ, оторванный от интересов собственных
производителей.
Реальное положение в промышленности остается критическим и
нужны действительно быстрые и неординарные меры, чтобы город не
остался без индустрии. Промышленность по-прежнему является основой
экономики города и от решения ее проблем зависит выход из кризиса
всего хозяйственного комплекса Челябинска.
Исполнительным органом власти города в текущем году
подготовлено и направлено для обсуждения в Правительство РФ и
области, Законодательное собрание области концепция по выходу
промышленности области из кризиса был подготовлен для
Правительства РФ и области соответствующий пакет предложений.
Однако большинство из них востребовано не было. А ведь сегодня
тяжесть социальной нагрузки и безденежья прежде всего ощущают на
себе города, регионы и тут для нас важны не перестановки в
Правительстве, а понимание и учет изменений территорий,
своевременная корректировка экономической политики.
Прилагаемые администрацией города усилия к созданию условий
для подъема промышленности, естественно, не могли решить проблем
комплекса, но в определенной степени способствовали сдерживанию
безработицы, сокращению взаимной задолженности. Администрация
города оказала конкретную помощь предприятиям, давая отсрочки по
платежам в городской бюджет, проводя зачеты, принимая под свою
юрисдикцию объекты социально - бытовой инфраструктуры,
принадлежащие предприятиям предоставляя инвестиционный налоговый
кредит, организуя работу по взаимодействию промышленных
предприятий с городским хозяйством через форму организованного
приобретения продукции - муниципальный заказ.
Разработан рабочей группой и представлен на рассмотрение
городской Думы проект программы развития предприятий текстильной и
легкой промышленности г. Челябинска на 1997 - 99 г.г., имеющей
целью вывод предприятий этой отрасли из кризисной ситуации. Проект
программы является дополнением к целевой программе развития
предприятий текстильной и легкой промышленности Челябинской
области на 1997 - 98 г.г. и предусматривает мероприятия,
осуществляемые администрацией города и предприятиями легпрома,
позволяющие обеспечить предприятия оборотными средствами для
восстановления нормального уровня загрузки производственных
мощностей и погашения всех видов задолженности. Реализация
программы позволит нашим фабрикам через пару лет увеличить объем
производства в два с половиной раза относительно 1996 г.
Заработают 12 предприятий на которых трудятся около четырех тысяч
человек. Хотя все фабрики, вместе взятые, располагаются
значительно большим количеством рабочих мест - 5-7 тысячами.
Оживление производства позволит задействовать еще 0,5-1,0 тысячи
человек. В ноябре - декабре текущего года ожидается появление
указа президента и постановления правительства о поддержке
предприятий легкой и текстильной промышленности в целом по России.
В Госдуме слушания по этому вопросу уже прошли.
В целях расширения рынка сбыта и продвижения товаров
промышленных предприятий и строительных технологий администрацией
города обеспечено проведение выставок "Машиностроение-97" и
"Теплый дом", участие в организации и проведении выставки "Дни
Челябинской области в г. Москве", где приняло участие более 50
предприятий.
Выделено финансирование мероприятий "Программы развития и
поддержки малого предпринимательства в г. Челябинске в 1997 г." в
виде долгов предприятий города в городской бюджет.
В плане реализации мероприятий данной программы: подготовлены
нормативные документы об условиях и порядке представления льготных
кредитов предприятиям малого бизнеса, продолжены работы по
развитию инфраструктуры малого предпринимательства, рассмотрены 60
заявок - по 4-м из них заключены договоры на подготовку бизнес -
планов. Разработано и создано информационное обеспечение
предпринимательства г. Челябинска с использованием сервера в сети
"Интернет" на базе Центра деловой информации. Созданы и
функционируют базы данных оборудования предоставляемого в лизинг.
Разработано и принято Положение о Гарантийном фонде для малого
предпринимательства. Определен порядок его работы.
Разработаны и поданы 3 проекта по программе TASIC "Бистро".
Получено положительное решение комиссии ЕС по проекту разработки
системы развития малоэтажного блочного строительства и
реконструкции зданий в условиях Урала. Сумма проекта 74 тыс. экю.
Сроки проекта: с ноября 1997 г. по март 1998 г.
Ведется работа по программе Правительства США "Сотрудничество
профессиональных объединений" по разделу "Развитие бизнеса".
Финалисты конкурса в количестве 10 человек пройдут 2-х недельную
стажировку в США. Финансовое обеспечение осуществляет
Информационное Агенство США (USIA).
2.2. Капитальное строительство
Финансово - экономические условия, в которых работает
строительный комплекс, более сложны чем условия соответствующего
периода прошлого года. Жесткие бюджетные ограничения, хроническая
задолженность - это основная причина увеличения объемов
незавершенного строительства. За 9 месяцев текущего года за счет
всех видов источников финансирования на строительстве объектов
производственного и непроизводственного назначения освоено 1529,9
млрд. рублей. На строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение производственных объектов направлено с января 996,5
млрд. рублей или 65,1 % всех инвестиций. На социальное
строительство направлено 533,4 млрд. рублей или 34,9 % всех
инвестиций. К уровню соответствующего периода 1996 г. падение
составило 11,1 %. Более 58,7 % объема инвестиций финансируется за
счет собственных средств предприятий и организаций, заемных,
привлеченных, внебюджетных инвестиционных органов, средств
индивидуальных застройщиков. Доля бюджетных источников составляет
32,2 % всех инвестиций.
Неплатежеспособность предприятий повлияла на пусковую
программу 9 месяцев. Из 410 строящихся по городу объектов введено
всего лишь 44, все введенные объекты непроизводственного
назначения. Необходимо самым решительным образом взяться за
сокращение "незавершенки", вплоть до ограничения выдачи
застройщикам разрешения на отвод земельных участков под новые
жилые дома при наличии незавершенного жилья. Основной формой
финансирования строительства по прежнему является реализация
зачетных схем.
Для работы по реализации городской программы жилищного
строительства ежеквартально составляются графики сдачи в
эксплуатацию объектов жилья и соцкультбыта. При этом, в
соответствии с постановлением Главы города от 18.02.97 г. N 193-п
"О приемке в эксплуатацию объектов жилищно - гражданского
назначения, подконтрольных инспекции Госархстройнадзора, внимание
уделяется не только количественным, но и качественным показателям
вводимых объектов. В результате реализации пусковой программы за 9
месяцев введено 117,5 тыс. кв.м жилья, что составляет 84,1 % к
соответствующему периоду прошлого года. При этом начиная с III
квартала текущего года в эксплуатацию принимаются только жилые
дома у которых установлены приборы учета расходования тепла и
воды.
Под постоянным контролем в администрации города находятся
объекты жилья, социально - бытового (реконструкция школы N 96 в
Металлургическом районе, поликлиники по пр. Победы, зоопарк,
изолятор временного содержания) и коммунального назначения (блок
контактных осветлителей Сосновских водоочистных сооружений, 4-я
нитка напорного канализационного коллектора, водовод и коллектор
по ул. Красной, КНС-1б, КНС-4а) .
С большими финансовыми трудностями ведется строительство
метрополитена. С начала года освоено 98,7 млрд. рублей.
Финансирование осуществляется в основном путем проведения
взаимозачета. Задолженность на 01.10.97 г. за выполненный объем
работ с учетом задолженности за 1996 г. составляет - 56,7 млрд.
рублей. На 1997 г. федеральной инвестиционной программой
предусмотрено выделение на строительство метрополитена в г.
Челябинске из федерального бюджета - 284 млрд. рублей. Письмом
Минфина от 03.07.97 г. доведен уточненный лимит государственных
инвестиций на 1997 г. в размере 66,0 млрд. рублей, что поставило
строительство метро в очень трудное положение.
В соответствии с постановлением Главы города от 13.01.97 г. N
35-п продолжились работы по ремонту и реконструкции фасадов в
центральной части города. Отремонтировано 11 зданий, находится в
работе 21 (программой "Фасад-97" запланировано 40).
Серьезное внимание уделяется упорядочению размещения на
территории города малых архитектурных форм, приведению их внешнего
оформления в соответствии с современными требованиями. В целях
упорядочения размещение объектов малой архитектуры Главным
управлением архитектуры и градостроительства совместно с
институтом "Челябинскгражданпроект" заканчивается схема размещения
автозаправочных станций и автостоянок, силами МУП ППАПБ ведется
разработка схем размещения мини - рынков, киосков, павильонов.
Следующей неотложной задачей администрации города должны стать
решительные шаги для массового проведения подрядных торгов.
Основной рычаг воздействия сегодня на цену строительной
продукции - это проведение открытых подрядных торгов. Проведение
именно открытых торгов позволит установить равновесную цену,
отражающую оптимальное соотношение спроса и предложения, будет
способствовать развитию конкуренции и уменьшению монополизации
цен.
2.3. Потребительский рынок товаров и услуг. Цены.
Розничный товарооборот через все каналы реализации за 9
месяцев составил 4527,8 млрд. руб., при росте к соответствующему
периоду прошлого года 114,6 %. Среди областных центров Уральского
региона г. Челябинск занимает первое место по товарообороту на
душу населения. В структуре общего товарооборота Челябинской
области удельный вес Челябинска составляет 43,0 %. Следует
отметить, что за последние два года доля импортных товаров в
розничном товарообороте увеличилась в 3 раза и составила 54,0 %.
Администрация города приложила немало усилий для обеспечения
населения продуктами питания и товарами народного потребления в
полном ассортименте и хорошего качества. В течение 9-ти месяцев
проводились совещания по вопросам расширения ассортимента,
улучшения качества выпускаемой продукции и ее реализации
хлебозаводами, предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности. Осуществлялась проверка деятельности предприятий
розничной торговли совместно с контролирующими органами.
Администрация города постоянно следит за ценообразованием на
предприятиях торговли и предприятиях - производителях. Так, по
торговым предприятиям "Ветеран", "Диета", "Соцбыт", "Ритуальные
услуги" утверждена торговая надбавка 25 %. Проводилось
согласование отпускных цен по хлебозаводам N 1, 2, 3, 6, 7, ОРС. В
целях обеспечения контроля за соблюдением единой целевой политики
в городе установлен предельный размер торговой надбавки 25 % на
самые необходимые продукты питания (хлеб, молоко, сметана, творог,
детское питание). По комбинатам школьного питания, столовым для
малоимущих надбавка утверждена в размере 60 %. В результате, по г.
Челябинску цены на муку, хлебобулочные изделия, яйца, молоко и
молочную продукцию ниже, чем в других областных центрах Уральского
региона.
Проведены районные конкурсы среди продавцов продовольственных
и промышленных товаров, конкурс на лучшее предприятие
мелкорозничной торговли, смотр качества хлеба и хлебобулочных
изделий, выпускаемых мини - пекарнями города.
Совместно с управлением по архитектуре и градостроительству
подготовлены предложения по ремонту фасадов зданий и предприятий
торговых предприятий за счет арендной платы.
В городе открыты новые предприятия общественного питания: кафе
"Ариэль", бар "Атриум", "Мир бистро", "Бином", "Гриль - мастер",
"Баскин - робинс", а также предприятия быстрого обслуживания типа
"сосиски по-американски". Для осуществления обслуживания населения
в местах массового отдыха в семи районах действовала передвижная
сеть на весенне - летний период (питьевые центры, летние кафе,
столики, шашлычные и т.д.).
Продолжается работа по лизензированию торговли подакцизными
товарами. Лицензионный сбор за 9 месяцев составил 2 млрд. руб.
За прошедший период неоднократно проводились совещания с
руководителями предприятий общественного питания и заместителями
глав районных администраций о цели сертифицирования общественного
питания. За 9 месяцев 22 предприятия провели сертификацию, выдано
сертификатов - 47. Аттестация всех предприятий общественного
питания завершена. Всего аттестовано 332 предприятия, в т.ч. за 9
месяцев - 72.
Если на предприятиях торговли и общественного питания начинает
прослеживаться стабильное положение, то для сферы услуг характерен
спад объемов производства и резкое сокращение числа предприятий,
оказывающих услуги. Наиболее неудовлетворительное положение
наблюдается в сфере бытового обслуживания. Для поддержки
предприятий бытового обслуживания и с целью рекламы услуг,
предоставляемых предприятиями, администрация города проводит
смотры и конкурсы среди предприятий бытового обслуживания. К Дню
защиты детей в Челябинском театре для детей и молодежи был
организован показ благотворительного спектакля для детей - сирот
из детских домов с демонстрацией детской одежды и детских стрижек
предприятиями бытового обслуживания. Были проведены смотры швейных
и трикотажных изделий, "День быта-97", городской конкурс
дизайнеров причесок и стрижек.
Сводный индекс потребительских цен за сентябрь месяц
увеличился незначительно, в целом инфляция по городу составила за
9 месяцев 4,9 % против 5,5 % по области и 9,1 % по России в целом.
Индекс потребительских цен по продовольственным товарам,
включая алкогольные напитки, в сентябре к августу месяцу составил
99,12 %, по области - 99,08 %.
В сентябре без изменения остались цены на мясные, рыбные и
овощные консервы, чай, кофе, безалкогольные напитки. Менее, чем на
1 % подорожали мясо и птица, колбасные изделия, молоко и молочная
продукция, кондитерские изделия, макаронные и крупяные изделия,
фрукты и цитрусовые.
Наибольшее подорожание наблюдалось на масло подсолнечное
(103,8 %) и маргарин и маргариновую продукцию (103,79 %).
Наряду с ростом цен на продукты питания отмечено и снижение на
такие виды, как яйца - на 9 %, сахар - на 8,1 %.
Одной из главных причин падения цен и слабо выраженных
инфляционных процессов в городе является рост конкуренции, как
среди производителей товаров, так и со стороны поставщиков
(посредников).
При незначительном увеличении цен на непродовольственные
товары цены на белье для детей ясельного возраста подорожали на
1,44 %, печатные издания - на 1,94 %.
Сводный индекс цен на платные услуги составил в сентябре к
августу 100,59 %, к соответствующему периоду прошлого года -
127,49 %, по области, соответственно, 100,59 % и 124,1 %.
Наибольший прирост цен в июне месяце приходился на услуги
учреждений культуры (111,71 %), причем цена билета в театр выросла
на 20 %, музеи и выставки - на 13,7 %. В сентябре месяце цены на
услуги учреждений культуры остались на уровне июня месяца и с
начала года индекс цен составил 152,86 %.
В период весенне - летнего сезона массовых отпусков наблюдался
ежемесячный прирост цен на услуги санаторнокурортных и
оздоровительных учреждений (105,32 %), в сентябре цены остались
без изменения и с начала года индекс цен составил 132,16 %.
С наступлением учебного года в сентябре наблюдался рост
индекса цен на услуги образования - 193,5 %, с начала года -
116,26 %.
--------------------------------------------T--------------------¬
¦ ¦ Индекс цен (в %) ¦
¦ +--------------------+
¦ ¦к пре-¦к соот. ¦
¦ ¦дыду- ¦периоду ¦
¦ ¦щему +------T------+
¦ ¦декаб-¦прошл.¦прошл.¦
¦ ¦рю ¦года ¦года ¦
¦ ¦месяцу¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все товары и платные услуги ¦ 99,72¦109,14¦104,93¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все товары ¦ 99,51¦105,52¦103,97¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продовольственные товары (включая¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольные напитки) ¦ 99,12¦105,89¦104,01¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Непродовольственные товары ¦100,16¦104,82¦103,92¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платные услуги ¦100,59¦127,49¦109,20¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бытовые услуги ¦100,60¦119,29¦113,15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги пассажирского транспорта ¦100,87¦138,11¦105,40¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги связи ¦100,00¦118,75¦107,37¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно - коммунальные услуги ¦100,00¦122,23¦100,96¦
¦в т.ч. - жилищные ¦100,00¦101,85¦100,46¦
¦- коммунальные ¦100,00¦131,00¦105,16¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги образования ¦103,50¦116,26¦116,26¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги учреждений культуры ¦100,00¦167,45¦152,86¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги санаторно- курортных и оздоров. ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦100,00¦145,55¦132,16¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги здравоохранения ¦100,40¦132,33¦132,10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги правового характера ¦100,00¦110,00¦110,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги банковских учреждений ¦100,00¦100,00¦100,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги физической культуры ¦100,00¦111,76¦101,47¦
L-------------------------------------------+------+------+-------
2.4. Городское хозяйство
- жилищно - коммунальное хозяйство
В жилищно - коммунальном хозяйстве города продолжается
поэтапный переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных
услуг. В течении отчетного периода предельный уровень оплаты
населением затрат по содержанию и ремонту составлял 50 %. Тарифы
на жилищно - коммунальные услуги, кроме электроэнергии, сохранены
на уровне IV квартала 1996 г.
Тарифы на электроэнергию для населения с 1.07.97 г. увеличены
на 30 %. В связи с тяжелым финансовым положением промышленных
предприятий идет интенсивная передача ведомственного жилья в
муниципальную собственность, которое требует повышенных затрат из
бюджета города на содержание и ремонт, так как находится в крайне
ветхом состоянии. За 9 месяцев 1997 г. принято в муниципальную
собственность более 300 тыс. кв. м. жилья, в том числе от ТОО
"Челак" - 13,4 тыс. кв. м., ПКФ "Жилстройинвест" - 7,2 тыс. кв.
м., ОАО "Челябэнерго" - 15,8 тыс. кв. м. и т.д.
Продолжается работа по передаче инженерных сетей
специализированным предприятиям (Челябэнерго, ЧКТС, ПОВВ), что
позволит снять с жилищных организаций несвойственные им функции и
тем самым улучшить качество обслуживания жилищного фонда и
обеспечить экономию бюджетных средств. Осуществляется поэтапный
переход на конкурсный принцип отбора организаций - подрядчиков для
выполнения работ по эксплуатации и ремонту жилищного фонда,
совершенствуется производственная база, организуются новые
производства. В ПЖРЭО Курчатовского района создан участок по
обслуживанию связи в лифтах, ведутся работы по монтажу
контрольно - диспетчерского комплекса (КДК-160), в МП
"Тракторозаводское" произведен монтаж проверочного стенда для
теплосчетчиков, стенда для обкатки двигателей, стенда для
испытания генераторов и стартеров, в МУРЭП "Электрометаллург"
организован участок по ремонту электрических плит.
Дальнейшее развитие получили кондоминиумы, как наиболее
оптимальная форма эксплуатации жилищного фонда, при которой
обеспечивается контроль со стороны жильцов за эффективным
использованием платы за содержание жилья и коммунальных услуг,
самостоятельно заключаются договора на управление и обслуживание
жилых и нежилых помещений дома. В настоящее время в городе
действуют 6 кондоминиумов: "Теремок", "Ирида", "Октябрьское",
"Светлячок", "Эдельвейс", "Стрела".
На объектах водопроводно - канализационного хозяйства (ПОВВ)
за 9 месяцев 1997 г. выполнены мероприятия по повышению надежности
работы существующих систем и сооружений. Капитально
отремонтировано 5,5 км водопроводных сетей, 0,7 км
канализационных, 12,6 км технологических, что в 1,3 больше, чем за
соответствующий период прошлого года. Осуществлена замена дренажей
фильтров ОСВ на полиэтиленовые. Разрабатывается комплексная
программа "Чистая вода".
Продолжается строительство блока контактных осветлителей
мощностью 200 т. куб. м\сутки, блока емкостей N 5 с комплексом
сооружений и сетей, канализационного коллектора по ул.
Грозненской, восточной насосной. На этих объектах освоено за 9
месяцев 1997 г. более 4,5 млрд. руб.
Мощность очистных сооружений городского хозяйства обеспечивает
необходимую потребность населения в питьевой воде. За 9 месяцев
1997 г. среднесуточный расход на 1 человека составил 351 л, что на
0,3 % меньше соответствующего периода прошлого года.
За отчетный период период смонтирован IV водогрейный котел на
Юго-Западной котельной, идет монтаж V котла, что позволит
значительно снизить существующий дефицит тепла в городе.
За 9 месяцев 1997 г. муниципальным предприятием "ЧКТС"
отремонтировано 21201 п.м. трубопроводов на общую сумму 13,1 млрд.
руб., из них уложено в канал на длину 450 метров по трассе
бесканальных сетей, вынесено из подвалов и зон затопления
грунтовыми водами 2250 п.м. трубопроводов.
После ремонта сетей восстановлено благоустройство 14071 кв. м
проезжей части дорог, 2335 кв. м тротуаров, 964 п.м. бордюров на
сумму 3231,4 млн. руб..
Для пуска первой очереди участка производства сильфонных
компенсаторов заключено соглашение между ЧКТС и Челябинским
областным внебюджетным фондом энергосбережения о целевом
финансировании работ на сумму 200 млн. руб..
Большое внимание уделяется вопросам энергосбережения в
городском хозяйстве. В целях сокращения затрат на теплоэнергию и
расширения рынка производителей тепла администрацией города
подготовлен договор о совместной деятельности с ООО "Мегалит" по
строительству локальных газовых котельных для теплоснабжения 3-х
городских больниц. Проводится работа по внедрению программы
энергосбережения в системе теплоснабжения Металлургического
района. По программе энергосбережения ведется монтаж эмалированных
труб в Ленинском районе, смонтировано 880 п.м.
Предприятия жилищно - коммунального хозяйства завершили
подготовку жилищного фонда к зимнему периоду. По состоянию на 10
октября 1997 г. город к системе отопления и горячего водоснабжения
был почти подключен. Приемка домов по паспортам готовности - 98 %,
оставшиеся 2 % жилого фонда составляли дома, находящиеся на
капитальном и поддерживающим ремонте с поадресным контролем за
ходом ремонта. Закончены работы по ревизии запорной арматуры,
подготовлены тепловые узлы - 2784 шт., бойлера - 2893 шт.,
насосные установки - 192 шт..
В настоящее время идет регулировка режимов работы отопительных
систем конкретно на каждом объекте. Для подготовки муниципального
жилищного фонда к работе в зимних условиях выделено из бюджета
8400,3 млн. руб. Жилищно - эксплуатационные предприятия проводят
работу по установке общедомовых и квартирных счетчиков учета
расхода питьевой воды и тепловой энергии. Для улучшения
теплоснабжения продолжается работа по замене отопления панельного
на конвекторное и радиаторное.
- благоустройство
За 9 месяцев 1997 г. на благоустройстве городской территории
освоено 72,8 млрд. руб., что на 21,9 млрд. руб. (44,8 %) больше,
чем за соответствующий период прошлого года.
Продолжается строительство автомагистралей: выход а/д
"Меридиан" на Свердловский тракт, пр. Победы от ул. Татищева до
Новоградского пр., а/д к диспетчерскому пункту по ул.
Молодогвардейцев, ж/д переезд на пересечении а/д "Меридиан",
Новоградский проспект.
Сдан в эксплуатацию подъем на путепровод с ул. Цвиллинга в
сторону Ленинского р-на, участок дороги, выходящий с пр. Ленина на
а/д "Меридиан". Завершаются работы на развязке по Свердловскому
проспекту, которая даст выход с ул. Бр. Кашириных к торговому
центру.
Значительный объем работ выполняется по реконструкции
городских улиц: Энгельса, С. Кривой, Курчатова, Цвиллинга.
Помимо строительства дорог большое внимание уделялось ремонту
и текущему содержанию дорожной сети и других объектов
благоустройства. Капитально отремонтировано 97,7 тыс. кв. м дорог
и тротуаров (ул. Российская от ул. Тимирязева до ул. Евтеева, ул.
Героев Танкограда от пр. Ленина до ул. Бажова и др.), 4,4 км сетей
наружного освещения. Из-за дефицита финансирования приходится
ограничиваться ямочным ремонтом дорожных покрытий, хотя это не
совсем эффективно.
Продолжает оставаться нерешенной проблема своевременного и
качественного восстановления благоустройства, нарушенного при
проведении земляных раскопок.
Снижен объем работ по озеленению городской территории.
Деревьев и кустарников посажено на 39,7 % (2,5 тыс. шт.) меньше,
чем в прошлом году.
В целях укрепления производственной базы, повышения
оперативности и качества благоустроительных работ приобретены 2
фрезы для обработки дорожного покрытия, оборудование для
определения качества асфальта "Оперативный контроль", 3 катка,
экскаватор "Беларусь" и др. техника.
За счет средств городского бюджета проводится механизированная
уборка дорог площадью 3774,3 тыс. кв. м, на 21,6 тыс. кв. м
больше, чем в прошлом году.
Вывоз твердых бытовых отходов с дворовых территорий
муниципальных домовладений обеспечивается в полном объеме.
Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на
спецполигоне, занимающем 47 га городских земель. На рекультивации
земель спецполигона освоено 101,0 млн. руб. Существующая
технология переработки твердых бытовых отходов в городе не
соответствует современным санитарно - экологическим требованиям. В
1997 г. предусмотрен ввод в эксплуатацию опытно -
экспериментальной установки по высокотемпературной обработке
твердых бытовых отходов, но из-за отсутствия финансирования
строительство приостановлено.
- городской пассажирский транспорт и связь
За 9 месяцев 1997 г. во внутригородском сообщении всеми видами
городского пассажирского транспорта перевезено 442,8 млн.
пассажиров, это на 8 % больше, чем за тот же период 1996 г., что
объясняется введением кондукторного обслуживания на
электротранспорте, ужесточением контроля за безбилетным проездом,
изготовлением новых, имеющих защиту, проездных билетов.
Несмотря на изношенность и нехватку подвижного состава, его
обновление осуществляется в незначительных размерах. За 9 месяцев
1997 г. не приобретено ни одной единицы подвижного состава
электротранспорта из-за отсутствия финансирования. Закуплено 5
автобусов "Икарус-280" бывших в употреблении.
Неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава
является одной из причин нарушения графиков движения. Регулярность
движения троллейбусов снизилась с 96,1 % в 1996 г. до 95,9 % в
1997 г., автобусов - с 95,0 % до 94,3 %. Регулярность движения
трамваев на прежнем высоком уровне - 98,3 % .
При сохранении существующей маршрутной сети сократилось
количество отработанных машиночасов на линии всеми видами
городского пассажирского транспорта - на 88200 часов, в том числе:
трамваями - на 40700 часов, автобусами - на 25700 часов,
троллейбусами - на 21800 часов.
Несмотря на тяжелое финансовое положение предприятий
городского пассажирского транспорта, продолжается работа по
развитию и совершенствованию транспорта, сохранению и укреплению
материально - технической базы предприятий:
- открыты новые маршруты внутри города (автобус N 97 "ЧМКЧТЗ",
маршрутные такси "ул. С. Юлаева - пл. Революции", "ЧМКвокзал",
междугородный маршрут "Челябинск - Уфа";
- произведен капитальный ремонт 83 автобусов на базе филиала
N 4 МП "ЧПАТП-2", 78 трамваев, 70 троллейбусов силами МП
"ЧелябГЭТ", а также заменено 8,9 км контактного провода,
отремонтировано 7,1 км трамвайного пути;
- сдана в эксплуатацию троллейбусная линия по ул. Энгельса -
1,2 км;
- закончено проектирование тяговой подстанции по ул.
Новороссийской (не решен вопрос с финансированием и источником
электроснабжения), ведется подготовка исходных данных для
проектирования тяговой подстанции на привокзальной площади;
- переведены на радиоуправление тяговые подстанции N 22, 40,
41;
- освоена эксплуатация электросчетчиков учета электроэнергии
на движение на отдельных маршрутах электротранспорта;
- ведется благоустройство диспетчерского пункта по ул.
Молодогвардейцев, начато проектирование диспетчерского пункта и
площадки отстоя у областной больницы;
- освоена эксплуатация рельсо - шлифовального, рельсо -
резного, рельсо - сверлильного станков фирмы "Жейсмар";
- на строительство АБК в центральных мастерских МП "ЧелябГЭТ"
освоено 848,0 млн. руб. (при годовом плане финансирования 500,0
млн. руб.);
- проведена реконструкция помещения под центр проведения
инструментального контроля технического состояния подвижного
состава, мастерских ОГМ, продолжается строительство склада для
красок и легковоспламеняющихся жидкостей в МП "ЧМПАТП-1";
- разработана проектно - сметная документация, закуплены 2
резервуара для контейнерной АЗС в филиале N 4 МП "ЧПАТП-2".
На строительстве метрополитена по состоянию на 01.10.97 г.
освоено 84,7 млрд. руб. Ведутся работы на стройплощадках всех пяти
станций первого пускового комплекса, стройплощадках вентстволов по
ул. Кирова, ул. Елькина, ул. III Интернационала, производственной
базе электродепо. В 1997 г. пройдено 250 метров горных выработок.
За 9 месяцев 1997 г. по сравнению с тем же периодом 1996 г.
монтированная емкость АТС города увеличилась на 15500 номеров
(6 %). Количество квартирных телефонов увеличилось на 18100
номеров (9 %). Для ликвидации дефицита услуг связи ГТС проводится
работа по развитию средств связи: продолжается строительство
АТС-73, 74 в Тракторозаводском районе. В конце сентября принята
первая очередь цифрового кольца, которое является межстанционной
связью для АТС-17. Ведется строительство второй очереди цифрового
кольца.
В 1997 г. закрыто еще 2 отделения связи. Всего в городе по
состоянию на 01.10.97 г. функционирует 68 отделений связи. Объем
входящей - исходящей корреспонденции в натуральном выражении
продолжает сокращаться. Отправление письменной корреспонденции по
сравнению с 9 месяцами 1996 г. сократилось на 3 %, денежных
переводов - на 2,2 %, посылок - на 29,4 %.
2.5. Охрана окружающей среды
Администрация города в этом году уделяла основное внимание
реализации комплексной программы по оздоровлению природной среды
и, особенно, улучшению качества питьевой воды и контролю за
загрязнением воздуха. За счет городского внебюджетного
экологического фонда выполнен проект "Принципиальные
технологические решения по сбору поверхностных и дренажных сточных
вод, поступающих в оз. Смолино с территорий, примыкающих к его
северному и северо-западному берегу". Строительство инженерных
сооружений по стабилизации уровня и защиты оз. Смолино внесено в
областную программу, запланировано в 1997 г. выделение 100 млн.
руб. при обязательном выделении такой же суммы из городского
бюджета, однако городским бюджетом финансирование этой работы не
предусмотрено.
Также бюджетом города не предусмотрено финансирование проекта
регенерации освобождающейся после затопления территории.
Ведется рабочее проектирование, приобретается оборудование по
строительству завода "Термоэкология" на площадке ТЭЦ-2. Получено
положительное заключение экологической экспертизы на ТЭО.
Подготовлено постановление на строительство завода.
Ведутся общестроительные работы за счет собственных средств АО
"Челябспецтранс" по строительству опытно - экспериментальной
установки по высокотемпературной обработке твердых бытовых
отходов. Постановление губернатора Челябинской области N 638 от
01.09.97 г. "О финансировании строительства опытно - промышленной
установки по переработке ТБО и медицинских отходов в г.
Челябинске" предусматривает пуск в эксплуатацию установки в 1998
г. Финансирование в 1997 г. из городского бюджета 2,0 млрд. руб.,
из городского экофонда - 1,0 млрд. руб.
Регулярно на 8-ми стационарных постах ведется мониторинг
загрязнения атмосферного воздуха. Согласовано ТЗ на реконструкцию
четырех постов. Также согласованы ТЗ и комплектация передвижной
лаборатории для атмосферного мониторинга, приобретаются приборы.
Ведение мониторинга загрязнения поверхностных водоемов и водотоков
временно приостановлено из-за отсутствия средств.
Разработан "Порядок проведения контроля за эффективностью
систем доочистки питьевой воды г. Челябинска". В целях оснащения
предприятий социальной сферы системами доочистки питьевой воды
проведены маркетинговые исследования рынка систем доочистки
питьевой воды. Установлены системы доочистки питьевой воды в ДОУ
N 375, N 401, интернате N 13, в школе N 82, детском доме N 6, ЛОУ,
УЖКХ треста N 42.
Ведется приобретение приборов стационарной химико -
аналитической лаборатории. Заключен договор с ЧГТУ по комплексной
оценке системы землепользования г. Челябинска и пригородной зоны
на основе эколого - экономической экспертизы по техногенному
загрязнению земель различными токсинантами.
Из-за отсутствия средств в бюджете города не выполняются
намеченные меры по приобретению спецтехники для противопожарных
мер, спецодежды, средств индивидуальной защиты, мелкого инвентаря
и оборудования, по строительству двух гидрантов. Направлено
соответствующее письмо областной администрации о финансировании
мероприятий по охране от пожаров лесов гослесфонда на территории
города.
В плане организационно - пропагандистской работы по
экологическому просвещению населения проведена деловая игра
"Комплексный проект радикального улучшения экологической
обстановки в г. Челябинске", рассматривались проекты 9 команд
четырех ВУЗов города. Деловая игра показала готовность
студенчества активно участвовать в улучшении экологической
обстановки города. Предполагается игру сделать традиционной. С
участием специалистов ТАСИС проведен семинар "Экологическая
политика и контроль загрязнения воздуха".
В части обеспечения ритуально - похоронных услуг выполнены
топографические работы и начаты работы по разбивке территории
нового кладбища "Преображенское". Подготовлена документация по
освоению католического и мусульманского кладбищ. Начаты работы по
реконструкции административного помещения Успенского кладбища.
Произведено погребение останков первопоселенцев Челябинской
крепости.
Заканчивается реконструкция здания по ул. Рылеева, 4.
Готовится документация для открытия городского ритуального
похоронного центра.
2.6. Реформирование экономики, развитие рыночных отношений
В целях реализации программного подхода в развитии экономики
города была предложена концепция, а затем разработаны и утверждены
городской Думой "Основные направления социально - экономического
развития г. Челябинска на 1997 - 2000 г.г.".
Для повышения эффективности и качества управления разработан и
утвержден План действий Администрации города по реализации
"Основных направлений социально - экономического развития города
на 1997 г.".
В течение 9 месяцев Главой города принято 1233 постановлений,
1477 распоряжения, из которых 706 документов находятся на контроле
Управления организационной, контрольной и кадровой работы.
С целью создания режима максимального благоприятствования для
развития отечественных товаропроизводителей и предпринимателей в
городе создано на базе Комитета государственной регистрации
Управление государственной регистрации. Создание Управления
позволило проводить государственную регистрацию юридических лиц на
всей территории города, сформировать единую правоприменительную
практику по вопросам государственной регистрации, реализовать
единую систему информационного воздействия по вопросам юридических
лиц, создать единый архив юридических лиц, зарегистрированных на
территории города и создать общегородской реестр юридических лиц,
зарегистрированных на территории города Челябинска.
Управлением государственной регистрации продолжается работа по
приведению учредительных документов субъектов предпринимательской
деятельности в соответствие с Гражданским кодексом и действующим
законодательством. За 9 месяцев прошли перерегистрацию 370
предприятия. Всего с начала года зарегистрировано 1811
предприятий, регистрационный сбор составил 304,5 млн. руб.
Согласно нормативным документам в предприятиях, имеющих в уставном
капитале долю города, назначается постановлением Главы города
представитель администрации.
Проведен консультационный семинар "Совершенствование порядка
регистрации коммерческих и некоммерческих организаций для
заместителей Главы администраций и специалистов городов и районов
области".
Одним из направлений работы по реформированию экономики
является повышение эффективности деятельности предприятий, поэтому
с целью освобождения от несвойственных им функций идет постоянная
работа по передаче в муниципальную собственность объектов
социально - культурного и коммунально - бытового назначения
федеральной собственности, находящихся в ведении предприятий и не
включаемых в состав приватизируемого имущества. За прошедший
период принято в муниципальную собственность 1058 единиц жилого
фонда, 519 единиц - нежилого фонда, 6 детских садов, 337 единиц
инженерной инфраструктуры города и основных средств для
обслуживания переданного жилого фонда, 73 единицы -
благоустройства, 59 единиц - прочих объектов. За счет имущества,
принадлежащего на праве муниципальной собственности г. Челябинску,
создаются муниципальные предприятия и учреждения. За 9 месяцев
текущего года заключено 46 договоров о закреплении за
предприятиями имущества на праве хозяйственного ведения, 104
договора о передаче имущества учреждению на праве оперативного
управления, 19 договоров о передаче имущества в пользование, 10 -
в аренду, 135 договоров о сотрудничестве, заключено 23 контракта с
руководителями муниципальных предприятий.
Комитет по управлению имуществом выступает арендодателем при
сдаче в аренду муниципальной собственности, постоянно работает над
совершенствованием арендных отношений, повышением эффективности
использования муниципальной собственности, в частности нежилых
помещений. Заключено за 9 месяцев 1388 договоров аренды, из них с
предприятиями, отнесенными к льготным категориям - 558. Всего
сдается в аренду 295 тыс. кв. м.
С целью обеспечения эффективности использования объектов
нежилого фонда Комитет наделен полномочиями продавца
муниципального движимого и недвижимого имущества, а также правами
арендодателя. Проведено 3 аукциона по продаже муниципальных долей,
1 аукцион по продаже объектов незавершенного строительства, 4
коммерческих конкурса по продаже муниципальных предприятий, 54
некоммерческих конкурсов по сдаче в аренду объектов нежилого
фонда. Выручка от продажи права аренды всего составила 552 млн.
руб., в т.ч. направлено в местный бюджет 386,5 млн. руб.
Также в соответствии с постановлением Главы администрации N
367-п от 15.05.95 г. Комитет наделен полномочиями продавца
земельных участков приватизированным предприятиям, иным
собственникам. За январь - сентябрь выкупило земельные участки
площадью 42,5 тыс. кв. м 4 предприятия, общая стоимость участков
составляет 625,9 млн. руб.
В целях увеличения доходной части бюджета, активизации
процесса освоения рекламного пространства города, оптимизации
управления рынком наружной рекламы, создан совет по рекламе,
составляется реестр рекламных мест.
Основными задачами при распространении наружной рекламы
являются выработка и внедрение единых требований к эстетическому и
технологическому уровню рекламной продукции, экспертиза проектов
размещения наружной рекламы с точки зрения воздействия на
потребителя, наличия высокого качества художественного исполнения,
качества изображения, стиля, оригинальности и т.п., с учетом
технических возможностей рекламных носителей.
За 9 месяцев Комитетом по управлению имуществом принято 120
заявок на установку паритетной рекламы, выдано 120 разрешений
использования рекламного места, заключено договоров на аренду и
техническое обслуживание рекламного места на сумму 1473,3 млн.
руб., из них поступило 682 млн. руб.
Опыт работы с рекламодателями и рекламораспространителями
систематически обобщался и в июле 1997 г. были изданы в виде
Постановления Главы города очередные изменения и дополнения к
"Порядку распространения наружной рекламы в г. Челябинске".
Однако, проблемы, связанные с рекламой, выходят за пределы
компетенции отдельных городов и районов. Поэтому в сентябре 1997
г. при областном Законодательном Собрании была создана рабочая
группа по выработке нормативных документов по рекламе.
Представители г. Челябинска принимают активное участие в работе
группы.
В целях сохранения муниципальной собственности, экономии
средств городского бюджета на восстановление и реконструкцию
городской собственности Комитетом был разработан механизм ее
страхования. Страхование муниципального имущества проводится в
целях его сохранности и получения гарантий возмещения убытков от
возможных аварий систем коммуникаций, пожаров, а также причинения
вреда третьими лицами.
За истекший период заключено 556 договоров страхования
муниципального имущества в виде нежилых помещений с объемом
ответственности страховых компаний перед муниципалитетом 123,9
млрд. руб., страховые взносы, направленные на страхование,
составили 385,5 млн. руб.
Комитет как орган, уполномоченный в соответствии с действующим
законодательством управлять и распоряжаться муниципальной
собственностью, принимает долевое участие в создании коммерческих
организаций смешанной формы собственности. Они создаются в целях:
- поддержания жизнеспособности объектов, имеющих социальную
направленность,
- осуществления функций санации предприятий городского
хозяйства и предотвращения банкротства,
- сохранения контроля администрации за деятельностью
предприятий, направленной на удовлетворение жизненно важных
потребностей населения города,
- пополнения в перспективе городского бюджета.
За январь - сентябрь создано 14 предприятий с уставным
капиталом 22 млрд. руб. и долей муниципальной собственности 2,45.
Разработан проект по созданию "Единой информационной системы
по земле и недвижимости". На первом этапе ИСН предполагает:
- создание и ведение единого городского кадастра объектов
недвижимости, включающего земельные участки, здания и строения, а
также их части;
- создание единой базы данных об объектах недвижимости.
В данный момент ведется как локальная задача реестр
муниципальной собственности.
Одной из задач Комитета по управлению имуществом является
защита имущественных и неимущественных интересов от незаконных
действий любых субъектов гражданских правоотношений. Исходя из
этого, организуется контроль за незаконным использованием
муниципального имущества, либо использованием его с нарушением
условий договора, заключенного с Комитетом, контроль за
соблюдением условий приватизации объектов, выявляет случаи
незаконной приватизации муниципального имущества.
За 9 месяцев произведено 167 проверок использования нежилых
помещений, подготовлено 566 уведомлений и 300 исковых заявлений.
Произведено 25 вселений арендаторов в нежилые помещения и 20
выселений недобросовестных арендаторов из занимаемых площадей.
В целях рационального использования бюджетных средств и
совершенствования системы снабжения предприятий, финансируемых из
бюджета города, в III квартале текущего года создано УП
"Муниципальный центр поставок". Работа ведется по следующим
направлениям:
- формирование нормативного поля деятельности центра поставок.
Подготовлен проект Постановления Главы города "О первоочередных
мерах по повышению эффективности функционирования механизма
поставок для муниципальных нужд";
- формирование централизованного заказа, образованного на
основании поступивших заявок муниципальных предприятий и
учреждений, в пределах статей бюджетного года;
- создание централизованной системы снабжения
товарноматериальными ценностями и услугами муниципальных
предприятий и учреждений;
- размещение централизованного заказа с привлечением
предприятий и организаций города в программу обеспечения города
качественными товарами и поддержки местных товаропроизводителей,
установление долговременных экономических связей в пределах
размещения централизованного заказа, в том числе с другими
территориями;
- предоставление консультационных услуг муниципальным
предприятиям и учреждениям по поручению администрации города по
вопросам коньюктуры рынка, цен, способов приобретения и другим
вопросам работы на рынке товаров и услуг;
- осуществление экспертных оценок конкретных товарообменных
операций.
На сегодня УП "МЦП" провел согласование 556 протоколов
взаимозачетов на общую сумму свыше 52 млрд. рублей. При
согласовании произведено снижение первоначальных цен на 7,8 % по
сравнению с первоначальными.
2.7. Финансы
Несмотря на стабилизацию ценовой динамики и выходе ее на
месячные значения в пределах 1 %, а также некоторые наметившиеся
позитивные тенденции в промышленном комплексе, прежде всего за
счет цветной, черной металлургии и электроэнергетики, финансовые
результаты работы предприятий остаются низкими. Продолжается рост
убыточности предприятий во всех отраслях экономики и, как
следствие, снижение прибыли, доходов бюджета, возможностей
инвестирования. Так, за январь - август по основным отраслям по
кругу крупных и средних предприятий балансовая прибыль составляет
48,1 млрд. рублей (5,5 % от уровня прошлого года). 72,4 %
предприятий от общего количества получили отрицательный финансовый
результат, убытки по промышленности составили 105,9 млрд. рублей,
кроме того вдвое сократился объем прибыли в электроэнергетике.
Снижение совокупной прибыли не могло не отразиться и на сумме
платежей в бюджет, доля поступлений от налога на прибыль от
предприятий и организаций составила 15 % (на 1,5 % ниже, чем в I
полугодии). Всего за 9 месяцев в бюджет города поступило 1389,3
млрд. рублей, на 13,9 % больше, чем за соответствующий период
прошлого года. 39,9 % бюджетных поступлений составил подоходный
налог, 15,4 % - налог на имущество.
Ухудшается состояние платежей и расчетов на предприятиях и
организациях города. На начало октября суммарная задолженность по
обязательствам достигла 17050,9 млрд. рублей (16306,1 млрд. руб. -
кредиторская и 744,8 млрд. руб. - по кредитам и займам), из нее
просроченная - 9012,7 млрд. рублей или 52,8 % от общей суммы
задолженности. Задолженность по платежам в бюджет составляет 1876
млрд. рублей от общей кредиторской задолженности, более 70 % из
нее - долги в местный бюджет.
Дебиторская задолженность на 01.10.97 г. равнялась 9651,2
млрд. рублей, из нее просроченная - 6316,2 млрд. рублей. 88,8 %
дебиторской задолженности приходилось на задолженность покупателей
за товары, работы, услуги. Кредиторская задолженность в 1,6 раза
превышает дебиторскую и является основным источником пополнения
оборотных средств предприятий.
Для обеспечения поступления налогов в бюджет и взыскания
задолженности по платежам в администрации продолжает работу
комиссия по ликвидации задолженности предприятий и организаций
перед бюджетом города и обеспечению текущих платежей. На начало
октября состоялось 21 заседание комиссии, было заслушано 74
предприятия и заключено соглашений на сумму 203,6 млрд. рублей на
1997 г. 30 % от общей суммы задолженности оформлено денежными
векселями. Эмитентами являются Челябинвестбанк, "СБС-Агро",
Челиндбанк, Промстройбанк, Сбербанк России. Остальная сумма
задолженности оформляется векселями, обеспеченными продукцией,
находящейся в распоряжении предприятий - налогоплательщиков. За 9
месяцев погашена задолженность на сумму 146 млрд. руб.
Компьютерная программа "Реестр векселей" позволяет оперативно
отслеживать их движение и поддерживать базу данных учтенных и
переданных векселей.
В целях организационного обеспечения рынка ценных бумаг
совместно с финансово - строительной компанией проведена работа по
выпуску муниципального займа. Активное участие принимает
администрация в проведении аукционов по размещению ценных бумаг.
Средства, полученные от размещения облигаций (более 10 млрд. руб.)
будут направлены на строительство жилья работников бюджетных
организаций).
Для обеспечения доходной базы бюджета города за 9 месяцев
проведено взаимозачетов на сумму 813,9 млрд. руб.(58,6 %
собственных доходов).
Расходы бюджета города составили 1397 млрд. руб. и превысили
доходы на 7,7 млрд. руб. В целом за 9 месяцев исполнение бюджета
по расходам составило 78,9 % к плану, в т.ч. по городскому
хозяйству - 69,2 %, по социальной сфере - 84,9 %. Проблемы
исполнения бюджета обусловлены рядом причин, в том числе: слабой
платежной дисциплиной и распространением неденежных форм расчетов,
отставанием от запланированного роста всех видов доходов.
Проведены взаимозачеты по налоговым платежам в областной
бюджет:
на 116 млрд. руб. - разница в ценах по теплу по переданному
жилому фонду;
6,2 млрд. руб. - капитальные вложения по областной программе и
350 млрд. руб. - по транспортному налогу. В доходы бюджета города
от приватизации предприятий и арендной платы за нежилые помещения
поступило 18,1 млрд. руб.
Поступления от продажи 7-ми земельных участков
приватизированным предприятиям составили 2749,8 млн. рублей, от
продажи права застройки одного земельного участка - 6,2 млн.
рубля.
От земельного налога поступило 80,4 млрд. рублей. От аренды
земельных участков поступило 8,3 млрд. рублей, в том числе в
бюджет города 4,15 млрд. рублей.
При этом привлечено на внебюджетный источник финансирования
социально - экономического развития города в части взимания
отчислений на развитие инфраструктуры с договоров аренды земли
1,75 млрд. рублей.
В тоже время недоимка за 9 месяцев составила 96,95 млрд.
рублей, в т.ч. по земельному налогу - 93 млрд. руб., по арендной
плате - 3,95 млрд. рублей.
Неплательщиками земельного налога являются 266 юридических лиц
всех форм собственности, по арендной плате - 75 юридических лиц
всех форм собственности. Крупнейшие из них: Челябэнерго - 14,5
млрд. рублей, ОАО "ЧТЗ" - 10,99 млрд. рублей, Станкомаш - 5,38
млрд. рублей, ГП "Сигнал" - 5,3 млрд. рублей. Сборы
гортехинспекции за выдачу ордеров и техусловий на производство
земляных работ, штрафы за нарушение сроков производства работ,
связанных с восстановлением элементов благоустройства после их
проведения, а также поступления от платы с владельцев
автотранспорта за парковку на муниципальных стоянках принесли в
бюджет города 2341,9 млрд. рублей. Управлением по торговле и
услугам выдано за январь - сентябрь 385 лицензий на розничную и
комиссионную торговлю легковыми автомобилями и ювелирными
изделиями из драгметаллов, в бюджет поступило 2 млрд. руб. От 120
договоров на аренду рекламных мест в получено 682 млн. рублей.
Принимаемые меры по предоставлению налоговых льгот направлены
на стимулирование подрядных организаций и инвесторов, принимающих
участие в строительстве объектов, финансируемых из городского
бюджета. Ограничение проведения взаимозачетов по отдельным видам
налогов (в частности по подоходному налогу с физических лиц),
подлежащих перечислению в бюджет города способствует увеличению
поступлений "живых" денег в бюджет.
3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
3.1. Занятость населения
В целом по городу удалось избежать массовой безработицы,
количество высвобожденных работников среди всех уволившихся с
предприятий и организаций несколько снизилась (65 %). В последние
несколько месяцев стабилизировался уровень регистрируемой
безработицы. Указанное обстоятельство открыло возможности для
перераспределения высвобождаемых работников в другие сектора
экономики, главным образом на предприятия, организации со
смешанной формой собственности, совместные предприятия и в частный
сектор.
К концу сентября официально зарегистрированы в органах службы
занятости 9819 безработных, что на 465 человек меньше по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года. Сокращение численности
зарегистрированных безработных в последнее время связано не только
с сезонным сокращением в летнее время обращений граждан и
окончанием у определенного количества безработных первоначального
периода получения пособия по безработице, но главное - с
финансовыми трудностями фонда занятости населения, проявляющимися
иногда даже в задержках выплат по безработице.
В результате уровень регистрируемой безработицы к численности
экономически активного населения снизился до 1,2 % и достиг уровня
начала 1996 г.
Доля лиц, имеющих право на получение пособия по безработице,
среди всех официально зарегистрированных безработных составляет
96,7 %.
Уровень трудоустройства по городу составил по обратившимся
74,2 %, по безработным (от числа признанных) - 72,6 % (за тот же
период прошлого года - 58,8 % и 50,7 % соответственно).
За 9 месяцев текущего года оказано содействие в
трудоустройстве 18,3 тыс. чел., из них 3,95 тыс.чел. (21,6 %) -
учащиеся, желающие работать в свободное время.
Активная политика занятости осуществляется в условиях дефицита
финансовых средств фонда занятости на первостепенные ее
направления, и в основном, за счет проведения взаимозачетов с
предприятиями - должниками фонда занятости.
Переобучение безработных граждан проводится в УМЦ Департамента
ФСЗН Челябинской области (направлено 563 человека, по программе
предусмотрено 650 человек). В общественных работах приняло участие
1411 человек. По этому направлению идет снижение из-за отказов
безработных принять в них участие по причине низкой оплаты труда и
снятия статуса безработного.
Для категорий граждан, особо нуждающихся в социальной
поддержке, за 9 месяцев текущего года было заквотировано 603
рабочих места, на них трудоустроено 432 человека. Индивидуальной
трудовой деятельностью занялись 78 человек, из них только 8
человек получили финансовую помощь в виде субсидий. Заключено 2
договора на проведение "Молодежной практики" для выпускников ВУЗов
и техникумов на предприятиях - должниках фонда занятости.
В результате стимулирования безработных граждан на активный
поиск работы по индивидуальному плану, работы экспертных комиссий
с безработными, стоящими на учете в службе занятости более
полугода, и ростом числа подаваемых вакансий в службу занятости,
значительно выросло число трудоустроенных безработных граждан.
Реализация мероприятий "Программы содействия занятости
населения г. Челябинска на 1997 г." позволило, в большинстве
своем, предотвратить или же сократить массовые высвобождения. За 9
месяцев 357 предприятий города представило списки на высвобождение
5442 человек.
В службе занятости города активно проводятся мероприятия по
содействию занятости граждан, не требующие финансовых затрат:
квотирование рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной
поддержке, ярмарки вакансий для инвалидов, для лиц, уволенных из
Вооруженных Сил и членов их семей, мини - ярмарки в районах,
работают постоянно действующая биржа вакансий при Ассоциации
"Труд", справочно - информационная служба 083. Как и в 1996 г., в
шести районных управлениях занятости работают "Клубы ищущих
работу" и курсы "Новый старт".
Финансирование программных мероприятий в течение 9 месяцев
проводилось по минимальному варианту: прекращено финансирование на
такие направления, как создание дополнительных рабочих мест,
оказание компенсационных выплат работникам, находящимся в
административных отпусках, на дотирование путевок детям
безработных граждан в лагеря отдыха.
3.2. Уровень жизни. Социальная защита
Денежные доходы, полученные населением города за январь -
сентябрь 1997 г. составили 9524 млрд. руб. и увеличились по
сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,3 раза. 4083 млрд.
руб. составили деньги, учтенные в качестве оплаты труда работающих
на предприятиях, учреждениях и организациях, 1517 млрд. руб. -
выплаченные пенсии, пособия, стипендии, 3235 млрд. руб. - доходы
населения от предпринимательской деятельности, операций с
недвижимостью и кредитно - финансовых операций, удельный вес этих
доходов составляет за 9 месяцев 23 %, для некоторых слоев
населения этот доход является главным источником жизнеобеспечения.
Однако, это приводит к существенному сокращению базы
налогообложения и отчислений во внебюджетные фонды, поскольку
вторичная и другие формы занятости зачастую нигде не фиксируются
и, следовательно, не могут облагаться налогом.
В расчете на одного жителя города уровень денежных доходов
увеличился с 825 тыс. рублей в январе до 954 тыс. руб. в сентябре.
Расходы населения за 9 месяцев 1997 г. составили 10375 млрд.
руб. и превысили доходы на 851 млрд. руб. Из общего объема
денежных доходов население израсходовало 7062 млрд. руб. (69 %) на
покупку товаров и оплату услуг, 1126 млрд. руб. (11 %) на налоги и
обязательные платежи. Сохраняется высокая доля расходов на валюту,
так объем покупок валюты составил 2076 млрд. руб. (20 % общего
объема), в то время как приобретение акций, ценных бумаг только
3 %, что можно объяснить только снижением банками депозитных
ставок. Таким образом, расходы на валюту являются попрежнему
основным средством накопления и сохранения денежных средств
обеспеченными слоями населения.
За 9 месяцев текущего года не произошло ухудшения динамики
ряда показателей, характеризующих уровень жизни населения, главным
из них является заработная плата. Своевременность и регулярность
ее выплаты жизненно важны для населения с низкими доходами.
Суммарная задолженность по выплате заработной платы составила
за январь - сентябрь 505,5 млрд. рублей и уменьшилась по сравнению
с данными на 01.06.97 г. на 29 млрд. рублей. Основная причина -
погашение задолженности бюджетным организациям. Сумма просроченной
задолженности бюджетникам снизилась на 28,4 млрд. рублей.
Продолжает сохраняться тенденция снижения задолженности в отраслях
социальной сферы, она составляет менее одного месяца против двух
месяцев в конце прошлого года. Положительные результаты достигнуты
благодаря проводимой администрацией города работой по наполнению
бюджета "живыми" деньгами, направляемыми в основном на выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы.
Доля задолженности по заработной плате муниципальных
предприятий составила 8,1 % от общей задолженности и снизилась на
1,9 млрд. рублей.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных
средств по предприятиям промышленности, строительства, транспорта
составила на 01.09.97 г. 442,1 млрд. рублей (87,5 % общей
задолженности) и увеличилась на 1,3 млрд. рублей. Продолжает
усиливаться дифференциация оплаты труда по отраслям. Самый высокий
уровень оплаты труда у работников бирж (11,9 бюджета прожиточного
минимума). В числе лидеров банковские служащие - 6,6 бюджетов
прожиточного минимума, а также работники многих муниципальных
предприятий. Так, заработная плата ГТИ по контролю за качеством
работ по благоустройству города и управления
"Челябметротрансстрой" обеспечивает 8 бюджетов прожиточного
минимума, МУП "Ремжилзаказчик", МП "Дорремстрой", МП "Челябинские
коммунальные тепловые сети", МП "СМЭП", МП "ПОВВ" - более 6, ПЖРЭО
Металлургического района, МП "ДРУ", МП "Горсвет", МП "АТП-1" -
4,5. У энергетиков, работников связи, в пищевой промышленности,
охранных организаций, у освобожденных работников профсоюзов - 5
бюджетов прожиточного минимума. В целом по промышленности и в
строительстве средняя заработная плата на уровне 3-х бюджетов
прожиточного минимума, на транспорте - 3,5, у работников связи -
4,9. Заработная плата бюджетников (работников здравоохранения,
народного образования, культуры и искусства, народного
образования) составляет 2 бюджета прожиточного минимума, что
значительно ниже, чем в промышленности и в среднем по городу.
Самыми низкооплачиваемыми остаются работники легкой и
деревообрабатывающей промышленности, их заработная плата выше
величины прожиточного минимума только на 50 %. В целом по городу
заработная плата обеспечивает 3 бюджета прожиточного минимума (в 1
полугодии эта величина составляла 2,8).
К числу наметившихся показателей стабилизации уровня жизни
населения можно отнести и реальную заработную плату.
Тенденция роста которой продолжает сохраняться. За 9 месяцев
она достигла 46 % от уровня 1991 г. (в 1995 г. - 33 %, 1996 г. -
44 %). К настоящему времени погашена задолженность по выплате
пенсий (начиная с 1.07.97 г. график выплаты пенсий соблюдается).
Но хотя неимоверными усилиями исполнительная власть вернула долги
пенсионерам, наличие факторов, способствующих ее восстановлению,
не позволяет говорить об окончательном решении этой проблемы и
исключении повторения ее в будущем. Не ухудшились показатели
уровня жизни, представленные областным комитетом госстатистики.
63,8 % населения имеют доходы ниже среднедушевого, т.е. на уровне
I полугодия. У 28,9 % доходы ниже прожиточного минимума (на 2,6 %
меньше, чем в I полугодии).
За 9 месяцев текущего года на выполнение мероприятий по
социальной поддержке малообеспеченных категорий граждан,
предусмотренных "Основными направлениями социальной защиты
населения города Челябинска на 1997 г.", из городского фонда
социальной защиты было израсходовано 10812 млн. руб. Среди них на:
в млн. руб.
- оздоровление детей - сирот из малообеспеченных семей 5312,0;
- питание малоимущих граждан в 8 столовых города 1284,0;
- натуральная помощь малообеспеченным гражданам 780,0;
- финансирование городского социального приюта для
несовершеннолетних 439,6;
- городские благотворительные и праздничные мероприятия 410,0;
- помощь общественным организациям 350,0;
- финансирование Центра социально - трудовой реабилитации
305,3;
- бесплатный проезд детей из многодетных малообеспеченных
семей 254,0;
- оплата ритуальных услуг по захоронению умерших одиноких и
малоимущих граждан 176,0.
Приоритетным направлением деятельности была подготовка и
организация летнего оздоровления и отдыха детей - сирот, детей из
малообеспеченных семей, детей - инвалидов. Всего в летний период
1997 г. организован отдых 674 детей - сирот, 2074 детей из
малообеспеченных семей, что почти в 3 раза больше, чем в 1996 г.
Впервые в летний период этого года были открыты лагеря для детей
из малообеспеченных семей на базе отделений дневного пребывания
Центров социальной помощи населения всех районов города. В них
отдохнули 880 детей из малообеспеченных семей.
В санаториях - профилакториях по путевкам "Мать и дитя"
оздоровительное лечение получили 430 детей - инвалидов. Общее
количество детей, отдохнувших и пролечившихся в течение лета
составило 4058 человек (для сравнения - в 1996 г. - 1541 человек).
С июня с.г. организовано оздоровительное лечение на базе ООО
"Городская физиотерапевтическая поликлиника" малообеспеченных
неработающих пенсионеров и инвалидов, матерей военнослужащих,
погибших в мирное время при исполнении воинского долга, детей -
инвалидов.
В соответствии с решением городской Думы от 20.05.97 г. N 9/11
обеспечена выдача бесплатных билетов на проезд в летний период
с.г. на всех видах городского транспорта детей из малообеспеченных
семей.
Был уточнен на 01.01.97 г. городской банк данных социальной
информации о различных категориях граждан, нуждающихся в адресной
социальной помощи. Разработаны мероприятия для городского "Плана
действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в
обществе до 2000 г.". Создан и начал свою работу общественный
консультативный Совет по актуальным проблемам социальной защиты
населения. Подготовлены необходимые материалы по созданию
городской межведомственной комиссии по социальным вопросам
ветеранов. Организовано изучение практики работы органов
социальной защиты г. Магнитогорска по реализации льгот и
социальных гарантий, предусмотренных Федеральным Законом "О
ветеранах".
Подготовлен и проведен на базе Курчатовского Центра социальной
помощи семинар - совещание для руководителей органов социальной
защиты "Актуальные вопросы организации надомного обслуживания в
соответствии с Федеральным Законом "О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов".
Администрация приняла участие в депутатских слушаниях по
актуальной для представителей старшего поколения города и других
категорий граждан проблеме: о бюджете прожиточного минимума. В
рамках слушаний администрацией был внесен проект решения Городской
Думы о порядке оказания разовой материальной помощи малоимущим
гражданам города (в основу критерия малообеспеченности
предполагается положить величину бюджета прожиточного минимума для
каждой социально - демографической группы, которая будет
определяться на основании материалов и расчетов, представляемых
управлением экономики).
Начал работу городской социальный приют для
несовершеннолетних. Принято решение по созданию в Челябинске
Центра постинтернатной адаптации детей - сирот, выпускников
детских домов, школ - интернатов, профтехучилищ. Ведется
подготовительная работа по созданию в городе муниципального
унитарного предприятия по пожизненному уходу за престарелыми
гражданами "Социальная гарантия". Проведены благотворительные
мероприятия в связи с 52-ой годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 45 г.г.; Международными днями защиты
детей, семьи; Днем памяти и скорби, 60-летием трагических
событий - началом массовых политических репрессий; Международным
Днем освобождения узников фашизма, Родительским Днем (на
мемориальном комплексе "Золотая гора") и др.
Обеспечена выплата компенсаций за утраченное в годы массовых
политических репрессий имущество на 86 млн. руб. На заседании
городской Думы рассмотрено обращение городской комиссии по
реабилитации по проекту изменений и дополнений в Законы РФ "О
реабилитации жертв политических репрессий" и "О государственных
пенсиях в РФ".
В части работы городской комиссии по делам несовершеннолетних
было подготовлено и утверждено Постановление Главы города "О мерах
по социальной защите детей - сирот", по которому предусмотрено
трудовое и бытовое устройство детей - сирот, выпускников
профессиональных училищ, детских домов и школ - интернатов, оплата
проживания в общежитиях сиротам - выпускникам училищ и меры по
восстановлению жилищных прав сирот - выпусников 1997 г. Проведена
благотворительная акция "В XXI век - без наркотиков". На радио и
телевидении, в прессе освещались вопросы подростковой
преступности, наркомании, токсикомании, бродяжничества,
раскрывались причины этих явлений в нашем обществе. В ходе
специальных мероприятий, проведенных органами внутренних дел
совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, выявлено 292
несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные
вещества.
К Дню защиты детей была организована работа линий
информационно - консультативных телефонов по проблемам детей и
молодежи.
Вместе с тем, следует отметить, что из запланированных на 1997
год 26332,0 млн. рублей за 9 месяцев текущего года получено на
реализацию предусмотренных мероприятий, призванных вместе с
другими мерами снять социальную напряженность в городе, лишь 41 %
от запланированного на год. В результате остается неосуществленным
целый ряд актуальных мер социальной поддержки различных категорий
нуждающихся граждан, отраженных в плане.
В связи с этим, ход выполнения "Основных мероприятий
социальной защиты населения города Челябинска на 1997 г." по
инициативе управления социальной защиты был обсужден на заседании
Коллегии администрации города в III квартале текущего года.
Администрацией заключен договор с Челябинским Государственным
университетом на разработку "Концепции формирования и развития
cистемы социальной защиты населения г. Челябинска до 2000 г. и
реорганизации управления системой социальной защиты населения
города".
3.3. Здравоохранение
Деятельность Управления здравоохранения была направлена на
охрану здоровья населения и оказания ему своевременной,
квалифицированной медицинской помощи.
Осуществлялось выполнение ранее принятых комплексных программ:
"Вакцинопрофилактика", "Основные направления совершенствования
оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению на
1996 - 98 г.г.", "Планирование семьи", "Безопасное материнство",
"Программа технического оснащения ЛПУ города" (перечень
прилагается).
В стадии завершения программа "Анти-СПИД".
Для осуществления программы "Вакцинопрофилактика" для
профилактики, диагностики и лечения инфекционных и
социальнозначимых заболеваний централизованно приобретено вакцин,
средств диагностики, инсулина на 1 млрд. руб. Подготовлена и
принята на заседании городской Думы программа профилактики
вирусного гепатита.
В соответствии с программой профилактики туберкулеза проведен
анализ работы противотуберкулезных диспансеров и использования
фтизиатрических коек, централизованно по взаимозачету приобретен
туберкулин на 46,0 млн. рублей, решен вопрос приобретения
медикаментов для специфического лечения для ПТД N 3, 4 на 400,0
млн. рублей.
В практику работы ЛПУ внедрены современные технологии:
эндоскопическая хирургия, эндоурология, литотрипсия, открыт
кабинет диагностики лимфаденопатий на базе клиники ЧГМА.
Для реализации Закона "О ветеранах" в утвержденном на 1997 г.
бюджете города отдельной строкой предусмотрена сумма на
медикаменты по бесплатным и льготным рецептам.
Получили дальнейшее развитие прогрессивные формы обслуживания:
дневные стационары (611 мест), стационары на дому (10). На базе
горбольниц N 5, N 7 отрабатывается система организации медицинской
помощи" Врач общей практики".
Продолжается внедрение системы платного медицинского
обслуживания в соответствии с действующим законодательством.
С целью дальнейшего укрепления материальной базы лечебно -
профилактических учреждений продолжается строительство
терапевтического корпуса ГКБ N 1, поликлиники в Курчатовском
районе, акушерско - гинекологического корпуса в ГКБ N 8, приемного
покоя и операционного блока в ГКБ N 9, отделения реабилитации
ожового центра ГКБ N 6, пристроя с бассейном в доме ребенка N 2.
3.4. Образование
Основная деятельность Управления по делам образования была
направлена на выполнение целевых программ: "Приоритетные
направления развития системы образования до 2000 г.",
"Информатизация системы образования", "Валеологическое
образование", "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", "Дети - сироты", "Одаренные дети".
Совместно с другими заинтересованными службами города
разработана комплексная программа "Дети Челябинска".
Проделана большая работа по организации оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков. В течение летнего периода было открыто
379 летних оздоровительных лагерей при школах и учреждениях
дополнительного образования, созданы ремонтно - строительные
бригады школьников, трудовые объединения.
Всего за летний период оздоровлено 111758 детей, в т.ч. 430
детей - инвалидов, 674 детей - сирот, 2954 ребенка из
малообеспеченных семей.
Была организована работа по подготовке и проведению итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов. В городе 404 выпускника
закончили школу с золотой и серебряной медалями. Проведены
праздники последнего звонка, выпускные вечера и городской бал
медалистов.
Учащиеся неоднократно принимали участие в городских и
Всероссийских олимпиадах по различным учебным дисциплинам и
довольно успешно. Так, на Всероссийской олимпиаде по русскому
языку, учащиеся города заняли призовые места по 9-10 классам.
Школа - лицей N 93 выиграла поездку в США, став победителем игры
"Одиссея разума".
Проводились мероприятия, направленные на воспитание и
социализацию школьников (городская сессия НОУ, фестиваль искусств
"Хрустальная капель", военно - спортивная игра "Зарница", смотр -
конкурс школьных краеведческих музеев и др.).
На новый учебный год закончено комплектование по набору
учащихся в 1 - 11 классы. Число учащихся по сравнению с прошлым
учебным годом увеличилось на 1177 чел. 1 сентября был проведен
"День Знаний".
Проведено традиционное августовское совещание руководителей
образовательных учреждений города "Организационно - педагогические
основы создания и развития городской образовательной системы" с
участием в нем руководителя института развития образования
Министерства общего и профессионального образования РФ.
Принято участие в подготовке и проведении областной
конференции "Дети - сироты: настоящее и будущее", международной
конференции "Русский язык - как государственный", в депутатских
слушаниях по улучшению положения детей г. Челябинска.
Организовано проведение семинар - совещаний по развитию
управленческих систем образования, а также совещания с работниками
районных управлений образования по вопросам лицензирования,
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, управления
качеством педагогического персонала и другим вопросам управления.
3.5. Культура и искусство
Деятельность Управления культуры была направлена на
обеспечение культурно - массовых мероприятий в городе, посвященных
Дню защитников Отечества, Международному женскому Дню, проводам
Уральской зимы. Для детей проведены кинофестиваль "Весна, кино,
каникулы", "Неделя музыки для детей и юношества", организован
городской конкурс среди учащихся детских школ искусств.
В День солидарности трудящихся и День Победы прошли большие
театрализованные мероприятия. Для ветеранов войны состоялся прием
в Администрации города и праздничный концерт в Театре оперы и
балета им. Глинки. В День защиты детей состоялась
благотворительная акция "Пусть всегда буду Я". В рамках
празднования Дня принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации проведен литературнофилософский
симпозиум "Евразийские встречи".
Впервые в Челябинске проходил Международный фестивальконкурс
детской эстрадной песни "Звездный калейдоскоп-97" с участием
исполнителей из 23 городов России, а также из Эстонии, Украины,
Казахстана. Из 34 лауреатов конкурса 22 - дети из Челябинска и
Челябинской области.
Проводились Дни славянской письменности и культуры,
Международный День семьи, Международный День библиотечных
работников, татаро - башкирский праздник "Сабантуй".
В детских школах искусств были проведены фестиваль творческого
музицирования, литературно - музыкальный конкурс, научно -
практическая конференция "Поиск новых форм и методов работы школ
искусств. Все муниципальные учреждения культуры проводят работу по
организации летнего детского отдыха. В июне культурно - массовыми
мероприятиями были охвачены дети из 114 школьных лагерей, 6
детских Домов, 2 профилакториев. Концертное объединение
Челябинского Фонда культуры "Звезды Урала - детям" провело
благотворительные концерты с участием детских самодеятельных
артистов для детей воинов - интернационалистов и подростков из
ЧВТК и ВТК Атлян.
Большая программа была подготовлена к Дню города. Проводились
выставки "Ландшафты Южного Урала" - в музее Геологии, "Город на
берегу Миасса" - в киноцентре "Урал", "Экологические проблемы
миллионного города" - в Центральной библиотеке им. Пушкина.
Для детей были проведены театрализованные праздники в парках
города и Зоопарке. Состоялся детский кинофестиваль" Мир животных -
мир друзей".
В сентябре прошел III Международный фестиваль джазовой музыки
"Транзит-97", в котором приняли участие коллективы из Челябинска,
а также Финляндии, Франции, Голландии, Австрии.
В Центре современного искусства "Монолит" открылся популярный
рок-клуб "Африка", в котором участвовали 15 лучших любительских
рок-групп и молодые исполнители.
За 9 месяцев проводились ремонтные работы зданий кинотеатра
им. Пушкина, киноцентра "Урал", фасада кинотеатра "Знамя", Центра
современного искусства "Монолит". Начато проектирование II очереди
реконструкции Центра "Театр + Кино" им. А.С. Пушкина.
3.6. Физкультура и спорт
Основное внимание управления по физической культуре, спорту и
туризму направлено на создание условий для занятий различными
видами спорта, пропаганду здорового образа жизни сохранение сети
детских спортивных школ, находящихся в муниципальной
собственности.
В течение отчетного периода проведено 148 соревнований и
спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 37685
человек. Прошли состязания по шашкам среди воспитанников детских
домов и школ - интернатов. Подготовлена и проведена 65 городская
легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Челябинский рабочий" и
администрации города. Челябинцы приняли участие в традиционном
пробеге "Марафон - 97" и общегородском массовом пробеге "По зову
души" в рамках Международного мемориала им. Масленникова".
В ходе летней оздоровительной компании была оказана помощь 20
ДЮСШ города. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло более
3000 учащихся спортшкол. В том числе на базе отдыха "Родничок" -
448 человек, "Лесная сказка" - 182 человека, в детском
оздоровительном лагере "Светлячок" - 83 человека, "Акакуль" - 60
человек и т.д.
Продолжается работа по реализации программы "Президентские
состязания", в которой соревнуются школьники города. В финальных
соревнованиях приняли участие по 3 лучших команды школ от каждого
района.
В настоящее время проводится ремонт и реконструкция 10
спортивных объектов, в которых размещаются ДЮСШ и спортивные
секции. В том числе: спорткомплекс "Торпедо", "Алмаз", стадион
"Спартак", "Центральный", ДЮСШ по гимнастике, СДЮШОР по авто -
мотогонкам, лыжная и водно - моторная базы "Парус".
Продолжается работа по пропаганде физической культуры и спорта
через средства массовой информации: газету "Вечерний Челябинск",
"Челябинский рабочий", "Спорт-ревю" и т.д.
3.7. Работа с молодежью
Основное внимание Комитета по делам молодежи было направлено
на разработку и реализацию Концепции молодежной политики в г.
Челябинске, которая получила название "Молодежь Челябинска на
пороге XXI века" и 1 июля была принята на заседании городской
Думы.
В области трудоустройства молодежи проведена рабочая встреча
со службой занятости населения по вопросу восстановления городской
молодежной биржи труда. Изучен опыт работы по трудоустройству
городов: С-Петербурга, Екатеринбурга, Коркино, Златоуста. 25
сентября 1997 г. городской координационный комитет содействия
занятости населения принял решение создать муниципальное
предприятие "Молодежная биржа труда". Создана рабочая группа по
подготовке пакета документов. Подготовлена программа содействия
занятости и трудоустройства молодежи.
В рамках программы комитета "Банк информации для молодежи"
проведены консультации и оказана помощь молодежным организациям
города по вопросу о государственной регистрации, собрана база
данных "Кризисные центры для подростков" и пакет материалов для
городской детской и студенческой газет, введен электронный
почтовый адрес.
В части обеспечения военно - патриотического воспитания
состоялся городской финал военно - спортивной игры "Зарница".
Прошло совещание по вопросам военно - патриотического воспитания в
городе.
Подготовлен план мероприятий по социальной поддержке
студенчества. Совместно с председателями студенческих профкомов
города проведена научно - практическая конференция студенческого
профсоюзного актива.
В области организации молодежного досуга проведены следующие
мероприятия: "Стартинейджер" - финальная игра; фестиваль "Весна
студенческая-97"; День защиты детей; День молодежи; городской КВН,
семинар актива студентов по программе "Лидер". Состоялся День
памяти 15 февраля - день вывода Советских войск из республики
Афганистан. Проведена городская благотворительная акция "В XXI
век - без наркотиков". Совместно с молодежной общественной
организацией "Инициатива" подготовлена программа международного
сотрудничества на 1997 г. Проведены необходимые мероприятия по
встрече группы молодых музыкантов из Франции, подготовлены
документы для вступления в Ассоциацию "Евромолодежь-2000".
3.8. Работа с общественностью и средствами массовой информации
Деятельность городской администрации, ее управлений и
комитетов постоянно освещалась в средствах массовой информации. В
течение 9 месяцев вышло 29 номеров спецвыпуска "Будни" -
приложения к "Вечернему Челябинску", 12 номеров целевой страницы
"Город Ч" в газете "Челябинский рабочий". В них регулярно
публиковались распорядительные документы Главы города, комментарии
к ним, выступления руководства города, глав администраций районов.
Регулярно на радио "Новая волна", областном радиовещании,
телевидении (ЧГТР, ТРК "Восточный экспресс", ТВ "12 канал", "Фокус
ТВ") были организованы выступления Главы города, его заместителей.
В программе 8 канала ТВ "Город и горожане" выступили Тарасов В.М.,
Елисеев Е.А., Гранин В.Ф., Аношин Д.А. В "Прямом эфире" на вопросы
челябинцев ответили Тарасов В.М. (2 раза), Елисеев Е.А. (2 раза),
Крюков В.А. (2 раза), Аношин Д.А., Гранин В.Ф., Харисова Т.Л.,
Исупов А.Н.
Постоянно проводится анализ работы с критическими материалами,
предложениями в адрес органов местного самоуправления,
опубликованными в СМИ.
За 9 месяцев текущего года отмечается рост поступления
обращений граждан в сравнении с аналогичным периодом 1996 г.
(23,0 %). Продолжает расти количество коллективных обращений (775
против 573).
Более, чем в 2 раза, возросло число писем из вышестоящих
органов, а также повторных обращений, что связано с избранием
нового депутатского корпуса и сменой руководства в областной
администрации. Граждане надеются на положительное решение своих
проблем.
Наибольшее число обращений поступило от жителей Центрального,
Калининского, Ленинского и Советского районов.
Основные вопросы - социально - бытовые: жилищные - 30,0 %,
коммунального хозяйства - 21,3 %, социальной защиты - 10 %.
Растет число обращений по вопросам торговли, транспорта, труда
и зарплаты. Всего 8 жителей обратилось по вопросам экологии. 3 -
бытового обслуживания, 2 - по религиозным вопросам.
Челябинцы продолжают возражать против уплотнения застройки
микрорайонов, появления новых гаражей и автостоянок, АЗС;
настаивают на предоставлении жилья, сносе домов, улучшении
коммунального обслуживания, благоустройства; просят оказать
материальную помощь и обеспечить лекарствами.
70 % обращений поставлены на контроль, 50 % - направлены для
рассмотрения в структурные подразделения администрации. Каждое
шестое обращение из поставленных на контроль рассмотрено с выездом
на место.
4. Некоторые показатели экономического и социального развития
по городам Уральского региона за 9 месяцев 1997 года
--------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------¬
¦ ¦ Ед. ¦ Челя-¦Екате- ¦ Омск ¦ Уфа ¦ Пермь¦Курган¦Челяб.¦Россия¦
¦ ¦ изм. ¦ бинск¦ринбург¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обл. ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦Ввод в действие ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья за счет всех ¦кв.м. ¦ 117,5¦ 201,0 ¦ 80,5¦ 134,5¦ 92,8¦ 51,2¦ 286,9¦ - ¦
¦источников ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(общей площади) ¦период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1996г.¦ 79,8¦ 112,9 ¦ 48,8¦ 116,0¦ 130,9¦ 99,2¦ 85,3¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем промышленной ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (индекс ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физического ¦период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объема) ¦1996 г¦ 102,5¦ 94,0 ¦ 95,1¦ 77,5¦ - ¦ 93,6¦ 99,0¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в %к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров народного ¦период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления, всего ¦1996 г¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах)¦ 94,4¦ 96,7 ¦ 90,7¦ 101,6¦ 109,0¦ 108,5¦ 96,8¦ - ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- непродоволь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ственные ¦ " ¦ 79,4¦ 91,1 ¦ 101,2¦ 98,1¦ 100,4¦ 114,3¦ 97,7¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продоволь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ственные ¦ " ¦ 110,4¦ 94,8 ¦ 81,5¦ 104,2¦ 116,9¦ 89,2¦ 99,3¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- легкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленности ¦ " ¦ 71,1¦ 87,2 ¦ - ¦ 75,8¦ 79,3¦ 111,4¦ 91,2¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- винно - водочная ¦ " ¦ 92,9¦ 135,6 ¦ 117,8¦ 97,5¦ 138,2¦ 154,3¦ 88,4¦ - ¦
¦ продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем реализации ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платных услуг ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1996 г¦ 98,5¦ 101,6 ¦ 98,9¦ 98,1¦ - ¦ - ¦ 99,1¦ - ¦
¦ ¦(в соп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общий объем ¦ % ¦ 107,6¦ 117,0 ¦ 108,0¦ 90,7¦ 104,6¦ 96,8¦ 103,7¦ - ¦
¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦через все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднемесячная ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ руб. ¦1041,8¦1094,0 ¦1030,0¦1125,1¦1240,9¦ 929,9¦ 963,3¦ - ¦
¦за август ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец периода ¦чел. ¦6456 ¦10218 ¦6247 ¦12128 ¦13548 ¦6449 ¦32972 ¦ - ¦
¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- с правом на ¦ -"- ¦6244 ¦10069 ¦5400 ¦10430 ¦12502 ¦5672 ¦31253 ¦ - ¦
¦ пособие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень безработицы¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(к экономически -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активному ¦ ¦ 1,20¦ - ¦ 0,9¦ 2,94¦ 2,4¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индексы цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сводных ¦в % к ¦ 104,9¦ 109,1 ¦ 109,6¦ 105,3¦ 109,0¦ 112,8¦ 105,5¦ 109,1¦
¦ потребительских ¦декабр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1996 г¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на ТНП ¦ ¦ 103,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 104,6¦ - ¦
¦- продовольственные¦ ¦ 104,0¦ 107,1 ¦ 106,8¦ - ¦ 108,2¦ 109,5¦ 104,9¦ 107,9¦
¦- непродовольствен.¦ ¦ 103,9¦ 105,5 ¦ 106,1¦ - ¦ 104,1¦ 116,3¦ 104,1¦ 105,8¦
¦- на платн. услуги ¦ ¦ 109,2¦ 119,3 ¦ 125,4¦ - ¦ 120,0¦ 115,6¦ 109,3¦ 118,9¦
¦- на промышленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукцию в ¦ ¦ 104,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 104,8¦ - ¦
¦ оптовых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет прожиточного¦ тыс. ¦ 321,2¦ 448,9 ¦ 342,7¦ 287,0¦ 356,3¦ 321,6¦ 319,5¦ - ¦
¦минимума в сентябре¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------
|